Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового аудита
АКТ N ______
по результатам аудиторской проверки
____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
____________________________________________________________________
(проверяемый период)
____________________________________ _______________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение __________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской
проверки, N пункта плана)
в соответствии с Программой ________________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель
аудиторской группы) - должность руководителя аудиторской группы,
(в творительном падеже);
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника
аудиторской группы, (в творительном падеже)
и т.д. -
проведена аудиторская проверка
____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________.
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _________________________________________.
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________.
Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________.
____________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
..........
Краткая информация об объектах аудита:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Проверка проведена в присутствии
___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных
лиц)) (заполняется в случае осуществления проверки по месту
нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
по вопросу N 1 _____________________________________________________
___________________________________________________________________;
по вопросу N 2 _____________________________________________________
___________________________________________________________________;
.......
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе
исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Должность руководителя
аудиторской группы
(ответственного работника)
_
<< Приложение 2. Программа аудита |
Приложение 4. >> Отчет о результатах проверки |
|
Содержание Приказ Министерства финансов Республики Тыва от 24 февраля 2016 г. N 103 о/д "Об утверждении методических рекомендаций" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.