Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к Порядку осуществления Администрацией
г. Черногорска внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
Отчет о результатах проверок
_____________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________
_____________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
N пункта плана внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки: __________________________________
3. Проверяемый период: _________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________
5. Цель аудиторской проверки: __________________________________
6. Вид аудиторской проверки: ___________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. ___________________________________________________________
8.2. ___________________________________________________________
8.3. ___________________________________________________________
.........
.........
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской
проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о
значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии
с нумерацией вопросов)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
_____________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)
(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1. __________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности
внутреннего финансового контроля)
11.2. __________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной о
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.