Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 29 августа 2017 г. N 374/2
"О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 26 декабря 2014 года N 1451"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", распоряжением от 28 июня 2007 года N 322 "Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Муниципального образования "Город Ижевск", решением Городской думы города Ижевска от 15 декабря 2016 года N 268 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Ижевска от 26 декабря 2014 года N 1451 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.3 муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" (далее - программа) слова "Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2013 года N 470 (в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2014 г. N 148)" заменить словами "Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года N 326".
1.2. В разделе "Соисполнители" паспорта программы исключить слова: "Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска, Управление имущественных отношений, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска".
Дополнить раздел "Соисполнители" следующими словами: "Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска, Управление по наружной рекламе и информации Администрации г. Ижевска, Администрации районов г. Ижевска, Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска, Управление экономики и развития города Администрации г. Ижевска, МБУ "Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации г. Ижевска", Управление по социальной поддержке населения, материнства и детства Администрации г. Ижевска, Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска, Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Ижевска", Муниципальные учреждения культуры и искусства (ММТ "Молодой человек", Хор им. П.И. Чайковского, хореографический ансамбль "Ижевск", МБУК ДК "Восточный", МБУК ДДК "Ижсталь", МБУК ДНТ "Спартак", МАУК ЦРК "Русский дом"), МАУК "Выставочный центр "Галерея", АО "Летний сад им. М. Горького", некоммерческие общественные организации, субъекты туристской индустрии (гостиницы, рестораны, объекты истории и культуры и т.п.); общественные организации, средства массовой информации и др.".
1.3. В пунктах 2, 3, 4 программы, в разделе "Соисполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "ОАО "Летний сад им. М. Горького" заменить словами "АО "Летний сад им. М. Горького".
1.4. Раздел "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию программы |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 1 344 291,43, в том числе: в 2015 году - 236 997,42 тыс. рублей; в 2016 году - 215 489,95 тыс. рублей; в 2017 году - 224 718,06 тыс. рублей; в 2018 году - 222 362,0 тыс. рублей; в 2019 году - 222 362,0 тыс. рублей; в 2020 году - 222 362,0 тыс. рублей. |
1.5. Из раздела "Соисполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" исключить слова "Управление образования Администрации г. Ижевска" и "Управление по делам молодежи".
1.6. Раздел "Целевые показатели (индикаторы)" паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" дополнить словами "Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, процентов. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов".
1.7. Раздел паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 555 719,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 г.- 89640,56 тыс. рублей; 2016 г.- 89385,28 тыс. рублей; 2017 г.- 94222,16,0 тыс. рублей; 2018 г.- 94157,0 тыс. рублей; 2019 г.- 94157,0 тыс. рублей; 2020 г.- 94157,0 тыс. рублей. |
|
". |
1.8. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции:
" |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
- Создание оптимальной для городского сообщества сети муниципальных библиотек; - создание новых моделей библиотек, преобразование муниципальных библиотек в профильные, многофункциональные информационные и культурно-просветительные центры, с новыми структурными подразделениями, функциями и сервисными услугами в соответствии с запросами пользователей и профилем учреждений микрорайонов; - повышение общественного статуса библиотек, их значимости для культурно-экономического развития города; - высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания пользователей за счет внедрения и эффективного использования современных информационных технологий; - внедрение эффективной кадровой политики с применением новых методик кадрового менеджмента и персонал-стратегии. Планируется достижение следующих показателей: - достижение целевого показателя "Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек, процентов" до 100%"; - достижение целевого показателя "Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, процентов до 2,5%"; - сохранение целевого показателя "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов - до 88,4%"; - достижение целевого показателя "Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов - до 100 процентов"; - достижение целевого показателя "Объем электронного каталога, библиографических записей" до 107 668 единиц; - увеличение целевого показателя "Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения), процентов" до 18,5%; - увеличение целевого показателя "Численность читателей, человек" до 109000 человек; - увеличение целевого показателя "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения, единиц" - до 30 единиц; - достижение целевого показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов" до 75% |
|
". |
1.9. Раздел 1.3. дополнить абзацем:
"Показатель "Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, процентов" определяется по формуле:
I6 = Nтг / Nпгб * 100%,
где:
Nтг - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России в текущем году;
Nпргб - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России в предыдущем году.
Источником указанных данных является форма Росстата 6-НК.
Показатель "Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет, в общем количестве библиотек, процентов" определяется по формуле
где:
- доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов;
- количество общедоступных библиотек подключенных к сети "Интернет";
- общее число муниципальных библиотек-филиалов на конец отчетного года (значение из формы Росстата, форма 6-НК).
1.10. В разделе 1.3. расчет целевого показателя "Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек, процентов" изложить в следующей редакции:
Методика расчета значения целевого показателя:
,
где:
- доля компьютеризированных библиотек;
- количество общедоступных библиотек оснащенных компьютерами;
- общее число муниципальных библиотек-филиалов на конец отчетного года (значение из формы Росстата, форма 6-НК)".
1.11. В разделе 1.3. подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" в формуле расчета целевого показателя "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения, единиц" цифру "100" заменить цифрой "1000".
1.12. Абзац 1 раздела 1.6. подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции: "В рамках подпрограммы МБУ "ЦБС" выполняет муниципальное задание на выполнение работ: "Библиографическая обработка документов и создание каталогов", "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов".
1.13. Абзац 2 раздела 1.7. подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 555 719,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 г.- 89640,56 тыс. рублей;
2016 г.- 89385,28 тыс. рублей;
2017 г.- 94222,16,0 тыс. рублей;
2018 г.- 94157,0 тыс. рублей;
2019 г.- 94157,0 тыс. рублей;
2020 г.- 94157,0 тыс. рублей.".
1.14. Раздел 1.9. подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации основных мероприятий подпрограммы будут решены следующие задачи:
- обеспечение свободного доступа населения к информации и новым видам услуг, основанных на использовании информационных и телекоммуникационных технологий;
- совершенствование библиотечного обслуживания населения, включая людей с ограниченными возможностями;
- укрепление материально-технической базы библиотек-филиалов МБУ "ЦБС";
- реорганизация сети МБУ "ЦБС";
- создание целостной системы кадрового обеспечения субъектов детского и подросткового отдыха и оздоровления.
Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на достижении к 2020 году следующих целевых показателей:
- достижение целевого показателя "Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек, процентов" до 100%;
- достижение целевого показателя "Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, процентов до 2,5%";
- сохранение целевого показателя "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов - до 88,4%";
- достижение целевого показателя "Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов - до 100 процентов";
- достижение целевого показателя "Объем электронного каталога, библиографических записей" до 107 668 единиц;
- увеличение целевого показателя "Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения), процентов" до 18,5%;
- увеличение целевого показателя "Численность читателей, человек" до 109 000 человек;
- увеличение целевого показателя "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения, единиц" - до 30 единиц;
- достижение целевого показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов" до 75%.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем сопоставления достигнутых (фактических) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) программы.".
1.15. Раздел паспорта "Соисполнители подпрограммы" подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" дополнить следующими соисполнителями: "ММТ "Молодой человек", Хор им. П.И. Чайковского, хореографический ансамбль "Ижевск", МБУК ДК "Восточный", МБУК ДДК "Ижсталь", МБУК ДНТ "Спартак", МАУК ЦРК "Русский дом", Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска, Управление образования Администрации г. Ижевска, Управление по физической культуре и спорту". Исключить соисполнителей "МАУК Выставочный центр "Галерея", АО "Летний сад им. М. Горького", некоммерческие общественные организации.".
1.16. Раздел "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" паспорта подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 526 639,48 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 105600,21 тыс. рублей; 2016 г. - 83338,27 тыс. рублей; 2017 г. - 84081,0 тыс. рублей; 2018 г. - 84540,0 тыс. рублей; 2019 г. - 84540,0 тыс. рублей; 2020 г. - 84540,0 тыс. рублей. |
|
". |
1.17. Раздел "Целевые показатели (индикаторы)" паспорта подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить следующей редакции:
" |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов. Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, единиц. Численность зрителей и слушателей спектаклей и концертов, тыс. чел. Всего культурно-досуговых мероприятий, в том числе платных, единиц. |
|
". |
1.18. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" паспорта подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции:
" |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма. Улучшение материально-технической базы учреждений. Увеличение количества и качества предоставляемых услуг в сфере культуры. Внедрение эффективной кадровой политики с применением новых методик кадрового менеджмента и персонал-стратегии. Планируется достижение следующих показателей: - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 100%; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности не менее 20%; - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения не менее 5 человек; - среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, не менее 13 человек; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, не менее 13 процентов; - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 75 процентов; - количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, не менее 8 единиц; - численность зрителей и слушателей спектаклей и концертов, не менее 95,0 тыс. чел. - всего культурно-досуговых мероприятий не менее 1800 единиц, в том числе платных, не менее 470 единиц. |
|
". |
1.19. Абзац 2 раздела 2.1. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции: "На территории города Ижевска муниципальную работу "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" выполняют муниципальные бюджетные учреждения культуры: Дом культуры "Восточный", Дом народного творчества "Спартак", Детский дом культуры "Ижсталь", автономное муниципальное учреждение культуры "Центр русской культуры "Русский Дом", которые вносят большой вклад в организацию и совершенствование культурного досуга различных возрастных групп населения, развитие художественного творчества и национальных культур народов, проживающих на территории города Ижевска.".
1.20. Абзац 17 раздела 2.1. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции: "Деятельность по выполнению муниципальной работы "Создание спектаклей", "Организация показа спектаклей" осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Муниципальный молодежный театр "Молодой человек". В рамках муниципального задания запланировано создание 2 новых (капитально - возобновленных) постановок. Кроме того, Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Муниципальный молодежный театр "Молодой человек" выполняется работа по организации и проведению на базе учреждения и на территории муниципального образования "Город Ижевск" 15 мероприятий в год, таких как народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты.".
1.21. Абзац 21 раздела 2.1. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции: "Деятельность по выполнению муниципальных работ "Создание концертов и концертных программ", "Организация показа концертов и концертных программ" осуществляется двумя муниципальными профессиональными творческими коллективами: Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Ижевским муниципальным камерным хором им. П.И. Чайковского" и Муниципальным автономным учреждением культуры "Муниципальный хореографический ансамбль "Ижевск".".
1.22. Абзац 1 раздела 2.5. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции: "Система программных мероприятий направлена на реализацию проектов и организацию работ, обеспечивающих создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства, создание единого культурного пространства обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.".
1.23. Абзац 1 раздела 2.6. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции: "В рамках подпрограммы учреждениями культуры выполняются муниципальные работы: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений", "Создание спектаклей", "Организация показа спектаклей", "Создание концертов и концертных программ", "Организация показа концертов и концертных программ".
1.24. Абзац 2 раздела 2.7. подпрограммы "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 526 639,48 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 105600,21 тыс. рублей;
2016 г. - 83338,27 тыс. рублей;
2017 г. - 84081,0 тыс. рублей;
2018 г. - 84540,0 тыс. рублей;
2019 г. - 84540,0 тыс. рублей;
2020 г. - 84540,0 тыс. рублей.".
1.25. раздел 2.9. изложить в следующей редакции:
"Конечным результатом реализации подпрограммы является:
- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства, создание единого культурного пространства обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям;
- внедрение эффективной кадровой политики с применением новых методик кадрового менеджмента и персонал-стратегии.
Реализация основных положений подпрограммы в рамках реализации мероприятий позволит решить следующие проблемы:
- улучшить состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- создать комфортные и безопасные условия пребывания посетителей в учреждениях культуры;
- повысить качество и количество муниципальных услуг в сфере культуры.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы базируется на достижении к 2020 году следующих целевых показателей:
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 100%;
- уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности не менее 20%;
- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения не менее 5 человек;
- среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, не менее 13 человек;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, не менее 13 процентов;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 75 процентов;
- количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, не менее 8 единиц.
- численность зрителей и слушателей спектаклей и концертов, не менее 95,0 тыс. чел.
- всего культурно-досуговых мероприятий не менее 1800 единиц, в том числе платных, не менее 470 единиц.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается путем сопоставления достигнутых (фактических) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) программы.".
1.26. В разделе "Соисполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" исключить следующих соисполнителей: "Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска, Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска, Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска". Дополнить раздел "Соисполнители подпрограммы" словами "Управление по социальной поддержке населения, материнства и детства, национально-культурные общественные организации, муниципальные учреждения культуры".
1.27. Раздел "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" паспорта подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 118642,86 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 19275,09 тыс. рублей; 2016 г. - 19254,77 тыс. рублей; 2017 г. - 19957,0 тыс. рублей; 2018 г. - 20052,0 тыс. рублей; 2019 г. - 20052,0 тыс. рублей; 2020 г. - 20052,0 тыс. рублей. |
|
". |
1.28. В паспорте подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия", раздел "Целевые показатели (индикаторы)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов; увеличение количества выставочных проектов, процентов к базовому периоду; увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), посещений; увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, процентов; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов; увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц; увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов |
|
". |
1.29. В паспорте подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия", раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации" изложить в следующей редакции:
" |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации |
Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является создание условий для сохранения и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и доступ к культурным ценностям, развития культурного и духовного потенциала населения, развитие туристских ресурсов. Планируется достижение следующих показателей: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не менее 55 процентов; увеличение количества выставочных проектов, не менее 14,9 процентов к базовому периоду; увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), не менее 0,1 посещений; увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 100 процентов; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, 0 процентов; увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, 0 единиц; увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, 0 единиц; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 75 процентов. |
|
". |
1.30. Из абзаца 1 раздела 3.1. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" слова "выявление и" исключить.
1.31. Абзац 18 раздела 3.1. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"Организацию выставочной деятельности и выполнение муниципальной работы "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" осуществляет муниципальный выставочный центр "Галерея". Выставочный центр "Галерея" занимает достойное место среди учреждений культуры как "территория современного искусства", - это и лаборатория и форум современного искусства, позволяющий горожанам и гостям Ижевска стать участниками культурных процессов.".
1.32. В паспорте подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" абзацы 7, 8, 10 раздела 3.2. исключить.
1.33. Абзац 15 раздела 3.2. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"- Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, являющихся объектами культурного наследия, в том числе объектов "Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX в. (9 зданий элементов ансамбля) (ул. Горького, 78)" - "Детская школа искусств N 1 им. Г.А. Корепанова", "Дом чиновника К.И. Охизина, 1914 г." - "Детская школа искусств N 2 им. П.И. Чайковского". Также объект культурного наследия "Памятник историко-революционный - гражданское здание, с 1917 по 1921 гг. - клуб коммунистов. В настоящее время станция скорой помощи. Построено в 1854 - 1857 гг. Архитектор И.Т. Коковихин (Генеральский дом)", собственником которого является АО "Летний сад";
- работа по созданию Музея города Ижевска.".
1.34. Абзац 1 раздела 3.6. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы МАУК "Выставочный центр "Галерея" устанавливается муниципальное задание на выполнение работы "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".
1.35. Абзац 2 раздела 3.7. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 118642,86 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 19275,09 тыс. рублей;
2016 г. - 19254,77 тыс. рублей;
2017 г. - 19957,0 тыс. рублей;
2018 г. - 20052,0 тыс. рублей;
2019 г. - 20052,0 тыс. рублей;
2020 г. - 20052,0 тыс. рублей.".
1.36. Раздел 3.9. подпрограммы "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"Реализация основных положений подпрограммы в рамках реализации мероприятий позволит решить следующие проблемы:
- обеспечить создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на достижении к 2020 году целевых показателей.
Планируется достижение следующих показателей:
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не менее 55 процентов;
- увеличение количества выставочных проектов, не менее 14,9 процентов к базовому периоду;
- увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), не менее 0,1 посещений;
- увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 100 процентов;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, 0 процентов;
- увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, 0 единиц;
- увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, 0 единиц;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 75 процентов.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем сопоставления достигнутых (фактических) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) программы.".
1.37. Раздел "Соисполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие туризма" дополнить словами "Управление образования Администрации г. Ижевска, Управление экономики и развития города Администрации г. Ижевска".
1.38. В разделах 4.2., 4.3. паспорта подпрограммы "Развитие туризма" слова "организация обучения, переподготовки специалистов для организации работы по развитию туризма" исключить.
1.39. В разделе 4.6. подпрограммы "Развитие туризма" слова "Предоставление доступа к историческим материально-культурным ценностям" заменить словами "Развитие туризма".
1.40. Раздел "Соисполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции: "Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска, Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска, Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска, Администрация Ленинского района г. Ижевска, Администрация Октябрьского района г. Ижевска, Управление образования Администрации г. Ижевска, Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска, Управление по наружной рекламе и информации Администрации г. Ижевска, Администрация первомайского района г. Ижевска, Администрация Устиновского района г. Ижевска, Администрация Индустриального района г. Ижевска, Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска, МБУ "Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации г. Ижевска".
1.41. Раздел "Целевые показатели (индикаторы)", раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации", раздел 5.3. паспорта подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" дополнить словами:
"Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Удмуртской Республике, процентов";
"Удельный вес зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего числа зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры, процентов"
1.42. Раздел "Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:
" |
|
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 143290,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 22481,56 тыс. рублей; 2016 г. - 23511,64 тыс. рублей; 2017 г. - 26457,9 тыс. рублей; 2018 г. - 23613,0 тыс. рублей; 2019 г. - 23613,0 тыс. рублей; 2020 г. - 23613,0 тыс. рублей. |
|
". |
1.43. Абзац 1 раздела 5.6. подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации подпрограммы муниципальным бюджетным учреждением осуществляется выполнение муниципальной работы: "Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета", "Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета", "Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти".
1.44. Абзац 4 раздела 5.7. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 143290,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 22481,56 тыс. рублей;
2016 г. - 23511,64 тыс. рублей;
2017 г. - 26457,9 тыс. рублей;
2018 г. - 23613,0 тыс. рублей;
2019 г. - 23613,0 тыс. рублей;
2020 г. - 23613,0 тыс. рублей.".
1.45. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации города Ижевска при формировании проекта бюджета города Ижевска на очередной финансовый год предусматривать средства для реализации Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной политике.
Глава муниципального образования "Город Ижевск" - |
Ю.А. Тюрин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 29 августа 2017 г. N 374/2 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 26 декабря 2014 года N 1451"
Текст постановления размещен на официальном сайте Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики http://www.izh.ru 30 августа 2017 г.
Постановлением Администрация г. Ижевска Удмуртской Республики от 9 декабря 2019 г. N 2412 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.