Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, Администрация Бейского района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 861, следующие изменения:
1.1. Подраздел 6 "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составит: 322286,43 тыс. руб., в т.ч. 2014 год - 53970,04 тыс. руб.; 2015 год - 58487,79 тыс. руб.; 2016 год - 68249,6 тыс. руб., 2017 год - 67867 тыс. руб.; 2018 год - 41402 тыс. руб.; 2019 год - 32310 тыс. руб.".
1.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Подпрограмма "Старшее поколение на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
23690,502 |
4426,97 |
3628,632 |
5144,9 |
4490 |
3000 |
3000 |
Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
78,0 |
18,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
212903,133 |
35650,4 |
44049,133 |
43838,6 |
39659 |
24861 |
24845 |
Подпрограмма "Дети -сироты на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
82733,455 |
13510,37 |
10384,085 |
18440 |
22393 |
13541 |
4465 |
Подпрограмма "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
2881,34 |
364,3 |
410,940 |
806,1 |
1300,0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Дети - инвалиды на 2014 - 2019 гг." | |||||||
Всего по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
322286,43 |
53970,04 |
58487,79 |
68249,6 |
67867 |
41402 |
32310 |
1.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсной обеспеченности" изложить в следующей редакции:
"Затраты на весь срок реализации программы составляют 322286,43 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год - 53970,04 тыс. рублей;
2015 год - 58487,79 тыс. рублей;
2016 год - 68249,6 тыс. рублей;
2017 год - 67867 тыс. рублей;
2018 год - 41402 тыс. рублей;
2019 год - 32310 тыс. рублей.
В том числе:
Подпрограмма "Старшее поколение на 2014 - 2019 г.г.":
Затраты составляют 23690,502 тыс. руб., из них
2014 год -4426,971 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 4426,97 тыс. рублей;
2015 год -3628,632 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 3628,632 тыс. рублей;
2016 год -5144,9 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 5144,9 тыс. рублей;
2017 год -4490 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 4490 тыс. рублей;
2018 год -3000 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс. рублей;
2019 год -3000 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 3000 тыс. рублей.
Подпрограмма "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 78,0 тыс. руб., из них
2014 год -18 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 18 тыс. рублей;
2015 год -15 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 15 тыс. рублей;
2016 год -20 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 20 тыс. рублей;
2017 год -25 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 25 тыс. рублей;
2018 год -0 рублей;
2019 год -0 рублей.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 г.г.".
Затраты составляют 212903,133 тыс. руб., из них:
2014 год -35650,37 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35650,37 тыс. рублей;
2015 год -44049,133 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 44049,133 тыс. рублей;
2016 год -43838,6 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 43838,6 тыс. рублей;
2017 год -39659 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 39659 тыс. рублей;
2018 год -24861 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24861 тыс. рублей;
2019 год -тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24845 тыс. рублей;
Подпрограмма финансируется только из республиканского бюджета.
Подпрограмма "Дети -сироты на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 82733,455 тыс. руб., из них
2014 год -13510,37 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6995 тыс. рублей, из федерального бюджета-6494 тыс. рублей, из местного бюджета-21,37 тыс. рублей;
2015 год -10384,085 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 5382,285 тыс. рублей, из федерального бюджета-5001,8 тыс. рублей;
2016 год -18440 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 12001 тыс. рублей, из федерального бюджета- 6439 тыс. рублей;
2017 год -22393 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 13804 тыс. рублей, из федерального бюджета-8589 тыс. рублей;
2018 год -13541 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 7144 тыс. рублей, из федерального бюджета-6397 тыс. рублей;
2019 год - 4465 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 2143 тыс. рублей, из федерального бюджета-2322 тыс. рублей.
Подпрограмма "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 г.г."
Затраты составляют 2881,34 тыс. руб., из них
2014 год - 364,3 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 55,3 тыс. рублей, внебюджетные средства - 309 тыс. рублей;
2015 год - 410,94 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 79,081 тыс. рублей, внебюджетные средства- 331,859 тыс. рублей;
2016 год - 806,1 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 80 тыс. рублей, внебюджетные средства - 726,1 тыс. рублей;
2017 год -1300 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 80 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1220 тыс. рублей;
2018 год -0 рублей;
2019 год -0 рублей.
Подпрограмма "Дети - инвалиды на 2014 - 2019 г.г.":
Затраты составляют 0 руб., из них
2015 год -0 рублей;
2016 год -0 рублей;
2017 год -0 рублей;
2018 год -0 рублей;
2019 год -0 рублей.".
1.4. В подпрограмму "Старшее поколение на 2014 - 2019 гг." приложения 1 к муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.4.1. В паспорте подпрограммы пункт 6 "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета 23690,502 тыс. руб., в т.ч. 2014 год - 4426,97 тыс. руб.; 2015 год - 3628,632 тыс. руб.; 2016 год - 5144,9 тыс. руб.; 2017 год - 4490 тыс. руб., 2018 год - 3000 тыс. руб., 2019 год - 3000 тыс. руб.".
1.4.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
" |
N |
Наименование мероприятий |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Объем финансирования, тыс. руб. по годам |
||||||
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей |
|
||||||||||
1. |
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
май |
УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов |
150 |
15 |
290 |
27,3 |
* |
* |
|
|
2. |
Проведение районных мероприятий, посвященных 90-летию района |
1-2 квартал |
5 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
3. |
Встреча ветеранов сельского хозяйства |
ноябрь |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
4. |
Финансовая поддержка для проведения мероприятий с первичными организациями |
в течение года |
20 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
5. |
Оказание помощи малоимущим гражданам (вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, нуждающимся, одиноко проживающим) |
в течение года |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
6. |
Осуществление ежегодных единовременных социальных выплат Почетным гражданам Бейского района - проведение мероприятий для Почетных граждан |
март
март |
80 |
85 |
80 |
90 |
* |
* |
|
||
7. |
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей |
Октябрь |
3 |
10 |
10 |
5 |
* |
* |
|
||
8. |
Проведение спортивных мероприятий: - автопробег - районная спартакиада ветеранов - районное соревнование по шашкам - участие ветеранов в различных республиканских мероприятиях |
2-3 квартал |
5 |
* |
* |
2,7 |
* |
* |
|
||
9. |
Чествование ветеранов, активистов, юбилейных супружеских пар |
4 квартал |
5 |
* |
* |
3 |
* |
* |
|
||
10. |
Чествование ветеранов полиции |
4 квартал |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
11. |
Проведение мероприятий посвященных дню матери |
|
10 |
* |
* |
5 |
* |
* |
|
||
12. |
Экскурсии ветеранов по значимым местам Хакасии |
в течение года |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
13. |
Обмен опытом работы с соседями по территории |
в течение года |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
14. |
Проведение мероприятия - "День инвалидов" |
4 квартал |
2 |
* |
* |
2 |
* |
* |
|
||
15. |
Проведение спартакиады для людей с ограниченными возможностями |
3 квартал |
2 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
||
16. |
Проведение Новогодних мероприятий |
4 квартал |
* |
10 |
|
5 |
|
|
|
||
16. |
Изготовление табличек для тружеников тыла |
апрель |
* |
30 |
* |
* |
* |
* |
|
||
17. |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих Бейского района |
ежемесячно |
Администрация района |
3483 |
2893,62 |
4326,75 |
4350 |
3000 |
3000 |
|
|
18. |
Разработка ПСД мемориальный комплекс |
Март-апрель |
Администрация района |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
19. |
Строительство мемориального комплекса в с. Бея |
Июнь-август |
УКМСиТ |
561,97 |
585,02 |
438,16 |
* |
* |
* |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
4426,97 |
3628,632 |
5144,9 |
4490 |
3000 |
3000 |
" |
1.4.3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Бейский район. Объем финансирования подпрограммы утверждается при принятии бюджета.
Сумма финансирования на период действия подпрограммы устанавливается в размере 23690,502 тыс. руб., в т.ч. 2014 год - 4426,97 тыс. руб.; 2015 год - 3628,632 тыс. руб.; 2016 год 5144,9 тыс. руб., 2017 год - 4490 тыс. руб., 2018 год - 3000 тыс. руб. 2019 год - 3000 тыс. руб.
Заказчик и исполнитель подпрограммы вправе перераспределять финансовые расходы между разделами подпрограммы и подпрограммными мероприятиями.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.".
1.5. В подпрограмму "Молодежь Бейского района на 2014 - 2019 гг." приложения 2 к муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.5.1. Подраздел 8 "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования местного бюджета составляет 78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 18,0 тыс. рублей; 2015 - 15,0 тыс. рублей; 2016 - 20,0 тыс. рублей; 2017 - 25,0 тыс. рублей, 2018 - 0 рублей, 2019 - 0 рублей.".
1.5.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3.Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители Сроки исполнения |
Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
Вовлечение молодежи в социальную практику | ||||||||||
1.1. |
Организация обучающих мероприятий, семинаров, тренингов |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Организация деятельности Молодежной общественной палаты |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Мероприятия, направленные на развитие и поощрение добровольческой деятельности в молодежной среде (Районная неделя Добрых Дел - весенняя и осенняя (добровольческие акции), "Наше время" - районный слет волонтерских объединений, Школа лидера) |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Обучение представителей общественных объединений (выездные семинары для активной молодежи района "Работа Советов молодежи в поселениях") |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Поддержка инициативной и талантливой молодежи | ||||||||||
2.1. |
Премии главы администрации учащейся и работающей молодежи |
УКМСиТ |
ноябрь |
63,0 |
18,0 |
15,0 |
20,0 |
10,0 |
0 |
0 |
2.2. |
Конкурс социально-значимых проектов "Мечты сбываются!" |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Участие в конкурсе грантов Правительства РХ в области государственной молодежной политики |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий (Молодежный фестиваль народного творчества "Праздник русской березки", фестиваль творческой молодежи района "Звездное лето", районный фестиваль команд КВН, фестиваль гитарной песни "Серебряная струна" и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
8,0 |
0 |
0 |
0 |
8,0 |
0 |
0 |
2.5. |
Участие в республиканских, общероссийских, международных конкурсах, слетах, фестивалях и форумах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский Форум молодежи, семинары по молодежной политике, фестиваль "Манифест", фестиваль "Весна в Хакасии", "Патриот России", "Кочующая столица", АЛЬФА, Форум по трудоустройству, Школа молодежного предпринимательства и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу "Поддержка инициативной и талантливой молодежи" |
|
|
71 |
18 |
15 |
20 |
18 |
0 |
0 |
3. Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи | ||||||||||
3.1. |
Организация и проведение тематических форумов, акций, конкурсов, слетов, спортивных и других районных мероприятий для молодежи: День молодежи, Молодежный праздник "День Нептуна", районные молодежные велогонки "Жажда скорости", туристско-патриотический слет молодежных команд "Гора выживания", Фестиваль молодежных субкультур "Движение", работа с инвалидами, велопробег по памятникам ВОВ и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
0 |
0 |
3.2. |
Участие в республиканских слетах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский слет волонтеров -озеро Беле, Молодежный фестиваль "Оставь свой яркий след на планете" - Копьево, Республиканский добровольческий форум -Абакан, и др.) |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Поддержка и развитие технического творчества молодежи |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Организация деятельности и развитие пейнтбольного клуба "Экстремал" на базе молодежного центра |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Социальная адаптация молодежи с ограниченными возможностями: проведение мониторинга на выявление возможностей и проблем данной категории молодых людей; проведение общих сборов и мероприятий различной направленности; участие в форумах регионального и общероссийского уровня |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Фестиваль дворового футбола |
УКМСиТ |
август |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу "Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи" |
|
|
7,0 |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
0 |
0 |
4. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики в Бейском районе | ||||||||||
4.1. |
Информационно-методические, организационно-хозяйственные расходы на осуществление и сопровождение деятельности общественных молодежных объединений |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Проведение ежегодного мониторинга по реализации молодежной политики на территории Бейского района -изготовление и распространение печатных изданий, видеоматериалов |
УКМСиТ |
IV кв. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Подготовка к празднованию юбилея района -информационные буклеты |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу "Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики в Бейском районе" |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Формирование инфраструктуры реализации государственной молодежной политики | ||||||||||
5.1. |
Создание музея молодежного движения в Бейском районе |
ЦМИ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Подготовка специалистов по работе с молодежью. Премиальный фонд для поощрения председателей молодежных советов территорий. |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
Развитие учреждения по работе с молодежью (Центр молодежных инициатив) |
УКМСиТ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Разработка градостроительной документации необходимой для формирование земельных участков, находящихся в собственности МО Бейский район, в т.ч. для молодежи |
КУМИ |
в течение года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу "Формирование инфраструктуры реализации государственной молодежной политики" |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО: |
|
|
78,0 |
18,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
0 |
0 |
1.5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета Бейского района, УКМСиТ. Общие затраты на реализацию подпрограммы в период 2014 - 2019 годов составляют 78,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 18 рублей; 2015 - 15,0 тыс. рублей; 2016 - 20,0 тыс. рублей; 2017 - 25,0 тыс. рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.".
1.6. В подпрограмму "Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014 - 2019 гг." приложения 3 к муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. В паспорте подпрограммы пункт 8 "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат составляет 212903,133 тыс. руб., в т.ч. 2014 год - 35650,4 тыс. руб., 2015 год - 44049,133 тыс. руб., 2016 год - 43838,6 тыс. руб., 2017 год - 39659 тыс. руб., 2018 год - 24861 тыс. руб., 2019 год - 24845 тыс. руб.".
1.6.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"N |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
|||||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1. |
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми |
1839,8 |
2560,77 |
3424,1 |
2521 |
1453 |
1437 |
|
2. |
Субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в опекунской и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
33810,6 |
41488,36 |
40414,5 |
37138 |
23408 |
23408 |
|
|
ИТОГО |
35650,4 |
44049,13 |
43838,6 |
39659 |
24861 |
24845 |
". |
1.6.3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств бюджета Республики Хакасия.
Общая сумма затрат составляет 212903,133 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год -35650,4 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 35650,4 тыс. рублей;
2015 год -44049,13 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 44049,13 тыс. рублей;
2016 год -43838,6 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 43838,6 тыс. рублей;
2017 год -39659 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 39659 тыс. рублей;
2018 год -24861 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24861 тыс. рублей;
2019 год -24845 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 24845 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.".
1.7. В подпрограмму "Дети-сироты района на 2014 - 2019 гг." приложения 5 к муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.7.1. Подпункт 6 "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем запланированных средств из разных источников всего 82733,455 тыс. руб.:
2014 г. -13510,37 тыс. рублей;
2015 г. -10384,085 тыс. рублей;
2016 г. -18440 тыс. рублей;
2017 г. -22393 тыс. рублей;
2018 г. -13541 тыс. рублей;
2019 г. -4465 тыс. рублей.".
1.7.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего |
Сумма по годам, тыс. руб. |
|
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Исполнитель |
|
||
1 |
Обеспечение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилой площадью Ремонт жилых помещений, представленных по договору социального найма и найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа: |
82733,455 |
13489 |
10384,085 |
18440 |
22393 |
13541 |
4465 |
УО, КУМИ, Главы муниципальных образований поселений (по согласованию) |
|
|
- Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
|
|
|
- Республиканский бюджет |
47469,285 |
6995 |
5382,285 |
12001 |
13804 |
7144 |
2143 |
|
|
|
- Федеральный бюджет |
35242,8 |
6494 |
5001,8 |
6439 |
8589 |
6397 |
2322 |
|
|
2 |
Проведение районного конкурса "Замещающая семья" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
3 |
Организация работы клуба замещающих семей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
4 |
Подготовка и участие в республиканском фестивале "Хрустальный башмачок" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
5 |
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
6 |
- Приобретение путевок для воспитанников Бейской СОШИ в оздоровительный лагерь "Березка". |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
7 |
Участие в форуме приемных родителей |
21,37 |
21,37 |
|
0 |
|
0 |
|
УО |
|
|
- Местный бюджет |
21,37 |
21,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
82733,455 |
13510,37 |
10384,085 |
18440 |
22393 |
13541 |
4465 |
|
|
|
- Местный бюджет |
21,37 |
21,37 |
- |
- |
- |
-- |
- |
|
|
|
- Республиканский бюджет |
47469,285 |
6995 |
5382,285 |
12001 |
13804 |
7144 |
2143 |
|
|
|
- Федеральный бюджет |
35242,8 |
6494 |
5001,8 |
6439 |
8589 |
6397 |
2322 |
|
". |
1.7.3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Объем запланированных средств из разных источников всего 82733,455 тыс. руб.:
2014 год -13510,37 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 6995 тыс. рублей, из федерального бюджета - 6494 тыс. рублей, из местного бюджета-21,37 тыс. рублей;
2015 год -10384,085 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 5382,285 тыс. рублей, из федерального бюджета-5001,8 тыс. рублей;
2016 год -18440 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 12001 тыс. рублей, из федерального бюджета - 6439 тыс. рублей;
2017 год -22393 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 13804 тыс. рублей, из федерального бюджета - 8589 тыс. рублей;
2018 год -13541 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 7144 тыс. рублей, из федерального бюджета - 6397 тыс. рублей;
2019 год -4465 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета 2143 тыс. рублей, из федерального бюджета - 2322 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.".
1.8. В подпрограмму "Организация отдыха детей на 2014 - 2019 гг." приложения 5 к муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы" внести следующие изменения:
1.8.1. Подпункт 7 "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Всего предусмотрено средств 2881,34 тыс. руб.:
- в 2014 г. -364,3 тыс. руб.;
- в 2015 г. -410,94 тыс. руб.;
- в 2016 г. -806,1 тыс. руб.;
- в 2017 г. -1300 тыс. руб.;
- в 2018 г. -0 руб.;
- в 2019 г. -0 руб.".
1.8.2. Раздел 3 "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
" |
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Исполнитель |
|
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|||||
Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей |
|
|||||||||||
1 |
Участие спортсменов в республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
2 |
Республиканский слет "Молодых избирателей Хакасии" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
3 |
Проведение военно-полевых сборов |
294,34 |
55,3 |
79,04 |
80,0 |
80,0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
4 |
Республиканский туристический слет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
5 |
Открытие оздоровительных лагерей при школах и ЦДТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
10 |
Районная елка одаренных детей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
12 |
Районные соревнования по баскетболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
13 |
Районные соревнования по волейболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
14 |
Районные соревнования по зимнему многоборью |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
15 |
Районные соревнования по легкой атлетике |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
16 |
Районные соревнования по мини футболу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
17 |
Районные соревнования по настольному теннису, шахматам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
19 |
Районные соревнования по туризму |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УО |
|
||
20 |
Затраты на организацию трудовых отрядов на - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
2587 |
309 |
331,9 270,4
61,5 |
726,1
726,1 |
1220
1220
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
Фонд оплаты труда бойцов трудового отряда, бригадира, бухгалтера: - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
2283,6 |
289 |
297,9 241,8
56,1 |
664,2
664,2 |
1032,5
1032,5
0 |
- |
- |
УО
УКМСиТ |
|
||
|
Приобретение трудовых книжек, мед. осмотры: - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
79,0 |
5,0 |
5,1
4,0
1,1 |
8,4
8,4 |
60,5
60,5 0 |
- |
- |
УО
УКМСиТ |
|
||
|
Приобретение канцелярских товаров, хоз. товаров: - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
103,1 |
11 |
17,4
15,7
1,7 |
30,7
30,7 |
44,0
44,0
0 |
- |
- |
УО
УКМСиТ |
|
||
|
ГСМ: - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
28,4 |
- |
2,6 1,8
0,8 |
7,8 7,8 |
18 18,0
0 |
|
|
УО
УКМСиТ |
|
||
|
Памятные сувениры, оплата билетов на экскурсии, кинотеатры бойцам трудового отряда - базе Новотроицкой, Кирбинской, Бейской школ - ЦМИ |
92,9 |
4,0 |
8,9 7,1
1,8 |
15,0
15,0 |
65,0
65,0
0 |
- |
- |
УО
УКМСиТ |
|
||
|
ИТОГО |
2881,34 |
364,3 |
410,94 |
806,1 |
1300 |
0 |
0 |
|
|
||
|
в т.ч. Местный бюджет |
294,34 |
55,3 |
79,04 |
80,0 |
80,0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
2587 |
309,0 |
331,9 |
726,1 |
1220 |
0 |
0 |
|
". |
1.8.3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Финансирование запланировано в сумме 2881,34 тыс. руб., из них в 2014 г. -364,3 тыс. руб., в т.ч. 55,3 тыс. руб., из местного бюджета, 309,0 тыс. руб. из внебюджетных источников; в 2015 г. -410,94 тыс. руб., в т.ч. 79,04 тыс. руб., из местного бюджета, 331,9 тыс. руб. из внебюджетных источников; в 2016 г. -806,0 тыс. руб., в т.ч. 80,0 тыс. руб., из местного бюджета, 726,1 тыс. руб. из внебюджетных источников; в 2017 г. -1300 тыс. руб. из местного бюджета -80,0 тыс. руб. из внебюджетных источников -1220,0 тыс. руб.; в 2018 г. -0 руб., в 2019 г. -0 руб.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.
Глава Бейского района |
Ю. Курлаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Бейского района Республики Хакасия от 5 сентября 2017 г. N 584 "О внесении изменений в программу "Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013 г. N 861"
Настоящее постановление вступает в силу с 5 сентября 2017 г.
Текст постановления опубликован в приложении "Официальный вестник" от 6 октября 2017 г. N 6 к газете "Саянская заря"