Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856:
1.1. Подраздел "Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам" и подраздел "Объемы и источники финансирования" паспорта программы изложить в следующей редакции:
" |
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
- Доля учреждений культуры муниципального образования Бейский район, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Бейский район: 2014 год - 50%; 2015 год - 70%; 2016 год - 75%; 2017 год - 75%; 2018 год - 75%; 2019 год - 80%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания): 2014 год - до 50%; 2015 год - до 55%; 2016 год - до 60%; 2017 год - до 62%; 2018 год - до 63%; 2019 год - до 65%; Увеличение количества концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения: 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий; 2016 год - на 20 мероприятий; 2017 год - на 25 мероприятий; 2018 год - на 30 мероприятий; 2019 год - на 35 мероприятий; Увеличение среднего числа зрителей на одном мероприятии (человек): 2014 год - на 10 человек; 2015 год - на 15 человек; 2016 год - на 20 человек; 2017 год - на 22 человек; 2018 год - на 24 человек; 2019 год - на 25 человек; Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе: 2014 год - на 22 человека; 2015 год - на 25 человек; 2016 год - на 30 человек; 2017 год - на 33 человека; 2018 год - на 34 человека; 2019 год - на 35 человек; Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью: 2014 год - на 60 единиц; 2015 год - на 65 единиц; 2016 год - на 70 единиц; 2017 год - на 72 единиц; 2018 год - на 75 единиц; 2019 год - на 80 единиц. Увеличение охвата населения услугами библиотек: 2014 год - до 72%; 2015 год - до 72,3%; 2016 год - до 72,5%; 2017 год - до 72,8%; 2018 год - до 73%; 2019 год - до 73,5%; Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения: 2014 год - до 250 экземпляров; 2015 год - до 252 экземпляра; 2016 год - до 255 экземпляров; 2017 год - до 260 экземпляров; 2018 год - до 265 экземпляров; 2019 год - до 270 экземпляров; Увеличение количества пользователей районных библиотек: 2014 год - до 13900 человек; 2015 год - до 13921 человек; 2016 год - до 13924 человек; 2017 год - до 13926 человек; 2018 год - до 13928 человек; 2019 год - до 13930 человек; Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях: 2014 год - до 110 мероприятий; 2015 год - до 115 мероприятий; 2016 год - до 120 мероприятий; 2017 год - до 122 мероприятий; 2018 год - до 123 мероприятий; 2019 год - до 125 мероприятий; Увеличение числа посетителей музеев: 2014 год - на 20 человек; 2015 год - на 50 человек; 2016 год - на 55 человек; 2017 год - на 60 человек; 2018 год - на 65 человек; 2019 год - на 70 человек; Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями: 2014 год - на 2 единиц; 2015 год - на 2 единиц; 2016 год - на 3 единиц; 2017 год - на 3 единиц; 2018 год - на 3 единиц; 2019 год - на 4 единиц; Увеличение рабочих мест в сфере туризма: 2014 год - 0; 2015 год - на 1 человека; 2016 год - на 2 человек; 2017 год - на 1 человек; 2018 год - на 1 человек; 2019 год - на 1 человек Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом: 2014 год - 0; 2015 год - на 0,5% Увеличение численности занимающихся стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе 2016 год - 22,4%; 2017 год - 24%; 2018 год - 24,5%; 2019 год - 25%. |
|
|
|
Объемы и источники финансирования |
- затраты на весь срок реализации Программы составляют - 120673,99 тыс. рублей 2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета- 2181,91 тыс. рублей. 2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том местный бюджет - 17725,03 тыс. рублей, федеральный бюджет - 167,38 2016 год - 16686,4 тыс. рублей, в том местный бюджет - 16672,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 14,0 тыс. рублей. 2017 год - 17646,0 тыс. рублей, в том местный бюджет - 17632 тыс. рублей, федеральный бюджет - 14,0 тыс. рублей. 2018 год - 15743 тыс. рублей, в том местный бюджет - 15743 тыс. рублей 2019 год - 22055 тыс. рублей, в том местный бюджет - 22055 тыс. рублей |
". |
1.2. Раздел 3. "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего по программе |
120673,99 |
30651,18 |
17892,41 |
16686,4 |
17646,0 |
15743,0 |
22055,0 |
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
45670,49 |
13673,45 |
6904,64 |
6257,4 |
6745,00 |
6045,0 |
6045,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
44667,05 |
12867,75 |
6706,9 |
6257,4 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
Республиканский бюджет - район - поселения |
5111,7 1670,9 3440,8 |
5111,7 1670,9 3440,8 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
39555,35 |
7756,05 |
6706,9 |
6257,4 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг.техники в ДК д. Усть-Киндерла - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг.техники в СДК с. Табат - укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
27,54 |
|
27,54 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
97,74 |
|
97,74 |
|
|
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
4163,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
700,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4063,06 |
938,03 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
Республиканский бюджет |
206,2 |
206,2 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3856,86 |
731,83 |
700,03 |
635,0 |
690,0 |
500,0 |
600,0 |
2. На иные цели |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
64216,79 |
12628,05 |
10029,74 |
9594,0 |
10211,0 |
9198,0 |
12556,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
64000,5 |
12582,14 |
9962,36 |
9580,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
61749,7 |
10331,34 |
9962,36 |
9580,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
2. На иные цели |
75,0 |
|
|
|
|
|
75,0 |
3. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
3488,19 |
2793,39 |
144,8 |
150,0 |
|
|
400,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии и архивного дела для учреждений культуры из них |
1393,19 |
788,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
893,19 |
288,39 |
104,8 |
100,0 |
|
|
400,0 |
2. Приобретение автотранспорта из них |
1805,0 |
1805,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1490,0 |
1490,0 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
305,0 |
305,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
3. Поддержка лучших работников культуры и учреждений культуры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
4. Проведение новогодних мероприятий |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
|
|
5. Укрепление материально технической базы учреждений культуры |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
Местный бюджет |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
302,3 |
227,3 |
|
|
|
|
75,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Мероприятия по развитию и удовлетворению информационно-образовательных потребностей населения из них: |
302,3 |
227,3 |
|
|
|
|
75,0 |
Федеральный бюджет |
90,3 |
90,3 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
112,0 |
37,0 |
|
|
|
|
75,0 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
124,0 |
24,0 |
|
|
|
|
100,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
124,0 |
24,0 |
|
|
|
|
100,0 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
2609,16 |
366,96 |
113,2 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет из них: |
2609,16 |
366,96 |
113,2 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
1. Мероприятия на проведение спартакиады ко дню физкультурника |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по проведению турнира по греко-римской борьбе |
55,66 |
34,96 |
20,7 |
|
|
|
|
3. Приобретение спортивной формы к спартакиаде |
284,0 |
284,0 |
|
|
|
|
|
4. Спортивные мероприятия |
2221,5 |
|
92,5 |
50,0 |
|
|
2079,0 |
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." | |||||||
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
100,0 |
Оцифровка архивных документов |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
100,0 |
".
1.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Затраты на весь срок реализации Программы составляют - 120673,99 тыс. рублей.
2014 год - 30651,18 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 19545,57 тыс. рублей, из республиканского бюджета -8923,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 2181,91 тыс. рублей.
2015 год - 17892,41 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 167,38 тыс. руб. местный бюджет -17725,03 тыс. рублей;
2016 год - 16686,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 14,0 тыс. руб. местный бюджет -16672,4 тыс. рублей;
2017 год - 17646,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 14,0 тыс. руб. местный бюджет -17632,0 тыс. рублей;
2018 год - 15743,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 15743,0 тыс. рублей;
2019 год - 22055 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 22055 тыс. рублей.".
В том числе:
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2019 гг." 45670,49 тыс. руб., из них:
2014 год - 13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели -197,74 рублей;
2016 год - 6257,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6257,4 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2017 год - 6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2018 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на другие цели - 0 рублей.
Подпрограмма "Популяризация культурного наследия, развитие туризма и музейного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 4163,06 тысяч рублей, из них:
2014 год - 938,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -938,03 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 206,2 тыс. рублей, местный бюджет - 731,83 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей.
2015 год - 700,03 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 700,03 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 635,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 635,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 690 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 690 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 500,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 700,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -600,0 тыс. рублей, на иные цели - 100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 64216,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2015 год - 10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет - 13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 9594,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9580,0 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -14 тыс. рублей, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2017 год - 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -10197 тыс. рублей, из них местный бюджет -9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет -9198,0 тыс. рублей, на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет -12481 тыс. рублей, на иные цели - 75,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села на 2014 - 2019 гг." - 3488,19 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2793,39 тыс. рублей; 2015 год - 144,8 тыс. рублей; 2016 год -150 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 400,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Информатизация библиотек МБУК "Бейская межпоселенческая районная библиотека" на 2014 - 2019 гг." -302,3 тыс. рублей, из них:
2014 год -227,3 тыс. рублей; 2015 год -0,0 тыс. рублей; 2016 год -0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей; 2019 год -75,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие туризма в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." - 124,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 24,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." - 2609,16 тыс. рублей, из них:
2014 год - 366,96 тыс. рублей; 2015 год -113,2 тыс. рублей; 2016 год - 50,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2079,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Комплексные меры по развитию архивного дела в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2019 гг." - 100 тыс. рублей.
2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей;. 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации Программы.".
1.4. Раздел 6. "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
В течение срока реализации Программы на 2014-годы оценка эффективности реализации ее мероприятий и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предполагается использовать систему показателей, характеризирующих текущие результаты деятельности.
N |
Показатель |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Увеличение охвата населения услугами библиотек Бейского района |
% |
до 72 |
до 72,3 |
до 72,5 |
до 72,8 |
до 73 |
до 73,5 |
2 |
Увеличение количества новых поступлений книг и журналов на 1000 человек населения |
экземпляров |
до 250 |
до 252 |
до 255 |
до 260 |
до 265 |
до 270 |
3 |
Увеличение количества пользователей районных библиотек |
человек |
до 13900 |
до 13921 |
до 13924 |
до 13926 |
до 13928 |
до 13930 |
4 |
Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры |
единиц |
до 110 |
до 115 |
до 120 |
до 122 |
до 123 |
до 125 |
7 |
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с молодежью и деятельности молодежных общественных организаций |
единиц |
на 60 |
на 65 |
на 70 |
на 72 |
на 75 |
на 80 |
8 |
Увеличение числа посетителей музеев |
человек |
На 20 |
На 50 |
На 55 |
На 60 |
На 65 |
На 70 |
9 |
Увеличение количества экскурсий |
единиц |
На 2 |
На 2 |
На 3 |
На 3 |
На 3 |
На 4 |
10 |
Перевод в электронную форму архивных фондов |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
До 20 |
11 |
Увеличение рабочих мест в сфере туризма |
человек |
на 1 |
на 2 |
на 1 |
на 1 |
на 1 |
на 1 |
12 |
Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом |
% |
на 0 |
на 0,5 |
на 0,8 |
|
|
|
13 |
Увеличение численности занимающихся стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе |
% |
|
|
|
22,4 |
24 |
24,5 |
Реализация мероприятий Программы будет способствовать росту объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры, повышению эффективности и качества их работы.".
1.5. В подпрограмму "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском район на 2014 - 2019 гг." приложения 1 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2014 год -13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия - 805,7 тыс. рублей.
2015 год - 6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6706,9 тыс. рублей, на другие цели - 197,74 рублей;
2016 год -6257,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6257,4 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей;
2017 год -6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6745,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей;
2018 год -6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей;
2019 год - 6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 6045,0 тыс. рублей, на иные цели - 0 рублей.".
1.5.2. Раздел 3. "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего по программе |
120673,99 |
30651,18 |
17892,41 |
16686,4 |
17646,0 |
15743,0 |
22055,0 |
Подпрограмма "Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
45670,49 |
13673,45 |
6904,64 |
6257,4 |
6745,00 |
6045,0 |
6045,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них |
44667,05 |
12867,75 |
6706,9 |
6257,4 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
Республиканский бюджет - район - поселения |
5111,7 1670,9 3440,8 |
5111,7 1670,9 3440,8 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
39555,35 |
7756,05 |
6706,9 |
6257,4 |
6745,0 |
6045,0 |
6045,0 |
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы, из них - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг.техники в ДК д. Усть-Киндерла - приобретение муз. инструментов, костюмов, орг.техники в СДК с. Табат - укрепление материально-технической базы РДК, в том числе |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
805,7
124,9
492,8
188,0 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
355,7 |
355,7 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных ВОВ |
35,2 |
|
35,2 |
|
|
|
|
4. Республиканский обрядовый праздник "Чыл Пазы" |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
5. Праздник малого села а. Маткечик (открытие сельского клуба в а. Маткечик) |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|
|
6. Республиканский праздник "Уртун Тойы" |
27,54 |
|
27,54 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
97,74 |
|
97,74 |
|
|
|
|
7. Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
1.5.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней составляет 45670,49 тыс. руб., из них:
2014 год -13673,45 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12867,75 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -5111,7 тыс. рублей, местный бюджет 7756,05 тыс. рублей, на другие мероприятия -805,7 тыс. рублей.
2015 год -6904,64 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -6706,9 тыс. рублей, на другие цели -197,74 рублей;
2016 год -6257,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -6257,4 тыс. рублей, на другие цели цели -0 рублей;
2017 год -6745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -6745,0 тыс. рублей, на другие цели -0 рублей;
2018 год -6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -6045,0 тыс. рублей, на другие цели -0 рублей;
2019 год -6045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -6045,0 тыс. рублей, на другие цели -0 рублей."
1.6. В подпрограмму "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." приложения 3 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют -64216,79 тыс. рублей, из них:
2014 год -12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет -2250,8 тыс. рублей, местный бюджет -10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -45,91 тыс. рублей;
2015 год -10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет -13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -67,5 тыс. рублей на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2016 год -9594,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет -9580 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -14 тыс. рублей, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2017 год -10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -10197 тыс. рублей, из них местный бюджет -9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -14 тыс. рублей на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2018 год -9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет -9198,0 тыс. рублей, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2019 год -12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет -12481 тыс. рублей, на иные цели -75,0 тыс. рублей."
1.6.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
"3. Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Наименование |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего по подпрограмме |
64216,79 |
12628,05 |
10029,74 |
9594,0 |
10211,0 |
9198,0 |
12556,0 |
Направление: Развитие и модернизация библиотечной системы | |||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
64000,5 |
12582,14 |
9962,36 |
9580,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
Республиканский бюджет |
2250,8 |
2250,8 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
61749,7 |
10331,34 |
9962,36 |
9580,0 |
10197,0 |
9198,0 |
12481,0 |
2. На иные цели |
75,0 |
|
|
|
|
|
75,0 |
3. Подключение общедоступных библиотек к сети интернет из них |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
129,29 |
45,91 |
55,38 |
14,0 |
14,0 |
|
|
4. Комплектование книжных фондов библиотек, из них |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
|
|
1.6.3. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета всех уровней составит 64216,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12628,05 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12582,14 тыс. рублей, из них республиканский бюджет - 2250,8 тыс. рублей, местный бюджет - 10331,34 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 45,91 тыс. рублей;
2015 год -10029,74 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -9962,24 тыс. рублей, из них местный бюджет -13204,2 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет -67,5 тыс. рублей на иные цели - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 9594,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9580,0 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9580,0 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2017 год - 10211,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 10197 тыс. рублей, из них местный бюджет - 9184 тыс. рублей, другие мероприятия федеральный бюджет - 14 тыс. рублей на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2018 год - 9198,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9198,0 тыс. рублей, из них местный бюджет -9198,0 тыс. рублей, на иные цели -0,0 тыс. рублей;
2019 год - 12556 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 12481 тыс. рублей, из них местный бюджет - 12481 тыс. рублей, на иные цели -75,0 тыс. рублей."
1.7. В подпрограмму "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2014 - 2019 гг." приложения 7 к муниципальной программе "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.7.1 Пункт "Показатели результативности" изложить в следующей редакции:
" |
Показатели результативности |
Увеличение граждан занимающихся физкультурой и спортом: 2014 год - 0; 2015 год - на 0,5% Увеличение численности занимающихся стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе 2016 год - 22,4%; 2017 год - 24%; 2018 год - 24,5%; 2019 год - 25%. Уровень обеспечения населения спортивными сооружениями и инвентарем 2016 - 36,5%; 2017 - 36,8%; 2018 - 37%; 2019 - 40%. |
" |
1.7.2 Раздел 6 "Оценка социально-экономической и экологической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить численность граждан занимающихся физкультурой и спортом:
2014 год - 0, 2015 год - на 0,5%.
- увеличить численности занимающихся стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе: 2016 год - 22,4%; 2017 год - 24%; 2018 год - 24,5%; 2019 год - 25%.
- уровень обеспечения населения спортивными сооружениями и инвентарем: 2016 - 36,5%; 2017 - 36,8%; 2018 - 37%; 2019 - 40%
- создать необходимые условия для массовых занятий населения района физической культурой и спортом;
- приобщить более широкие слоя населения к различным формам физкультурной и спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития;
- укрепить здоровье и физическую подготовленность подрастающего поколения, снизить уровень наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде на 5% и внедрить здоровый, спортивный стиль жизни молодежи;
- укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
- организовать свободное временя детей, подростков, молодежи, ветеранов, инвалидов средствами физической культуры и спорта.".
Глава Бейского района |
Ю.Курлаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 4 апреля 2016 г. N 174 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 856"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2016 г.
Текст постановления официально опубликован не был