Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417
"О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" (далее - Программа).
2. Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления районных муниципальных образований и г. Элисты принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 октября 2013 г. N 457 "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Калмыкия местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 июля 2014 г. N 303 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. N 486 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2016 г. N 201 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 55 "О внесении изменений в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327";
постановление Правительства Республики Калмыкия от 3 июля 2017 г. N 234 "Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Республики Калмыкия".
постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 477 "О внесении изменений в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Правительства Республики Калмыкия |
И. Зотов |
Государственная программа
Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417)
Паспорт
Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Соисполнители Программы |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия. |
Участники Программы |
Отсутствуют. |
Подпрограммы Программы |
1) Подпрограмма 1 "Развитие культуры"; 2) Подпрограмма 2 "Наследие"; 3) Подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"; 4) Подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"; 5) Подпрограмма 5 "Развитие туризма"; 6) Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
Программно-целевые инструменты Программы |
Региональная программа "Развитие муниципальной службы в Республике Калмыкия в 2019 - 2024 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 декабря 2018 г. N 378 |
Цели Программы |
Формирование единого культурно-туристического пространства, создание благоприятных условий для развития культуры, искусства, архивного дела, туризма и сохранения историко-культурного наследия в Республике Калмыкия. |
Задачи Программы |
1. Создание условий для реализации творческих инициатив, проектов, мероприятий в сфере культуры, туризма, архивного дела и этнокультурного развития. 2. Обеспечение условий для развития художественного образования в сфере культуры и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры. 3. Пропаганда и популяризация материального и нематериального культурного наследия Республики Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (%). 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия (%). 3. Количество архивных документов, принятых на государственное хранение (ед.). 4. Количество турфирм, действующих на территории республики (ед.). 5. Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма (ед.). |
Этапы и сроки реализации Программы |
Государственная программа будет реализована в один этап 2019 - 2024 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 5 101 359,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 615 363,1 тыс. рублей; 2020 г. - 2 650 553,7 тыс. рублей; 2021 г. - 408 778,4 тыс. рублей; 2022 г. - 435 406,3 тыс. рублей; 2023 г. - 475 525,8 тыс. рублей; 2024 г. - 515 732,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 302 893,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 72 942,6 тыс. рублей; 2020 г. - 4 058,2 тыс. рублей; 2021 г. - 888,2 тыс. рублей; 2022 г. - 27 947,0 тыс. рублей; 2023 г. - 69 074,0 тыс. рублей; 2024 г. - 127 983,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 2 766 698,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 537 126,2 тыс. рублей; 2020 г. - 644 620,6 тыс. рублей; 2021 г. - 405 959,1 тыс. рублей; 2022 г. - 405 470,2 тыс. рублей; 2023 г. - 400 153,0 тыс. рублей; 2024 г. - 373 369,4 тыс. рублей, из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 1 750 473,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 362 285,8 тыс. рублей; 2020 г. - 297 264,0 тыс. рублей; 2021 г. - 261 868,6 тыс. рублей; 2022 г. - 271 727,6 тыс. рублей; 2023 г. - 275 841,1 тыс. рублей; 2024 г. - 281 486,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 19 994,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 4 250,0 тыс. рублей; 2024 г. - 12 270,0 тыс. рублей, Внебюджетные средства- 2 011 774,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 1 820,3 тыс. рублей; 2020 г. - 2 001 874,9 тыс. рублей; 2021 г. - 1 931,1 тыс. рублей; 2022 г. - 1 989,1 тыс. рублей; 2023 г. - 2 048,8 тыс. рублей; 2024 г. - 2 110,2 тыс. рублей,
Объем финансирования на реализацию подпрограмм - 5 101 359,9 тыс. рублей: Подпрограмма 1 "Развитие культуры" - 1 755 673,2 тыс. рублей; Подпрограмма 2 "Наследие" - 425 657,7 тыс. рублей; Подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" - 484 211,6 тыс. рублей; Подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" - 11 485,0 тыс. рублей; Подпрограмма 5 "Развитие туризма" - 2 355 097,8 тыс. рублей; Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" - 69 234,6 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
К концу 2024 года по сравнению с 2017 (базовым) годом ожидается: 1. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года до 115,1%; 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия - 100%; 3. Увеличение количества архивных документов, принятых на государственное хранение, до 684 000 ед. 4. Увеличение количества турфирм, действующих на территории республики, до 15 единиц. 5. Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма, до 20 ед. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - Государственная программа) разработана на основе положений, содержащихся в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 октября 2007 г. N 381-III-З "О культуре", Законом Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 г. N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия", Законом Республики Калмыкия от 26 декабря 2006 г. N 329-III-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия", Законом Республики Калмыкия от 29 июня 2010 г. N 196-IV-З "Об отдельных вопросах в сфере библиотечного дела", Законом Республики Калмыкия от 1 апреля 2011 г. N 256-IV-З "Об обязательном экземпляре документов Республики Калмыкия", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. N 105. При подготовке Государственной программы были учтены положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации и ряда программных выступлений Президента Российской Федерации, а также Указа Президента Российской Федерации N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Государственная программа определяет цели и задачи развития сферы культуры, туризма и архивного дела республики на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Указом Президента Российской Федерации N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" установлен ряд стратегических целей в сфере культуры, в том числе:
создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека;
внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу.
При разработке Государственной программы был использован метод бюджетного планирования, предусматривающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными результатами, эффективность поэтапного достижения которых оценивается системой конкретных индикаторов и показателей.
Разработанные мероприятия государственной программы позволят обеспечить сохранение позитивных тенденций, гарантировать устойчивое развитие отраслей культуры и туризма, достигнуть качественных, количественных, инфраструктурных изменений.
В настоящее время в республике функционируют:
два театра и пять концертных организаций - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия", БУ РК "Государственный ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", БУ РК "Государственный детский ансамбль танца "Тюльпанчик", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - "Государственный хор Республики Калмыкии им. А.О.-Г. Цебекова", "Государственный симфонический оркестр Республики Калмыкия", "Театр костюма и пластики";
АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия";
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова";
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана";
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества";
БПОУ РК "Колледж искусств имени П.О. Чонкушова";
137 общедоступных библиотек;
136 культурно-досуговых учреждений клубного типа;
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры - 17 детских школ искусств по видам искусств;
БУ РК "Национальный архив";
14 архивных отделов (секторов) районных муниципальных образований Республики Калмыкия;
БУ РК "Республиканский туристский информационный центр".
Сохранение сети организаций культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности позволят решить содержательные задачи, такие как историко-культурное просвещение и воспитание, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Особую актуальность приобретают вопросы сохранения академических жанров профессионального искусства (наличие которых свидетельствует об уровне развития культуры в целом), сохранение традиционной народной культуры, накопленного веками культурного наследия, исторической памяти и разумного их использования для гражданской консолидации общества и дальнейшего развития художественной культуры.
Социально ценные, имеющие воспитательное значение направления деятельности в сфере культуры, как и создание высокохудожественных произведений искусства, не может самостоятельно существовать на коммерческой основе. В связи с этим возникает реальная необходимость адресной поддержки основополагающих направлений культурной деятельности с учетом ее развития. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
Архивный фонд Республики Калмыкия является неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации, частью исторического, политического, экономического, научного, социального, культурного, материального и духовного наследия, информационного и интеллектуального достояния народа.
Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив обеспечивает функционирование системы социальной защиты населения. Организуя использование ретроспективной документной информации в научно-исследовательских целях, архив имеет признаки научной организации. Популяризируя историю страны в целом и родного края в частности, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.
Государственная региональная политика в сфере охраны историко-культурного наследия направлена на плановое выявление объектов, их учет и проведение мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, разрушенных в результате несогласованной хозяйственной деятельности. Особенно актуально это в сегодняшних условиях активизации строительной и другой хозяйственной деятельности, незавершенности процесса разграничения собственности на объекты культурного наследия.
Включение ценного историко-культурного и природного наследия Республики Калмыкия в сферу туризма - актуальная задача современного общества. Национальные традиции, народные промыслы, сохранившаяся историческая среда, соседствующая с традиционно-бытовым укладом жизни, способствуют развитию таких видов туризма, как деловой, культурно-познавательный, конфессионально-ознакомительный, экологический, конный, спортивный и другие. В решении данной проблемы, особую значимость приобретают раскрытие особенностей туристского потенциала, активное и грамотное его использование.
Однако проблемой развития в республике туристической отрасли являются ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Для изменения сложившейся ситуации необходимы реализация широкого комплекса мер государственной поддержки развития туристской индустрии республики, направленного на повышение туристской и инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия, совершенствование качества туристского обслуживания, преодоление барьеров, препятствующих формированию конкурентоспособного туристского комплекса.
Облик Калмыкии, как и многих регионов Юга России, формируют не только природа, но и созидательная деятельность его многонационального населения. В Республике Калмыкия проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама.
Благодаря деятельности национально-культурных центров республики сохраняются национальные языки, изучаются история, традиции и обычаи, развивается народная культура, формируются устойчивые межнациональные связи, укрепляется атмосфера взаимного уважения, толерантности, при этом особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения.
Безопасность учреждений культуры и архивного дела - это условие сохранения жизни и здоровья пользователей, обучающихся и работников, а также материальных ценностей, музейных, архивных и библиотечных фондов от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Включение в Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" приоритетных направлений деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела решат системные проблемы отрасли и повысят уровень востребованности и удовлетворенности населения республики качеством и доступностью услуг.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и контрольных этапов реализации государственной программы
Государственная программа направлена на комплексное развитие основных видов деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела.
Одновременно выделяются приоритеты двух уровней. К приоритетам первого уровня относятся мероприятия по совершенствованию и модернизации инфраструктуры отрасли:
реконструкция и строительство новых зданий;
содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры, туризма и архивного дела;
техническое переоснащение, укрепление ресурсной и материальной базы;
приобретение современного специализированного профильного оборудования и инструментария;
внедрение современного программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий;
научно-методическое и кадровое обеспечение культурных процессов;
проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты культурных ценностей.
К приоритетам второго уровня относятся такие мероприятия, как:
сохранение уникального историко-культурного наследия калмыцкого народа;
поступательное развитие основных направлений сферы культуры, туризма и архивного дела в республики;
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия;
охрана и популяризация памятников материального и нематериального культурного наследия;
развитие системы художественного образования и реализация кадровой политики;
интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Основной целью Государственной программы на период до 2024 года являются:
формирование единого культурно-туристического пространства, создание благоприятных условий для развития культуры, искусства, архивного дела, туризма и сохранения историко-культурного наследия в Республике Калмыкия.
Для достижения этой цели в Государственной программе предусматривается решение следующих задач:
создание условий для реализации творческих инициатив, проектов, мероприятий в сфере культуры, туризма, архивного дела и этнокультурного развития;
обеспечение условий для развития художественного образования в сфере культуры и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры;
пропаганда и популяризация материального и нематериального культурного наследия Республики Калмыкия.
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:
частные - по каждой из подпрограмм Государственной программы.
общие - в целом для Государственной программы;
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и ее подпрограмм в области культуры, туризма и архивного дела.
К общим показателям (индикаторам) Государственной программы отнесены:
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия;
увеличение количества архивных документов, принятых на государственное хранение;
количество турфирм, действующих на территории республики;
увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2024 года по сравнению с 2017 (базовым) годом ожидается получение следующих результатов:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года до 115,1%;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия до 100%;
увеличение количества архивных документов, принятых на государственное хранение, до 684000 ед.
увеличение количества турфирм, действующих на территории республики, до 15 единиц;
увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма, до 20 мероприятий в год.
Сроки реализации Государственной программы в один этап - 2019 - 2024 гг.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государственной программы.
Подпрограммы с включенными в них основными мероприятиями, представляют в совокупности комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач.
Государственная программа направлена на поступательное развитие отрасли культуры, туризма и архивного дела на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.
Задачи Государственной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм, охватывающих приоритетные направления деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела:
1) подпрограмма 1 "Развитие культуры";
2) подпрограмма 2 "Наследие";
3) подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры";
4) подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия";
5) подпрограмма 5 "Развитие туризма";
6) подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".
Государственная программа станет оптимальным решением проблем отрасли в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования. Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативной правовой базы с учетом требований антикоррупционной экспертизы.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Государственной программы представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Ресурсное обеспечение Государственной программы предусматривается осуществлять за счет средств:
федерального бюджета, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов;
республиканского бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий Государственной программы в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый период.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 5 101 359,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 615 363,1 тыс. рублей;
2020 г. - 2 650 553,7 тыс. рублей;
2021 г. - 408 778,4 тыс. рублей;
2022 г. - 435 406,3 тыс. рублей;
2023 г. - 475 525,8 тыс. рублей;
2024 г. - 515 732,6 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 302 893,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 72 942,6 тыс. рублей;
2020 г. - 4 058,2 тыс. рублей;
2021 г. - 888,2 тыс. рублей;
2022 г. - 27 947,0 тыс. рублей;
2023 г. - 69 074,0 тыс. рублей;
2024 г. - 127 983,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета - 2 766 698,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 537 126,2 тыс. рублей;
2020 г. - 644 620,6 тыс. рублей;
2021 г. - 405 959,1 тыс. рублей;
2022 г. - 405 470,2 тыс. рублей;
2023 г. - 400 153,0 тыс. рублей;
2024 г. - 373 369,4 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 1 750 473,6 тыс. рублей, определенные в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов, в том числе:
2019 г. - 362 285,8 тыс. рублей;
2020 г. - 297 264,0 тыс. рублей;
2021 г. - 261 868,6 тыс. рублей;
2022 г. - 271 727,6 тыс. рублей;
2023 г. - 275 841,1 тыс. рублей;
2024 г. - 281 486,5 тыс. рублей,
средства местных бюджетов - 19 994,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 4 250,0 тыс. рублей;
2024 г. - 12 270,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства- 2 011 774,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 1 820,3 тыс. рублей;
2020 г. - 2 001 874,9 тыс. рублей;
2021 г. - 1 931,1 тыс. рублей;
2022 г. - 1 989,1 тыс. рублей;
2023 г. - 2 048,8 тыс. рублей;
2024 г. - 2 110,2 тыс. рублей,
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 1 016 224,9 тыс. руб.:
2019 г. - 174 840,4 тыс. руб.;
2020 г. - 347 356,6 тыс. руб.;
2021 г. - 144 090,5 тыс. руб.;
2022 г. - 133 742,6 тыс. руб.;
2023 г. - 124 311,9 тыс. руб.;
2024 г. - 91 882,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Государственной программы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
В рамках Государственной программы планируется оказание услуг в соответствии с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и Аппарата Правительства Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия в качестве основных видов деятельности.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг находящимися в ведении Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и Аппарата Правительства Республики Калмыкия государственными учреждениями Республики Калмыкия представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.
Раздел 5. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
Включенные в состав Государственной программы подпрограммы в комплексе направлены на достижение поставленных целей и задач Государственной программы.
Структура и перечень подпрограмм, включенных в Государственную программу, соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы культуры, туризма и архивного дела.
Комплекс программных мероприятий включает в себя:
решение наиболее острых проблем развития отрасли путем реализации подпрограмм Государственной программы;
модернизацию государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры;
сохранение и эффективное использование культурного достояния республики;
поддержку профессионального искусства и любительского художественного творчества, музейного, библиотечного и архивного дела;
развитие внутреннего и въездного туризма;
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия;
выявление и поддержку молодых дарований;
обеспечение качественной переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.
Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.
Прогнозируемый общий объем финансирования Государственной программы представлен в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Подпрограмма "Развитие культуры" разработана в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 октября 2007 г. N 381-III-З "О культуре" и направлена на обеспечение деятельности подведомственных Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия учреждений, создание условий для дальнейшего развития учреждений культуры и дополнительного образования, поддержку профессионального искусства и любительского художественного творчества, музейного, библиотечного дела, организацию и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах;
Подпрограмма "Наследие" разработана в соответствии Законом Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 г. N 166-V-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия" и направлена на обеспечение сохранности историко-культурного наследия республики, сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации.
Подпрограмма "Модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры" разработана в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 1 октября 2007 г. N 381-III-З "О культуре" и направлена на укрепление материально-технической базы, реконструкцию и строительство государственных и муниципальных учреждений культуры в целях создания условий для развития культуры.
Подпрограмма "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и направлена на создание условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив, укрепление гражданской идентичности, создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в регионе.
Подпрограмма "Развитие туризма" разработана в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 г. N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия" и направлена на оказание государственной поддержки туристской деятельности на территории Республики Калмыкия, на создание в республике благоприятного инвестиционного климата.
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" разработана в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N 400 "Об утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия" и направлена на обеспечение деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия
Раздел 6. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
Важное значение для успешной реализации государственной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данных рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг предполагаемых изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Государственной программы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование ежегодных планов реализаций госпрограммы с указанием мероприятий;
регулярное осуществление ежеквартального мониторинга выполнения показателей и индикаторов госпрограммы;
формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы.
Раздел 7. Обобщенная характеристика мер правового и государственного регулирования
Правовое и государственное регулирование мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия будет осуществляться посредством принятия нормативно-правовых актов Республики Калмыкия.
Так, в 2019 году вступают в действие Закон Республики Калмыкия "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения", постановление Правительства Республики Калмыкия "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды субъектам туристской индустрии, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия". Указанные нормативные акты устанавливают дополнительные преференции для субъектов туристской деятельности, что в свою очередь позволит создать условия для развития туризма в республике, привлечь в дальнейшем дополнительные источники доходов в республиканский бюджет.
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Создание условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия и повышения качества предоставляемых услуг |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры; 2. Сохранение нематериального культурного наследия; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом (%); 2. Количество специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов (%); 3. Доля участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом (%); 4. Количество выставочных проектов в музее (ед.); 5. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.); 6. Число обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.); 7. Доля охвата населения услугами библиотек по отношению к предыдущему году (ед.). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2024 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 1 755 673,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 294 070,9 тыс. рублей; 2020 г. - 291 253,4 тыс. рублей; 2021 г. - 291 262,8 тыс. рублей; 2022 г. - 291 974,7 тыс. рублей; 2023 г. - 293 697,9 тыс. рублей; 2024 г. - 293 413,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 119,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 119,8 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 1 755 553,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 293 951,1 тыс. рублей; 2020 г. - 291 253,4 тыс. рублей; 2021 г. - 291 262,8 тыс. рублей; 2022 г. - 291 974,7 тыс. рублей; 2023 г. - 293 697,9 тыс. рублей; 2024 г. - 293 413,5 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 1 424 938,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 258 447,0 тыс. рублей; 2020 г. - 229 096,8 тыс. рублей; 2021 г. - 229 692,9 тыс. рублей; 2022 г. - 235 279,7 тыс. рублей; 2023 г. - 235 903,2 тыс. рублей; 2024 г. - 236 518,6 тыс. рублей. Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей; Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом до 5,3%; 2. Увеличение количества специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов на 0,6%; 3. Прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом до 4,1%; 4. Увеличение количества выставочных проектов в музее до 29 ед.; 5. Увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) до 6 ед.; 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры до 43,5%; 7. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к предыдущему году до 0,1%. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Колледж искусств им. П.О.Чонкушова - современное образовательное учреждение среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, успешное и конкурентоспособное, имеющее положительный научно-творческий имидж, кадровый и инновационный потенциалы и результативно действующую систему менеджмента качества.
Подготовка профессиональных кадров ведется по следующим специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, в том числе национальные инструменты народов России), сольное и хоровое народное пение, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, народное художественное творчество (хореографическое творчество), актерское искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, живопись, библиотековедение, социально-культурная деятельность (организация культурно-массовых и театрализованных мероприятий).
Развитие и внедрение новых технологий образования - это постоянная задача, которая стоит перед преподавательским составом колледжа. Она обусловлена, с одной стороны, требованиями, которые предъявляются к специалисту работодателями, а, с другой, научными достижениями не только в сфере наук, но и педагогики и психологии среднего профессионального образования.
За более чем полувековое существование учреждение расширило свой образовательный потенциал. Вместе с тем материально-техническая база, в том числе учебное оборудование, инструментарий, библиотечный и музыкальный фонды исчерпали свой ресурс. Инженерная инфраструктура здания, 1975 года постройки, пришла в негодность. Недостаточная обеспеченность учебными площадями, морально устаревшее техническое оснащение противоречат современным стандартам предоставления образовательных услуг. Кроме того, отсутствие студенческого общежития лишают учащихся возможности получения качественного образования и комфортного пребывания в стенах учреждения. В 2011 году за счет средств республиканского бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и пристройку общежития на 100 мест. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере культуры.
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" (далее - БУ РК "РДНТ") является ведущим научно-методическим и культурным центром Республики Калмыкия в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия.
Сегодня БУ РК "РДНТ" - одно из основных учреждений республики, работающее над созданием единого культурного пространства республики и формирующее современные тренды в народном искусстве. Фестивали, масштабные проекты, которыми в первую очередь известно "РДНТ" и которые составляют ее гордость - это "Эпосы мира на земле потомков Джангара", "Семейные традиции", "Звучит над степью голос Дружбы", "Фестиваль Тюльпанов" и другие.
"РДНТ" осуществляет функции организационно-методического центра в системе культурно-досуговых учреждений республики, реализующих на практике разные виды и формы взаимодействия с населением.
Прежде всего, это - создание и поддержка коллективов художественной самодеятельности - истинных хранителей и носителей народного песенного и танцевального искусства. Их творчество заслужило не только зрительскую любовь, но и профессиональное признание: 62 коллектива имеют звание "Народного", три - звание "Заслуженного коллектива народного творчества РФ". Эти почетные статусы присуждаются за плодотворную работу в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и выдающиеся творческие достижения, а также за активную просветительскую деятельность. Фольклорные коллективы активно участвуют в социально-культурной жизни районов, республики, транслируя национальное искусство в его этническом многообразии на мероприятиях разного уровня: районных, республиканских, российских, международных.
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" является неотъемлемой составной частью социокультурной жизни республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии. Наряду с бесценными артефактами в музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой культуры.
Хранение музейных предметов и музейных коллекций - обязательное условие практической деятельности учреждения и предполагает создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается надлежащая сохранность имеющихся фондов. Главным принципом стратегии безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, направленный на оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.
Выставочная деятельность музея отличается интенсивностью и разнообразием. Музей принимает активное участие в межрегиональных выставочных проектах. Сотрудничает с ведущими российскими музеями и музеями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На сегодняшний день музей активно сотрудничает с музеями-соседями из Астрахани, Волгограда, Ставрополя, Краснодара.
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" является центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно-методическим, информационным, культурно-досуговым, образовательным центром и выполняет сегодня функции республиканской книжной палаты. Располагая уникальным книжным фондом, современной ресурсной и материально-технической базой, кадровым потенциалом библиотека представляет сегодня единый комплекс по обслуживанию всех категорий читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.
В рамках компьютеризации Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана созданы автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет, электронный каталог, сайт библиотеки, ведется работа по оцифровке редких краеведческих документов и созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.
В целях удовлетворения образовательных, научных, культурных запросов пользователей библиотека генерирует собственные, приобретает электронные информационные ресурсы других производителей и предоставляет к ним свободный доступ, предлагает широкий спектр информационных услуг, многими из которых можно воспользоваться, находясь вне стен библиотеки, через Интернет.
Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена двумя профессиональными театрами - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия" и пятью концертными учреждениями (БУ РК "Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Государственный детский ансамбль танца "Тюльпанчик", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" и БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят Государственный хор Республики Калмыкия им. А.О.-Г.Цебекова, Государственный симфонический оркестр Республики Калмыкия, Театр костюма и пластики).
Театральные коллективы ведут активную гастрольную деятельность, участвуют в крупных Всероссийских и Международных фестивалях, открыты для смелых, новаторских режиссерских решений и ярких художественных экспериментов, а главное, продолжают вносить значимый вклад в продвижение национальной культуры.
Новые театральные постановки всегда становятся яркими событиями в культурной жизни республики, открывая для зрителей по-новому имена драматургов и актеров, ярких, неординарных личностей, увлеченных и энергичных. Репертуар театров широко представляет творчество национальных авторов, так и классиков русской и мировой драматургии.
Концертные коллективы республики применяют разнообразные формы и методы музыкального просветительства для различных слоев и возрастных категорий населения, прежде всего, детей и юношества. Коллективы на регулярной основе принимают участие в различных фестивалях регионального и межрегионального уровней, осуществляют выезды в районы республики, гастрольную деятельность по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В целом состояние материально-технической базы подведомственных учреждений характеризуется наличием самостоятельных зданий, находящихся в республиканской собственности, автопарком и специализированным оборудованием. Вместе с тем, имеющееся имущество, за некоторым исключением, не отвечает современным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически изношено. Значительная часть зданий требует капитального ремонта, реконструкции.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Реализация подпрограммы планирует осуществление государственной поддержки и развития образовательной системы в сфере культуры и искусства республики. Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы могут быть недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия и повышения качества предоставляемых услуг.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
развитие театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры;
сохранение нематериального культурного наследия;
укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры.
К концу 2024 года ожидается:
увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом до 5,3%;
увеличение количества специалистов культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов на 0,6%;
прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом до 4,1%;
увеличение количества выставочных проектов в музее до 29 единиц;
увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) до 6 единиц;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры до 43,5%;
увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году до 0,1%.
Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации Подпрограммы: в один этап, 2019 - 2024 годы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по созданию условий для развития культурного потенциала Республики Калмыкия.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале подведомственных учреждений культуры и искусства, а также на действующих нормативных правовых актах.
Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 755 673,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 294 070,9 тыс. рублей;
2020 г. - 291 253,4 тыс. рублей;
2021 г. - 291 262,8 тыс. рублей;
2022 г. - 291 974,7 тыс. рублей;
2023 г. - 293 697,9 тыс. рублей;
2024 г. - 293 413,5 тыс. рублей,
из них: средства федерального бюджета - 119,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 119,8 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей,
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 из средств республиканского бюджета составляет 1 755 553,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 293 951,1 тыс. рублей;
2020 г. - 291 253,4 тыс. рублей;
2021 г. - 291 262,8 тыс. рублей;
2022 г. - 291 974,7 тыс. рублей;
2023 г. - 293 697,9 тыс. рублей;
2024 г. - 293 413,5 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета, соответствующие показателям закона о республиканском бюджете всего - 1 424 938,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 258 447,0 тыс. рублей;
2020 г. - 229 096,8 тыс. рублей;
2021 г. - 229 692,9 тыс. рублей;
2022 г. - 235 279,7 тыс. рублей;
2023 г. - 235 903,2 тыс. рублей;
2024 г. - 236 518,6 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства -0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 1 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 330 615,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий в сфере культуры, приобретение основных средств, постановочные расходы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1 приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Применение программно-целевого метода позволит создать систему государственной поддержки и развития художественного образования, совершенствования кадровой политики, эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" направлено на обеспечение деятельности учреждения среднего-профессионального образования БПОУ РУ "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по подготовке профессиональных кадров.
Основное мероприятие 1.2 "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" направлено на обеспечение деятельности учреждения "Республиканский Дом народного творчества" в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 1.3. "Музейное дело" направлено на обеспечение деятельности учреждения "Национальный музей им. Н. Пальмова, единственного хранилища культурного наследия, транслятора самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии.
Основное мероприятие 1.4. "Библиотечное дело" направлено на обеспечение деятельности бюджетного учреждения "Национальная библиотека им. Амур-Санана", главного книгохранилища республики, научно-методического, информационного, культурно-досугового, образовательного центра, выполняющего функции республиканской книжной палаты.
Основное мероприятие 1.5 "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" направлено на обеспечение деятельности концертных и театральных учреждений республики, продвижение национальной культуры, представления творчества национальных авторов, классиков русской и мировой драматургии.
Основное мероприятие 1.6 направлено на реализацию мероприятий в сфере культуры, адресную поддержку деятелей культуры.
Осуществление данного основное мероприятия позволит реализацию мероприятий, включенных в План мероприятий в сфере культуры на 2019 год.
Основное мероприятия 1.7 А2 направлено на реализацию регионального проекта "Творческие люди" методом предоставления грантов и субсидий.
Основное мероприятие 1.8 А3 направлено на реализацию мероприятий регионального проекта "Цифровая культура", которые предусматривают предоставление субсидий на оцифровку книжных памятников.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт
подпрограммы 2 "Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Программно-целевые инструменты программы |
Региональная программа "Развитие муниципальной службы в Республике Калмыкия в 2019 - 2024 годах", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 декабря 2018 г. N 378 |
Цели подпрограммы |
Сохранение архивных фондов и архивных документов Республики Калмыкия, расширение доступа населения к архивным документам, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
1. Создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, обеспечение доступа пользователей к архивной информации; 2. Пропаганда и популяризация Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, в том числе путем издательской деятельности; 3. Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Республики Калмыкия; 4. Подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия, установление предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия; 5. Выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; 6. Популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество пользователей архивной информацией (чел.); 2. Количество запросов социально-правового характера, поданных через МФЦ (ед.); 3. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране (ед.); 4. Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО (чел.). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2019 - 2024 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 425 657,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 43 098,2 тыс. рублей; 2020 г. - 219 516,9 тыс. рублей; 2021 г. - 52 624,8 тыс. рублей; 2022 г. - 35 927,0 тыс. рублей; 2023 г. - 36 796,3 тыс. рублей; 2024 г. - 37 694,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3174,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 313,3 тыс. рублей; 2020 г. - 325,2 тыс. рублей; 2021 г. - 338,2 тыс. рублей; 2022 г. - 714,0 тыс. рублей; 2023 г. - 734,0 тыс. рублей; 2024 г. - 750,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 410 708,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 40 964,6 тыс. рублей; 2020 г. - 217 316,8 тыс. рублей; 2021 г. - 50 355,5 тыс. рублей; 2022 г. - 33 223,9 тыс. рублей; 2023 г. - 34 013,5 тыс. рублей; 2024 г. - 34 834,3 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 124 841,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 22 572,5 тыс. рублей; 2020 г. - 17 163,0 тыс. рублей; 2021 г. - 19 992,3 тыс. рублей; 2022 г. - 21 704,6 тыс. рублей; 2023 г. - 21 704,6 тыс. рублей; 2024 г. - 21 704,6 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2024 года по сравнению с 2017 (базовым) годом ожидается: 1. Увеличение количества пользователей архивной информацией до 34 240 человек; 2. Увеличение количества запросов социально-правового характера, поданных через МФЦ до 2328 единиц; 3. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране до 372 единиц; 4. Увеличение количества волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО до 200 чел. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере архивного дела осуществляют БУ РК "Национальный архив" и 14 архивных отделов (секторов) районных муниципальных образований республики.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Деятельность архивных учреждений республики направлена на формирование, государственное (муниципальное) хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
На 1 января 2018 г. общий объем документов Архивного фонда Республики Калмыкия, хранящихся в государственном и муниципальных архивах, составляет 679796 ед. хр., что по сравнению с 2015 годом на 15126 ед. больше.
Наибольший интерес представляют документы дореволюционного периода (калмыцкое ханство) как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.
Ежегодно, из-за отсутствия резерва архивных площадей, государственным архивом обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.
В настоящее время назрела острая необходимость строительства нового современного архивохранилища на территории Национального архива Республики Калмыкия.
Общий объем документов, находящихся на хранении в бюджетном учреждении Республики Калмыкия "Национальный архив", составляет 442599 ед. хранения, из них около 14 тысяч единиц хранения являются особо ценными документами.
Строительство нового архивохранилища позволит разгрузить архивохранилища районных муниципальных образований Республики Калмыкия.
К числу трудно решаемых проблем относятся вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют система газового пожаротушения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д.
В целях обеспечения сохранности архивных документов бюджетным учреждением Республики Калмыкия "Национальный архив" подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания архива и всех коммуникаций
За 2016 - 2017 годы произведены следующие работы: капитальный ремонт кровли здания; капитальный ремонт электрических сетей; капитальный ремонт внутренней и наружной систем канализации; установка охранно-пожарной сигнализации на 5-7 этажах здания; установка системы оповещения и видеонаблюдения, в 1 квартале 2018 году проведен капитальный ремонт 1 этажа здания.
В целях реализации подпрограммы необходимо дополнительное финансирование для проведения ремонтных работ по установке газового пожаротушения, капитального ремонта отопления, водопровода, вентиляции и верхних этажей здания архива, что позволит снизить риск утраты документов, являющихся республиканской собственностью, предотвратить ущерб историко-документального наследия республики.
Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами.
Техническое оснащение государственного и муниципальных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Компьютерная техника, имеющаяся в архивных учреждениях, по своим характеристикам морально устарела, в связи с чем необходимо введение программных комплексов: "Архивный фонд", "Учреждения - источники комплектования" разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений.
Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны являются важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Согласно Списку объектов культурного наследия Республики Калмыкия, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 апреля 2012 года N 122 "Об утверждении" на территории Республики Калмыкия находятся 346 объектов культурного наследия, включающих в себя 231 объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуется - Реестр), в том числе:
53 объекта культурного наследия федерального значения (51 объект археологии, расположенный в Октябрьском районе Республики Калмыкия);
178 объектов местного значения.
В силу природных условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйствования коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии - некрополей древнего населения - степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляют десятки тысяч курганов, а также более 40 поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно неисследованные объекты археологии составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам.
Для обеспечения полноты и достоверности ведомственного учета объектов культурного наследия требуется проведение следующих мероприятий по учету объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия:
подготовка учетной документации;
проведение мониторинга объектов культурного наследия;
проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия для включения в Реестр;
утверждение границ территорий объектов культурного наследия;
утверждение предмета охраны объектов культурного наследия;
утверждение границ зон охраны, режимов использования земель в границах данных зон объектов культурного наследия.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов. Основная цель подпрограммы - сохранение архивных фондов и архивных документов Республики Калмыкия, расширение доступа населения к архивным документам, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы:
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, обеспечение доступа пользователей к архивной информации;
пропаганда и популяризация Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, в том числе путем издательской деятельности;
проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Республики Калмыкия;
подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия, установление предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия;
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия
популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия.
К концу 2024 года по сравнению с 2017 (базовым) годом ожидается:
увеличение количества пользователей архивной информацией до 34240 человек;
увеличение количества запросов социально-правового характера, поданных через МФЦ до 2328 единиц;
увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране до 372 единиц;
увеличение количества волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО до 200 чел.
Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2018 - 2024 годы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышению уровня безопасности и сохранности архивных фондов.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственных полномочий в сфере архивного дела" направлено на государственную поддержку муниципальных архивов, входящих в состав районных муниципальных образований, субвенции будут направлены на обеспечение заработной платы с начислениями, оплату прочих работ услуг.
Основное мероприятие 2.2 "Государственные архивы Республики Калмыкия" направлено на обеспечение деятельности БУ РК "Национальный архив", а также на его модернизацию и развитие.
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" направлено на обеспечение деятельности АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия", а также обеспечение переданных полномочий в сфере историко-культурного наследия.
Основное мероприятие 2.4 А2 "Региональный проект "Творческие люди"" направлен на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале подведомственных учреждений культуры архивного дела, а также на действующих нормативных правовых актах.
Основное мероприятие 2.5 Региональная программа "Развитие муниципальной службы в Республике Калмыкия в 2019 - 2024 годах" направлено на содействие развитию и совершенствованию муниципальной службы в Республике Калмыкия.
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит - 425 657,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 43 098,2 тыс. рублей;
2020 г. - 219 516,9 тыс. рублей;
2021 г. - 52 624,8 тыс. рублей;
2022 г. - 35 927,0 тыс. рублей;
2023 г. - 36 796,3 тыс. рублей;
2024 г. - 37 694,5 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 3174,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 313,3 тыс. рублей;
2020 г. - 325,2 тыс. рублей;
2021 г. - 338,2 тыс. рублей;
2022 г. - 714,0 тыс. рублей;
2023 г. - 734,0 тыс. рублей;
2024 г. - 750,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета - 410 708,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 40 964,6 тыс. рублей;
2020 г. - 217 316,8 тыс. рублей;
2021 г. - 50 355,5 тыс. рублей;
2022 г. - 33 223,9 тыс. рублей;
2023 г. - 34 013,5 тыс. рублей;
2024 г. - 34 834,3 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 124 841,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 22 572,5 тыс. рублей;
2020 г. - 17 163,0 тыс. рублей;
2021 г. - 19 992,3 тыс. рублей;
2022 г. - 21 704,6 тыс. рублей;
2023 г. - 21 704,6 тыс. рублей;
2024 г. - 21 704,6 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов -0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 11 774,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 1 820,3 тыс. рублей;
2020 г. - 1 874,9 тыс. рублей;
2021 г. - 1 931,1 тыс. рублей;
2022 г. - 1 989,1 тыс. рублей;
2023 г. - 2 048,8 тыс. рублей;
2024 г. - 2 110,2 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 2 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 285 867,0 тыс. рублей на модернизацию БУ РК "Национальный архив" культуры, проведение мероприятий в сфере архивного дела.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Применение программно-целевого метода позволит эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт
подпрограммы 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Муниципальные образования. |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют. |
Цели подпрограммы |
Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным благам. |
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 2. Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.); 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.); 3. Количество учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности (ед.). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2024 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 484 211,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 182 513,0 тыс. рублей; 2020 г. - 43 372,6 тыс. рублей; 2021 г. - 1 850,0 тыс. рублей; 2022 г. - 28 913,0 тыс. рублей; 2023 г. - 77 760,0 тыс. рублей; 2024 г. - 149 803,0 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 291 904,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 64 815,6 тыс. рублей; 2020 г. - 3 733,0 тыс. рублей; 2021 г. - 550,0 тыс. рублей; 2022 г. - 27 233,0 тыс. рублей; 2023 г. - 68 340,0 тыс. рублей; 2024 г. - 127 233,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 172 313,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 114 223,4 тыс. рублей; 2020 г. - 39 639,6 тыс. рублей; 2021 г. - 1 300,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1 680,0 тыс. рублей; 2023 г. - 5 170,0 тыс. рублей; 2024 г. - 10 300,0 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 110 051,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 58 381,1 тыс. рублей; 2020 г. - 38 820,8 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 280,0 тыс. рублей; 2023 г. - 3 770,0 тыс. рублей; 2024 г. - 8 800,0 тыс. рублей. средства местных бюджетов - 19 994,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 4 250,0 тыс. рублей; 2024 г. - 12 270,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2024 года ожидается: 1. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 24 единиц; 2. Увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, до 140 единиц; 3. Увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности, до 11 единиц. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.
На 1 января 2018 года в республике функционируют 136 культурно-досуговых учреждений, в том числе 135 учреждений расположены в районных и сельских муниципальных образованиях.
Сельские дома культуры прочно вошли в быт населения республики и стали необходимой частью общественной жизни. Они выступают как важнейшие центры общения людей. Их задача заключается в создании необходимых условий для удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности людей.
Вместе с тем, из 136 клубных учреждений республики имеют в оперативном управлении 126 зданий, из которых 32 здания требуют капитальный ремонт, 4 находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70 - 80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа.
Сеть общедоступных библиотек республики на 1 января 2018 года составила 139 библиотек, из которых одна региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 138 - библиотеки муниципальных образований.
Сельские библиотеки играют особо важную роль в обеспечении доступа населения к культурным и интеллектуальным ресурсам и являются главными центрами библиотечно-информационного обслуживания населения. Однако, в 1 квартале 2018 года библиотечная сеть сократилась на 2 библиотеки и состоит из 137 библиотек. Поэтому одной из приоритетных задач в реализации подпрограммы является создание условий для сохранения и развития библиотечной сети, освоения библиотеками новых технологий.
В республике действуют 17 детских школ искусств по видам искусств: 3 музыкальные, 2 художественные, 12 школ искусств, которые являются наиболее важными учреждениями дополнительного образования для интеллектуального и духовного развития детей и подростков.
Одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей является создание необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, совершенствования системы начального музыкального образования, формирования материально-технической базы детских школ искусств.
Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая база детских школ искусств республики требует значительного обновления, как не отвечающая возросшим требованиям и не обеспечивающая необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством.
Реализация подпрограммы направлена на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений в целях реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и информационных потребностей жителей республики.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относится комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями.
Основной целью подпрограммы являются:
Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным благам.
В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека
В рамках реализации подпрограммы к 2024 году по сравнению с 2017 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 24 единиц;
Увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, до 140 единиц;
Увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности, до 11 единиц.
Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2018 - 2024 годы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по комплексному развитию государственных и муниципальных учреждений культуры республики.
Реализация подпрограммы станет действенным практическим инструментом эффективного развития государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры республики. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 3.1. "Реализация комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры" направлено на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, текущий, капитальный ремонт и реконструкцию государственных и муниципальных учреждений культуры.
Основное мероприятие 3.2. "Поддержка отрасли культуры" носит ежегодный характер и направлено на материальное поощрение на конкурсной основе лучших работников культуры и лучших учреждений культуры муниципальных образований.
Основное мероприятие 3.3 А1 "Региональный проект Культурная среда" направлено на строительство и реконструкцию муниципальных учреждений культуры, обеспечение инструментами детских музыкальных школ искусств, приобретение специального автотранспорта для сельских домов культуры, создание муниципальных библиотек, создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500,0 тыс. человек, модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения, а также предоставление грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры.
Основное мероприятие 3.4. "Региональный проект Цифровая культура" направлено на создание виртуальных концертных залов путем технического переоснащения имеющихся кинотеатров.
В рамках Подпрограммы 3 предусмотрено предоставление:
- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными домами культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Направление реализуется в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (Приложение N 1 к Подпрограмме 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия");
- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации муниципальных программ на реализацию следующих мероприятий:
а) развитие учреждений культуры, в том числе:
оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;
закупку оборудования (фондового, противопожарного) для музеев;
обеспечение музеев современными средствами охраны;
изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов;
создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);
создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке;
создание многофункциональных мобильных культурных центров;
обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры в малых городах и на селе;
обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов;
оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств;
б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов);
в) подключение муниципальных общедоступных библиотек в Республике Калмыкия (далее - библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
г) государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
д) государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры;
е) реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров;
ж) комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).
з) техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов.
Направление реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли культуры (Приложение N 2 к Подпрограмме 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия").
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 484 211,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 182 513,0 тыс. рублей;
2020 г. - 43 372,6 тыс. рублей;
2021 г. - 1 850,0 тыс. рублей;
2022 г. - 28 913,0 тыс. рублей;
2023 г. - 77 760,0 тыс. рублей;
2024 г. - 149 803,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 291 904,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. - 3 733,0 тыс. рублей;
2021 г. - 550,0 тыс. рублей;
2022 г. - 27 233,0 тыс. рублей;
2023 г. - 68 340,0 тыс. рублей;
2024 г. - 127 233,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета - 172 313,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 114 223,4 тыс. рублей;
2020 г. - 39 639,6 тыс. рублей;
2021 г. - 1 300,0 тыс. рублей;
2022 г. - 1 680,0 тыс. рублей;
2023 г. - 5 170,0 тыс. рублей;
2024 г. - 10 300,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 110 051,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 58 381,1 тыс. рублей;
2020 г. - 38 820,8 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 280,0 тыс. рублей;
2023 г. - 3 770,0 тыс. рублей;
2024 г. - 8 800,0 тыс. рублей.
средства местных бюджетов - 19 994,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 4 250,0 тыс. рублей;
2024 г. - 12 270,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 3 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 62 261,1 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Приложение N 1
к подпрограмме 3
"Модернизация государственных
и муниципальных учреждений в сфере культуры"
Государственной программы
"Развитие культуры и туризма
Республики Калмыкия"
Порядок
предоставления, распределения и расходования субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, распределения из республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (далее - субсидия).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия (далее - муниципальным образованиям) предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными домами культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек, включая следующие мероприятия:
а) укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры;
б) ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры.
К "муниципальным домам культуры" относятся муниципальные учреждения культурно-досугового типа, имеющих статус юридического лица, в том числе дома и дворцы культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, центры культуры и досуга, дома фольклора, дома ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные центры.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - Министерство).
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на текущий финансовый год, а также при условии наличия:
а) утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
б) бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Размер субсидии i-му муниципальному образованию на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры определяется по следующей формуле:
где:
S - сумма субсидии, предоставляемая бюджету одного районного муниципального образования Республики Калмыкия и г. Элиста по данному мероприятию,
- сумма субсидии, предоставляемая бюджету одного районного муниципального образования Республики Калмыкия и г. Элиста по данному мероприятию, из федерального бюджета,
- сумма субсидии, предоставляемая бюджету одного районного муниципального образования Республики Калмыкия и г. Элиста по данному мероприятию, из республиканского бюджета
- общая сумма, выделяемая из федерального бюджета по данному мероприятию,
K - коэффициент.
- общая сумма, выделяемая из республиканского бюджета по данному мероприятию,
K - коэффициент.
Формула расчета коэффициента:
где:
K - коэффициент;
- сумма, выделяемая из бюджета одного районного муниципального образования или г. Элиста по данному мероприятию,
- общая сумма софинансирования, выделяемая из бюджетов всех районных муниципальных образований и г. Элиста по данному мероприятию,
6. Отбор муниципальных образований осуществляется на основании следующих критериев:
а) для модернизации материально-технической базы муниципальных домов культуры:
отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате работников культуры;
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры;
наличие отремонтированных зданий муниципальных домов культуры;
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговый деятельности;
б) для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт):
наличие сметной документации на проведение работ;
отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате работников культуры;
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры;
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговый деятельности.
7. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется Комиссией по отбору муниципальных образований, состав и порядок деятельности которой утверждается приказом Министерства (далее - Комиссия).
Председатель Комиссии, его заместитель и секретарь назначаются из числа должностных лиц Министерства.
8. Министерство определяет дату проведения отбора, публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении отбора, которое содержит: место и сроки подачи заявок, место и время проведения отбора, перечень документов, контактную информацию, также предоставляет разъяснения по вопросам проведения отбора и информирует муниципальные образования о ходе проведения отбора.
9. Для получения субсидии муниципальные образования после размещения извещения о проведении отбора на официальном сайте Министерства направляют в Министерство следующие документы:
заявка по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
копия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка
информация о соответствии муниципальной программы критериям отбора по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
выписка из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год с указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую наличие средств в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
бюджетную заявку по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
утвержденное штатное расписание муниципального дома культуры.
10. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, в котором предусматриваются:
а) сведения об объеме и целевом назначении субсидии;
б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, установленном подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка;
в) значения показателей результативности предоставления субсидии (индикаторы);
г) право уполномоченного органа и органов государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
д) сроки и формы предоставления отчетности об использовании субсидий, а также достигнутых показателей результативности использования субсидий в соответствии с утвержденными формами (приложения N 4-5 к порядку);
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается Министерством.
11. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
12. Субсидии направляются на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и целевое использование субсидии несут муниципальные образования.
14. Орган местного самоуправления предоставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах муниципального образования (приложение 4), а также не позднее 15-го числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о достижении установленных соглашением значений показателя результативности использования субсидии (приложение 5).
15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании показателя "средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)", расчет которого производится как соотношение числа участников клубных формирований муниципального образования на количество жителей муниципального образования.
16. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, могут быть перераспределены Министерством в текущем финансовом году между бюджетами муниципальных образований, имеющими право на получение субсидий:
в случае отсутствия потребности в муниципальных образованиях в неиспользованном остатке субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, на основании письменного обращения муниципального образования;
в случае нарушения условий предоставления субсидии (в том числе нецелевого использования субсидии).
18. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Калмыкия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
19. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Калмыкия условий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.
Приложение N 1
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры
В уполномоченный орган
ЗАЯВКА
____________________________________________________________________
(наименование МО)
на участие в отборе муниципальных программ муниципальных образований Республики Калмыкия, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
____________________________________________________________________
(наименование МО)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных программ муниципальных образований Республики Калмыкия, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и гарантирует достоверность предоставляемых сведений
Руководитель муниципального
образования _________________ _____________________
(МП, подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 2
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры
В уполномоченный орган
Информация о соответствии муниципальной программы критериям отбора _____________________________________
(наименование МО)
N |
Наименование критерия |
Количество баллов по критерию |
Примечание и пояснения |
I. Мероприятия по модернизации материально-технической базы муниципальных домов культуры | |||
1. |
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение указанных мероприятий |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
2. |
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры (за два предшествующих года) |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
3. |
наличие отремонтированных зданий муниципальных домов культуры |
от 1 до 3 и более - 5 баллов; от 4 и выше - 10 баллов; нет - 0 баллов |
|
4. |
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности |
более 90 процентов - 30 баллов; от 70 до 90 процентов - 20 баллов; менее 70 процентов - 10 баллов |
|
II. Мероприятия по выполнению ремонтных работ (текущий ремонт) | |||
1. |
наличие сметной документации на проведение работ; |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
2. |
наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение указанных мероприятий; |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
3. |
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры (за два предшествующих года) |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
4. |
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности |
более 90 процентов - 30 баллов; от 70 до 90 процентов - 20 баллов; менее 70 процентов - 10 баллов |
|
Приложение N 3
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры
Бюджетная заявка
______________________________
(наименование МО)
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на реализацию
мероприятий по обеспечению развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных
домов культуры на ____ год
N |
Наименование мероприятия, целевого индикатора |
Запрашиваемый объем субсидии, тыс. руб. |
Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб. |
Объем средств местных бюджетов, тыс. руб. |
Объем средств внебюджетных источников, тыс. руб. |
Единица измерения целевого индикатора |
Значение целевого индикатора |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры
Отчет
о поступлении и использовании субсидии из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
___________________________
____________________________________
(наименование муниципального образования Республики Калмыкия)
по состоянию на ___ __________ 201_ года
Единица измерения - рубль
1. Движение денежных средств
Наименование показателя |
Код строки |
Средства бюджета муниципального образования Республики Калмыкия |
|||
всего |
в том числе: средства субсидии из бюджета Республики Калмыкия |
||||
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остаток средств субсидии на начало года, всего |
010 |
Х |
Х |
|
|
из них подлежит возврату в бюджета Республики Калмыкия |
011 |
Х |
Х |
|
|
Объем субсидии, предоставленный бюджету муниципального образования Республики Калмыкия из бюджета Республики Калмыкия |
020 |
|
|
|
|
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Республики Калмыкия, в целях осуществления которых предоставлена субсидия |
030 |
|
|
Х |
Х |
Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования Республики Калмыкия из бюджета Республики Калмыкия |
040 |
Х |
Х |
|
|
Израсходовано средств бюджета муниципального образования Республики Калмыкия (кассовый расход) |
050 |
|
|
|
|
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования Республики Калмыкия, всего |
060 |
Х |
Х |
|
|
в том числе: использованных не по целевому назначению в текущем году |
061 |
Х |
Х |
|
|
использованных не по целевому назначению в текущем году в предшествующие годы |
062 |
Х |
Х |
|
|
использованных в предшествующие годы |
063 |
Х |
Х |
|
|
Возвращено в бюджет Республики Калмыкия средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования Республики Калмыкия, всего |
070 |
Х |
Х |
|
|
в том числе остаток средств субсидии на начало года |
071 |
Х |
Х |
|
|
использованных не по целевому назначению |
072 |
Х |
Х |
|
|
использованных в предшествующие годы |
073 |
Х |
Х |
|
|
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего |
080 |
Х |
Х |
|
|
из них подлежит возврату в бюджет Республики Калмыкия |
081 |
Х |
Х |
|
|
2. Сведения о направлении расходов
Направление расходов |
Наименование мероприятия |
Код строки |
Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете Республики Калмыкия на 20__ г. |
Кассовые расходы муниципального бюджета |
Уровень софинансирования, % |
||
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
||||||
код по БК |
наименование |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Калмыкия ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Исполнитель ________________ контактный телефон ____________________
Приложение N 5
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий на обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры
Отчет
о достижении значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Республики Калмыкия)
по состоянию на ___ _________ 201_ года
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения по ОКЕИ |
Год, на который запланировано достижение показателя |
Значение показателя результативности |
Величина отклонения, % |
Причина отклонения |
||
плановое |
фактическое |
|||||||
наименование |
код |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Калмыкия ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Исполнитель ________________
контактный телефон ____________________
Приложение N 2
к подпрограмме "Модернизация государственных
и муниципальных учреждений в сфере культуры"
Государственной программы
"Развитие культуры и туризма
Республики Калмыкия"
Порядок
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли культуры
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, распределения из республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры (далее - субсидия).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия (далее - муниципальным образованиям) предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации муниципальных программ на реализацию следующих мероприятий:
а) развитие учреждений культуры, в том числе:
оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;
закупку оборудования (фондового, противопожарного) для музеев;
обеспечение музеев современными средствами охраны;
изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов;
создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);
создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке;
создание многофункциональных мобильных культурных центров;
обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры в малых городах и на селе;
обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов;
оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств;
б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов);
в) подключение муниципальных общедоступных библиотек в Республике Калмыкия (далее - библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
г) государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
д) государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры;
е) реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров;
ж) комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).
з) техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов.
Для целей настоящего Порядка под виртуальным концертным залом понимается имущественный комплекс, закрепленный за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, оснащенный необходимыми материально-техническими средствами для осуществления прямых трансляций и показов видеозаписей концертов в сети "Интернет" с участием федерального оператора сети.
Отбор федерального оператора сети, обеспечивающего формирование общероссийского архива видеозаписей, а также предоставление контента для осуществления прямых трансляций в виртуальных концертных залах в Республике Калмыкия осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (далее - Министерство).
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на текущий финансовый год, а также при условии наличия:
а) утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
б) бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Отбор муниципальных образований осуществляется на основании критериев отбора согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и учитывает потребность бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия в финансировании мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Отбор осуществляется Комиссией по отбору муниципальных образований, состав и порядок деятельности которой утверждается приказом Министерства (далее - Комиссия).
Председатель Комиссии, его заместитель и секретарь назначаются из числа должностных лиц Министерства.
7. Министерство определяет дату проведения отбора, публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении отбора, которое содержит: место и сроки подачи заявок, место и время проведения отбора, перечень документов, контактную информацию, также предоставляет разъяснения по вопросам проведения отбора и информирует муниципальные образования о ходе проведения отбора.
8. Для получения субсидии муниципальные образования после размещения извещения о проведении отбора на официальном сайте Министерства направляют в Министерство следующие документы:
1) заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
2) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период с указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую наличие средств в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
3) копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
4) информацию о соответствии критериям отбора согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
5) бюджетную заявку по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему Порядку.
Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка (далее - заявочная документация), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью муниципального образования. Заявочная документация представляется в одном экземпляре в уполномоченный орган сопроводительным письмом, подписанным главой муниципального образования.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и (или) непредставление в полном объеме документов, установленных пунктом 8 настоящего Порядка.
10. Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка ( ), определяется по формуле:
,
где:
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры;
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров;
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
- объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия или предоставление субсидий на иные цели из республиканского бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов.
11. Мероприятия по развитию учреждений культуры.
11.1. Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры (V1), определяется по формуле:
где:
- коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования Республики Калмыкия, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и численности населения;
- общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципального образования Республики Калмыкия;
- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры.
11.2. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования Республики Калмыкия, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и численности населения (), определяется по формуле:
- заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования Республики Калмыкия, связанная с реализацией мероприятий по развитию учреждений культуры;
- общая заявленная финансовая потребность всех муниципальных образований Республики Калмыкия;
доля численности населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия в общей численности населения Республики Калмыкия (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия);
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Республики Калмыкия, установленный Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
12. Мероприятия по комплектованию книжных фондов.
12.1. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов (), определяется по формуле:
- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;
- доля численности населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия в общей численности населения Республики Калмыкия.
12.2. Доля численности населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия в общей численности населения Республики Калмыкия ( ) определяется по формуле:
где:
- численность населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия);
Ч - численность населения Республики Калмыкия по состоянию на начало года (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия).
13. Мероприятия по подключению библиотек к сети "Интернет".
13.1. Расчет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" осуществляется в зависимости от средней обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет".
Среднее значение показателя обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет" определяется в соответствии с данными статистической формы отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
При расчете бюджетных ассигнований республиканского бюджета на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" применяется показатель обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет" коэффициент 0,2 (выше среднероссийского).
13.2. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" (V3), определяется по формуле:
где:
- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";
- размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет", предоставляемой бюджету i-го муниципальному образованию Республики Калмыкия;
13.3. Размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет", предоставляемой бюджету муниципального образования Республики Калмыкия ( ), определяется по формуле:
где:
- количество библиотек, не имеющих доступа к сети "Интернет", в i-м муниципальном образовании Республики Калмыкия;
С - размер средств на подключение к сети "Интернет" одной библиотеки, не имеющей доступа к сети "Интернет".
13.4. Количество библиотек, не имеющих доступа к сети "Интернет", в i-м муниципальном образовании Республики Калмыкия ( ) определяется по формуле:
где:
- количество библиотек в i-м муниципальном образовании Республики Калмыкия (по данным Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и заявкам, предоставленным муниципальными образованиями Республики Калмыкия);
- количество библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", в i-м муниципальном образовании Республики Калмыкия (по данным Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия и заявкам, предоставленными муниципальными образованиями Республики Калмыкия).
13.5. Размер средств на подключение к сети "Интернет" одной библиотеки, не имеющей доступа к сети "Интернет" (С), определяется по формуле:
где:
- количество библиотек, не имеющих доступа к сети "Интернет" (по данным Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия);
- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет".
13.6. Библиотеки, не имеющие доступа к сети "Интернет", определяются Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия в соответствии с данными муниципальных образований Республики Калмыкия.
14. Мероприятия по созданию инновационных культурных центров.
14.1. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на создание инновационных культурных центров в сельской местности (V4), определяется по формуле:
где:
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий на создание инновационных культурных центров в сельской местности;
- удельный вес численности сельского населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия в общей численности сельского населения Республики Калмыкия (определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия);
- коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа от среднего уровня по сельской местности Республики Калмыкия;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия на соответствующий финансовый год, установленный Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- количество муниципальных образований Республики Калмыкия, заявки о получении субсидии которых соответствуют установленным критериям отбора.
Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности Республики Калмыкия уровня ( ) определяется по формуле:
где:
- уровень обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа;
- уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности в среднем по Республике Калмыкия.
15. Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).
15.1. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (V5), определяется по формуле:
где:
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
- удельный вес численности сельского населения i-го муниципального образования Республики Калмыкия в общей численности сельского населения Республики Калмыкия (определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия);
- коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа от среднего уровня по сельской местности Республики Калмыкия;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия на соответствующий финансовый год, установленный Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год;
m - количество муниципальных образований Республики Калмыкия, заявки о получении субсидии которых соответствуют установленным критериям отбора.
15.2. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности Республики Калмыкия уровня ( ) определяется по формуле:
где:
- уровень обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа;
- уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности в среднем по Республике Калмыкия.
15.3. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа (при определении уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа используется показатель, предусматривающий наличие одного учреждения в административном центре сельского поселения и наличие одного учреждения на 1000 человек независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении ( ), определяется по формуле:
где:
В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в i-ом муниципальном образовании Республики Калмыкия (по данным ведомственной отчетности);
- численность сельского населения в i-ом муниципальном образовании Республике Калмыкия (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия).
15.4. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального образования Республики Калмыкия учреждениями культурно-досугового типа в 2 и более раза больше среднего по сельской местности Республики Калмыкия уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, в формулах, указанных в пунктах 15.1. и 14.1 настоящего Порядка, для i-го муниципального образования Республики Калмыкия применяется наименьшее значение коэффициента отклонения указанного уровня в Республике Калмыкия.
16. Мероприятия по техническому оснащению и содержанию виртуальных концертных залов.
16.1. Размер бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по техническому оснащению и содержанию виртуальных концертных залов определяется по формуле:
- общая сумма, выделяемая из федерального бюджета по одному направлению,
K - коэффициент.
Формула расчета коэффициента:
где:
K - коэффициент;
- сумма, выделяемая из бюджета одного муниципального образования по данному направлению;
- общая сумма софинансирования, выделяемая из бюджетов всех муниципальных образований по данному направлению.
17. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры, в котором предусматриваются:
а) сведения об объеме и целевом назначении субсидии;
б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, установленном подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка;
в) значения показателей результативности предоставления субсидии (индикаторы);
г) сроки и формы предоставления отчетности об использовании субсидий, а также достигнутых показателей результативности использования субсидий в соответствии с утвержденными формами (приложения N 4-5 к порядку);
д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
е) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается Министерством.
18. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
19. Субсидии направляются на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
20. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и целевое использование субсидии несут муниципальные образования.
21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством согласно достигнутым показателям результативности использования субсидий, установленных соглашениями:
а) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
б) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;
в) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
г) доля образовательных организаций в сфере культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры;
д) количество посещений библиотек (на одного жителя в год).
22. Орган местного самоуправления предоставляет в Министерство ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах муниципального образования (приложение 4), а также не позднее 15-го числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия, отчет о достижении установленных соглашением значений показателя результативности использования субсидии (приложение 5).
23. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, могут быть перераспределены Министерством в текущем финансовом году между бюджетами муниципальных образований, имеющими право на получение субсидий:
в случае отсутствия потребности в муниципальных образованиях в неиспользованном остатке субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, на основании письменного обращения муниципального образования;
в случае нарушения условий предоставления субсидии (в том числе нецелевого использования субсидии).
25. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Калмыкия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
26. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Калмыкия условий предоставления субсидий осуществляется Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля.
Приложение N 1
к Порядку предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета
бюджетам сельских муниципальных образований
Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры
Министру культуры и туризма
Республики Калмыкия
______________________(И.О.Фамилия)
В уполномоченный орган
Заявка
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на участие в отборе муниципальных программ муниципальных образований Республики Калмыкия, направленных на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных программ муниципальных образований Республики Калмыкия, направленных на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры, для предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджету муниципального образования Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры и гарантирует достоверность предоставляемых сведений.
Руководитель муниципального
образования _________________ _____________________
(МП, подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 2
к Порядку предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета
бюджетам сельских муниципальных образований
Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры
В уполномоченный орган
Информация
о соответствии муниципальной программы критериям отбора ___________________________________________
(наименование МО)
N |
Наименование критерия |
Показатель критерия (количество баллов) |
Примечание и пояснения |
I. Мероприятия по развитию учреждений культуры | |||
1. |
В части оснащения музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
||
1.1. |
наличие и основные технические данные парка персональных компьютеров |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов |
|
1.2. |
длительность эксплуатации персональных компьютеров |
более 5 лет - 40 баллов; более 1 года - 10 баллов; менее 1 года - 0 баллов; |
|
1.3. |
наличие каналов связи и технических возможностей для подключения музея к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
есть - 35 баллов; нет - 0 баллов |
|
2. |
В части закупки оборудования (фондового, противопожарного) и обеспечения музеев современными средствами охраны: |
||
2.1. |
наличие постов охраны в музеях |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
2.2. |
количество музеев, расположенных на территории памятника истории и культуры |
менее 2 - 5 баллов; более 2 - 10 баллов |
|
2.3. |
длительность эксплуатации средств охраны, фондового и противопожарного оборудования |
более 5 лет - 40 баллов; более 1 года - 10 баллов; менее 1 года - 0 баллов |
|
2.4. |
количество посетителей музея в течение месяца в среднем |
менее 3 тыс. человек - 15 баллов; более 3 тыс. человек - 30 баллов |
|
3. |
В части создания модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети): |
||
3.1. |
обеспеченность сельского поселения библиотеками по отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р |
ниже нормы - 40 баллов; соответствует норме - 20 баллов; выше нормы - 0 баллов |
|
3.2. |
наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебелью и охранной сигнализацией помещения для создания модельной библиотеки |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
3.3. |
наличие каналов связи и технических возможностей для подключения модельной библиотеки к сети "Интернет" |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
3.4. |
наличие обученного персонала, имеющего свидетельство о повышении квалификации государственного образца, выданного не ранее 2009 года |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
4. |
В части создания общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке: |
||
4.1. |
наличие помещения для организации виртуального читального зала |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
4.2. |
количество рабочих мест в виртуальном читальном зале |
до 3 человек - 5 баллов; от 4 до 9 человек - 10 баллов; от 10 человек - 15 баллов |
|
4.3. |
оборудование виртуального читального зала персональными компьютерами и их основные технические данные |
есть - 5 баллов; нет - 0 баллов |
|
4.4. |
длительность эксплуатации персональных компьютеров |
более 5 лет - 0 баллов; более 1 года - 5 баллов; менее 1 года - 10 баллов |
|
4.5. |
использование работающими компьютерами электронных библиографических систем |
используется - 5 баллов; не используется - 0 баллов |
|
4.6. |
наличие доступа к сети "Интернет" и скорость подключения |
от 10 Мб/с - 15 баллов; до 10 Мб/с - 5 баллов; подключение отсутствует - 0 баллов |
|
4.7. |
наличие в виртуальном читальном зале администратора и технического специалиста |
есть - 10 баллов; нет - 0 баллов |
|
4.8. |
посещаемость библиотеки в среднем в течение месяца |
менее 3 тыс. человек - 5 баллов; от 3 до 8 тыс. человек - 10 баллов; более 8 тыс. человек - 15 баллов |
|
4.9. |
наличие учебного центра |
есть - 5 баллов; нет - 0 баллов |
|
5. |
В части обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования для учреждений культуры на селе: |
||
5.1. |
доля современной материально-технической базы в учреждениях культуры в общем количестве учреждений культуры в муниципальном образовании Республики Калмыкии |
более 90 процентов - 10 баллов; от 70 до 90 процентов - 20 баллов; менее 70 процентов - 35 баллов |
|
5.2. |
доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры в муниципальном образовании Республики Калмыкия |
более 90 процентов - 35 баллов; от 70 до 90 процентов - 20 баллов; менее 70 процентов - 10 баллов |
|
5.3. |
укомплектованность учреждений культуры специалистами культурно-досуговой деятельности |
более 90 процентов - 30 баллов; от 70 до 90 процентов - 20 баллов; менее 70 процентов - 10 баллов |
|
6. |
В части обеспечения сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом: |
||
6.1. |
обеспеченность специализированным автотранспортом |
ниже нормы - 30 баллов; соответствует норме - 20 баллов; выше нормы - 5 баллов |
Количество единиц специализированного автотранспорта определяется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих стационарных учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 единица специализированного автотранспорта на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 5, в регионах или муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 10, в регионах или муниципальных образованиях со средней или высокой плотностью населения; |
6.2. |
наличие доступа к сети "Интернет" в муниципальных образованиях |
менее 10 процентов - 20 баллов; от 10 до 20 процентов - 15 баллов; более 20 процентов - 5 баллов |
|
6.3. |
наличие целевых средств в бюджете муниципального образования на содержание автотранспорта |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
6.4. |
наличие соответствующего персонала для эксплуатации специализированного автотранспорта |
есть - 10 баллов; нет - 0 баллов |
|
6.5. |
наличие гаража, обеспечивающего условия хранения и технического обслуживания специализированного автотранспорта |
собственный - 20 баллов; арендованный - 5 баллов |
|
7. |
В части укрепления материально-технической базы творческих казачьих коллективов: |
||
7.1. |
численный состав коллектива |
до 50 человек - 5 баллов; от 51 человека до 100 человек - 10 баллов; свыше 100 человек - 30 баллов |
|
7.2. |
срок существования коллектива |
до 10 лет - 5 баллов; от 10 до 15 лет - 10 баллов; свыше 15 лет - 15 баллов |
|
7.3. |
наличие у членов коллектива званий "Лауреат международного (всероссийского) конкурса" |
есть - 15 баллов; нет - 0 баллов; |
|
7.4. |
наличие постоянной репетиционной базы для занятий коллектива |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов; |
|
7.5. |
наличие необходимых штатных единиц в коллективе, в том числе руководителя и концертмейстера |
есть - 20 баллов; нет - 0 баллов |
|
8. |
В части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств: |
||
8.1. |
объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение творческих мероприятий для детей, обучающихся в детских школах искусств, на текущий год |
менее 500 тыс. рублей - 0 баллов; от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей - 15 баллов; более 1 млн. рублей - 25 баллов; |
|
8.2. |
уровень изношенности музыкальных инструментов |
менее 1 процента - 0 баллов; от 1 процента до 20 процентов - 10 баллов; более 20 процентов - 25 баллов; |
|
8.3. |
реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в среднем по детским школам искусств в муниципальном образовании Республики Калмыкия |
более 3 программ - 20 баллов; менее 3 программ - 5 баллов; |
|
8.4. |
доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей |
менее 10 процентов - 5 баллов; от 10 процентов до 11,5 процента - 20 баллов; от 11,6 процента и более - 30 баллов |
|
II. Мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | |||
1. |
для муниципальных образований Республики Калмыкия, имеющих уровень обеспеченности библиотек доступом выше среднего |
наличие парка ПК: есть - 10 баллов, нет - 0 баллов; основные технические данные парка ПК: менее 1 года - 10 баллов, более 1 года - 5 баллов, более 5 лет - 0 баллов наличие каналов связи и технических возможностей для подключения: есть - 10 баллов |
|
III. Мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Республики Калмыкия | |||
1. |
уровень обеспеченности комплектования книжных фондов по отношению к социальным нормативами и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р. |
норма - 10 баллов, ниже нормы - 0 баллов |
|
2. |
наличие в муниципальной программе мероприятий по комплектованию книжных фондов |
есть - 10 баллов, нет - 0 баллов |
|
IV. Мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | |||
1. |
культурно-досуговая деятельность: |
|
|
1.1. |
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
проценты от общего числа населения |
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.2. |
уровень материально-технической базы |
оснащенность техническим оборудованием - есть 10 баллов, нет - 0 баллов; пополнение музыкального инструментария (в течение 3 лет) есть 10 баллов, нет - 0 баллов; обновление сценических костюмов есть 10 баллов, нет - 0 баллов; |
|
1.3. |
художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории |
планировка, благоустройство, освещение, озеленение - есть 10 баллов, нет - 0 баллов; |
|
1.4. |
количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художественного творчества |
количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством |
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.5. |
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения; |
есть - 10 баллов, нет - 0 баллов; |
|
1.6. |
количество проводимых культурно-массовых мероприятий |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.7. |
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп - людей с ограниченными возможностями, пенсионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий); |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.8. |
количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество (в процентах от общего числа проводимых мероприятий); |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.9. |
средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
1.10. |
участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях; |
Участие: в региональных мероприятиях - 10 баллов; в межрегиональных мероприятиях - 20 баллов; в международных мероприятиях - 30 баллов; |
|
1.11. |
работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других жанров; |
Количество жанров народного творчества: свыше 5 - 10 баллов, ниже - 5 баллов |
|
1.12. |
наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры "малой Родины", краеведческой работе; |
есть - 10 баллов, нет - 0 баллов |
|
1.3. |
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений; |
один диплом - 1 балл |
|
2. |
библиотечное дело: |
|
|
2.1. |
число посещений библиотеки за год; |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
2.2. |
процент охвата населения библиотечным обслуживанием; |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
2.3. |
применение информационных технологий в работе библиотеки; |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
2.4. |
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки; |
есть - 10 баллов, нет - 0 баллов |
|
2.5. |
наличие проектов по развитию библиотечного дела; |
есть - 10 баллов, нет - 0 баллов |
|
2.6. |
участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела; |
одно участие - 1 балл |
|
2.7. |
работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность; |
1 публикация - 1 балл |
|
2.8. |
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений; |
1 награда - 1 балл |
|
3. |
музейное дело: |
|
|
3.1. |
количество посетителей музея (за год); |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.2. |
количество выставок, в том числе передвижных (за год); |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.3. |
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год) |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.4. |
поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением |
одна форма - 1 балл |
|
3.5. |
краеведческая работа |
есть - 5 баллов, нет - 0 баллов |
|
3.6. |
работа со средствами массовой информации, PR-деятельность |
1 публикация - 1 балл |
|
3.7. |
количество новых поступлений предметов музейного фонда (за год) |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.8. |
применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.9. |
количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций; |
|
по данному критерию предпочтение отдается учреждению с лучшим показателем |
3.10. |
проведение повышения квалификации музейных кадров |
прохождение (направление на) обучения - 10 баллов, нет - 0 баллов |
|
3.11. |
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений. |
1 диплом - 1 балл |
|
V. Мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | |||
1. |
обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
2. |
наличие в муниципальной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
3. |
обязательство муниципального образования Республики Калмыкия обеспечить привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности и функционирование учреждений по своему назначению |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
4. |
подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
5. |
обязательство муниципального образования Республики Калмыкия обеспечить за счет средств муниципального бюджета благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого оборудования |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
VI. Мероприятия по техническому оснащению и содержанию виртуальных концертных залов | |||
1. |
наличие учреждений, осуществляющих филармоническую и (или) просветительскую деятельность в области искусства и (или) академической музыки |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
2. |
наличие заключенного с федеральным оператором сети соглашения о порядке предоставления контента для осуществления прямых трансляций концертов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
да -10 баллов, нет - 0 баллов |
|
Руководитель
муниципального образования __________________ ___________________________
М.П., подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
(должность, контактный телефон) __________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к Порядку предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета
бюджетам сельских муниципальных образований
Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры
Бюджетная заявка
______________________________
(наименование МО)
на предоставление субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий на поддержку отрасли культуры
на ____ год
N |
Наименование мероприятия, целевого индикатора |
Запрашиваемый объем субсидии, тыс. руб. |
Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб. |
Объем средств местных бюджетов, тыс. руб. |
Объем средств внебюджетных источников, тыс. руб. |
Единица измерения целевого индикатора |
Значение целевого индикатора |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к Порядку предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета
бюджетам сельских муниципальных образований
Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры
Отчет
о поступлении и использовании субсидии на поддержку отрасли культуры
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Республики Калмыкия)
по состоянию на __ __________ 20__ года
Единица измерения - рубль
1. Движение денежных средств
Наименование показателя |
Код строки |
Средства бюджета муниципального образования Республики Калмыкия |
|||
всего |
в том числе: средства субсидии из федерального бюджета |
||||
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остаток средств субсидии на начало года, всего |
010 |
Х |
Х |
|
|
из них подлежит возврату в бюджета Республики Калмыкия |
011 |
Х |
Х |
|
|
Объем субсидии, предоставленный бюджету муниципального образования Республики Калмыкия из бюджета Республики Калмыкия |
020 |
|
|
|
|
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Республики Калмыкия, в целях осуществления которых предоставлена субсидия |
030 |
|
|
Х |
Х |
Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Калмыкия |
040 |
Х |
Х |
|
|
Израсходовано средств бюджета муниципального образования Республики Калмыкия (кассовый расход) |
050 |
|
|
|
|
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования Республики Калмыкия, всего |
060 |
Х |
Х |
|
|
в том числе: использованных не по целевому назначению в текущем году |
061 |
Х |
Х |
|
|
использованных не по целевому назначению в текущем году в предшествующие годы |
062 |
Х |
Х |
|
|
использованных в предшествующие годы |
063 |
Х |
Х |
|
|
Возвращено в бюджет Республики Калмыкия средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования Республики Калмыкия, всего |
070 |
Х |
Х |
|
|
в том числе остаток средств субсидии на начало года |
071 |
Х |
Х |
|
|
использованных не по целевому назначению |
072 |
Х |
Х |
|
|
использованных в предшествующие годы |
073 |
Х |
Х |
|
|
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего |
080 |
Х |
Х |
|
|
из них подлежит возврату в бюджет Республики Калмыкия |
081 |
Х |
Х |
|
|
2. Сведения о направлении расходов
Направление расходов |
Наименование мероприятия |
Код строки |
Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете Республики Калмыкия на 20__ г. |
Кассовые расходы бюджета Республики Калмыкия |
Уровень софинансирования, % |
СПРАВОЧНО |
||||||
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования Республики Калмыкия на 20__ г |
Поступило из бюджета Республики Калмыкия |
Уровень софинансирования, % |
Кассовые расходы бюджета муниципального образования Республики Калмыкия |
|||||||
код по БК |
наименование |
|||||||||||
за отчетный период |
нарастающим итогом с начала года |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Исполнитель ________________ контактный телефон ___________________
Приложение N 5
к Порядку предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета
бюджетам сельских муниципальных образований
Республики Калмыкия на поддержку отрасли культуры
Отчет
о достижении значении показателей результативности использования субсидии на поддержку отрасли культуры
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Республики Калмыкия)
по состоянию на ___ _________ 20 ___ года
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения по ОКЕИ |
Год, на который запланировано достижение показателя |
Значение показателя результативности |
Величина отклонения, % |
Причина отклонения |
|
плановое |
фактическое |
|
|||||
наименование |
код |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Калмыкия _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Исполнитель ________________
контактный телефон ____________________
Паспорт
подпрограммы 4 "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют. |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют. |
Цели подпрограммы |
Обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, упрочения общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью. |
Задачи подпрограммы |
1. Формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия в республике; 2. Создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития общественными или религиозными организациями Республики Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия (%); 2. Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) (ед); 3. Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2024 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 11 485,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 11 485,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 7 693,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 7 693,9 тыс. рублей; 2020 г. -0,0 тыс. рублей; 2021 г. -0,0 тыс. рублей; 2022 г. -0,0 тыс. рублей; 2023 г. -0,0 тыс. рублей; 2024 г. -0,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 3 791,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 791,1 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 3 791,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 791,1 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей, Внебюджетные средства -0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2024 года ожидается: 1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия до 82%; 2. Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) до 20 единиц; 3. Увеличение доли средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Республике Калмыкия проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое многообразие республики представляют общественные или религиозные организации, способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Калмыкии. Их деятельность ориентирована на возрождение, развитие и сохранение самобытности культуры различных этнических групп, а также их обычаев, традиций, языка.
Одним из ключевых условий формирования толерантного межнационального и межкультурного взаимодействия посредством проведения различного рода мероприятий выступает проведение мероприятий, связанных с позиционированием сложившегося культурного плюрализма и сохранением национальной идентичности народов, проживающих в Республике Калмыкия. Обеспечение равных условий доступа к культурным ценностям и благам позволяет гарантировать конституционные права граждан на творческую самореализацию. Знание основ национальной культуры, традиций, обычаев носит патриотическую направленность, приобщает к истокам калмыцкого искусства и учит воспринимать духовные ценности других народов.
Реализация основ государственной политики в сфере межнациональных взаимоотношений позволила обеспечить развитие национальных культур и гармонизацию межнациональных отношений, кроме того, способствовала предотвращению негативных явлений и снижению социальной напряженности, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Подпрограмма направлена на создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в республике.
Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 г. N 93.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Реализация подпрограммы будет способствовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов Республики Калмыкия.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии.
Основная цель подпрограммы:
обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, упрочения общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина, и признания его высшей ценностью.
В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:
формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия в республике;
создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития общественными или религиозными организациями Республики Калмыкия.
В рамках реализации подпрограммы к 2024 году ожидается достижение следующих результатов:
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия до 82%;
увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) до 20 единиц;
увеличение доли средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%.
Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2018 - 2024 годы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 4.1 "Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в т.ч. зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний" носит ежегодный характер и позволит улучшить материально-техническую базу общественных и религиозных организаций.
Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия" направлено на укрепление единства, этнокультурное развитие народов, проживающих на территории республики.
Основное мероприятие 4.3 Региональный проект "Творческие люди" направлено на предоставление грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.
Реализация мероприятий будет способствовать укреплению в республике толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.
Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике государственной национальной политики позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: формирование национального самосознания; взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, национальными и этнокультурными общественными организациями. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 11 485,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 11 485,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 7 693,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. -0,0 тыс. рублей;
2021 г. -0,0 тыс. рублей;
2022 г. -0,0 тыс. рублей;
2023 г. -0,0 тыс. рублей;
2024 г. -0,0 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета - 3 791,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 791,1 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 3 791,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 791,1 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства -0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы не требуются.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют. |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют. |
Цели подпрограммы |
Создание условий для эффективного развития внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
1. Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристской отрасли в Республике Калмыкия; 2. Продвижение туристских продуктов Республики Калмыкия и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках; 3. Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки; 4. Развитие межрегионального сотрудничества. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество турфирм, действующих на территории республики (ед.); 2. Объем инвестиций в инфраструктуру туризма (тыс. руб.); 3. Количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта (ед.); 4. Количество созданных рабочих мест (ед.). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019 - 2024 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 355 097,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 72 656,9 тыс. рублей; 2020 г. -2 084 871,7 тыс. рублей; 2021 г. - 51 501,7 тыс. рублей; 2022 г. - 67 052,5 тыс. рублей; 2023 г. - 55 732,5 тыс. рублей; 2024 г. - 23 282,5 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета - 355 097,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 72 656,9 тыс. рублей; 2020 г. - 84 871,7 тыс. рублей; 2021 г. - 51 501,7 тыс. рублей; 2022 г. - 67 052,5 тыс. рублей; 2023 г. - 55 732,5 тыс. рублей; 2024 г. - 23 282,5 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 24 095,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 9 474,2 тыс. рублей; 2020 г. - 2 924,2 тыс. рублей; 2021 г. - 2 924,2 тыс. рублей; 2022 г. - 2 924,2 тыс. рублей; 2023 г. - 2 924,2 тыс. рублей; 2024 г. - 2 924,2 тыс. рублей. Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей Внебюджетные средства-2 000 000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы к концу 2024 года будет обеспечено достижение следующих результатов: 1. Увеличение количества турфирм, действующих на территории республики до 15 единиц; 2. Рост объема инвестиций в инфраструктуру туризма до 126 млн. руб.; 3. Увеличение количества участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта до 10 единиц; 4. Увеличение количества созданных рабочих мест до 19 единиц. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Выгодное географическое положение, наличие дорог федерального значения, уникальных природных ресурсов и заповедных мест определяют перспективу развития туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия.
По официальным статданным республику ежегодно посещает более 65 тысяч человек. В последние годы, благодаря продвижению региона на международной туристской выставке "Интурмаркет", на официальных сайтах Минкультуры России и Ростуризма, трансляции ряда передач о Калмыкии на 4 центральных телевизионных каналах и в сети Интернет, республика все более привлекательна для туристов и экскурсантов.
Предварительная маркетинговая оценка туристской сферы Республики Калмыкия выявила следующие конкурентные преимущества регионального туристского продукта:
специфика регионального туристского продукта, связанная с культурой и религией коренного населения;
невысокая, по сравнению с традиционными туристско-рекреационными центрами Юга России - Черноморским побережьем и Кавказскими Минеральными Водами, - стоимость оказываемых услуг в сфере размещения, питания, транспортных и экскурсионных услуг.
Имеющийся спектр туристских ресурсов Республики Калмыкия создает возможности развивать следующие виды туризма: культурно-познавательный, экологический, паломнический, оздоровительный. В Калмыкии также существует значительный потенциал для развития отдельных направлений активного отдыха: пешеходного, конного, велотуризма, охоты и рыбалки, фотоохоты, водного, парусного, экстремального и других видов туризма.
Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в республике, являются:
отсутствие необходимого финансирования реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;
отсутствие аналитических и маркетинговых исследований рынка;
слабо развитая инфраструктура туристской индустрии (объекты показа, гостиниц, пунктов общественного питания), а в ряде районов республики - ее отсутствие;
недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры, транспортной системы, обеспечивающей доступность к объектам туристского показа;
слабая инвестиционная привлекательность региона.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию создания условий для эффективного развития внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся создание благоприятных условий для развития туристской деятельности, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия республики, продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг.
Основная цель подпрограммы:
создание условий для эффективного развития внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия.
В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:
комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристской отрасли в Республике Калмыкия;
продвижение туристских продуктов Республики Калмыкия и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках;
стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки;
развитие межрегионального сотрудничества.
В рамках реализации подпрограммы к 2024 году ожидается достижение следующих результатов:
Увеличение количества турфирм, действующих на территории республики до 15 единиц;
Рост объема инвестиций в инфраструктуру туризма до 126 млн. руб.;
Увеличение количества участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта до 10 единиц;
Увеличение количества созданных рабочих мест до 19 единиц.
Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2019 - 2024 годы.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия, а также по созданию инфраструктуры туризма в Республике Калмыкия.
Основное мероприятие 5.1 "Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия" направлено на создание туристических объектов в республике, туристического кластера, позволивших в дальнейшем привлечь туристические потоки в республику с целью пополнения бюджета республики дополнительными доходными источниками.
Основное мероприятие 5.2 "Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг" направлено на обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский туристско-информационный центр", а также проведение ежегодных мероприятий в сфере туризма: фестиваль тюльпанов, гастрономический фестиваль, фестиваль лотосов.
Основное мероприятие 5.3 "Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия" позволит создать условия для развития народно-художественных промыслов и ремесел в республике, что в дальнейшем приведет к привлечению туристских потоков в республику.
Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике развития сферы туризма в республике позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: создание инфраструктуры туризма и развитие внутреннего и въездного туризма.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 355 097,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 72 656,9 тыс. рублей;
2020 г. -2 084 871,7 тыс. рублей;
2021 г. - 51 501,7 тыс. рублей;
2022 г. - 67 052,5 тыс. рублей;
2023 г. - 55 732,5 тыс. рублей;
2024 г. - 23 282,5 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета - 355 097,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 72 656,9 тыс. рублей;
2020 г. - 84 871,7 тыс. рублей;
2021 г. - 51 501,7 тыс. рублей;
2022 г. - 67 052,5 тыс. рублей;
2023 г. - 55 732,5 тыс. рублей;
2024 г. - 23 282,5 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 24 095,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 474,2 тыс. рублей;
2020 г. - 2 924,2 тыс. рублей;
2021 г. - 2 924,2 тыс. рублей;
2022 г. - 2 924,2 тыс. рублей;
2023 г. - 2 924,2 тыс. рублей;
2024 г. - 2 924,2 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей,
Внебюджетные средства - 2 000 000 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 5 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 331 002,6 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия. |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют. |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют. |
Цели подпрограммы |
Создание эффективной системы управления Государственной программой. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм (%). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2019-2024 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 69 234,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2020 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2021 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета - 69 234,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2020 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2021 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей, Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 62 755,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 9 619,9 тыс. рублей; 2020 г. - 9 259,2 тыс. рублей; 2021 г. - 9 259,2 тыс. рублей; 2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей; 2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей. Средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; Средства местных бюджетов -0,0 тыс. рублей; Внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов: Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм - 100%. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения предусмотренных Государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание эффективной системы управления Государственной программой.
Для достижения данной цели необходимо решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий Государственной программы.
Исходя из вышеуказанного, сформулирован следующий целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы - уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 - 2024 годах.
Ожидаемым результатом подпрограммы является уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм - 100%.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание эффективной системы управления Государственной программой.
Основное мероприятие 6.1 направлено на обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в таблице 2 приложения к Государственной программе.
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 69 234,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2020 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2021 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета - 69 234,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2020 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2021 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей,
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 62 755,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 619,9 тыс. рублей;
2020 г. - 9 259,2 тыс. рублей;
2021 г. - 9 259,2 тыс. рублей;
2022 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2023 г. - 11 539,1 тыс. рублей;
2024 г. - 11 539,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
Средства местных бюджетов -0,0 тыс. рублей;
Внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 6 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 6 479,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Раздел 5. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Основным условием успешной реализации подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.
Важным экономическим и финансовым риском выступает возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы.
Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы.
Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Приложение
к Государственной программе
Республики Калмыкия
"Развитие культуры и туризма
Республики Калмыкия"
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
Удельный вес |
||||||||||||||
п/п |
2017 год отч. |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия" |
|||||||||||||||||
1. |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года |
% |
100 |
101,6 |
101,9 |
102,5 |
103,0 |
104,9 |
105,4 |
107,5 |
108,9 |
110,0 |
110,0 |
112,5 |
112,5 |
115,1 |
115,1 |
0,4 |
2. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,3 |
3. |
Количество архивных документов принятых на государственное хранение |
ед. |
679796 |
686882 |
686882 |
680596 |
686882 |
680596 |
680596 |
682196 |
682196 |
682996 |
682996 |
683796 |
683796 |
684000 |
684000 |
0,3 |
4. |
Количество турфирм, действующих на территории республики |
ед. |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
0,3 |
5. |
Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального единства, профилактику терроризма и экстремизма |
ед. |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
19 |
19 |
20 |
20 |
0,3 |
|
Подпрограмма 1. Развитие культуры |
|||||||||||||||||
1. |
Количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2017 (базовым) годом |
% |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
5,2 |
5,3 |
5,3 |
0,1 |
2. |
Количество специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,12 |
0,02 |
0,23 |
0,3 |
0,34 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,1 |
3. |
Доля участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом |
% |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
0,2 |
4. |
Количество выставочных проектов в музее |
ед. |
22 |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
29 |
29 |
0,2 |
5. |
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
0,1 |
6. |
Число обращений к цифровым ресурсам культуры |
% |
4,6 |
4,9 |
5,1 |
7,4 |
11,9 |
16,4 |
19,1 |
21,8 |
25,4 |
28,9 |
28,9 |
36,2 |
36,2 |
43,5 |
43,5 |
0,2 |
7. |
Доля охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году |
% |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Подпрограмма 2. Наследие | ||||||||||||||||||
1. |
Количество пользователей архивной информацией |
чел. |
33340 |
33415 |
33430 |
33490 |
33530 |
33640 |
33720 |
33790 |
33830 |
33940 |
33940 |
34090 |
34090 |
34240 |
34240 |
0,4 |
2. |
Количество запросов социально-правового характера, поданных через МФЦ |
ед. |
2238 |
2245 |
2247 |
2253 |
2258 |
2268 |
3371 |
2283 |
2287 |
2298 |
2298 |
2313 |
2313 |
2328 |
2328 |
0,3 |
3. |
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране |
ед. |
2 |
15 |
20 |
62 |
80 |
124 |
140 |
186 |
200 |
248 |
248 |
310 |
310 |
372 |
372 |
0,3 |
4. |
Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО |
чел. |
0 |
0 |
0 |
33 |
34 |
66 |
68 |
99 |
102 |
132 |
136 |
165 |
170 |
195 |
200 |
0,3 |
Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры | ||||||||||||||||||
1. |
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
1 |
7 |
8 |
2 |
5 |
5 |
6 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0,5 |
2. |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |
ед. |
19 |
18 |
21 |
21 |
25 |
21 |
25 |
21 |
25 |
21 |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
0,5 |
3. |
Количество учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности |
ед. |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
0,5 |
|
Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия |
|||||||||||||||||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия |
% |
73,8 |
76 |
77 |
77 |
78 |
78 |
79 |
79 |
80 |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
0,4 |
2. |
Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) |
ед. |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
19 |
19 |
20 |
20 |
0,3 |
3. |
Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры |
% |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
0,3 |
Подпрограмма 5. Развитие туризма | ||||||||||||||||||
1 |
Количество турфирм, действующих на территории республики |
ед. |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
0,3 |
2. |
Объем инвестиций в инфраструктуру туризма |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
98000,0 |
980050,0 |
290270,0 |
290300,0 |
344870,0 |
344900,0 |
274860,0 |
274860,0 |
140000,0 |
140000,0 |
126000,0 |
126000,0 |
0,3 |
3. |
Количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта |
ед. |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
8 |
9 |
9 |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0,2 |
4. |
Количество созданных рабочих мест |
ед. |
7 |
8 |
9 |
8 |
9 |
8 |
9 |
15 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
19 |
0,2 |
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы | ||||||||||||||||||
1. |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
||
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1. Развитие культуры | ||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
обеспечение условий для развития художественного образования республики; и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры. |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"; количество специалистов, культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов |
|
1.1.1. |
Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
|||||||
1.1.2. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Детская художественная школа им. Г.О. Рокчинского" |
|||||||
2. |
Основное мероприятие 1.2. Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной народной культуры, содержание и обеспечение деятельности РДНТ |
снижение показателей выполнения программы |
прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом |
|
1.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
|||||||
3. |
Основное мероприятие 1.3. Музейное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение и популяризация традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества выставочных проектов в музее; увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
|
1.3.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
|||||||
4. |
Основное мероприятие 1.4. Библиотечное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры; увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году |
|
1.4.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
|||||||
1.4.2. |
Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек |
|||||||
1.4.3. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела |
|||||||
5. |
Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство |
снижение показателей выполнения программы |
прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом |
|
1.5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений |
|||||||
6. |
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия в сфере культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики |
снижение показателей выполнения программы |
прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2017 (базовым) годом; количество специалистов культуры, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего количества специалистов |
|
1.6.1. |
Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
|||||||
1.6.2. |
Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
|||||||
7. |
Основное мероприятие 1.7. А2 Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
создание условий для развития и пополнения кадрового потенциала отрасли, продвижение талантливой молодежи, творческого саморазвития и раскрытия таланта граждан и поддержки культурных инициатив |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение посещаемости организаций и мероприятий культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, поддержка творческих коллективов, реализации стартапов и культурных инициатив. |
|
1.7.1 |
Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства А2 |
|||||||
1.7.2 |
Гранты любительским творческим объединениям А2 |
|||||||
1.7.3 |
Масштабные фестивальные проекты А2 |
|||||||
1.7.4 |
Повышение квалификации на базе творческих вузов А2 |
|||||||
1.7.5 |
Гранты некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства А2 |
|||||||
1.7.6 |
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев А2 |
|||||||
1.7.7 |
Реализация культурно-просветительских программ для школьников А2 |
|||||||
8. |
Основное мероприятие 1.8. А3 Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
увеличение количества граждан, охваченных информационно-коммуникационным пространством учреждений культуры. |
снижение показателей выполнения программы |
повышение доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг учреждений культуры и формирования информационно-коммуникационного пространства |
|
1.8.1 |
Проведение онлайн- трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности А3 |
|||||||
1.8.2 |
Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку А3 |
|||||||
Подпрограмма 2. Наследие | ||||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1. Реализация государственных полномочий в сфере архивного дела |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества запросов социально-правового характера, поданных через МФЦ |
|
2. |
Основное мероприятие 2.2. Государственные архивы Республики Калмыкия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества архивных документов, принятых на государственное хранение; увеличение количества пользователей архивной информацией |
|
3. |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране |
|
2.3.1 |
Установка границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия |
|||||||
2.3.2 |
Укрепление материально-технической базы АУ РК "Центр охраны историко- культурного наследия" (Приобретение геодезического и археологического оборудования) |
2019 |
2019 |
|||||
4. |
Основное мероприятие 2.4. А2 Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение посещаемости организаций и мероприятий культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, поддержка творческих коллективов, реализации стартапов и культурных инициатив. |
|
2.4.1 |
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации А2 |
|||||||
5. |
Основное мероприятие 2.5. Региональная программа "Развитие муниципальной службы в Республике Калмыкия в 2019 - 2024 годах" |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
создание условий для развития муниципальной службы, повышения ее роли и престижа, эффективности и результативности проводимой кадровой политики |
кадровая необеспеченность муниципальными служащими органов местного самоуправления в Республике Калмыкия |
- |
|
Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры | ||||||||
1 |
Основное мероприятие 3.1. Реализация комплексных мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
оказание услуг в сфере культуры |
снижение показателей выполнения программы |
количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
|
3.1.1 |
Реконструкция здания БУ РК "Национальный музей им. Н.Н. Пальмова" |
|||||||
3.1.2 |
Реконструкция здания БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
|||||||
3.1.3 |
Реконструкция здания БУ РК "Национальный драматический театр им. Б.Басангова" |
|||||||
3.1.4 |
Капитальный ремонт здания БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии РК" |
|||||||
3.1.5 |
Капитальный ремонт здания музея драматического театра им. Б.Басангова |
|||||||
3.1.6 |
Укрепление материально-технической базы драматического театра им. Б.Басангова |
|||||||
3.1.7 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50,0 тыс. человек |
|||||||
3.1.8 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) на оказание мер государственной поддержки учреждениям культуры |
|||||||
2 |
Основное мероприятие 3.2. Поддержка отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
оказание услуг в сфере культуры |
снижение показателей выполнения программы |
количество организаций культуры, получивших современное оборудование; |
|
3.2.1 |
Государственная поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры |
|||||||
3 |
Основное мероприятие 3.3. А1 Региональный проект "Культурная среда" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
увеличение численности населения, для которого качественно улучшена культурная среда |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества учреждений культуры путем создания (реконструкции), капитального ремонта |
|
3.3.1 |
Создание центров культурного развития А1 |
|||||||
3.3.2 |
Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ инструментами, оборудованием и материалами А1 |
|||||||
3.3.3 |
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно -досугового типа в сельской местности А1 |
|||||||
3.3.4 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в т.ч. сельского населения (автоклубы) А1 |
|||||||
3.3.5 |
Создание модельных муниципальных библиотек А1 |
|||||||
3.3.6 |
Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с числом населения до 500,0 тыс. человек А1 |
|||||||
3.3.7 |
Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения А1 |
|||||||
3.3.8 |
Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры |
|||||||
4 |
Основное мероприятие 3.4. А3 Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
увеличение количества граждан, охваченных информационно-коммуникационным пространством учреждений культуры. |
снижение показателей выполнения программы |
повышение доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг учреждений культуры и формирования информационно-коммуникационного пространства |
|
3.4.1 |
Создание виртуальных концертных залов А3 |
|||||||
Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия | ||||||||
1 |
Основное мероприятие 4.1. Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия; увеличение доли средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры |
|
4.1.1 |
Гранты в форме субсидий общественным и религиозным организациям (объединениям) |
|||||||
2. |
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) |
|
4.2.1 |
Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
|||||||
4.2.2 |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
|||||||
3. |
Основное мероприятие 4.3. А2 Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодежи, каждого гражданина |
снижение показателей выполнения программы |
создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив |
|
4.3.1 |
Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел А2 |
|||||||
Подпрограмма 5. Развитие туризма | ||||||||
1 |
Основное мероприятие 5.1. Капитальные вложения в развитие туристско- рекреационного комплекса Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
развитие инфраструктуры туризма |
снижение показателей выполнения программы |
объем инвестиций в инфраструктуру туризма; количество введенных в эксплуатацию объектов туриндустрии; |
|
2 |
Основное мероприятие 5.2. Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
создание и продвижение республиканского турпродукта на рынки туристских услуг |
снижение показателей выполнения программы |
количество участий в мероприятиях по продвижению регионального турпродукта |
|
5.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК Республиканский туристско-информационный центр |
|||||||
5.2.2. |
Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
|||||||
3 |
Основное мероприятие 5.3. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
осуществление мер государственной поддержки в сфере туризма и народных художественных промыслов |
снижение показателей выполнения программы |
количество турфирм, действующих на территории республики; количество созданных рабочих мест |
|
Подпрограмма 6 . Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" | ||||||||
1 |
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия |
Не достижение целей и задач Государственной программы |
уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм |
Таблица 3
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере культуры, туризма и архивного дела
N |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели Государственной программы |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия" не планируются.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма "Развитие туризма" | ||||
1. |
Закон Республики Калмыкия от 21 ноября 2018 г. N 9-VI-З |
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в сфере налогообложения |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 год |
2. |
Постановление Правительства Республики Калмыкия (проект) |
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды субъектам туристской индустрии, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 год |
3. |
Постановление Правительства Республики Калмыкия
|
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 год |
4. |
Постановление Правительства Республики Калмыкия
|
Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета на поддержку отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2019 год |
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы |
Значение показателя объема услуги |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|
Подпрограмма 1. Развитие культуры | ||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (среднегодовой контингент) |
|||||||||||
Показатель объема услуги: количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
180 |
182 |
182 |
184 |
184 |
186 |
186 |
188 |
188 |
190 |
190 |
192 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Показ концертов (концертных программ) |
|||||||||||
Показатель объема услуги: количество концертов |
515 |
525 |
515 |
525 |
515 |
525 |
530 |
545 |
530 |
545 |
530 |
545 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Показ спектаклей (театральных постановок) |
|||||||||||
Показатель объема услуги: количество спектаклей |
310 |
320 |
310 |
320 |
310 |
320 |
320 |
330 |
320 |
330 |
320 |
330 |
Подпрограмма 2. Наследие | ||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
|||||||||||
Показатель объема услуги: увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом) |
44107 |
44107 |
45782 |
45872 |
47782 |
47282 |
48782 |
48782 |
50282 |
50282 |
51782 |
51782 |
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|
Подпрограмма 1. Развитие культуры | ||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (среднегодовой контингент) |
|||||||||||
Показатель объема услуги: количество среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
42 654,5 |
42 654,5 |
42 763,6 |
42 763,6 |
42 878,0 |
42 878,0 |
42 993,2 |
42 993,2 |
43118,4 |
43118,4 |
43233,9 |
43233,9 |
Подпрограмма 2. Наследие | ||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
|||||||||||
Показатель объема услуги: увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом) |
3574,0 |
4500,0 |
3574,0 |
4500,0 |
3574,0 |
4500,0 |
4300,0 |
4300,0 |
5140,0 |
5240,0 |
6200,0 |
6200,0 |
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, государственного заказчика-координатора |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
Всего, в том числе по годам реализации программы |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
"Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" |
Всего, в том числе: |
5 101 359,9 |
615 363,1 |
2 650 553,7 |
408 778,4 |
435 406,3 |
475 525,8 |
515 732,6 |
|
Федеральный бюджет, в том числе: |
302 893,0 |
72 942,6 |
4 058,2 |
888,2 |
27 947,0 |
69 074,0 |
127 983,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 766 698,5 |
537 126,2 |
644 620,6 |
405 959,1 |
405 470,2 |
400 153,0 |
373 369,4 |
||
действующие расходные обязательства |
1 750 473,6 |
362 285,8 |
297 264,0 |
261 868,6 |
271 727,6 |
275 841,1 |
281 486,5 |
||
Местный бюджет |
19 994,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
2 011 774,4 |
1 820,3 |
2 001 874,9 |
1 931,1 |
1 989,1 |
2 048,8 |
2 110,2 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, в том числе: |
4 676 302,2 |
572 364,9 |
2 431 136,8 |
356 253,6 |
399 579,3 |
438 829,5 |
478 138,1 |
||
Федеральный бюджет |
299 718,3 |
72 629,3 |
3 733,0 |
550,0 |
27 233,0 |
68 340,0 |
127 233,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 356 589,9 |
496 261,6 |
427 403,8 |
355 703,6 |
372 346,3 |
366 239,5 |
338 635,1 |
||
действующие расходные обязательства |
1 625 732,0 |
339 813,3 |
280 101,0 |
241 876,3 |
250 023,0 |
254 136,5 |
259 781,9 |
||
Местный бюджет |
19 994,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
2 000 000,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Аппарат Правительства Республики Калмыкия всего, в том числе |
425 057,7 |
42 998,2 |
219 416,9 |
52 524,8 |
35 827,0 |
36 696,3 |
37 594,5 |
||
Федеральный бюджет |
3 174,7 |
313,3 |
325,2 |
338,2 |
714,0 |
734,0 |
750,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
410 108,6 |
40 864,6 |
217 216,8 |
50 255,5 |
33 123,9 |
33 913,5 |
37 734,3 |
||
действующие расходные обязательства |
124 741,6 |
22 472,5 |
17 163,0 |
19 992,3 |
21 704,6 |
21 704,6 |
21 704,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
11 774,4 |
1 820,3 |
1 874,9 |
1 931,1 |
1 989,1 |
2 048,8 |
2 110,2 |
||
"Развитие культуры" |
Всего, в том числе: |
1 755 673,2 |
294 070,9 |
291 253,4 |
291 262,8 |
291 974,7 |
293 697,9 |
293 413,5 |
|
Федеральный бюджет |
119,8 |
119,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 755 553,4 |
293 951,1 |
291 253,4 |
291 262,8 |
291 974,7 |
293 697,9 |
293 413,5 |
||
действующие расходные обязательства |
1 424 938,2 |
258 447,0 |
229 096,8 |
229 692,9 |
235 279,7 |
235 903,2 |
236 518,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
1 755 673,2 |
294 070,9 |
291 253,4 |
291 262,8 |
291 974,7 |
293 697,9 |
293 413,5 |
||
Федеральный бюджет |
119,8 |
119,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 758 370,7 |
293 951,1 |
291 253,4 |
291 262,8 |
291 974,7 |
293 697,9 |
293 413,5 |
||
действующие расходные обязательства |
1 736 670,7 |
258 447,0 |
229 096,8 |
229 692,9 |
235 279,7 |
235 903,2 |
236 518,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
224 579,8 |
37 144,2 |
37 253,3 |
37 367,7 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
224 579,8 |
37 144,2 |
37 253,3 |
37 367,7 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
||
действующие расходные обязательства |
212 695,0 |
35 194,7 |
32 292,2 |
32 393,6 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О.Чонкушова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
224 579,8 |
37 144,2 |
37 253,3 |
37 367,7 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
224 579,8 |
37 144,2 |
37 253,3 |
37 367,7 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
||
действующие расходные обязательства |
212 695,0 |
35 194,7 |
32 292,2 |
32 393,6 |
37 482,9 |
37 608,1 |
37 723,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Детская художественная школа им. Г.О.Рокчинского" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
84 766,8 |
13 972,5 |
14 032,5 |
14 095,4 |
14 158,6 |
14 222,0 |
14 285,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
84 766,8 |
13 972,5 |
14 032,5 |
14 095,4 |
14 158,6 |
14 222,0 |
14 285,8 |
||
действующие расходные обязательства |
70 185,1 |
11 556,3 |
11 611,2 |
11 668,2 |
11 725,5 |
11 783,0 |
11 840,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
84 766,8 |
13 972,5 |
14 032,5 |
14 095,4 |
14 158,6 |
14 222,0 |
14 285,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
84 766,8 |
13 972,5 |
14 032,5 |
14 095,4 |
14 158,6 |
14 222,0 |
14 285,8 |
||
действующие расходные обязательства |
70 185,1 |
11 556,3 |
11 611,2 |
11 668,2 |
11 725,5 |
11 783,0 |
11 840,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Музейное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
160 601,4 |
26 475,3 |
26 587,7 |
26 705,9 |
26 824,9 |
26 943,9 |
27 063,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
160 601,4 |
26 475,3 |
26 587,7 |
26 705,9 |
26 824,9 |
26 943,9 |
27 063,7 |
||
действующие расходные обязательства |
136 695,7 |
22 550,3 |
22 640,5 |
22 734,4 |
22 828,7 |
22 923,4 |
23 018,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
160 601,4 |
26 475,3 |
26 587,7 |
26 705,9 |
26 824,9 |
26 943,9 |
27 063,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
160 601,4 |
26 475,3 |
26 587,7 |
26 705,9 |
26 824,9 |
26 943,9 |
27 063,7 |
||
действующие расходные обязательства |
136 695,7 |
22 550,3 |
22 640,5 |
22 734,4 |
22 828,7 |
22 923,4 |
23 018,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Библиотечное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
200 025,7 |
33 181,3 |
33 131,0 |
33 249,7 |
33 368,5 |
33 487,8 |
33 607,4 |
Федеральный бюджет |
119,8 |
119,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
199 905,9 |
33 061,5 |
33 131,0 |
33 249,7 |
33 368,5 |
33 487,8 |
33 607,4 |
||
действующие расходные обязательства |
169 075,7 |
28 394,4 |
27 943,8 |
28 039,7 |
28 135,9 |
28 232,5 |
28 329,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
199 863,1 |
33 018,7 |
33 131,0 |
33 249,7 |
33 368,5 |
33 487,8 |
33 607,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
199 863,1 |
33 018,7 |
33 131,0 |
33 249,7 |
33 368,5 |
33 487,8 |
33 607,4 |
||
действующие расходные обязательства |
169 032,9 |
28 351,6 |
27 943,8 |
28 039,7 |
28 135,9 |
28 232,5 |
28 329,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.2 |
Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
122,0 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.3. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
40,6 |
40,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
37,8 |
37,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2,8 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
965 668,9 |
160 217,0 |
160 498,9 |
160 794,1 |
161 089,8 |
161 386,1 |
161 683,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
965 668,9 |
160 217,0 |
160 498,9 |
160 794,1 |
161 089,8 |
161 386,1 |
161 683,0 |
||
действующие расходные обязательства |
813 206,1 |
137 670,7 |
134 609,1 |
134 857,0 |
135 106,8 |
135 356,3 |
135 606,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
965 668,9 |
160 217,0 |
160 498,9 |
160 794,1 |
161 089,8 |
161 386,1 |
161 683,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
965 668,9 |
160 217,0 |
160 498,9 |
160 794,1 |
161 089,8 |
161 386,1 |
161 683,0 |
||
действующие расходные обязательства |
813 206,8 |
137 670,7 |
134 609,1 |
134 857,7 |
135 106,8 |
135 356,3 |
135 606,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Мероприятия в сфере культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
102 830,6 |
18 580,6 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
102 830,6 |
18 580,6 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
16 850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
18 580,6 |
18 580,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6.1. |
Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
92 280,6 |
17 280,6 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
92 280,6 |
17 280,6 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
17 280,6 |
17 280,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6.2. |
Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 550,0 |
1 300,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
10 550,0 |
1 300,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. А2 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
14 900,0 |
2 200,0 |
2 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
3 200,0 |
2 200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
14 900,0 |
2 200,0 |
2 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
3 200,0 |
2 200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 200,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.1. |
Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.2. |
Гранты любительским творческим объединениям А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.3. |
Масштабные фестивальные проекты А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
4 200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
4 200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
действующие расходные обязательства |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.4. |
Повышение квалификации на базе творческих вузов А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.5. |
Гранты некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.6. |
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.7. |
Реализация культурно-просветительских программ для школьников А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.8. А3 |
Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 300,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 300,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 300,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8.1. |
Проведение онлайн- трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности А3 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8.2. |
Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку А3 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
3 800,0 |
2 300,0 |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 800,0 |
2 300,0 |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Наследие" |
Всего, в том числе: |
425 657,7 |
43 098,2 |
219 516,9 |
52 624,8 |
35 927,0 |
36 796,3 |
37 694,5 |
|
Федеральный бюджет |
3 174,7 |
313,3 |
325,2 |
338,2 |
714,0 |
734,0 |
750,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
410 708,6 |
40 964,6 |
217 316,8 |
50 355,5 |
33 223,9 |
34 013,5 |
34 834,3 |
||
действующие расходные обязательства |
124 841,6 |
22 572,5 |
17 163,0 |
19 992,3 |
21 704,6 |
21 704,6 |
21 704,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
11 774,4 |
1 820 |
1 875 |
1 931 |
1 989 |
2 049 |
2 110 |
||
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
425 057,7 |
42 998,2 |
219 416,9 |
52 524,8 |
35 827,0 |
36 696,3 |
37 594,5 |
||
Федеральный бюджет |
3 174,7 |
313,3 |
325,2 |
338,2 |
714,0 |
734,0 |
750,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
410 108,6 |
40 864,6 |
217 216,8 |
50 255,5 |
33 123,9 |
33 913,5 |
34 734,3 |
||
действующие расходные обязательства |
124 741,6 |
22 472,5 |
17 163,0 |
19 992,3 |
21 704,6 |
21 704,6 |
21 704,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
11 774,4 |
1 820,3 |
1 874,9 |
1 931,1 |
1 989,1 |
2 048,8 |
2 110,2 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Реализация государственных полномочий в сфере архивного дела |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
34 431,0 |
5 062,0 |
5 315,0 |
5 581,0 |
5 860,0 |
6 153,0 |
6 460,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 431,0 |
5 062,0 |
5 315,0 |
5 581,0 |
5 860,0 |
6 153,0 |
6 460,0 |
||
действующие расходные обязательства |
26 537,2 |
5 062,0 |
2 034,9 |
4 254,3 |
5 062,0 |
5 062,0 |
5 062,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Государственные архивы Республики Калмыкия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
305 187,0 |
24 399,9 |
200 355,3 |
32 949,5 |
15 435,5 |
15 823,5 |
16 223,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
305 187,0 |
24 399,9 |
200 355,3 |
32 949,5 |
15 435,5 |
15 823,5 |
16 223,3 |
||
действующие расходные обязательства |
87 679,2 |
15 656,3 |
13 373,9 |
13 983,8 |
14 888,4 |
14 888,4 |
14 888,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
73 875,3 |
14 346,0 |
11 451,7 |
11 563,2 |
12 042,4 |
12 171,0 |
12 301,0 |
Федеральный бюджет |
3 174,7 |
313,3 |
325,2 |
338,2 |
714,0 |
734,0 |
750,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
70 700,6 |
14 032,7 |
11 126,5 |
11 225,0 |
11 328,4 |
11 437,0 |
11 551,0 |
||
действующие расходные обязательства |
10 525,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
11 774,4 |
1 820,3 |
1 874,9 |
1 931,1 |
1 989,1 |
2 048,8 |
2 110,2 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Установка границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
54937,2 |
9156,2 |
9156,2 |
9156,2 |
9156,2 |
9156,2 |
9156,2 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.2 |
Укрепление материально-технической базы АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" (Приобретение геодезического и археологического оборудования) |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
15763,4 |
4 876,5 |
1 970,3 |
2 068,8 |
2 172,2 |
2 280,8 |
2 394,8 |
||
действующие расходные обязательства |
10 525,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
1 754,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. А2 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.4.1. |
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
600,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Региональная программа "Развитие муниципальной службы в Республике Калмыкия в 2019 - 2024 годах" |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 790,0 |
370,0 |
420,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 790,0 |
370,0 |
420,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" |
всего, в том числе: |
484 211,6 |
182 513,0 |
43 372,6 |
1 850,0 |
28 913,0 |
77 760,0 |
149 803,0 |
|
Федеральный бюджет |
291 904,6 |
64 815,6 |
3 733,0 |
550,0 |
27 233,0 |
68 340,0 |
127 233,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
172 313,0 |
114 223,4 |
39 639,6 |
1 300,0 |
1 680,0 |
5 170,0 |
10 300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
110 051,9 |
58 381,1 |
38 820,8 |
0,0 |
280,0 |
3 770,0 |
8 800,0 |
||
Местный бюджет |
19 994,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
484 211,6 |
182 513,0 |
43 372,6 |
1 850,0 |
28 913,0 |
77 760,0 |
149 803,0 |
||
Федеральный бюджет |
291 904,6 |
64 815,6 |
3 733,0 |
550,0 |
27 233,0 |
68 340,0 |
127 233,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
172 313,0 |
114 223,4 |
39 639,6 |
1 300,0 |
1 680,0 |
5 170,0 |
10 300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
110 051,9 |
58 381,1 |
38 820,8 |
0,0 |
280,0 |
3 770,0 |
8 800,0 |
||
Местный бюджет |
19 994,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Реализация комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
226 191,1 |
111 951,5 |
35 139,6 |
1 300,0 |
24 900,0 |
25 900,0 |
27 000,0 |
Федеральный бюджет |
81 039,5 |
7 539,5 |
0,0 |
0,0 |
23 500,0 |
24 500,0 |
25 500,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
145 151,6 |
104 412,0 |
35 139,6 |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
82 890,5 |
48 569,7 |
34 320,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Реконструкция здания БУ РК "Национальный музей им. Н.Н. Пальмова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
36 088,5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
36 088,5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
36 088,5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Реконструкция здания БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
39 010,6 |
39 010,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
39 010,6 |
39 010,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.3 |
Реконструкция здания БУ РК "Национальный драматический театр им. Б.Басангова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
2 872,5 |
2 872,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 872,5 |
2 872,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.4 |
Капитальный ремонт здания БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии РК" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
34 320,8 |
0,0 |
34 320,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 320,8 |
0,0 |
34 320,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
34 320,8 |
0,0 |
34 320,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.5 |
Капитальный ремонт здания музея драматического театра им. Б.Басангова |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
7 319,3 |
7 319,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
7 319,3 |
7 319,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.6 |
Укрепление материально-технической базы драматического театра им. Б.Басангова |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
9 512,4 |
9 512,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
9 512,4 |
9 512,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.7 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50,0 тыс. человек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
88 420,7 |
8 020,7 |
1 300,0 |
1 300,0 |
24 900,0 |
25 900,0 |
27 000,0 |
Федеральный бюджет |
81 039,5 |
7 539,5 |
0,0 |
0,0 |
23 500,0 |
24 500,0 |
25 500,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
7 381,2 |
481,2 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
481,2 |
481,2 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.8 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) на оказание мер государственной поддержки учреждениям культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Поддержка отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 300,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
Федеральный бюджет |
3 300,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Государственная поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 300,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
Федеральный бюджет |
3 300,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. А1 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
254 720,5 |
70 011,5 |
7 683,0 |
0,0 |
3 463,0 |
51 310,0 |
122 253,0 |
Федеральный бюджет |
207 565,1 |
56 726,1 |
3 183,0 |
0,0 |
3 183,0 |
43 290,0 |
101 183,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
27 161,4 |
9 811,4 |
4 500,0 |
0,0 |
280,0 |
3 770,0 |
8 800,0 |
||
действующие расходные обязательства |
27 161,4 |
9 811,4 |
4 500,0 |
0,0 |
280,0 |
3 770,0 |
8 800,0 |
||
Местный бюджет |
19 994,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.1 |
Создание центров культурного развития А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
164 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
41 210,0 |
118 790,0 |
Федеральный бюджет |
132 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 000,0 |
98 000,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
15 980,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 960,0 |
8 520,0 |
||
действующие расходные обязательства |
15 980,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 960,0 |
8 520,0 |
||
Местный бюджет |
16 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 250,0 |
12 270,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.2 |
Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 389,0 |
0,0 |
3 463,0 |
0,0 |
3 463,0 |
0,0 |
3 463,0 |
Федеральный бюджет |
9 549,0 |
0,0 |
3 183,0 |
0,0 |
3 183,0 |
0,0 |
3 183,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
840,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
||
действующие расходные обязательства |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3 |
Создание (реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
70 011,5 |
70 011,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
56 726,1 |
56 726,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
9 811,4 |
9 811,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
9 811,4 |
9 811,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
3 474,0 |
3 474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.1 |
Строительство сельского дома культуры в пос. Шатта Кетченеровского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
20 618,1 |
20 618,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
17 071,6 |
17 071,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 573,1 |
2 573,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 573,1 |
2 573,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
973,4 |
973,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.2 |
Строительство сельского дома культуры в пос. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
23 578,2 |
23 578,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
19 393,5 |
19 393,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 032,0 |
3 032,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 032,0 |
3 032,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 152,7 |
1 152,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.3 |
Строительство сельского дома культуры в пос. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
25 815,2 |
25 815,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
20 261,1 |
20 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
4 206,3 |
4 206,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
4 206,3 |
4 206,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 347,9 |
1 347,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.4 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в т.ч. сельского населения (автоклубы) А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 100,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
9 290,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 290,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.5 |
Создание модельных муниципальных библиотек А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
8 510,6 |
0,0 |
8 510,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
8 510,6 |
0,0 |
8 510,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.6 |
Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500,0 тыс. человек А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.7 |
Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения А1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.8 |
Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. А3 |
Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.4.1 |
Создание виртуальных концертных залов А3 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" |
Всего, в том числе: |
11 485,0 |
11 485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
7 693,9 |
7 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 791,1 |
3 791,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 791,1 |
3 791,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
11 485,0 |
11 485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
7 693,9 |
7 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 791,1 |
3 791,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 791,1 |
3 791,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в т.ч. зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1 |
Гранты в форме субсидий общественным и религиозным организациям (объединениям) |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
8 185,0 |
8 185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
7 693,9 |
7 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
491,1 |
491,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
491,1 |
491,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.1. |
Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.2. |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
8 185,0 |
8 185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
7 693,9 |
7 693,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
491,1 |
491,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
491,1 |
491,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.3. А2 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.3.1. |
Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел А2 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие туризма" |
Всего, в том числе: |
2 355 097,8 |
72 656,9 |
2 084 871,7 |
51 501,7 |
67 052,5 |
55 732,5 |
23 282,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
355 097,8 |
72 656,9 |
84 871,7 |
51 501,7 |
67 052,5 |
55 732,5 |
23 282,5 |
||
действующие расходные обязательства |
24 095,2 |
9 474,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
2 000 000,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 355 097,8 |
72 656,9 |
2 084 871,7 |
51 501,7 |
67 052,5 |
55 732,5 |
23 282,5 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
355 097,8 |
72 656,9 |
84 871,7 |
51 501,7 |
67 052,5 |
55 732,5 |
23 282,5 |
||
действующие расходные обязательства |
24 095,2 |
9 474,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
2 000 000,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
2 325 300,0 |
61 140,0 |
2 081 230,0 |
47 910,0 |
63 370,0 |
52 050,0 |
19 600,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
325 300,0 |
61 140,0 |
81 230,0 |
47 910,0 |
63 370,0 |
52 050,0 |
19 600,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
2 000 000,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
27 097,8 |
8 816,9 |
3 641,7 |
3 591,7 |
3 682,5 |
3 682,5 |
3 682,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
27 097,8 |
8 816,9 |
3 641,7 |
3 591,7 |
3 682,5 |
3 682,5 |
3 682,5 |
||
действующие расходные обязательства |
21 395,2 |
6 774,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК Республиканский туристско-информационный центр |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
23 247,8 |
4 966,9 |
3 641,7 |
3 591,7 |
3 682,5 |
3 682,5 |
3 682,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
23 247,8 |
4 966,9 |
3 641,7 |
3 591,7 |
3 682,5 |
3 682,5 |
3 682,5 |
||
действующие расходные обязательства |
17 545,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
2 924,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.2. |
Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
34 854,0 |
3 850,0 |
5 985,0 |
6 091,0 |
6 198,9 |
6 308,7 |
6 420,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 854,0 |
3 850,0 |
5 985,0 |
6 091,0 |
6 198,9 |
6 308,7 |
6 420,4 |
||
действующие расходные обязательства |
3 850,0 |
3 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3. |
Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
16 200,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
16 200,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" |
Всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
действующие расходные обязательства |
62 755,6 |
9 619,9 |
9 259,2 |
9 259,2 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
действующие расходные обязательства |
62 755,6 |
9 619,9 |
9 259,2 |
9 259,2 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.1. |
Обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
69 234,6 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
действующие расходные обязательства |
62 755,6 |
9 619,9 |
9 259,2 |
9 259,2 |
11 539,1 |
11 539,1 |
11 539,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417 "О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года
Текст постановления опубликован в сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 26 января 2019 г. N 3
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 марта 2024 г. N 92
Изменения вступают в силу с 31 марта 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2023 г. N 470
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 сентября 2023 г. N 315
Изменения вступают в силу с 10 октября 2023 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 июня 2023 г. N 198
Изменения вступают в силу с 4 июля 2023 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2022 г. N 510
Изменения вступают в силу с 26 декабря 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 сентября 2022 г. N 363
Изменения вступают в силу с 26 сентября 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 июня 2022 г. N 238
Изменения вступают в силу с 17 июня 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 октября 2021 г. N 425
Изменения вступают в силу с 28 октября 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2021 г. N 410
Изменения вступают в силу с 15 октября 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 мая 2021 г. N 155
Изменения вступают в силу с 11 мая 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. N 413
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2020 г.