Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового аудита
Утверждаю
Руководитель главного администратора
бюджетных средств
_____________________________ Ф.И.О.
(личная подпись)
Дата
ПЛАН
внутреннего финансового аудита
|
|
Коды |
|
|
|
на ____ год (примерная форма) |
Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств _________________________________________ |
Глава по БК |
|
Наименование бюджета _________________________________________ |
по ОКТМО |
|
|
|
|
Тема аудиторской проверки |
Объекты аудита |
Вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная) |
Проверяемый период |
Срок проведения аудиторской проверки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель субъекта
внутреннего аудита _____________ __________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.