Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856:
1.1. Первый абзац раздела 6 "Показатели результативности (целевые показатели по годам) слова "Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район: 2014 год -0, 2015 год -70%, 2016 год -75%." заменить словами "Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район: 2014 год -50%, 2015 год -70%, 2016 год -75%.".
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации Программы составляют -,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -71916,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели -1214,2 тыс. рублей.
2014 год -28260,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -27126,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели -1214,2 тыс. рублей.
2015 год -22289 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -22289 тыс. рублей.
2016 год -22581 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -22581 тыс. рублей.".
1.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции:
" |
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|||
всего |
в том числе по годам |
|
||||
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
31539,7 |
13004,7 |
9207 |
9328 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
31539,7 |
13004,7 |
9207 |
9328 |
|
|
на иные цели |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
2369,2 |
835,2 |
762 |
772 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
- Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - Софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы |
2369,2 |
629
206,2 |
762 |
772 |
|
|
Республиканский бюджет |
45,2 |
45,2 |
- |
- |
|
|
Местный бюджет |
790,0 |
790,0 |
- |
- |
|
|
на иные цели |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
38087,8 |
13286,8 |
12320 |
12481 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
38087,8 |
13286,8 |
12320 |
12481 |
|
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
- |
- |
|
|
Местный бюджет |
35837 |
11036 |
12320 |
12481 |
|
|
на иные цели |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
776,2 |
776,2 |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мероприятия по поддержке развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела учреждений культуры |
576,2 |
576,2 |
|
|
|
|
на иные цели |
200 |
200 |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
200 |
200 |
- |
- |
|
|
Местный бюджет |
576,2 |
576,2 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
на иные цели |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
24 |
24 |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
на иные цели |
24 |
24 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2016 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
332,0 |
332,0 |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
на иные цели |
284,0 |
284,0 |
- |
- |
|
|
Мероприятия на проведение спартакиады ко дню физкультурника |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе на 2014 г." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
на иные цели |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2015 гг." |
|
|||||
Всего по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
- |
- |
- |
- |
|
|
на иные цели |
- |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
73130,9 |
28260,9 |
22289 |
22581 |
". |
1.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации Программы составляют 73130,9 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Бейский район, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -71916,7 тыс. рублей.
2014 год -28260,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -27126,7 тыс. рублей.
2015 год -22289 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -22289 тыс. рублей.
2016 год -22581 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -22581 тыс. рублей.
В том числе:
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2016 гг." 28260,9 тыс. руб., из них:
2014 год -13004,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -13004,7 тыс. рублей, мероприятия, на иные цели -рублей.
2015 год -9207,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9207,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей;
2016 год -9328,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9328,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей;
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." - 2369,2 тыс. рублей, из них:
2014 год -835,2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -835,2 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей.
2015 год -762,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -762,0 тыс. рублей, на иные цели-0 рублей;
2016 год -772,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -772,0 тыс. рублей, на иные цели -рублей;
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." - 38087,8 тыс. рублей, из них:
2014 год -13286,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)- 13286,8 тыс. рублей, мероприятия, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2015 год -12320,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12320,0 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение специального оборудования, автотранспорта) -0 рублей;
2016 год -12481,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12481,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей;
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2016 гг." - 776,2 тыс. рублей, из них:
2014 год -776,2 тыс. рублей;
2015 год -0 рублей;
2016 год -0 рублей.
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2016 гг." - 2 тыс. рублей., их них 2014 год -2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -0 рублей, на иные цели - 2 тыс. рублей;
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." - 24,0 тыс. рублей, из них:
2014 год -24 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -0 рублей, на иные цели - 24 тыс. рублей;
2015 год -0 рублей,
2016 год -рублей.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2016 гг." - 332,0 тыс. рублей, из них:
2014 год -332 тыс. рублей;
2015 год -0 рублей;
2016 год -0 рублей.
Подпрограмма "Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе на 2014 г." -0 тыс. рублей;
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2015 гг."- 0 рублей.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации Программы.".
1.5. В подпрограмму "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2016 гг." приложения 1 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 5 "Показатели результативности (целевые показатели по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения:
2014 год -на 10 мероприятий;
2015 год -на 15 мероприятий;
2016 год -на 20 мероприятий;
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек):
2014 год -на 10 человек;
2015 год -на 15 человек;
2016 год -на 20 человек;
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе:
2014 год -на 22 человека;
2015 год -на 25 человека;
2016 год -на 30 человека;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью:
2014 год -на 60 единиц;
2015 год -на 65 единиц;
2016 год -на 70 единиц".
1.5.2. Пункт 7 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2014 год -13004,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -13004,7 тыс. рублей, мероприятия, на иные цели -0 рублей.
2015 год -9207,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9207,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей;
2016 год -9328,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9328,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей.".
1.5.2. Пункт 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения на 20 мероприятий;
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек) на 20 человек;
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе до 30 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью до 70 единиц.".
1.5.3. Раздел 1 "Характеристика проблемы дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
|
Показатели |
Количество |
|
|
1 |
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения |
154 |
|
|
2 |
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек) |
123 |
|
|
3 |
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе |
6305 |
|
|
4 |
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью |
1430 |
". |
1.5.4. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." (в тыс. руб.) |
|
|||||
|
Всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Исполнитель |
|
Всего по подпрограмме |
31539,7 |
13004,7 |
9207 |
9328 |
УКМСиТ |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
31539,7 |
13004,7 |
9207 |
9328 |
|
|
На иные цели |
- |
- |
- |
- |
". |
1.5.5. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечении" изложить в следующее редакции:
"2014 год -13004,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -13004,7 тыс. рублей, мероприятия, на иные цели -рублей.
2015 год -9207,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9207,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей;
2016 год -9328,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9328,0 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей.".
1.5.6. Раздел 4 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующее редакции:
"В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий.
Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
N п/п |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения |
единиц |
до 10 |
до 15 |
до 20 |
2 |
Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии |
человек |
до 10 |
до 15 |
до 20 |
3 |
Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе |
человек |
На 22 |
На 25 |
На 30 |
4 |
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью и деятельности молодежных общественных организаций |
единиц |
до 60 |
до 65 |
до 70 |
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.".
1.6. В подпрограмму "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." приложения 2 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт 6 "Показатели результативности (целевые показатели по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"увеличение количества посетителей районных музеев:
2014 год -до 8400 человек;
2015 год -до 8500 человек;
2016 год -до 8600 человек;
увеличение количества экскурсий, проводимых музеем:
2014 год -до 5250 единиц;
2015 год -до 5300 единиц;
2016 год -до 5350 единиц;
увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
2014 год -до 14 единиц;
2015 год -до 16 единиц;
2016 год -до 18 единиц".
1.6.2. Пункт 7 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют 2369,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 2324,0 тыс. рублей, республиканского бюджета -45,2 тыс. рублей из них 2014 год- 835,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 790 тыс. рублей, республиканского бюджета -45,2 тыс. рублей ; 2015 год- средства местного бюджета 762 тыс. руб. 2016 год- средства местного бюджета 772 тыс. руб.".
1.6.3. Пункт 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение числа посетителей музея до 8600 человек;
увеличение количества экскурсий, проводимых музеем, до 5350 единиц;
увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 40%.
1.6.4. Раздел 1 "Характеристика проблемы дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
|
Показатели |
Количество |
|
1 |
Количество граждан посетивших музей |
8300 |
|
2 |
Количество экскурсий проводимых музеем |
5200 |
|
3 |
Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
13 |
". |
1.6.5. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки |
|
|
|
Финансирование, тыс. руб. |
Исполнитель |
|
|||
1. |
Музеефикация археологических памятников: Чаа тас Алтынь коль, све и писаница гор Хызыл Хая и Кирбе, могильник Тас Хаза, писаница на горе Папальчиха |
2014 год 2015 год 2016 год |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
2. |
Создание материально-технической базы для гостиничных юрточных комплексов с пунктом общественного питания "Усть-Сос" |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
3. |
Проведение реставрационных работ на музеефицированных объектах |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
4. |
Участие в семинарах, выставках |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
5. |
Строительство культовых площадок, коновязи, мусорной ямы, туалетов рядом с горой ХЫЗЫЛ ХАЙА (Хызыл-хая), ХАН ОБААЗЫ (Хан-обазы), на озере АЛТЫН К |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
6. |
Строительство жилой юрты в юрточном комплексе |
2014 2015 2016 |
- - - |
|
|
7. |
Ландшафтный дизайн территории музея |
2014 2015 2016 |
- - - |
|
|
8. |
Пополнение фондов музеев "Усть-Сос" |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
9. |
Проведение мероприятий на территории музея "Усть-Сос" обрядовый праздник "Кун Пазы" (Праздник Солнца), Уртун Той. |
2014 2015 2016 |
0 0 0 |
УКМСиТ |
|
10. |
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из них |
2014 2015 2016 |
629,0 762,0 772,0 |
|
|
11 |
Софинансирование расходных обязательств по выплате заработной плате |
2014 2015 2016 |
206,2 * * |
|
|
|
Республиканский бюджет |
2014 2015 2016 |
45,2 0 0 |
|
|
|
Местный бюджет |
2014 2015 2016 |
790,0 762,0 772,0 |
|
|
Итого: |
2014 2015 2016 |
835,2 762,0 772,0 |
|
". |
1.6.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечении" слова абзаца 3 "Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 2504,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -770,0 тысяч рублей, 2015 год -862,0 тысячи рублей, 2016 год -872,0 тысячи рублей заменить словами "Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 2369,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -835,2 тысяч рублей, 2015 год -762,0 тысячи рублей, 2016 год -772,0 тысячи рублей".
1.7. В подпрограмму "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2016 гг." приложения 3 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт 5 "Показатели результативности (целевые индикаторы по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение охвата населения услугами библиотек:
2014 год -до 72%;
2015 год -до 72,02%;
2016 год -до 72,03%;
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения:
2014 год -результативность отсутствует;
2015 год -до 100 экземпляра;
2016 год -до 200 экземпляров;
Увеличение количества посещений библиотек:
2014 год -до 108766 человек;
2015 год -до 109309 человек;
2016 год -до 110075 человек;
Сокращение количества ветхих и устаревших изданий:
2014 год -до 4%;
2015 год -до 8%;
2016 год -до 12%".
1.7.2. Пункт 7 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют -38087,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -38087,8 тыс. рублей, из них с республиканского бюджета 2250,8 тыс. рублей, с местного бюджета-35837 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели -0 рублей.
2014 год -13286,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -13286,8 тыс. рублей из них с республиканского бюджета 2250,8 тыс. рублей, с местного бюджета-11036 тыс. рублей;
2015 год -с местного бюджета 12320,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12320 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей.
2016 год -с местного бюджета 12481,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12481,0 тыс. рублей, на иные цели -рублей.".
1.7.3. Пункт 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение охвата населения услугами библиотек до 72,5%;
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов до 200 экземпляров на 1000 человек населения;
Увеличение количества посещений районных библиотек до 110075 человек;
Очищение библиотечного фонда от ветхой и устаревшей литературы на 12%.".
1.7.4. Раздел 1 "Характеристика проблемы" дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
1. |
Число зарегистрированных пользователей |
13919 чел. |
|
|
2. |
Процент охвата библиотечным обслуживанием |
0,72% |
|
|
3. |
Количество посещений |
108441 посещений |
|
|
4. |
Посещаемость на одного жителя |
5,6% |
|
|
5. |
Книговыдача |
288016 книг |
|
|
6. |
Обращаемость кн. фонда |
1,42% |
|
|
7. |
Читаемость на одного пользователя |
20,7% |
|
|
8. |
Книгообеспеченность на жителя |
10,5 книг |
|
|
9. |
Количество поступлений ( экз) на 1000 жителей |
500 |
". |
1.7.5. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Исполнитель |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|||
всего |
в том числе по годам |
|
||||
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
"Бейская межпоселенческая районная библиотека" |
38087,8 |
13286,8 |
12320 |
12481 |
|
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
- |
- |
|
|
Местный бюджет |
35837 |
11036 |
12320 |
12481 |
|
|
Комплектование фондов библиотек: Справочные и энциклопедические издания Художественная классическая литература Художественная литература современных авторов Краеведческая литература Детская литература |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
ИТОГО |
38087,8 |
13286,8 |
12320 |
12481 |
". |
1.7.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечении" изложить в следующее редакции:
"затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют -38087,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -38087,8 тыс. рублей, из них с республиканского бюджета 2250,8 тыс. рублей, с местного бюджета-35837 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели -0 рублей.
2014 год -13286,8 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -13286,8 тыс. рублей, из них с республиканского бюджета 2250,8 тыс. рублей, с местного бюджета-11036 тыс. рублей;
2015 год -с местного бюджета 12320,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12320 тыс. рублей, на иные цели -0 рублей.
2016 год -с местного бюджета 12481,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12481,0 тыс. рублей, на иные цели -рублей.".
1.7.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующее редакции:
"В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
N п/п |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Увеличение охвата населения услугами библиотек Бейского района |
% |
до 72 |
до 72,3 |
до 72,5 |
2 |
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения |
экземпляров |
* |
до 100 |
до 200 |
3 |
Увеличение количества посещений районных библиотек |
человек |
до 13900 |
до 13910 |
до 13920 |
4 |
Сокращение количества ветхих и устаревших изданий |
% |
4 |
8 |
12 |
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.".
1.8. В подпрограмму "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2016 гг." приложения 4 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 4 "Показатели результативности (индикаторы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район:
2014 год -до 65%;
2015 год -до 70%;
2016 год -до 75%;
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания):
2014 год -до 92%;
2015 год -до 93%;
2016 год -до 95%;
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях:
2014 год -на 5 мероприятий;
2015 год -на 10 мероприятий;
2016 год -на 15 мероприятий".
1.8.2. Пункт 6 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации подпрограммы: - 776,2 тыс. рублей, в т.ч. 2014 г. -776,2 тыс. рублей, 2015 - 0 рублей, 2016 - 0 рублей.".
1.8.3. Пункт 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Увеличение доли удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг в сфере культуры к 2016 году до 95%, увеличение количества концертов на 5%, увеличение доли учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 15%.".
1.8.4. Раздел 1 "Характеристика проблемы дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
1 |
Доля учреждений культуры Муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии |
60% |
|
2 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
90% |
|
3 |
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях |
335 мер. |
". |
1.8.5. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
" |
Поддержка учреждений культуры в Бейском районе |
|
|||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
|
Всего тыс. руб. |
2014 |
2015 |
2016 |
Исполнитель |
|
|
1 |
Приобретение музыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры |
310 |
103,7 |
103,7 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
2 |
Приобретение ткани для костюмов для творческих коллективов района |
310 |
20 |
20 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
3 |
Приобретение автобуса |
310 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
310 |
323,7 |
323,7 |
* |
* |
|
|
|
Развитие кадрового потенциала сферы культуры |
|
||||||||
1 |
Проведение районных семинаров, конференций, творческих лабораторий |
226 340 |
* |
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
2 |
Проведение районного Дня работника культуры |
340 290 |
* |
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
3 |
Проведение Районных конкурсов профессионального мастерства |
340 290 |
* |
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
4 |
Выплата денежного поощрения лучшим работникам культуры из федерального бюджета |
211 213 |
100 76,8 23,2 |
100 76,8 23,2 |
|
|
|
|
|
5 |
Денежное поощрение лучным учреждениям культуры из федерального бюджета |
225 340 |
100 93,2 6,8 |
100 93,2 6,8 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
225 340 211 213 |
200 93,2 6,8 76,8 23,2 |
200 93,2 6,8 76,8 23,2 |
* |
* |
|
|
|
Проведение крупных культурно-досуговых мероприятий |
|
||||||||
1 |
Районный конкурс "Весенняя капель" |
290 340 |
|
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
2 |
Районный праздник "Чыл Пазы" |
290 340 |
|
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
3 |
Районный фестиваль народного самодеятельного творчества |
290 340 |
|
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
4 |
День Бейского района "Хакасии славная частица" |
290 340 |
|
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
5 |
Районные мероприятия ( "Эх Семеновна!", Фестиваль Хакасского творчества, Уртун Той и др.) |
290 340 |
|
* |
* |
* |
|
|
|
6 |
Республиканский праздник "Тун Пайрам" |
290 340 |
|
* |
* |
* |
|
|
|
7 |
Проведение мероприятий посвященных 90-ию Бейского района |
290 340 |
209,5 172,8 36,7 |
209,5 172,8 36,7 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
8 |
Республиканский праздник "Чыл Пазы" |
290 |
13,0 |
13,0 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
9 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
340 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
290 340 |
252,5 185,8 66,7 |
252,5 185,8 66,7 |
* |
* |
|
|
|
Издание печатной продукции |
|
||||||||
1. |
Издание сборников поэтов и композиторов Бейского района |
226 |
* |
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
|
ИТОГО |
226 |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
Поддержка начального музыкального образования (ДШИ) в районе |
|
||||||||
1 |
Обновление и модернизация учебного и специального оборудования и парка музыкальных инструментов |
310 |
* |
* |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
|
ИТОГО: |
310 |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
ВСЕГО: |
225 310 340 290 213 211 |
93,2 323,7 73,5 185,8 23,2 76,8 |
93,2 323,7 73,5 185,8 23,2 76,8 |
* |
* |
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
|
776,2 |
776,2 |
* |
* |
|
". |
1.8.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет бюджета Бейского района, за счет собственных и других средств в установленном порядке. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета. Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами программы и программными мероприятиями.
Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют -776,2 тыс. рублей, в том числе 2014 -246,2 тыс. рублей, 2015 -0 рублей, 2016 -0 рублей.".
1.8.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующее редакции:
"В течение срока реализации подпрограммы оценка эффективности реализации ее мероприятий по каждому направлению осуществляется заказчиком подпрограммы и исполнителями мероприятий.
Основные показатели результативности подпрограммы, отражающие степень достижения цели и решения задач подпрограммы:
Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район:
2014 год -до 65%;
2015 год -до 70%;
2016 год -до 75%;
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания):
2014 год -до 92%;
2015 год -до 93%;
2016 год -до 95%;
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях:
2014 год -на 5 мероприятий;
2015 год -на 10 мероприятий;
2016 год -на 15 мероприятий.".
1.9. В подпрограмму "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека на 2014 - 2016 гг." приложения 5 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт 4 "Показатели результативности (индикаторы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2014 год- открытие модельной библиотеки, 2015 год -результативность отсутствует, 2016 год-результативность отсутствует.
1.9.2. Пункт 6 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2014 - 2016 гг. составляет 2,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2014 г. -,0 руб., 2015 г. -руб., 2016 г. - 0 руб.".
1.9.3. Пункт 7 "Ожидаемые конечные результаты действия подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Открытие одной модельной библиотеки, увеличение процента охвата населения на 0,9%, числа пользователей на 1%, посещений на 1%, количества справок на 1%, увеличение количества оцифрованных изданий".
1.9.4. Раздел 1 "Характеристика проблемы" дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
Число зарегистрированных пользователей |
13919 чел. |
|
Процент охвата библиотечным обслуживанием |
0,72% |
|
Количество посещений |
108441 посещений |
|
Посещаемость на одного жителя |
5,6% |
|
Книговыдача |
288016 книг |
|
Обращаемость кн. фонда |
1,42% |
|
Читаемость на одного пользователя |
20,7% |
|
Книгообеспеченность на жителя |
10,5 книг |
|
Количество поступлений ( экз) на 1000 жителей |
500 |
". |
1.9.5. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Финансирование по годам, тыс. руб. |
|
||
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||
1 |
Открытие модельной библиотеки с. Кирба |
"Бейская межпоселенческая районная библиотека" |
2,0 |
* |
* |
". |
1.9.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2014 - 2016 гг. составляет 2,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -,0 руб., 2015 г. -руб., 2016 г. - 0 руб.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.".
1.9.7. Раздел 6 "Обеспечение социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
Повышение образовательной, информационной, культурной роли библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека".Открытие модельной библиотеки в с. Кирба.
Увеличение процента охвата населения на 0,9%, числа пользователей на 1%, посещений на 1%, количества справок на 1%, увеличение количества оцифрованных изданий.".
1.10. В подпрограмму "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 -2016 гг." приложения 6 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.10.1. Пункт 4 "Показатели результативности (индикаторы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"-количество туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район, в том числе:
2014 год -до 3 300 человек;
2015 год -до 3 400 человек;
2016 год -до 3 500 человек.
- количество участников соревнований по спортивному туризму, проводимых в Бейском районе:
2014 год -до 70 человек;
2015 год -до 80 человек;
2016 год -до 90 человек.
- количество рабочих мест, занятых в сфере туризма, в том числе:
2014 год -до 6 человек;
2015 год -до 7 человек;
2016 год -до 8 человек.".
1.10.2. Пункт 6 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования из бюджета муниципального образования Бейский район 24 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -24 тыс. рублей;
2015 год -0 рублей;
2016 год -0 рублей.".
1.10.3. Пункт 7 "Ожидаемые конечные результаты действия подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"-количество туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район до 3 500 человек;
- количество участников соревнований по спортивному туризму, проводимых в Бейском районе до 90 человек;
- количество рабочих мест, занятых в сфере туризма до 8 человек".
1.10.4. Раздел 1 "Характеристика проблемы" дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели
1 |
количество туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район |
3200 |
|
|
2 |
количество участников соревнований по спортивному туризму, проводимых в Бейском районе |
60 |
|
|
3 |
количество рабочих мест, занятых в сфере туризма |
5 |
". |
1.10.5. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3.Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки |
Местный бюджет тыс. руб. |
Исполнитель |
|
1. |
Проведение народного праздника "Кюн Пазы -День Солнца" |
2014 год 2015 год 2016 год |
24,0 0 0 |
УКМСиТ |
". |
1.10.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2014 - 2016 гг. составляет 24,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -,0 руб., 2015 г. -руб., 2016 г. - 0 руб.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.".
1.10.7. Раздел 6 "Обеспечение социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"-количество туристов и экскурсантов, посетивших Бейский район, до 3 500 человек;
- количество участников соревнований по спортивному туризму, проводимых в Бейском районе, до 90 человек;
- количество рабочих мест, занятых в сфере туризма, до 8 человек".
1.11. В подпрограмму "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2016 гг." приложения 7 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.11.1. Пункт 6 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования из бюджета муниципального образования Бейский район 332 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -332 тыс. рублей;
2015 год -0 рублей;
2016 год -0 рублей.".
1.11.2. Раздел 1 "Характеристика проблемы" дополнить таблицей следующего содержания:
"Базовые показатели на 01.01.2014 г.
1 |
Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
2829 |
|
2 |
Количество стадионов |
1 |
". |
1.11.3. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3.Перечень подпрограммных мероприятий
|
Мероприятия |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Финансовые затраты по годам (тыс. руб.) |
Исполнитель |
||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
||||||
1 |
Участие в 10-х летних спортивных играх народов Республики Хакасия, посвященных дню образования Республики Хакасия |
2 квартал |
Местный бюджет |
284 |
284 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
2 |
Проведение спартакиады посвященной дню физкультурника |
3 квартал |
Местный бюджет |
48 |
48 |
* |
* |
УКМСиТ |
|
|
Итого |
|
|
332 |
332 |
* |
* |
|
". |
1.11.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2014 - 2016 гг. составляет 332,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -,0 руб., 2015 г. -руб., 2016 г. - 0 руб.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.".
1.12. В подпрограмму "Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе на 2014 г." приложения 8 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.12.1. Первый абзац раздела 5 "Механизм реализации" слова "Исполнителями программы являются Управление образования администрации Бейского района, образовательные учреждения Бейского района, Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района" заменить на слова "Исполнителями программы являются Управление образования администрации Бейского района, МБОУ ДОД "Бейский Центр детского творчества.".
1.13. В подпрограмму "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2015 гг." приложения 9 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.13.1. Пункт 5 "Показатели результативности" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: "В связи с отсутствием финансирования результативности нет".
1.13.2. Пункт 7 "Объем и источник финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: "Финансирование не предусмотрено".
1.13.3. Пункт 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы изложить в следующей редакции: "В связи с отсутствием финансирования конечный результат отсутствует".
1.13.4. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3.Перечень подпрограммных мероприятий
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Исполнители подпрограммы |
Объем финансирования т. руб. |
|
||
Всего |
2014 г. |
2015 г. |
|
|||
1. |
ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ АРХИВНЫХ ФОНДОВ |
|
||||
1.1. |
Приобретение сканера |
Администрация Бейского района |
* |
* |
* |
|
1.2. |
Оцифровка архивных документов и научно-справочного аппарата |
Специалист, временно принятый по гражданско-правовому договору |
* |
* |
* |
|
3.5. |
Приобрести программу "Учет обращения граждан и организаций" |
Администрация Бейского района |
* |
* |
* |
|
|
ИТОГО |
|
* |
* |
* |
". |
1.13.5. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Финансирование не предусмотрено. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, который в течение действия программы может изменяться и корректироваться.
Выполнение мероприятий невозможно без поддержки республиканского бюджета.".
1.13.6. Раздел 6 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"В связи с отсутствием финансирования эффект не просчитывается".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.
Глава администрации |
Ю. Курлаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 17 сентября 2014 г. N 760 "О внесении изменений в программу "Культура Бейского района на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856"
Настоящее постановление вступает в силу с 17 сентября 2014 г.
Текст постановления официально опубликован не был