Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от "22" ноября 2018 года N 771-па
Муниципальная программа
"Безопасный город" на 2017-2021 годы.
Паспорт программы
Наименование программы |
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2017 - 2021 годы (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа (далее - УГОЧС администрации городского округа) |
Соисполнители программы |
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа; Управление образования администрации городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; Управление культуры администрации городского округа; Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление администрации городского округа" (далее - МКУ АХУ администрации городского округа). |
Структура программы |
1. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе". Основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". 2. Подпрограмма "Пожарная безопасность". Основное мероприятие: "Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности". 3. Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма". Основное мероприятие: "Организация выполнения и осуществления мер профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма". 4. Отдельные мероприятия: 4.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности УГОЧС администрации городского округа для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 4.2. Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (финансовый резерв). |
Цели программы |
1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий. 2. Повышение уровня обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан, в том числе охраны жизни, здоровья, личной безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа. |
Задачи программы |
1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий. 2. Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 4. Совершение системы профилактики правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), ед.; 2. Количество населения погибшего, травмированного и пострадавшего при деструктивных событиях, чел.; 3. Экономический ущерб от деструктивных событий, тыс. руб.; 4. Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера, ед. |
Этапы и сроки реализации программы |
Программа реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап. |
Объем финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 134323,34 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 18781,13 тыс. руб.; 2018 год - 22391,82 тыс. руб.; 2019 год - 24927,50 тыс. руб.; 2020 год - 34308,70 тыс. руб.; 2021 год - 33914,20 тыс. руб. Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа составит 133154,84 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 18523,13 тыс. руб.; 2018 год - 22053,82 тыс. руб.; 2019 год - 24621,50 тыс. руб.; 2020 год - 34106,20 тыс. руб.; 2021 год - 33850,20 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование Программы составит 1168,50 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 258,00 тыс. руб.; 2018 год - 338,00 тыс. руб.; 2019 год - 306,00 тыс. руб.; 2020 год - 202,50 тыс. руб.; 2021 год - 64,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы в полном объеме позволит: повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны; создать системы безопасности местного и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения; обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия; повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров; усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа; распространить культуру интернационализма, согласия, национального и религиозного взаимоуважения в среде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности; сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности; сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории городского округа идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Приморского края ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров.
На территории городского округа сохраняется средний уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наблюдается снижение роста числа ЧС, прямых и косвенных экономических социальных и материальных потерь. При пожарах отмечается значительный материальный ущерб.
В таблице 1.1 приводится характеристика ситуации с деструктивными событиями в городском округе.
Таблица 1.1
Деструктивные события
на территории городского округа в 2016 году
Деструктивные события |
Количество (ед.) |
Пострадало (погибло) (чел.) |
Материальный ущерб (тыс. руб.) |
Чрезвычайные ситуации, пожары |
460 |
7 |
5816,00 |
Приведенный ниже SWOT-анализ позволяет выделить приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории городского округа.
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
Наличие сил и средств городского звена Приморской краевой подсистемы РСЧС. Обучение руководителей и специалистов на курсах гражданской обороны города. |
Высокий износ материально-технической базы, недостаточность запасов и резервов материального обеспечения. Неразвитость частных структур, способных компетентно и качественно оказывать услуги в сфере "сервиса безопасности". Неразвитость рынка страхования опасных производственных объектов (далее - ОПО), гидротехнических сооружений (далее - ГТС) и автозаправочных станций (далее - АЗС) от рисков ЧС. Отсутствие единой системы оповещения, в интересах, информирования населения и автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа |
Возможности (O) |
Угрозы (T) |
Усиление работы в направлении предупреждения ЧС Усиление оперативности реагирования на ЧС |
Ввод в строй новых объектов (дополнительная нагрузка на городское звено РСЧС). Снижение защищенности населения и территории из-за недостаточного развития городского звена Приморской краевой подсистемы РСЧС. |
Реализация крупных проектов качественным образом меняет структуру экономики города, последовательно решает поставленные задачи по улучшению качества жизни населения и позволяет в дальнейшем поддерживать высокий уровень инвестиционной активности. В то же время, это оказывает существенное влияние на рост рисков ЧС и пожаров, так как многие создаваемые экономические объекты будут относиться к категории объектов с массовым пребыванием людей. Существует ряд системных проблем в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей, в том числе:
- недостаточное обеспечение необходимым оборудованием, техникой для выполнения возложенных на сферу защиты задач, обеспечения безопасности и повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ, большой процент изношенности систем наружного пожаротушения и недостаточная оснащенность зданий современными внутренними системами пожаротушения;
- отсутствие материально-технической базы, а также штатных подразделений аварийно-спасательных формирований для обеспечения безопасности населения при ЧС;
- недостаточно развита система оповещения населения при возникновении ЧС.
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
- создать системы комплексной безопасности объектового уровней от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечить развитие городской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
- повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров.
В результате реализации Программы количество деструктивных событий к 2021 году планируется снизить по сравнению с базовым периодом 2016 года на 6,9 %.
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.
Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи и в целом населения городского округа к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего города.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, терроризм, экстремизм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
II. Цели и задачи Программы
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Также в соответствии с Концепцией в период до 2020 года произойдет смена приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо "культуры реагирования" на чрезвычайные ситуации на первое место выйдет "культура предупреждения".
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
В соответствии с государственными приоритетами цель муниципальной программы формулируется следующим образом:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике города при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий.
В сфере профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма:
повышение уровня обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан, в том числе охраны жизни, здоровья, личной безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа.
Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в управлении, реализации, скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, а также решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий;
- обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- совершение системы профилактики правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера.
III. Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
1. Количество деструктивных событий, ед.;
2. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие деструктивных событий, чел.;
3. Экономический ущерб, вследствие деструктивных событий, тыс. руб.;
4. Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера, ед.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и входящих в ее состав подпрограмм приведены в приложении N 1 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24.07.2013 N 607-па "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе".
IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Каждое мероприятие Программы направлено на решение конкретной задачи.
Перечень реализуемых в составе Программы мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета городского округа на их реализацию приведены в приложении N 2 к Программе.
В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
1. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" (приложение N 3 к Программе);
2. Подпрограмма "Пожарная безопасность" (приложение N 4 к Программе);
3. Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" (приложение N 5 к Программе);
4. Отдельные мероприятия:
осуществление подготовки и содержания в готовности УГОЧС администрации городского округа для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
V. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2017-2021 годов в один этап. Промежуточные показатели реализации Программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации Программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.
VI. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения
Общий контроль за целевым использованием выделяемых на ее выполнение финансовых средств и выполняемых мероприятий, возлагается на первого заместителя главы администрации городского округа. Управление реализацией Программы осуществляет УГОЧС администрации городского округа (далее - ответственный исполнитель), который несет ответственность за реализацию Программы и ее конечный результат.
Кроме того, ответственный исполнитель обеспечивает подготовку и представление предложений по изменению финансирования мероприятия Программы, несет ответственность за своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, целевое расходование средств бюджета городского округа.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 134323,34 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 18781,13 тыс. руб.;
2018 год - 22391,82 тыс. руб.;
2019 год - 24927,50 тыс. руб.;
2020 год - 34308,70 тыс. руб.
2021 год - 33914,20 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа составит 133154,84 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 18523,13 тыс. руб.;
2018 год - 22053,82 тыс. руб.;
2019 год - 24621,50 тыс. руб.;
2020 год - 34106,20 тыс. руб.;
2021 год - 33850,20 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств на финансирование Программы составит 1168,50 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 258,00 тыс. руб.;
2018 год - 338,00 тыс. руб.;
2019 год - 306,00 тыс. руб.;
2020 год - 202,50 тыс. руб.;
2021 год - 64,00 тыс. руб.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2017-2021 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы
N п/п |
Наименование показателя (индикатор) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Муниципальная программа "Безопасный город" на 2017 - 2021 годы | ||||||||
1. |
Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) |
ед. |
460 |
435 |
430 |
422 |
420 |
418 |
2. |
Количество населения погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие деструктивных событиях |
ед. |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3. |
Экономический ущерб вследствие деструктивных событий |
тыс. руб. |
5816 |
5500 |
5400 |
5300 |
5200 |
5100 |
4. |
Количество зарегистрированных правонарушений, в том числе террористического и экстремистского характера |
ед. |
1100 |
1072 |
1050 |
1045 |
1040 |
1035 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" | ||||||||
1. |
Оснащенность системы управления городским звеном РСЧС и системы вызова экстренных служб материально-техническими средствами |
% |
50 |
65 |
65 |
70 |
75 |
75 |
2. |
Доля руководящего состава городского звена РСЧС, прошедших обучение на курсах ГО с использованием современных методов обучения |
% |
85 |
90 |
95 |
97 |
100 |
100 |
3. |
Доля населения, охваченного наружной наглядной агитацией на противопожарную тематику |
% |
80 |
85 |
89 |
94 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность" | ||||||||
1. |
Доля исправных гидрантов |
% |
68 |
75 |
77 |
79 |
81 |
81 |
2. |
Доля муниципальных учреждений, оснащенных установками радиоканального оборудования АПС |
% |
80 |
92 |
94 |
96 |
98 |
98 |
3. |
Доля обеспеченности муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения |
% |
88 |
90 |
92 |
96 |
98 |
98 |
4. |
Оснащенность административного здания по ул. Ленинская, 8 фотоэвакуационными системами |
% |
30 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" | ||||||||
Мероприятия управления культуры администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Доля объектов культуры обеспеченных системами видеонаблюдения |
% |
0 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля объектов культуры обеспеченных кнопками тревожной сигнализации |
% |
0 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля объектов культуры обеспеченных периметральным ограждением |
% |
- |
- |
- |
25 |
50 |
75 |
4. |
Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |
ед. |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5. |
Количество изготовленного наглядно-раздаточного материала по профилактике терроризма |
ед. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике правонарушений |
ед. |
- |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7. |
Количество изготовленных информационно-раздаточных материалов |
ед. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Количество проведенных культурных акций с участием молодежи |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятия управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
9. |
Количество мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
10. |
Охват несовершеннолетних мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Мероприятия управления образования администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
11. |
Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях |
% |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
12. |
Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества обучающихся |
% |
0,35 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
13. |
Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества учащихся |
% |
0,4 |
0,35 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,2 |
14. |
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами |
% |
75,0 |
85,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
15. |
Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
% |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
16. |
Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2017-2021 годы
Информация
о ресурсном обеспечении Программы и отдельных мероприятий за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Раздел N 1
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе"
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
N п/п |
Мероприятия |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1. Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны | |||||||||
1. |
Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
245,00 |
50,00 |
65,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
2. |
Изготовление памяток населению городского округа |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
105,00 |
50,00 |
5,00 |
10,00 |
20,00 |
20,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
350,00 |
100,00 |
70,00 |
40,00 |
70,00 |
70,00 |
|
2. Развитие материально-технической базы для деятельности ЕДДС 112 и Аварийно-спасательного формирования Арсеньевского городского округа | |||||||||
1. |
Оснащение ЕДДС 112 средствами оповещения руководящего состава городского звена РСЧС и населения (ВАУ и оборудование для перехвата радио и телевещания) |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Оснащение ЕДДС 112 мебелью и бытовой техникой |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
331,00 |
100,00 |
0,00 |
81,00 |
75,00 |
75,00 |
3. |
Обслуживание локальной системы оповещения водохранилища на р. Дачная |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
300,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
4. |
Работы, связанные с приобретением в пользование радиочастоты для средств радиосвязи ЕДДС |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Оплата за использование радиочастоты для средств радиосвязи ЕДДС |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
6. |
Оснащение ЕДДС 112 средствами связи и автоматизации управления, с установкой |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
162,00 |
82,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
7. |
Оснащение ЕДДС 112 стационарными и переносимыми радиостанциями |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Оснащение ЕДДС 112 средствами регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
86,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Оснащение ЕДДС 112 оргтехникой |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
200,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
10. |
Оснащение ЕДДС 112 прямыми каналами связи с органами территориальной подсистемы РСЧС |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Оснащение ЕДДС 112 метеостанцией |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Оснащение ЕДДС 112 приемник ГЛОНАСС/GPS |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
Обеспечение деятельности ЕДДС 112 |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
Оснащение АСФ АГО автомобилем УАЗ |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
865,00 |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Оснащение АСФ АГО средствами связи |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
190,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
16. |
Оснащение АСФ АГО медицинским имуществом |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
57,00 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
17. |
Оснащение АСФ АГО горным, альпинистским снаряжением |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
336,68 |
176,68 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
18. |
Оснащение АСФ АГО средствами защиты органов дыхания и кожи |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
47,00 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19. |
Оснащение АСФ АГО гидравлическим аварийно-спасательным инструментом |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
1756,00 |
1356,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
20. |
Оснащение АСФ АГО приборами химического и радиационного контроля |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21. |
Оснащение АСФ АГО осветительным оборудованием |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22. |
Оснащение АСФ АГО средствами обнаружения пострадавших |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
80,33 |
80,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23. |
Оснащение АСФ АГО пожарной техникой и оборудованием |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
388,98 |
100,00 |
53,98 |
15,00 |
110,00 |
110,00 |
24. |
Оснащение АСФ АГО оргтехникой |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25. |
Оснащение АСФ АГО специализированной летней формой одежды спасателей |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
134,30 |
50,00 |
24,30 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
26. |
Оснащение АСФ АГО специализированной зимней формой одежды спасателей |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
293,00 |
97,00 |
0,00 |
16,00 |
90,00 |
90,00 |
27. |
Оснащение АСФ АГО ручным механизированным инструментом |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28. |
Оснащение АСФ АГО средствами откачки воды |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29. |
Оснащение АСФ АГО средствами резки металла и бетона |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30. |
Оснащение АСФ АГО резервными источниками питания |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31. |
Обеспечение АСФ АГО имуществом для деятельности в автономном режиме |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32. |
Обеспечение деятельности АСФ |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
1031,00 |
158,00 |
183,00 |
58,00 |
316,00 |
316,00 |
33. |
Оснащение АСФ АГО средствами спасения на воде |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
363,00 |
0,00 |
314,00 |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
7140,28 |
3950,00 |
635,28 |
389,00 |
1083,00 |
1083,00 |
|
Итого по разделу N 1 |
Бюджет городского округа |
Управление ГОЧС |
7490,28 |
4050,00 |
705,28 |
429,00 |
1153,00 |
1153,00 |
Раздел N 2
Подпрограмма "Пожарная безопасность"
Основное мероприятие "Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности"
N п/п |
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Ответственный исполнитель Управление ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. Противопожарная пропаганда | ||||||||
1. |
Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий противопожарной направленности |
Бюджет городского округа |
281,72 |
70,00 |
11,72 |
20,00 |
90,00 |
90,00 |
2. |
Изготовление печатной, бланочной продукции |
Бюджет городского округа |
46,00 |
6,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
327,72 |
76,00 |
21,72 |
30,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Соисполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа |
Бюджет городского округа |
3400,00 |
1000,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
3400,00 |
1000,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
Соисполнитель Управление образования администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Адаптация автоматической пожарной сигнализации |
Бюджет городского округа |
3636,23 |
427,30 |
573,93 |
835,00 |
900,00 |
900,00 |
2. |
Обучение руководителей и специалистов |
Бюджет городского округа |
360,00 |
51,00 |
62,00 |
74,00 |
89,00 |
84,00 |
3. |
Страхование гражданской ответственности объектов образования городского округа |
Бюджет городского округа |
729,60 |
138,10 |
139,50 |
148,20 |
151,80 |
152,00 |
4. |
Изготовление проектно-сметной документации на АПС |
Бюджет городского округа |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации |
Бюджет городского округа |
2954,12 |
603,00 |
502,72 |
606,20 |
594,60 |
647,60 |
6. |
Установка фотолюминесцентных эвакуационных систем |
Бюджет городского округа |
2471,06 |
641,90 |
949,16 |
380,00 |
380,00 |
120,00 |
7. |
Огнезащитная обработка деревянных конструкции чердачных помещений |
Бюджет городского округа |
1240,79 |
231,50 |
119,29 |
210,00 |
340,00 |
340,00 |
8. |
Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкции чердачных помещений |
Бюджет городского округа |
175,00 |
27,50 |
34,50 |
35,00 |
39,00 |
39,00 |
9. |
Перезарядка и освидетельствование огнетушителей |
Бюджет городского округа |
1043,07 |
175,10 |
207,47 |
220,50 |
219,50 |
220,50 |
10. |
Проверка внутренних пожарных кранов |
Бюджет городского округа |
489,30 |
93,30 |
90,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
11. |
Приобретение первичных средств пожаротушения |
Бюджет городского округа |
198,21 |
96,80 |
85,41 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
12. |
Ремонт автоматической пожарной сигнализации, приобретение запасных частей. |
Бюджет городского округа |
1847,74 |
338,20 |
279,54 |
430,00 |
390,00 |
410,00 |
13. |
Приобретение и замена пожарных дверей в электрощитовых |
Бюджет городского округа |
733,90 |
0,00 |
143,90 |
210,00 |
190,00 |
190,00 |
14. |
Ремонт наружных эвакуационных лестниц. |
Бюджет городского округа |
106,50 |
91,50 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Техническое обслуживание ФЭС |
Бюджет городского округа |
456,20 |
0,00 |
46,20 |
130,00 |
110,00 |
170,00 |
16. |
Замена пожарных шкафов |
Бюджет городского округа |
13,20 |
0,00 |
13,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17. |
Обеспечение электробезопасности муниципальных образовательных учреждений |
Бюджет городского округа |
487,80 |
0,00 |
50,00 |
80,00 |
150,00 |
207,80 |
18. |
Приобретение пожарных рукавов |
Бюджет городского округа |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
19. |
Приобретение средств защиты органов дыхания |
Бюджет городского округа |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20. |
Замена (восстановление) пожарных знаков пожарных шкафов |
Бюджет городского округа |
224,80 |
0,00 |
24,00 |
100,80 |
100,00 |
0,00 |
21. |
Реконструкция силового оборудования (ЩС) |
Бюджет городского округа |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
150,00 |
175,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
17787,53 |
2940,20 |
3320,83 |
3846,70 |
3921,90 |
3757,90 |
|
Соисполнитель Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Строительно-монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации с подключением к системе противопожарного мониторинга (ДШИ) |
Бюджет городского округа |
637,14 |
0,00 |
637,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций (стеллажи, сцена, концертный зал) и театрального реквизита, контроль качества огнезащитной обработки (ДШИ, ДК, ЦБС) |
Бюджет городского округа |
287,86 |
0,00 |
287,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Приобретение и перезарядка и освидетельствование огнетушителей (ДШИ, ЦБС) |
Бюджет городского округа |
143,00 |
25,00 |
25,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
Внебюджетные средства |
72,00 |
21,00 |
21,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||
4. |
Страхование гражданской ответственности (ДШИ) |
Бюджет городского округа |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Внебюджетные средства |
30,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы (ДШИ, ДК, ЦБС) |
Бюджет городского округа |
171,95 |
51,95 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Внебюджетные средства |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||
6. |
Замена шкафов внутреннего пожарного водопровода (ДК) |
Бюджет городского округа |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7. |
Обслуживание пожарной сигнализации (ДШИ, ДК, ЦБС) |
Бюджет городского округа |
240,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
Внебюджетные средства |
224,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
||
8. |
Обучение руководителей по пожарной безопасности (ДШИ, ДК, ЦБС) |
Бюджет городского округа |
30,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
Внебюджетные средства |
17,50 |
3,00 |
3,00 |
7,00 |
3,50 |
1,00 |
||
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
1594,95 |
130,95 |
1074,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
Внебюджетные средства |
703,50 |
125,00 |
235,00 |
203,00 |
99,50 |
41,00 |
||
Всего бюджетных и внебюджетных средств |
2298,45 |
255,95 |
1309,00 |
333,00 |
229,50 |
171,00 |
||
Соисполнитель МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. Адаптация, обслуживание, ремонт АПС | ||||||||
1. |
Обслуживание тревожной кнопки в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 |
Бюджет городского округа |
457,07 |
94,42 |
81,55 |
93,70 |
93,70 |
93,70 |
2. |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |
Бюджет городского округа |
108,05 |
0,00 |
37,85 |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
2. Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения | ||||||||
1. |
Перезарядка огнетушителей, находящихся в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 и 2-х этажном здании по ул. Ленинская 10/а |
Бюджет городского округа |
52,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
2. |
Приобретение огнетушителей в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 и 2-х этажном здании по ул. Ленинская 10/а |
Бюджет городского округа |
51,465 |
13,00 |
12,465 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
3. Проверка внутренних пожарных кранов | ||||||||
1. |
Проверка кранов на водоотдачу в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 и 2-х этажном здании по ул. Ленинская 10/а |
Бюджет городского округа |
51,20 |
6,40 |
6,40 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
4. Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | ||||||||
1. |
Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 и 2-х этажном здании по ул. Ленинская 10/а |
Бюджет городского округа |
10,80 |
2,70 |
0,00 |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
2. |
Пропитка крыш в 3-х и 4-х этажных зданиях по ул. Ленинская 8 и 2-х этажном здании по ул. Ленинская 10/а |
Бюджет городского округа |
140,00 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
38,00 |
5. Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы | ||||||||
1. |
Работы по изготовлению светонакопительных планов эвакуации в 3-х этажном здании по ул. Ленинская 8 |
Бюджет городского округа |
32,50 |
15,00 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
903,09 |
158,52 |
168,765 |
145,60 |
233,60 |
196,60 |
|
Итого по разделу N 2 |
Бюджет городского округа |
24013,29 |
4305,67 |
5185,32 |
4752,30 |
4985,50 |
4784,50 |
|
Внебюджетные средства |
703,50 |
125,00 |
235,00 |
203,00 |
99,50 |
41,00 |
||
Всего бюджетных и внебюджетных средств |
24716,79 |
4430,67 |
5420,32 |
4955,30 |
5085,00 |
4825,50 |
Раздел N 3
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Основное мероприятие "Организация выполнения и осуществления мер профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма"
N п/п |
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Соисполнитель Управление образования администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Установка камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
1223,24 |
314,80 |
368,44 |
230,00 |
230,00 |
80,00 |
2. |
Установка домофона в учреждениях дошкольного образования |
Бюджет городского округа |
145,80 |
85,80 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
3. |
Организация и оборудование рабочего места (пост) вахтера в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Монтаж дополнительного наружного освещения (прожектор) в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
767,55 |
110,90 |
94,05 |
174,60 |
178,00 |
210,00 |
6. |
Приобретение запасных частей и ремонт систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
1415,80 |
77,80 |
218,00 |
355,00 |
305,00 |
460,00 |
7. |
Организация охраны на время проведения ГИА в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
29,78 |
5,00 |
3,78 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
8. |
Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
125,00 |
7,50 |
27,50 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
9. |
Замена прибора системы видеонаблюдения (видеорегистратор) в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
185,60 |
16,00 |
105,60 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
10. |
Приобретение и установка турникетов в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Техническое обслуживание системы домофон в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
2,11 |
0,00 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Приобретение металлоискателей в образовательных учреждениях |
Бюджет городского округа |
33,50 |
33,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
Мероприятия среди учащихся образовательных учреждений направленные на профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма и формирование неприятия идеологии терроризма. |
Бюджет городского округа |
373,20 |
93,20 |
100,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
14. |
Установка стационарной кнопки тревожной сигнализации |
Бюджет городского округа |
124,94 |
0,00 |
124,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Обеспечение образовательных организаций физической охраной |
Бюджет городского округа |
27928,80 |
0,00 |
0,00 |
3664,80 |
12132,00 |
12132,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
32385,32 |
774,50 |
1044,42 |
4553,40 |
13034,00 |
12979,00 |
|
Соисполнитель Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. Мероприятия по профилактике правонарушений | ||||||||
1. |
Цикл мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди подростков (круглый стол, акции, тематические беседы, конкурсы, выставки) |
Бюджет городского округа |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Внебюджетные средства |
75,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||
2. |
Изготовление информационно-просветительских материалов профилактической тематики |
Бюджет городского округа |
50,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Внебюджетные средства |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||
2. Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма | ||||||||
1. |
Цикл мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма в молодежной среде (круглые столы, беседы, выставки) (ДК, ЦБС, ДШИ) |
Бюджет городского округа |
60,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Внебюджетные средства |
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
||
2. |
Изготовление информационно-просветительских материалов по профилактике терроризма, экстремизма и формированию неприятия идеологии терроризма (ЦБС, ДК) |
Бюджет городского округа |
30,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
Внебюджетные средства |
15,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||
3. |
Установка периметрального ограждения (ДШИ) |
Бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Обслуживание "тревожной кнопки" и системы охранной сигнализации (ЦБС) |
Бюджет городского округа |
76,28 |
36,28 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Внебюджетные средства |
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
||
5. |
Установка камер внутреннего видеонаблюдения и обслуживание систем видеонаблюдения (ДШИ, ДК, ЦБС), приобретение оборудования для системы видеонаблюдения (ЦБС) |
Бюджет городского округа |
501,77 |
141,77 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
Внебюджетные средства |
180,00 |
60,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
||
6. |
Установка тревожных кнопок вызова наряда полиции (ЦБС) |
Бюджет городского округа |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
878,05 |
254,05 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
|
Внебюджетные средства |
465,00 |
133,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
23,00 |
||
Всего бюджетных и внебюджетных средств |
1343,05 |
387,05 |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
179,00 |
||
Соисполнитель Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | ||||||||
1. |
Акции среди молодежи по профилактике правонарушений |
Бюджет городского округа |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2. |
Акции среди молодежи по профилактике терроризма и формированию неприятия идеологии терроризма |
Бюджет городского округа |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
3. |
Акции среди молодежи по профилактике экстремизма |
Бюджет городского округа |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Итого по подразделу |
Бюджет городского округа |
75,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
Итого по разделу N 3 |
Бюджет городского округа |
33338,37 |
1043,55 |
1215,42 |
4724,40 |
13205,00 |
13150,00 |
|
Внебюджетные средства |
465,00 |
133,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
23,00 |
||
Всего бюджетных и внебюджетных средств |
33803,37 |
1176,55 |
1318,42 |
4827,40 |
13308,00 |
13173,00 |
Раздел N 4
Отдельные мероприятия
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) УГОЧС администрации городского округа
Основное мероприятие
"Осуществление подготовки и содержания в готовности УГОЧС администрации городского округа для защиты населения, и территории от чрезвычайных ситуаций"
Таблица N 2.2
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
Осуществление подготовки и содержания в готовности УГОЧС администрации городского округа для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
Бюджет городского округа |
67312,90 |
8923,90 |
14747,80 |
14515,80 |
14562,70 |
14562,70 |
2. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 02.07.2009 N 110-па "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Арсеньевского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций" для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня необходимо создать резерв финансовых средств в размере до 5 млн. руб.
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа согласовало выделение денежных средств в размере 200 тысяч рублей в качестве финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) минимизации их последствий на территории городского округа ежегодно на период действия программы.
Основное мероприятие
"Развитие материально-технической базы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Таблица N 2.3
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе |
Бюджет городского округа |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Итого по разделу N 4 |
|
68312,90 |
9123,90 |
14947,80 |
14715,80 |
14762,70 |
14762,70 |
Раздел N 5
Информация
о ресурсном обеспечении подпрограмм и отдельных мероприятий программы
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2017-2021 годы
Подпрограмма
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе" (далее - подпрограмма) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа. |
Структура подпрограммы |
Развитие материально-технической базы для деятельности курсов гражданской обороны. Развитие материально-технической базы для деятельности ЕДДС 112 и Аварийно-спасательного формирования Арсеньевского городского округа. |
Цели подпрограммы |
снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе; сокращение количества погибших и пострадавших при возникновении чрезвычайной ситуации; минимизация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа. |
Задачи подпрограммы |
Совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны. Совершенствование систем предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа. Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб городского округа. Совершенствование материальной базы ЕДДС и курсов гражданской обороны. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в процентах |
Оснащенность системы управления городским звеном РСЧС и системы вызова экстренных служб оборудованием,% Доля населения, обученная действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап. |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 7490,28 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 4050,00 тыс. руб.; 2018 год - 705,28 тыс. руб.; 2019 год - 429,00 тыс. руб.; 2020 год - 1153,00 тыс. руб.; 2021 год - 1153,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: Снизить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации; Обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения. |
I. Содержание проблемы
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера, предотвращение гибели людей достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения.
Для предотвращения ЧС и ликвидации их негативных последствий на территории городского округа существенное значение имеет система принимаемых мер.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение риска ЧС природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС, минимизация последствий возникновения ЧС.
Достижение поставленной цели в рамках подпрограммы предусмотрено путем решения следующих задач:
совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий гражданской обороны;
совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа;
совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории городского округа;
совершенствование материальной базы ЕДДС и курсов гражданской обороны.
III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы, приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, общего объема финансирования всего, в том числе по годам реализации, приводится в разделе 1 приложения N 2 к Программе.
Мероприятия подпрограммы предусматривают:
обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников муниципальных учреждений;
повышение технической оснащенности курсов гражданской обороны;
изготовление памяток населению по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
Для выполнения данных мероприятий подпрограммой предусматривается выделение бюджетных ассигнований на сумму 7490,28 тыс. рублей.
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период 2017 - 2021 годов в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017 - 2021 годы, составляет 7490,28 тыс. руб., по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 3.1.
Таблица N 3.1
Объем финансирования | ||||||
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
2019 год (тыс. руб.) |
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
4050,00 |
705,28 |
429,00 |
1153,00 |
1153,00 |
7490,28 |
Бюджет городского округа |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2017-2021 годы
Подпрограмма
"Пожарная безопасность"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Пожарная безопасность" (далее - подпрограмма). |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа (далее - городского округа) |
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования администрации городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; Управление культуры администрации городского округа; МКУ АХУ администрации городского округа; Управление жизнеобеспечения администрации городского округа. |
Структура подпрограммы |
оснащение муниципальных объектов современными средствами первичного пожаротушения. восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа. оснащение муниципальных объектов средствами своевременного информирования о чрезвычайных ситуациях. проведение мероприятий по предупреждению пожаров. мероприятия по повышению эффективности эвакуационных действий при пожаре. мероприятия по доведению до населения информации на противопожарную тематику. |
Цели подпрограммы |
обеспечение ремонта и восстановления пожарных гидрантов. обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций. усиление пропаганды знаний на противопожарную тематику среди населения. |
Задачи подпрограммы |
Восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Совершенствование системы мониторинга обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и других муниципальных учреждений. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в процентах |
доля исправных гидрантов, %. доля муниципальных учреждений, оснащенных установками радиоканального оборудования АПС, %. доля обеспеченности муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения, %. оснащенность административного здания по улице Ленинская 8 фотоэвакуационными системами, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап. |
Объем средств на финансирование подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 24716,79 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 4430,67 тыс. руб.; 2018 год - 5420,32 тыс. руб.; 2019 год - 4955,30 тыс. руб.; 2020 год - 5085,00 тыс. руб.; 2021 год - 4825,50 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 24013,29 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 4305,67 тыс. руб.; 2018 год - 5185,32 тыс. руб.; 2019 год - 4752,30 тыс. руб.; 2020 год - 4985,50 тыс. руб.; 2021 год - 4784,50 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование подпрограммы составит 703,50 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 125,0 тыс. руб.; 2018 год - 235,0 тыс. руб.; 2019 год - 203,0 тыс. руб.; 2020 год - 99,5 тыс. руб.; 2021 год - 41,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: повысить безопасность населения и защищенность объектов от угроз пожаров; создать системы комплексной безопасности местного и объектового уровней от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; обеспечить развитие местной системы оповещения и информирования населения; снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа.
На территории городского округа в 2016 году произошло 460 пожаров, в результате которых пострадало (погибло) 7 человек, материальный ущерб от них составил 5816,00 тыс. руб.
Количество пожаров, произошедших на территории Арсеньевского городского округа, и их последствия за 2016 год приведены в таблице N 4.1.
Таблица N 4.1
Деструктивные события |
Количество (ед.) |
Пострадало (погибло) (чел.) |
Материальный ущерб (тыс. руб.) |
Чрезвычайные ситуации, пожары |
460 |
7 |
5816,00 |
В тушении пожаров и ликвидации их последствий на территории городского округа принимают участие:
силы 5 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Приморскому краю (далее - федеральная противопожарная служба). Штатная численность 144 человека, 33 единицы основной и специальной пожарной техники, ежесуточно на боевое дежурство заступает 7 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава;
ведомственная противопожарная служба ПАО ААК "Прогресс", под охраной которой находится ПАО ААК "Прогресс". Состав ведомственной противопожарной службы: штатная численность 44 человека, пожарная техника 4 единицы, ежесуточно на боевое дежурство заступает 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.
Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности в городе. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, предпринимаемых физическими и юридическими лицами.
Индивидуальный риск и удельная величина ущерба, главным образом, характеризуют эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении пожаров, времени оперативного реагирования пожарной охраны, техническую оснащенность первичными средствами пожарной безопасности объектов, обученность личного состава, установкой и обслуживанием современных систем мониторинга за пожарной обстановкой.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности свидетельствует о недостаточном материально-техническом оснащении систем обнаружения и тушения пожаров на объектах экономики различных форм собственности.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сокращение оперативного времени реагирования до социально приемлемого уровня для снижения риска пожаров, включая:
обеспечение своевременного ремонта и восстановления пожарных гидрантов;
обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций;
усиление пропаганды знаний на противопожарную тематику среди населения;
Цели подпрограммы достигаются путем выполнения следующих задач:
восстановление и поддержание в готовности наружной системы пожарного водоснабжения городского округа;
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
совершенствование системы мониторинга пожарной безопасности.
III. Целевые показатели подпрограммы
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, объемов финансирования всего и, в том числе по годам реализации приводится в разделе 2 приложения N 2 к Программе (далее - Перечень мероприятий).
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2017 - 2021 годы в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных средств. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017 - 2021 годы, составляет 24716,79 тыс. руб., по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 4.2.
Таблица N 4.2
Объем финансирования | ||||||
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
2019 год (тыс. руб.) |
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
4305,67 |
5185,32 |
4752,30 |
4985,50 |
4784,50 |
24013,29 |
Бюджет городского округа |
125,00 |
235,00 |
203,00 |
99,50 |
41,00 |
703,50 |
Внебюджетные средства |
4430,67 |
5420,32 |
4955,30 |
5085,00 |
4825,50 |
24716,79 |
Итого по подпрограмме |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Безопасный город" на 2017-2021 годы
Подпрограмма
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" (далее - подпрограмма). |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Арсеньевского городского округа (далее - городского округа). |
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования администрации городского округа; Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа; Управление культуры администрации городского округа. |
Структура подпрограммы |
профилактика правонарушений на территории городского округа; профилактика терроризма на территории городского округа; профилактика экстремизма на территории городского округа. |
Цели подпрограммы |
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан за счет повышения эффективности профилактики правонарушений улучшение криминогенной обстановки и снижение уровня преступности на территории городского округа. |
Задачи подпрограммы |
Повышение доли оснащенности объектов муниципальной собственности материально-техническими средствами обеспечения безопасности; Обеспечение изготовления наглядно-раздаточного материала по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; Организация проведения мероприятий, способствующих формированию толерантности и межэтнической культуры у населения и молодежи городского округа к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; Совершенствование механизма взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории городского округа; Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, в том числе и в среде несовершеннолетних и молодежи; Своевременное выявление и коррекция проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организация профилактической работы с ними; Совершенствование организации системы летнего досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля объектов культуры обеспеченных системами видеонаблюдения, %; Доля объектов культуры обеспеченных кнопками тревожной сигнализации, %; Доля объектов культуры обеспеченных периметральным ограждением, %; Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед.; Количество изготовленного наглядно-раздаточного материала по профилактике терроризма, ед.; Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по профилактике правонарушений, ед.; Количество изготовленных информационно-раздаточных материалов, ед.; Количество проведенных культурных акций с участием молодежи, ед.; Количество проводимых мероприятий управлением спорта и молодежной политики администрации городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, ед.; Охват населения мероприятиями управления спорта и молодежной политики администрации городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, %; Доля детей, принявших участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, %; Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества обучающихся, %; Доля детей, состоящих на профилактическом учете от общего количества учащихся, %; Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами, %; Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, %; Доля образовательных учреждений, имеющих акты приемки учреждений без замечаний надзорных органов, в общем количестве образовательных учреждений, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2017 - 2021 годов в один этап. |
Объем средств на финансирование подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа и внебюджетных средств составит 33803,37 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 1176,55 тыс. руб.; 2018 год - 1318,42 тыс. руб.; 2019 год - 4827,40 тыс. руб.; 2020 год - 13308,00 тыс. руб. 2021 год - 13173,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа составит 33338,37 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 1043,55 тыс. руб.; 2018 год - 1215,42 тыс. руб.; 2019 год - 4724,40 тыс. руб.; 2020 год - 13205,00 тыс. руб.; 2021 год - 13150,00 тыс. руб. Объем внебюджетных средств на финансирование подпрограммы составит 465,00 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 133,00 тыс. руб.; 2018 год - 103,00 тыс. руб.; 2019 год - 103,00 тыс. руб.; 2020 год - 103,00 тыс. руб.; 2021 год - 23,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы в полном объеме позволит: усовершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления городского округа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа; распространить культуру интернационализма, согласия, национального и религиозного взаимоуважения в среде учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной комфортности; сформировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия и толерантности; сформировать единое информационное пространство для пропаганды и распространения на территории городского округа идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, экстремизму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в округе.
Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике правонарушений терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан за счет повышения эффективности профилактики правонарушений улучшение криминогенной обстановки и снижение уровня преступности на территории городского округа.
Цели подпрограммы достигаются путем выполнения следующих задач:
повышение доли оснащенности объектов муниципальной собственности материально-техническими средствами обеспечения безопасности;
обеспечение изготовления наглядно-раздаточного материала по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма;
организация проведения мероприятий, способствующих формированию толерантности и межэтнической культуры у населения и молодежи городского округа к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
совершенствование механизма взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории городского округа;
совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, в том числе и в среде несовершеннолетних и молодежи;
своевременное выявление и коррекция проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организация профилактической работы с ними;
совершенствование организации системы летнего досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи.
III. Целевые показатели подпрограммы
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 1 к Программе.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков реализации, объемов финансирования всего и, в том числе по годам реализации приводится в разделе 3 приложения N 2 к Программе (далее - Перечень мероприятий).
V. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2017 - 2021 годы в один этап. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке. Объемы бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы утверждаются в соответствии с бюджетом городского округа на очередной финансовый период.
VI. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных средств. Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017 - 2021 годы, составляет 33803,37 тыс. руб., по годам реализации подпрограммы расходы распределены в таблице N 5.1.
Таблица N 5.1
Объем финансирования | ||||||
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
2019 год (тыс. руб.) |
2020 год (тыс. руб.) |
2021 год (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1043,55 |
1215,42 |
4724,40 |
13205,00 |
13150,00 |
33338,37 |
Бюджет городского округа |
133,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
23,00 |
465,00 |
Внебюджетные средства |
1176,55 |
1318,42 |
4827,40 |
13308,00 |
13173,00 |
33803,37 |
Итого по подпрограмме |
Объемы расходов на реализацию Перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 22 ноября 2018 г. N 771-па "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.