Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2016 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:
"Паспорт программы
Наименование программы |
"Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" |
Основание для принятия решения о разработке программы |
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон РФ N 186 от 18.07.2009 г. "О ветеранах", Закон Республики Хакасия от 06.07.2007 N 39-ЗРХ "О муниципальной службе в Республике Хакасия", Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 "Об утверждении Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года" (с последующими изменениями) |
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
Цели и задачи программы |
Цель: - повышение качества и уровня жизни населения Бейского района; - повышение доступности социального обслуживания населения Задачи: - совершенствование предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, - повышение адресной направленности социальных выплат; - повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; - реализация мер, направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Показатели результативности |
1. привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 55 граждан пожилого возраста, в т.ч. в 2014 году - 5 чел., в 2015 году - 10 чел., в 2016 году-10 чел., в 2017 год - 10 чел., в 2018 год- 10 чел., в 2019 год- 10 чел.; 2. охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями, в т.ч. в 2014 году- 30 чел, в 2015 году - 3. ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы: в 2014 году- 33 чел, в 2015 году - 33 чел., к 2016 году- 33 чел., в 2017 году - 33 чел., к 2018 году- 33 чел., в 2019 году - 4. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности: 2014 год - 1175 чел., 2015 год - чел.; 2016 год-1225 чел., 2017 год - чел.; 2018 год - 5. количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах 2014 год - результативность отсутствует, 2015 год - до 65 чел.; 2016 год - до 70 чел.; 2017 год - чел.; 2018 год - 80 чел., 2019 год- 85 чел.; 6. количество молодых людей, участвующих в реализации проектов: 2014 год- до 40 чел., 2015 год - до 45 чел., 2016 год - до 50 чел., 2017 год - до 55 чел., 2018 год - до 57 чел.,2019 год - 7. доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе, в том числе: 2014 год - до 100%; 2015 год - до 100%; 2016 год - до 100%; 2017 год - до 100%; 2018 год - до 100%; 2019 год - до 100%; 8. количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья: 2014 год - 11 чел., 2015 год - 11 чел., 2016 год - 11 чел., 2017 год- 11 чел., 2018 год- 12 чел., 2019 год- 12 чел. 9. количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, составит в 2014 году 1700 человек, в 2015 году 1720 человек, в 2016 году 1750 человек, в 2017 году 1770 человек, в 2018 году 1785 человек, в 2019 году 1800 человек, в том числе детей, нуждающихся в особой заботе, в 2014 году 1000 человек, в 2015 году 1020 человек, в 2016 году 1050 человек, в 2017 году 1070 человек, в 2018 году 1085 человек, в 2019 году 1100 человек. 10. сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2014 году - 21 ед., в 2015 году - 11. количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту: в 2014 году - 0; в 2015 году- 0; в 2016 году - 0; в 2017 году- 0; в 2018 году до 40 чел., в 2019 году до 45 чел. 12. количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости: в 2014 году - 0; в 2015 году- 0; в 2016 году - 0; в 2017 году- 0; в 2018 году до 50 чел., в 2019 году до 55 чел. 13. создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях: в 2014 году - 0; в 2015 году- 0; в 2016 году - 0; в 2017 году- 0; в 2018 году 0., в 2019 году - 1 учреждение |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования составит: 303109,8 тыс. руб., в т.ч. 2014 год- 54533,8 тыс. руб.; 2015 год- 48942 тыс. руб.; 2016 год- 48972 тыс. руб., 2017 год- 48912 тыс. руб.; 2018 год- 50700 тыс. руб.; 2019 год- 50700 тыс. руб. |
Сроки реализации программы |
2014-2019 годы |
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Старшее поколение на 2014 - 2019 гг."; 2. Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг."; 3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 гг."; 4. Подпрограмма "Дети - сироты на 2014 - 2019 гг."; 5. Подпрограмма "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг."; 6. Подпрограмма "Дети - инвалиды на 2014 - 2019 гг." |
Ожидаемые результаты |
1. Создание условий для поддержки активного долголетия, привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 45 граждан пожилого возраста. 2. Охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями. 3. Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в количестве 33 лицам ежегодно. 4. Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности - 5. Количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах до 85 чел.; 6. Количество участников реализации проектов в области молодежной политики на территории района: до 60 чел. 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе ежегодно до 100% 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. 9. Количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту, к 2016 году не менее 45 чел. 10. Количество детей-инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости, к 2016 году не менее 55 чел. 11. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях в 2016 году в 1 учреждении. 12. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, к 2020 году до 1800 человек, в том числе детей, нуждающихся в особой заботе, к 2016 году до 1100 человек. 13. Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2020 году 21 ед. |
Контроль за выполнением программы |
Администрация Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" (далее программа) разработана в целях повышения уровня и качества жизни населения, в том числе за счет повышения эффективности системы социальной поддержки граждан, нуждающихся в особой защите государства, и повышения качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения.
Социальная поддержка граждан осуществляется также в форме социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми, детям-сиротам и др.
По состоянию на 1 января 2013 г. в учреждениях социальной защиты населения Бейского района было зарегистрировано из числа федеральных льготников (инвалиды и участники Великой Отечественной войны - 11 чел., инвалиды - 1285 чел., дети-инвалиды - 100 чел.), 1300 получателей ежемесячного государственного пособия на ребенка, детей, на которых выплачивается пособие, - 2140 человек.
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 302 человека. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, - 105 человек. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, - 197 человек.
Работа по взаимодействию исполнительных органов государственной власти с общественными организациями способствует укреплению и развитию диалога между обществом и властью. Взаимодействие с общественными организациями строится на принципах социального партнерства, включающих объединение усилий в постановке и решении приоритетных задач, взаимную ответственность сторон за результаты их реализации. Это позволяет организовать систему совместных действий и устойчивое внедрение различных форм взаимодействия.
Более подробно состояние и направления развития сферы социальной поддержки населения изложены в подпрограммах муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы".
Начальный базовый показатель для расчета эффективности работы программы указан непосредственно в каждой подпрограмме, которая включена в данную программу.
2. Основные цели и задачи
Основными целями программы является:
- повышение качества и уровня жизни населения Бейского района;
- повышение доступности социального обслуживания населения.
Для выполнения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Совершенствование предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышение адресной направленности социальных выплат;
2. Повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
4. Реализация мер, направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма "Старшее поколение на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
18880,5 |
4719,5 |
2761 |
2700 |
2700 |
3000 |
3000 |
Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
590 |
20 |
20 |
* |
* |
275 |
275 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2016 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
210415 |
35919 |
34832 |
34832 |
34832 |
35000 |
35000 |
Подпрограмма "Дети-сироты на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
71660 |
13511 |
11329 |
11440 |
11380 |
12000 |
12000 |
Подпрограмма "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
1364,3 |
364,3 |
* |
* |
* |
500 |
500 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
200 |
* |
* |
* |
* |
100 |
100 |
Итого по программе |
303009,8 |
54533,8 |
48942 |
48972 |
48912 |
50875 |
50875 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Затраты на весь срок реализации программы составляют 303009,8 тыс. рублей, в т.ч. :
2014 год - 54533,8 тыс. рублей;
2015 год - 48942 тыс.рублей;
2016 год - 48972 тыс.рублей;
2017 год - 48912 тыс.рублей;
2018 год- 50875 тыс.рублей;
2019 год - 50875 тыс.рублей.
В том числе:
Подпрограмма "Старшее поколение на 2014 - 2019 г.г.":
Затраты составляют 18880,5 тыс. руб., из них
2014 год - 4719,5 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 4719,5 тыс.рублей;
2015 год - 2761 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 2761 тыс.рублей;
2016 год - 2700 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 2700 тыс.рублей;
2017 год - 2700 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 2700 тыс.рублей;
2018 год - 3000 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс.рублей;
2019 год - 3000 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс.рублей.
Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 240 тыс. руб., из них
2014 год - 20 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 20 тыс.рублей;
2015 год - 20 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 20 тыс.рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 100 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 275 тыс.рублей;
2019 год - 100 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 275 тыс.рублей.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 г.г.":
2014 год - 35919 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35919 тыс.рублей;
2015 год - 34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2016 год - 34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2017 год - 34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2018 год - 35000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35000 тыс.рублей;
2019 год - 35500 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35000 тыс.рублей;
Подпрограмма финансируется только из республиканского бюджета.
Подпрограмма "Дети-сироты на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 71660 тыс. руб., из них
2014 год - 13511 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6995 тыс.рублей, из федерального бюджета-6494 тыс.рублей, из местного бюджета-22 тыс.рублей;
2015 год - 11329 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6327 тыс.рублей, из федерального бюджета-5002 тыс.рублей;
2016 год - 11440 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6327 тыс.рублей, из федерального бюджета-5113 тыс.рублей;
2017 год - 11380 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6328 тыс.рублей, из федерального бюджета-5052 тыс.рублей;
2018 год - 12000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6000 тыс.рублей, из федерального бюджета-6000 тыс.рублей;
2019 год - 12000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6000 тыс.рублей, из федерального бюджета-6000 тыс.рублей.
Подпрограмма "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 1364,3 тыс. руб., из них
2014 год - 364,3 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 55,3 тыс.рублей, внебюджетные средства- 309 тыс.рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 500 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 500 тыс.рублей;
2019 год - 500 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 500 тыс.рублей.
Подпрограмма "Дети- инвалиды на 2014 - 2016 г.г.":
Затраты составляют 200 тыс. руб., из них
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 100 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 100 тыс.рублей;
2019 год - 100 тыс.рублей, в т.ч. из местного бюджета 100 тыс.рублей.
5. Механизм реализации
Общее руководство и исполнение программой осуществляют Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района, Управление образования Бейского района, Администрация Бейского района. Муниципальным заказчиком и контролирующим органом выступает Администрация Бейского района Республики Хакасия.
Отдельные мероприятия финансируются только за счет бюджета Республики Хакасия.
В ходе реализации программы Администрация Бейского района Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов Программы, осуществляет подготовку представлений в установленном порядке, ежеквартальных отчетов о ходе выполнения Программы и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и об эффективности использования финансовых средств и представляет их в Управление финансов Администрации Бейского района Республики Хакасия.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Основные показатели результативности программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы:
1. Создание условий для поддержки активного долголетия, привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 45 граждан пожилого возраста.
2. Охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями.
3. Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в количестве 33 лицам ежегодно.
4. Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности - до 1240 чел.;
5. Количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах до 85 чел.;
6. Количество участников реализации проектов в области молодежной политики на территории района: до 60 чел.
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе ежегодно до 100%
8. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-инвалидов.
9. Количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту, к 2016 году не менее 45 чел.
10. Количество детей-инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости, к 2016 году не менее 55 чел.
11. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях в 2016 году в 1 учреждении.
12. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, к 2020 году до 1800 человек, в том числе детей, нуждающихся в особой заботе, к 2016 году до 1100 человек.
13. Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2020 году 21 ед.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Старшее поколение на 2014 - 2019 гг."
Наименование подпрограммы |
"Старшее поколение на 2014 - 2019 гг." |
Основание для принятия решения о разработке подпрограммы |
- Федеральный закон РФ N 186 от 18.07.2009 г. "О ветеранах"; Закон Республики Хакасия от 06.07.2007 N 39-ЗРХ "О муниципальной службе в Республике Хакасия"; Решение Совета депутатов МО Бейский район от 26.10.2009 г. N 274 "Об утверждении положения об установлении, назначении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Бейский район" |
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района Республики Хакасия |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества. Задачи: 1) совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности пожилых людей; 2) укрепление социальной защищенности пожилых людей; 3) укрепление здоровья пожилых людей; 4) оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей; 5) совершенствование мер социальной поддержки, социального обслуживания пожилых жителей сельской местности; 6) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей; 7) организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; 8) повышение уровня жизни |
Показатели результативности |
- Привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 55 граждан пожилого возраста, в т.ч. в 2014 году- 5 чел., в 2015 году - 10 чел., в 2016 году- 10 чел., в 2017 год- 10 чел., в 2018 год- 10 чел., в 2019 год- 10 чел.; - охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями, в т.ч. в 2014 году- 30 чел, в 2015 году - - ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы: в 2014 году- 33 чел, в 2015 году - 33 чел., к 2016 году- 33 чел., в 2017 году - 33 чел., к 2018 году- 33 чел., в 2019 году - 33 чел. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Средства местного бюджета 18880,5 тыс. руб., в т.ч. 2014 год- 4719,5 тыс. руб.; 2015 год- 2761 тыс. руб.; 2016 год- 2700 тыс. руб.; 2017 год- 2700 тыс. руб., 2018 год- 3000 тыс. руб., 2019 год- 3000 тыс. руб. |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2019 годы |
Ожидаемые результаты |
1. Создание условий для поддержки активного долголетия, привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 45 граждан пожилого возраста; 2. Охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями; 3. Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в количестве 33 лицам ежегодно |
Система контроля за выполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района, Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Общее старение населения, являясь, с одной стороны, позитивным результатом развития как увеличение продолжительности жизни, с другой стороны следствием сокращения рождаемости, выступает как существенный фактор влияния на социально-экономические процессы в целом и на социальную политику в частности.
Пожилому возрасту присущи специфические проблемы: ухудшение состояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, более низкий по сравнению с молодыми гражданами уровень доходов, утрата привычного социального статуса.
В силу возрастных изменений, состояния здоровья граждан пожилого возраста особое внимание необходимо уделять поддержанию их жизнеспособности и активности.
Одной из особенностей демографической ситуации в Бейском районе является высокая численность лиц пожилого возраста.
Анализируемый год |
Численность населения, чел. |
Численность граждан получающих пенсию по старости, чел. |
Доля граждан, получающих пенсию по старости, от общей численности населения, % |
2010 |
21878 |
3958 |
18,1 |
2011 |
19384 |
4031 |
20,8 |
2012 |
19219 |
4021 |
20,9 |
По состоянию на 30 сентября 2013 года 4141 житель Бейского района являются получателями трудовых пенсий по старости, из них 30 человек лицами, замещавшими должности муниципальной службы.
В рамках муниципальной целевой программы "Старшее поколение" за предыдущие годы:
- достойно проведены мероприятия по подготовке и празднованию памятных дат истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, районные мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- производилось осуществление единовременной социальной выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Бейского района";
- оказывалась материальная помощь вдовам участников ВОВ, нуждающимся, одиноко проживающим труженикам тыла;
- оказывалась финансовая поддержка общественных организаций и объединений.
Для дальнейшей поддержки граждан старшего возраста необходимо продолжить работу по повышению качества жизни пожилых людей, по решению социальных проблем пожилых граждан, по повышению качества и доступности предоставления социальных услуг, оказываемых гражданам старшего поколения. Необходимо поддерживать активное социальное долголетие пожилых людей - повышать социальную активность и формировать активный социальный статус граждан старшего поколения путем проведения мероприятий по реализации социальных и культурных потребностей пожилых людей в рамках настоящей подпрограммы.
2. Основные цели и задачи
Целью подпрограммы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.
Для реализации данной цели требуется решить следующие задачи:
1) совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности пожилых людей;
2) укрепление социальной защищенности пожилых людей;
3) укрепление здоровья пожилых людей;
4) оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей;
5) совершенствование мер социальной поддержки, социального обслуживания пожилых жителей сельской местности;
6) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей;
7) организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей.
3. Перечень программных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Объем финансирования, тыс. руб. по годам |
|||||
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1. |
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
май |
УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов |
150 |
* |
* |
* |
* |
* |
2. |
Проведение районных мероприятий, посвященных 90-летию района |
1-2 квартал |
5 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
3. |
Встреча ветеранов сельского хозяйства |
ноябрь |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
4. |
Финансовая поддержка для проведения мероприятий с первичными организациями |
в течение года |
20 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
5. |
Оказание помощи малоимущим гражданам (вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, нуждающимся, одиноко проживающим) |
в течение года |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
6. |
Осуществление ежегодных единовременных социальных выплат Почетным гражданам Бейского района - проведение мероприятий для Почетных граждан |
март
март |
80 |
80 |
* |
* |
* |
* |
|
7. |
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей |
Октябрь |
3 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
8. |
Проведение спортивных мероприятий: - автопробег - районная спартакиада ветеранов - районное соревнование по шашкам - участие ветеранов в различных республиканских мероприятиях |
2-3 квартал |
2 3
5 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
9. |
Чествование ветеранов, активистов, юбилейных супружеских пар |
4 квартал |
5 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
10. |
Чествование ветеранов полиции |
4 квартал |
5 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
11. |
Проведение мероприятий посвященных дню матери |
|
15 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
12. |
Экскурсии ветеранов по значимым местам Хакасии |
в течение года |
2 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
13. |
Обмен опытом работы с соседями по территории |
в течение года |
1 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
14. |
Проведение мероприятия - "День инвалидов" |
4 квартал |
2 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
15. |
Проведение спартакиады для людей с ограниченными возможностями |
3 квартал |
2 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
16. |
Новогодний бал-маскарад |
декабрь |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
17. |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих Бейского района |
ежемесячно |
Администрация района |
3483,5 |
2681 |
2761 |
2700 |
2700 |
3000 |
18. |
Разработка ПСД мемориальный комплекс |
Март-апрель |
Администрация района |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
Строительство мемориального комплекса в с. Бея |
Июнь-август |
УКМСиТ |
836 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
ИТОГО: |
|
4719,5 |
2761 |
2761 |
2700 |
3000 |
3000 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Бейский район. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета.
Сумма финансирования на период действия подпрограммы устанавливается в размере 18880,5 тыс. руб., в т.ч. 2014 год - 4719,5 тыс. руб.; 2015 год- 2761 тыс. руб.; 2016 год- 2700 тыс. руб., 2017 год- 3000 тыс. руб., 2019 год - 3000 тыс. руб.
Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами подпрограммы и подпрограммными мероприятиями.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
Администрация Бейского района является заказчиком данной подпрограммы.
Контроль над исполнением подпрограммы осуществляет Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района (далее УКМСиТ). Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное своевременное выполнение. Совет ветеранов расходует денежные средства, выделенные заказчиком, строго по целевому назначению и представляет в УКМСиТ информацию, финансовые отчеты о целевом использовании средств.
Финансирование доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляется бухгалтерией администрации Бейского района.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе перечня мероприятий и сметы расходов. Заказчик утверждает перечень мероприятий по реализации подпрограммы, формы и сроки предоставления бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль над ходом реализации подпрограммы, проводит анализ эффективности выполнения подпрограммных мероприятий, расходования финансовых средств.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий по каждому направлению осуществляется заказчиком подпрограммы и исполнителем подпрограммы.
Реализация подпрограммы позволит улучшить защиту прав и интересов людей старшего поколения, ветеранов, обеспечить им создание равных с другими гражданами условий для возможности участия во всех сферах общественной деятельности.
Основные показатели результативности программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы:
- привлечение к участию в вокальных и хоровых коллективах 55 граждан пожилого возраста, в т.ч. в 2014 году- 5 чел., в 2015 году - 10 чел., в 2016 году- 10 чел., в 2017 год- 10 чел., в 2018 год- 10 чел., в 2019 год- 10 чел.;
- охват 180 граждан пожилого возраста спортивными мероприятиями, в т.ч. в 2014 году- 30 чел, в 2015 году - 30 чел., в 2016 году- 30 чел., в 2017 год- 30 чел., в 2018 год- 30 чел., в 2019 год- 30 чел.;
- ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы: в 2014 году- 33 чел, в 2015 году - 33 чел., к 2016 году- 33 чел., в 2017 году - 33 чел., к 2018 году- 33 чел., в 2019 году - 33 чел.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг." |
Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 "Об утверждении Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года" (с последующими изменениями) |
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района |
Цель |
Создание условий для работы с молодежью в Бейском районе в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики |
Задачи |
- реализация молодежных инициатив в Бейском районе; - развитие системы патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде; - поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала; - формирование и реализация действенной системы профилактики социально-негативных явлений, совершенствование механизмов противодействия экстремистскому поведению и криминализации в молодежной среде |
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности: 2014 год - 1175 чел., 2015 год - чел.; 2016 год - 1225 чел., 2017 год - чел.; 2018 год - количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах 2014 год - результативность отсутствует, 2015 год - до 65 чел.; 2016 год - до 70 чел.; 2017 год - чел.; 2018 год -80 чел., 2019 год- 85 чел.; - количество молодых людей, участвующих в реализации проектов: 2014 год- до 40 чел., 2015 год -до 45 чел., 2016 год - до 50 чел., 2017 год -до 55 чел., 2018 год - до 57 чел.,2019 год -60 чел. |
Сроки и этапы реализации |
2014-2019 годы |
Объемы и источники финансирования |
Предполагаемый общий объем финансирования местного бюджета составляет 590,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 20 тыс.рублей; 2015 - 20,0 тыс. рублей; 2016 -0 рублей; 2017 -0 рублей, 2018 -275,0 тыс.рублей, 2019 -275,0 тыс.рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
К концу 2019 года прогнозируется - количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности - - количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах до 85 чел.; - количество участников реализации проектов в области молодежной политики на территории района: до 60 чел. |
Система контроля за выполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района, Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района (далее УКМСиТ) |
1. Характеристика проблемы
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
Эффективная государственная молодежная политика - один из важных инструментов развития страны, роста благополучия ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг." является продолжением программных мероприятий по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание организационных, экономических и правовых условий для развития личности, поддержки молодежных объединений.
Одним из приоритетных принципов молодежной политики является развитие личности будущего гражданина общества, его активная жизненная позиция.
На территории Бейского района зарегистрировано более 5200 молодых людей, из них проживают около 3000 чел. Необходимо создать условия для раскрытия мощного созидательного потенциала молодежи, активизировать ее деятельность, дать выход энергии, направив ее в нужное русло, на благо Отечества, на добрые дела. Молодежь должна почувствовать свою значимость и нужность.
Мероприятия, запланированные по данной подпрограмме, позволят молодежи Бейского района в полной мере раскрыть свой потенциал, дадут возможность проявить себя как на местном, так и на республиканском уровне.
В августе 2012 г. торжественно открылось муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр молодежных инициатив". Направления деятельности - поддержка и продвижение идей и инициатив молодежи; методическая помощь по социальному проектированию; информация по правовым вопросам; организация и проведение молодежных мероприятий.
Подпрограмма позволит охватить большинство направлений сферы молодежной политики путем развития общественно-государственного партнерства. Прежде всего, партнерство будет развиваться через привлечение к реализации государственной молодежной политики детских и молодежных общественных объединений, развитие системы мероприятий для молодежи, вовлечение молодежи в процессы управления территориями через реализацию социально-значимых проектов на территории района.
Базовые показатели
N п\п |
Наименование показателя |
2013 год, чел. |
1 |
количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах |
60 |
2 |
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности |
1150 |
3 |
количество молодых людей, участвующих в реализации проектов |
35 |
2. Цель и задачи
Целью подпрограммы является создание условий для работы с молодежью в Бейском районе в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- поддержка молодежных общественных объединений;
- реализация молодежных инициатив в Бейском районе;
- развитие системы патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде;
- поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития личного потенциала;
- формирование и реализация действенной системы профилактики социально-негативных явлений, совершенствование механизмов противодействия экстремистскому поведению и криминализации в молодежной среде;
- укомплектование специализированными кадрами учреждений образования района
Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять в течение трех лет (2014-2019 годы).
3. Перечень подпрограммных мероприятий
N |
Наименование мероприятия |
Исполнители Сроки исполнения |
Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. |
|||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||
1. Вовлечение молодежи в социальную практику |
|
|
|
|
||||||||||
1.1. |
Организация обучающих мероприятий, семинаров, тренингов |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
1.2. |
Организация деятельности Молодежной общественной палаты |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
1.3. |
Мероприятия, направленные на развитие и поощрение добровольческой деятельности в молодежной среде (Районная неделя Добрых Дел - весенняя и осенняя (добровольческие акции), "Наше время" - районный слет волонтерских объединений, Школа лидера) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
1.4. |
Обучение представителей общественных объединений (выездные семинары для активной молодежи района "Работа Советов молодежи в поселениях") |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
|
ИТОГО по разделу "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
|
|
|
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
|||
2. Поддержка инициативной и талантливой молодежи |
|
|
|
|||||||||||
2.1. |
Премии главы администрации учащейся и работающей молодежи |
УКМСиТ |
ноябрь |
|
104,0 |
20,0 |
20,0 |
0 |
0 |
32 |
32 |
|||
2.2. |
Конкурс социально-значимых проектов "Мечты сбываются!" |
УКМСиТ |
в течение года |
|
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|||
2.3. |
Участие в конкурсе грантов Правительства РХ в области государственной молодежной политики |
УКМСиТ |
в течение года |
|
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
2.4. |
Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий (Молодежный фестиваль народного творчества "Праздник русской березки", фестиваль творческой молодежи района "Звездное лето", районный фестиваль команд КВН, фестиваль гитарной песни "Серебряная струна" и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
35 |
|||
2.5. |
Участие в республиканских, общероссийских, международных конкурсах, слетах, фестивалях и форумах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский Форум молодежи, семинары по молодежной политике, фестиваль "Манифест", фестиваль "Весна в Хакасии", "Патриот России", "Кочующая столица", АЛЬФА, Форум по трудоустройству, Школа молодежного предпринимательства и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
|||
|
ИТОГО по разделу "Поддержка инициативной и талантливой молодежи" |
|
|
|
294 |
|
|
|
|
147 |
147 |
|||
3. Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи |
|
|
|
|||||||||||
3.1. |
Организация и проведение тематических форумов, акций, конкурсов, слетов, спортивных и других районных мероприятий для молодежи: День молодежи, Молодежный праздник "День Нептуна", районные молодежные велогонки "Жажда скорости", туристско-патриотический слет молодежных команд "Гора выживания", Фестиваль молодежных субкультур "Движение", работа с инвалидами, велопробег по памятникам ВОВ и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
|||
3.2. |
Участие в республиканских слетах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский слет волонтеров - озеро Беле, Молодежный фестиваль "Оставь свой яркий след на планете" - Копьево, Республиканский добровольческий форум - Абакан, и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
3.3. |
Поддержка и развитие технического творчества молодежи |
УКМСиТ |
в течение года |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
3.4. |
Организация деятельности и развитие пейнтбольного клуба "Экстримал" на базе молодежного центра |
УКМСиТ |
в течение года |
|
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||
3.5. |
Социальная адаптация молодежи с ограниченными возможностями: проведение мониторинга на выявление возможностей и проблем данной категории молодых людей; проведение общих сборов и мероприятий различной направленности; участие в форумах регионального и общероссийского уровня |
УКМСиТ |
в течение года |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
3.6. |
Фестиваль дворового футбола |
УКМСиТ |
август |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|||
|
ИТОГО по разделу "Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи" |
|
|
|
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
98 |
|||
4. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики в Бейском районе |
|
|
|
|||||||||||
4.1. |
Информационно-методические, организационно-хозяйственные расходы на осуществление и сопровождение деятельности общественных молодежных объединений |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Проведение ежегодного мониторинга по реализации молодежной политики на территории Бейского района - изготовление и распространение печатных изданий, видеоматериалов |
УКМСиТ |
IV кв. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.3. |
Подготовка к празднованию юбилея района - информационные буклеты |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по разделу "Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики в Бейском районе" |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. Формирование инфраструктуры реализации государственной молодежной политики |
|
|
|
||||||||||
5.1. |
Создание музея молодежного движения в Бейском районе |
ЦМИ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.2. |
Подготовка специалистов по работе с молодежью. Премиальный фонд для поощрения председателей молодежных советов территорий. |
УКМСиТ |
в течение года |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
5.3 |
Развитие учреждения по работе с молодежью (Центр молодежных инициатив) |
УКМСиТ |
в течение года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по разделу "Формирование инфраструктуры реализации государственной молодежной политики" |
|
|
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
|
Всего: |
|
|
|
590,0 |
20,0 |
20,0 |
0 |
0 |
275,0 |
275,0 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета Бейского района, УКМСиТ. Общие затраты на реализацию подпрограммы в период 2014 - 2019 годов составляют 590,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 20 рублей; 2015 - 20,0 тыс. рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 0 рублей; 2018 -275 тыс.рублей; 2019 -275 тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Бейского района. Основным механизмом реализации Программы является целевое использование бюджетных средств, выполнение плана подпрограммных мероприятий.
По мере необходимости муниципальный заказчик подпрограммы вносит предложения о продлении или сокращении сроков реализации, ее отдельных разделов и мероприятий, а также о целесообразности ее дальнейшей реализации в целом или отдельных мероприятий.
Исполнитель подпрограммы представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, в управление финансов администрации Бейского района информацию о реализации подпрограммы в установленном порядке.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит создать условия для патриотического воспитания и самореализации молодежи Бейского района, использовать потенциал молодых людей в реализации социально-значимых проектов на благо района.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:
Наименование |
Величина, по годам, чел |
|
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
К 2020 году |
|
- количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности; |
1175 |
1200 |
1225 |
1230 |
1235 |
1240 |
1240 |
- количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах; |
0 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
- количество участников реализации грантов в области молодежной политики на территории района |
40 |
45 |
50 |
55 |
57 |
60 |
60 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 гг." |
Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 "Об утверждении Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года" (с последующими изменениями) |
Муниципальный заказчик |
Администрация Бейского района |
Цель |
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми |
Задачи |
- Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей; - Усиление межведомственного взаимодействия по внедрению новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, раннему выявлению семейного неблагополучия, укреплению института семьи с детьми, возрождению семейных традиций, воспитательного потенциала семьи. |
Показатели результативно-сти (целевые индикаторы) по годам |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе, в том числе: 2014 год -до 100%; 2015 год -до 100%; 2016 год -до 100%; 2017 год -до 100%; 2018 год -до 100%; 2019 год -до 100%. |
Сроки и этапы реализации |
2014-2019 годы |
Объемы и источники финансирования |
Данная подпрограмма финансируется только из бюджета Республики Хакасия. Общая сумма затрат составляет 210415 тыс. руб., в т.ч. 2014 год- 35919 тыс. руб., 2015 год- 34832 тыс. руб., 2016 год- 34832 тыс. руб., 2017 год-34832 тыс. руб., 2018 год- 35000 тыс. руб., 2019 год- 35000 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе, ежегодно до 100%. |
Система контроля за выполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района, Управление образования Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Проблемы, связанные с формированием благоприятных условий для жизнедеятельности детей, продолжают оставаться острыми.
Демографическая ситуация в Республике Хакасия остается достаточно сложной. Несмотря на повышение уровня рождаемости, в республике наблюдается сокращение числа детей и подростков в возрасте до 18 лет, снижается численность и доля детей в общей структуре населения.
Остается высоким риск бедности при рождении детей, особенно в молодых, многодетных и неполных семьях. Существующая система государственных минимальных социальных гарантий, в том числе в сфере государственной поддержки семей с детьми, не обеспечивает равных гарантий для семей, имеющих детей.
Так, размер государственного ежемесячного пособия на ребенка в республике, выплачиваемого семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, в 2013 году составляет 227,72 рубля.
Эффективность работы всех субъектов системы профилактики с неблагополучной семьей пока еще недостаточна для сохранения ребенка во всех возможных случаях в его родной семье. В основном организация работы с неблагополучной семьей всех субъектов профилактики в настоящее время направлена на оказание профилактической помощи семье на поздних этапах ее неблагополучия, когда в большинстве случаев основными мерами по защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав.
Дальнейшая работа по внедрению инновационных технологий для организации работы с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия, повышение квалификации специалистов позволят эффективно использовать возможности социальной реабилитации на ранней стадии семейного неблагополучия, оказывать действенную помощь в предотвращении лишения родительских прав и сохранении для ребенка родной семьи.
Администрация Бейского района осуществляет работу по обеспечению государственных гарантий по защите прав детства, созданию условий для полноценного развития и воспитания подрастающего поколения. В районе своевременно и в полном объеме осуществляется выплата всех видов государственного пособия на ребенка за счет средств республиканского бюджета гражданам, имеющим детей, материнского (семейного) капитала. Расширены меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных.
Базовые показатели
N п\п |
Наименование показателя |
2013 год, чел. |
1 |
Количество детей, оставшихся без попечения родителей |
315 |
2 |
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи и под опеку |
315 |
2. Основные цели и задачи
Основной целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми.
Для достижения цели требуется решить следующие задачи:
1. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей;
2. Усиление межведомственного взаимодействия по внедрению новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, раннему выявлению семейного неблагополучия, укреплению института семьи с детьми, возрождению семейных традиций, воспитательного потенциала семьи.
3. Перечень подпрограммных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1. |
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |
1984 |
1966 |
1966 |
1966 |
2000 |
2000 |
2. |
Субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в опекунской и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
33935 |
33866 |
32866 |
32866 |
33000 |
33000 |
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств бюджета Республики Хакасия.
Общая сумма затрат составляет 210415 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год -35919 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35919 тыс.рублей;
2015 год -34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2016 год -34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2017 год -34832 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 34832 тыс.рублей;
2018 год -35000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35000 тыс.рублей;
2019 год -35500 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35000 тыс.рублей;
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация Бейского района, Управление образования Бейского района. Основным механизмом реализации Программы является целевое использование бюджетных средств, выполнение плана подпрограммных мероприятий.
Ежеквартально Управление образования предоставляет в Управление финансов администрации Бейского района отчет о реализации подпрограммы.
6. Оценка социально-экономической эффективности
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи и под опеку, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе, ежегодно 100%.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Дети-сироты района на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Дети-сироты на 2014 - 2019 гг." |
Заказчик подпрограммы |
Администрация Бейского района |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Создание на муниципальном уровне условий для своевременного выявления, устройства, полноценного развития и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение им условий для социальной и личностной самореализации; формирование системы муниципальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Задачи: - обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - модернизация системы воспитания, обучения и обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Показатели результативности |
количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья: 2014 год -11 чел., 2015 год -11 чел., 2016 год -11 чел., 2017 год- 11 чел., 2018 год- 12 чел., 2019 год- 12 чел. |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2019 г.г. |
Объемы и источники финансирования |
Объем запланированных средств из разных источников всего 71660 тыс. руб.: 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. -12000 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма, у которых наступило право на получение жилья к 2020 году до 68 чел |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района, Управление образования администрации Бейского района |
1. Характеристика проблемы
По состоянию на 01.01.2014 г. в муниципальном образовании Бейский район всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -315, из них:
- в замещающей семье -193, в семьях опекунов (попечителей) -122.
Семейная форма устройства составляет 100% от всего числа выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако, несмотря на принимаемые меры, количество детей, нуждающихся в помощи государства, не уменьшается. Поэтому необходимо организовать работу по профилактике социального сиротства, также необходимо решить вопрос ремонта жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору социального найма, так как жилые помещения были приобретены на вторичном рынке жилья и требуют в настоящее время ремонта.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию на муниципальном уровне условий для своевременного выявления, устройства, полноценного развития и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Базовые показатели
|
Показатели |
2013 год |
1 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на получение жилья |
120 |
2 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на получение жилья (по решению суда) |
28 |
3 |
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма |
8 |
2. Основные цели и задачи
Целью подпрограммы является создание на муниципальном уровне условий для своевременного выявления, устройства, полноценного развития и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение условий для социальной и личностной самореализации.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- формирование системы муниципальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- модернизация системы воспитания, обучения и обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Перечень программных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Сумма по годам, тыс. руб. |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Исполнитель |
||
1 |
Обеспечение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилой площадью Ремонт жилых помещений, представленных по договору социального найма и найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа: |
71638 |
13489 |
11329 |
11440 |
11380 |
12000 |
12000 |
УО, КУМИ, Главы муниципальных образований поселений (по согласованию) |
|
- Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
|
|
- Республиканский бюджет |
37977 |
6995 |
6327 |
6327 |
6328 |
6000 |
6000 |
|
|
- Федеральный бюджет |
33661 |
6494 |
5002 |
5113 |
5052 |
6000 |
6000 |
|
2 |
Проведение районного конкурса "Замещающая семья" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
3 |
Организация работы клуба замещающих семей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
4 |
Подготовка и участие в республиканском фестивале "Хрустальный башмачок" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
5 |
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
6 |
- Приобретение путевок для воспитанников Бейской СКШИ в оздоровительный лагерь "Березка". |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
7 |
Участие в форуме приемных родителей |
22 |
22 |
|
0 |
|
0 |
|
УО |
|
Итого: |
71660 |
13511 |
11329 |
11440 |
11380 |
12000 |
12000 |
|
|
- Местный бюджет |
22 |
22 |
- |
- |
- |
-- |
- |
|
|
- Республиканский бюджет |
37977 |
6995 |
6327 |
6327 |
6328 |
6000 |
6000 |
|
|
- Федеральный бюджет |
33661 |
6494 |
5002 |
5113 |
5052 |
6000 |
6000 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Объем запланированных средств из разных источников всего 71660 тыс. руб.:
2014 год -13511 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6995 тыс.рублей, из федерального бюджета-6494 тыс.рублей, из местного бюджета-22 тыс.рублей;
2015 год -11329 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6327 тыс.рублей, из федерального бюджета-5002 тыс.рублей;
2016 год -11440 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6327 тыс.рублей, из федерального бюджета-5113 тыс.рублей;
2017 год -11380 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6328 тыс.рублей, из федерального бюджета-5052 тыс.рублей;
2018 год -12000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6000 тыс.рублей, из федерального бюджета-6000 тыс.рублей;
2019 год -12000 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6000 тыс.рублей, из федерального бюджета-6000 тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий настоящей подпрограммы.
Администрация Бейского района, как муниципальный заказчик, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий подпрограммы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования, ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей.
Ежеквартально Управление образования предоставляет в Управление финансов администрации Бейского района отчет о реализации подпрограммы.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе, в том числе: 2014 год -до 100%; 2015 год -до 100%; 2016 год -до 100%; 2017 год -до 100%; 2018 год -до 100%; 2019 год -до 100%.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг." |
Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 "Об утверждении Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года" (с последующими изменениями) |
Заказчик подпрограммы |
Администрация Бейского района |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей, охват оздоровительными мероприятиями в первоочередном порядке детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание условий для личностно-ориентированного подхода к летнему отдыху детей. Задачи: 1. Сохранить положительную динамику по охвату детей различными формами отдыха и занятости. 2. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, нуждающихся в особой заботе. 3. Обновлять содержание и методы воспитательной работы путем внедрения в практику работы оздоровительных учреждений инновационных технологий, вариативных программ летнего отдыха детей и подростков. Повышение эффективности и качества оздоровительной кампании. |
Показатели результативности |
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, составит в 2014 году 1700 человек, в 2015 году 1720 человек, в 2016 году 1750 человек, в 2017 году 1770 человек, в 2018 году 1785 человек, в 2019 году 1800 человек, в том числе детей, нуждающихся в особой заботе, в 2014 году 1000 человек, в 2015 году 1020 человек, в 2016 году 1050 человек, в 2017 году 1070 человек, в 2018 году 1085 человек, в 2019 году 1100 человек. Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2014 году - 21 ед., в 2015 году -21 ед., в 2016 году - 21 ед., в 2017 году - 21 ед., в 2018 году - 21 ед., в 2019 году - 21 ед. |
Срок реализации подпрограммы |
2014-2019 гг. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Всего предусмотрено средств 1364,3 тыс. руб.: - в 2014 г. - - в 2015 г. - 0 руб.; - в 2016 г. - 0 руб.; - в 2017 г. - 0 руб.; - в 2018 г. - - в 2019 г. -500 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, к 2020 году до 1100. - Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2020 году 21 ед. |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района, Управление образования администрации Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Важнейшим приоритетом государственной социальной политики является укрепление здоровья детей и подростков. Особое значение это приобретает в условиях демографического кризиса, роста заболеваемости детей, распространения среди них наркомании, токсикомании, алкоголизма.
Одним из главных путей решения данной проблемы считается оздоровительная деятельность, включая комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановление их физических и психических сил, профилактику заболеваний.
В районе сложилась и продолжает развиваться система организации отдыха и оздоровления детей. В ней задействованы:
- 1 загородный лагерь и 21 лагерь дневного пребывания.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2011 году было охвачено 2086 детей, в 2012 году 2167 человек, в 2013 году- 1819 человек. Характерной чертой летней оздоровительной компании осталось ее социальная направленность. В связи с этим особое внимание уделялось оздоровлению детей, нуждающихся в особой заботе государства: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, дети из многодетных, неполноценных, малообеспеченных семей и др.
Вместе с тем в организации детского отдыха и оздоровления остается немало проблем. Не достаточно развивается материальная база загородного оздоровительного учреждения. Не хватает оборудования, спортивного инвентаря и культинвентаря. Не в полной мере решается вопрос оздоровления и занятости детей, склонных к правонарушениям и находящихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь 15-17 лет. Острой остается проблема финансирования летней оздоровительной кампании из всех уровней бюджета.
2. Основные цели и задачи
Основной целью подпрограммы является:
- поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей, охват оздоровительными мероприятиями в первоочередном порядке детей, нуждающихся в особой заботе; создание условий для личностно-ориентированного подхода к летнему отдыху детей.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- Сохранение положительной динамики охвата детей различными формами отдыха и занятости.
- Обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой заботе.
- Обновление содержания и методов воспитательной работы путем внедрения в практику работы образовательных учреждений инновационных технологий, вариативных программ летнего отдыха детей и подростков.
Повышение эффективности и качества оздоровительной кампании.
3. Перечень подпрограммных мероприятий
"N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнитель |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|||
1 |
Участие спортсменов в республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
2 |
Республиканский слет "Молодых избирателей Хакасии" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
3 |
Проведение военно-полевых сборов |
55,3 |
55,3 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
УО |
4 |
Республиканский туристический слет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
5 |
Открытие оздоровительных лагерей при школах и ЦДТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
УО |
10 |
Районная елка одаренных детей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
12 |
Районные соревнования по баскетболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
13 |
Районные соревнования по волейболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
14 |
Районные соревнования по зимнему многоборью |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
15 |
Районные соревнования по легкой атлетике |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
16 |
Районные соревнования по мини футболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
УО |
17 |
Районные соревнования по настольному теннису, шахматам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
УО |
19 |
Районные соревнования по туризму |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
УО |
25 |
Фонд оплаты труда бойцов трудового отряда |
251,0 |
251,0 |
- |
- |
- |
110,0 |
110,0 |
УО |
26 |
Фонд оплаты труда бригадиров |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
27 |
Фонд оплаты труда бухгалтер, кадровика (3187,67*2) |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
-- |
УО |
28 |
Приобретение питьевой воды |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
29 |
Приобретение перчаток |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
30 |
Приобретение трудовых книжек |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
31 |
Приобретение канцелярских товаров |
9,4 |
9,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
32 |
Памятные сувениры бойцам трудового отряда |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
УО |
|
ИТОГО |
364,3 |
364,3 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
в т.ч. Местный бюджет |
55,3 |
55,3 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
309,0 |
309,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансирование выделяется за счет средств местного бюджета Бейского района в сумме 1364,3.руб., из них в 2014 г. -364,3 тыс. руб., в т.ч. 55,3 тыс. руб., из местного бюджета, 309,0 тыс. руб. из внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
Исполнителем подпрограммы является Управление образования администрации Бейского района.
Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью подпрограммы и предусматривают:
- создание условий для занятий спортом и отдыхом;
- проведение мониторинга здоровья детей и подростков;
- мониторинг организации отдыха и занятости детей.
Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой мероприятий, являющихся неотъемлемой частью подпрограммы.
Проект плана финансирования подпрограммы на очередной финансовый год формируется на основе бюджетной заявки Управления образования администрации Бейского района.
Ежеквартально Управление образования предоставляет в Управление финансов администрации Бейского района отчет о реализации подпрограммы.
По истечении срока реализации подпрограммы Управление образования представляет сводный отчет в Администрацию Бейского района.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Основные показатели результативности программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы:
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, составит в 2014 году 1700 человек, в 2015 году 1720 человек, в 2016 году 1750 человек, в 2017 году 1770 человек, в 2018 году 1785 человек, в 2019 году 1800 человек, в том числе детей, нуждающихся в особой заботе, в 2014 году 1000 человек, в 2015 году 1020 человек, в 2016 году 1050 человек, в 2017 году 1070 человек, в 2018 году 1085 человек, в 2019 году 1100 человек. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета, к 2020 году до 1100 человек.
Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях в 2020 году 21 ед.
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
Бейского района на 2014 - 2019 годы"
Подпрограмма
"Дети-инвалиды на 2014 - 2019 гг."
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Дети-инвалиды на 2014 - 2019 гг." |
Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 "Об утверждении Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года" (с последующими изменениями) |
Заказчик подпрограммы |
Администрация Бейского района |
Цель подпрограммы |
Комплексное решение проблем детей-инвалидов; Создание благоприятных условий для их полноценной жизни, сохранения и укрепления здоровья, интеграции их в общество; Разработка и реализация мероприятий по созданию системы реабилитации детей-инвалидов; Повышение уровня государственных гарантий в обеспечении детей-инвалидов всеми видами социальной помощи и поддержки |
Задачи подпрограммы |
Создание условий для получения образования детьми-инвалидами, для их творческого развития и приобщения к спорту, их интеграции в общество; Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов; Создание условий для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов; Обеспечение систематического повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами. |
Показатели результативности |
- количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту: в 2014 году -0; в 2015 году- 0; в 2016 году -0; в 2017 году- 0; в 2018 году до 40 чел., в 2019 году до 45 чел. - количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости: в 2014 году -0; в 2015 году- 0; в 2016 году -0; в 2017 году- 0; в 2018 году до 50 чел., в 2019 году до 55 чел. - создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях: в 2014 году -0; в 2015 году- 0; в 2016 году -0; в 2017 году- 0; в 2018 году 0., в 2019 году - 1 учреждение |
Срок и этапы реализации подпрограммы |
2014-2019 г.г. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Средства местного бюджета Бейского района всего на 2014 - 2019 г.г. 200 тыс. руб., в т.ч.: -2014 г. - 0 руб.; 2015 год-0 руб.; 2016 год-0 руб. 2017 год- 0 руб.; 2018 г. - 100 тыс. руб., 2019 г. - 100 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту, к 2020 году не менее 45 чел. Количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости, к 2020 году не менее 55 чел. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях в 2020 году в 1 учреждении |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
Администрация Бейского района |
1. Характеристика проблемы
Экономические и социальные преобразования, происходящие в стране, выдвигают в число важнейших задач государства и общества социальную защиту инвалидов, как взрослых, так и детей, в особенности. Анализ, проведенный республиканской межведомственной комиссией по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, показывает, что уровень и качество жизни инвалидов значительно ниже, чем в среднем у населения.
Многочисленные проблемы детей-инвалидов решаются недостаточно эффективно, что определяет необходимость формирования оптимально функционирующей системы социальной защиты детей-инвалидов, отвечающей современной политике государства и концепции инвалидности.
Инвалидность является одним из критериев состояния здоровья населения. Ее уровень и структура зависят от заболеваемости, социально-экономических условий жизни людей, демографической ситуации, объема и качества медицинского обслуживания, наличия или отсутствия системы реабилитации инвалидов и некоторых других факторов.
В соответствии со статистическими данными наблюдается тенденция уменьшения количества детей-инвалидов, проживающих на территории района.
На начало 2005-2006 учебного года в Бейском районе проживало 145 детей-инвалидов;
по состоянию на 01.09.2008 г. - уже 128 чел.;
по состоянию на 01.09.2009 г. - 124 ребенка-инвалида;
по состоянию на 01.07.2010 г. - 107 чел., что составляет 2,57% от общего количества детского населения (от 0 до 18 лет).
по состоянию на 01.01.2013 г. 100 человек.
Среди причин, способствующих возникновению инвалидности, основными являются: ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, высокая частота осложнения беременности и родов, наличие детского травматизма.
В районе осуществляется комплекс мер по улучшению условий жизни, медицинского и социального обслуживания, трудовой и профессиональной подготовки детей-инвалидов. Вместе с тем, в районе имеется необходимость дальнейшего совершенствования всей системы профилактики и реабилитации детской инвалидности. Принятие подпрограммы "Дети-инвалиды на 2014 - 2016 г.г." позволит осуществлять целенаправленную работу органов управления и учреждений независимо от их ведомственной принадлежности, а также общественных объединений и благотворительных организаций в решении проблем детской инвалидности.
Только объединив усилия можно создать эффективные условия для более успешной интеграции в общество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Основные цели и задачи
Целями подпрограммы являются защита и улучшение положения детей-инвалидов, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, а также разработка и реализация мероприятий по созданию системы реабилитации детей-инвалидов; повышение уровня государственных гарантий в области обеспечения детей-инвалидов всеми видами социальной помощи и поддержки.
Основная задача - повышение уровня государственных гарантий в обеспечении детей-инвалидов всеми видами необходимой социальной помощи и поддержки. Названная задача направлена на укрепление системы комплексного решения проблем детей-инвалидов, создание условий для их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания.
3. Перечень подпрограммных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
всего |
Финансирование, тыс. руб. |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|||
1 |
Организация участия в республиканском фестивале художественного творчества детей-инвалидов |
60 |
* |
* |
* |
* |
30 |
30 |
УСПН, УО (по согласованию) |
2 |
Организация участия в республиканской спартакиаде для детей-инвалидов |
30 |
* |
* |
* |
* |
15 |
15 |
УСПН, УО (по согласованию) |
3 |
Организация участия в республиканской спартакиаде обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида |
10 |
* |
* |
* |
* |
5 |
5 |
УО |
4 |
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей-инвалидов |
50 |
* |
* |
* |
* |
25 |
25 |
УСПН, УО, УКМСиТ |
5 |
Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями |
50 |
* |
* |
* |
* |
25 |
25 |
УО |
|
Всего по программе |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 200,0 тыс. рублей,
в том числе из местного бюджета:
-2014 год - 0 руб., 2015 год-0 руб., 2016 год-0 руб.,2017 год- 0 руб., 2018 год - 100,0 тыс. руб., 2019 год - 10500 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы корректируется, исходя из реальных возможностей районного бюджета на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации
К участию реализации подпрограммы привлекаются Управление социальной поддержки населения Бейского района, Управление образования администрации Бейского района, Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района. Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанными программными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью подпрограммы.
Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой подпрограммных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью подпрограммы.
Проект плана финансирования подпрограммы на очередной финансовый год формируется на основе бюджетной заявки Управления образования администрации Бейского района.
Ежеквартально Управление образования предоставляют в Управление финансов администрации Бейского района отчет о реализации подпрограммы.
По истечении срока реализации подпрограммы Управление образования представляет сводный отчет о реализации на утверждение в администрацию Бейского района.
6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Основные показатели результативности программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы:
Количество детей с ограниченными возможностями, приобщившихся к культуре и спорту, к 2020 году не менее 45 чел.
Количество детей инвалидов, охваченных различными формами отдыха и занятости, к 2020 году не менее 55 чел.
Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях в 2020 году создать 1 учреждение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.
Глава администрации |
Ю.Курлаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 31 декабря 2014 г. N 1131 "О внесении изменений в программу "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 861"
Текст постановления официально опубликован не был