Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 марта 2019 г. N 203-па
Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Наименование программы |
"Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель программы |
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - городского округа) |
Соисполнители программы |
Финансовое управление администрации городского округа Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
Структура программы, подпрограммы |
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа"; Подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа"; Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа"; |
Цели программы |
Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
Задачи программы |
Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", тыс. м2; Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество дорожно - транспортных происшествий (далее - ДТП): - с пострадавшими, ед., - с количеством погибших, ед; |
Этапы и сроки реализации программы |
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2021 годы в один этап |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 306 809,09655 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год - 39 668,972 тыс. руб.; 2016 год - 64 699,266 тыс. руб.; 2017 год - 64 967,69664 тыс. руб.; 2018 год - 50 066,11366 тыс. руб.; 2019 год - 54 908,24825 тыс. руб.; 2020 год - 16 174,400 тыс. руб. 2021 год - 16 324,400 тыс. руб.; Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края - 141 653,82146 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 19 188,112 тыс. руб.; 2016 год - 15 000,000 тыс. руб.; 2017 год - 44 270,8728 тыс. руб.; 2018 год - 26 194,83666 тыс. руб.; 2019 год - 37 000,000 тыс. руб.; Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы - 165 155,27509 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 480,860 тыс. руб.; 2016 год - 49 699,266 тыс. руб.; 2017 год - 20 696,82384 тыс. руб.; 2018 год - 23 871,277 тыс. руб.; 2019 год - 17 908,24825 тыс. руб.; 2020 год - 16 174,400 тыс. руб.; 2021 год - 16 324,400 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", составит 72,5 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", составит 234,983 тыс. м2; Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 71 784 м2; Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 13 ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, - 10 ед.; Прирост протяженности дорожных ограждений леерного типа - 4031 м; Количество искусственных дорожных неровностей - 20 ед.; Количество установленных систем видеонаблюдения - 6 ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 540 ед.; Количество ДТП: - с пострадавшими сократится с 75 до 30 ед., - количеством погибших сократится от 4 до 0 ед. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа
Недостаточный уровень содержания дорожной сети городского округа приводит к значительным потерям благосостояния населения города, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития городского округа.
Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них приведена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели |
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, в т.ч. по техническим категориям дорог |
|||
всего |
III |
IV |
V |
|
Протяженность, км всего, в том числе: |
211,2 |
16,0 |
16,8 |
178,4 |
С асфальтобетонным покрытием, км |
41,3 |
16,0 |
15,0 |
10,3 |
С покрытием переходного типа щебеночные, гравийные, км |
169,9 |
0 |
1,8 |
168,1 |
Мосты |
6 ед., 150,5 м |
|
|
|
Основная доля автомобильных дорог городского округа имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 7,1% их общей протяженности имеют двухполосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить безопасное движение современных транспортных средств.
Свыше 10% протяженности автомобильных дорог городского округа требуют улучшения прочностных характеристик из-за увеличения в составе транспортных потоков доли автомобилей, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, по данным на 01 января 2015 года составила 178,373 км (83% от общей протяженности 214,3 км), на 01 января 2019 года - 143,161 км (68% от общей протяженности 211,2 км).
1.2. Характеристика текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
На 01 января 2015 года общая протяженность проездов к объектам городской застройки, расположенных внутри кварталов, составляла 51,2 км - 201 354,2 м2.
На 01 января 2019 года перечень проездов городской застройки, расположенных внутри микрорайонов и кварталов на территории Арсеньевского городского округа, увеличился до 418 единиц протяженностью 51,5 км, за счет добавления объектов длиной 300 м согласно постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 19 декабря 2013 года N 1055-па.
В связи с тем, что основное строительство жилых домов и придомовых территорий городского округа проходило с 1950 по 1990 годы, более 50% дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД не отвечает нормативным требованиям по техническому состоянию: зауженные проезды, отсутствие парковок для автомобилей.
Техническое состояние покрытия проездов дворовых территорий не обеспечивает беспрепятственный подъезд автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам.
При реализации программных мероприятий в полном объеме площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 78 367 м2, что даст значительное улучшение целевого показателя по сравнению с данными 2014 года.
1.3. Безопасность дорожного движения
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией городского округа. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Для того, чтобы добиться снижения социального и экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста парка автомобилей, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на предупреждение причин возникновения ДТП, а также снижение тяжести их последствий.
Одним из инструментов управления в данной области является программно-целевой метод, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсные возможности городского округа на приоритетных направлениях обеспечения безопасности дорожного движения.
Показатели от реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" на 01.01.2019 года в сравнении с предшествующими годами на территории городского округа составили:
количество зарегистрированных ДТП снизилось на 44% (с 483 в 2014 году до 272 в 2018 году);
количество пострадавших в ДТП снизилось на 35% (с 51 до 33);
количество погибших в ДТП снизилось на 50% (с 4 до 2);
количество пострадавших в ДТП детей снизилось на 39% (с 18 до 11).
Высокий уровень аварийности и намечающиеся тенденции к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
сокращение объема перевозок общественным транспортом и увеличение объема перевозок личным транспортом;
диспропорция между постоянным увеличением количества автомобилей и неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, рост числа пострадавших в ДТП.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целями настоящей муниципальной программы являются:
- обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа;
- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа;
- повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- модернизация объектов дорожного движения;
- восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог, дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа;
- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам.
3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:
- протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", км;
- площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", тыс. м2;
- площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2;
- количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.;
- количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;
- количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;
- количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.;
- протяженность дорожных ограждений леерного типа, м;
- количество искусственных дорожных неровностей, ед.;
- количество систем видеонаблюдения, ед.;
- количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.;
- количество ДТП (с пострадавшими, с количеством погибших), ед.
Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы по годам реализации мероприятий представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм
В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы: "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа", "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа", "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа".
Информация о ресурсном обеспечении программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей муниципальной программы) представлена в приложении N 5 к муниципальной программе.
Перечень и описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых непосредственных результатов их реализации) содержатся в приложениях N 1, N 2, N 3 к муниципальной программе.
5. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2021 годах в 1 этап.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий.
Выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы планируется за счет субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта в Порядке предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 07.12.2012 N 394-па "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы".
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется:
- на основе Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
Реализация муниципальной программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в приложении N 5 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы корректируется путем внесения изменений в муниципальную программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию муниципальной программы.
В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа.
Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Арсеньевском городском округе" (далее - постановление администрации городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па).
7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 306 809,09655 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:
2015 год - 39 668,972 тыс. руб.;
2016 год - 64 699,266 тыс. руб.;
2017 год - 64 967,69664 тыс. руб.;
2018 год - 50 066,11366 тыс. руб.;
2019 год - 54 908,24825 тыс. руб.;
2020 год - 16 174,400 тыс. руб.
2021 год - 16 324,400 тыс. руб.;
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджета Приморского края - 141 653,82146 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 19 188,112 тыс. руб.;
2016 год - 15 000,000 тыс. руб.;
2017 год - 44 270,8728 тыс. руб.;
2018 год - 26 194,83666 тыс. руб.;
2019 год - 37 000,000 тыс. руб.;
Объем средств бюджета городского округа на финансирование муниципальной программы - 165 155,27509 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 480,860 тыс. руб.;
2016 год - 49 699,266 тыс. руб.;
2017 год - 20 696,82384 тыс. руб.;
2018 год - 23 871,27700 тыс. руб.;
2019 год - 17 908,24825 тыс. руб.;
2020 год - 16 174,400 тыс. руб.;
2021 год - 16 324,400 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
В случае выделения дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы ответственным исполнителем производится оценка степени их влияния на показатели (индикаторы) муниципальной программы, сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ее мероприятий.
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Подпрограмма
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Паспорт подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Наименование подпрограммы |
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" (далее - Подпрограмма) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
Соисполнители Подпрограммы |
Финансовое управление администрации городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа |
Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия |
Основное мероприятие: "Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта" |
Цели Подпрограммы |
Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе |
Задачи Подпрограммы |
Ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и индивидуальным жилым домам |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", км; Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (с нарастающим итогом), тыс. м2 |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2021 годах в 1 этап |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 223 267,31205 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год - 19 588,112 тыс. руб.; 2016 год - 53 677,678 тыс. руб.; 2017 год - 50 633,94884 тыс. руб.; 2018 год - 35 673,26621 тыс. руб.; 2019 год - 42 622,307 тыс. руб.; 2020 год - 10 536,000 тыс. руб.; 2021 год - 10 536,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края - 105 023,38946 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 188,112 тыс. руб.; 2016 год - 12 888,000 тыс. руб.; 2017 год - 36 512,44080 тыс. руб.; 2018 год - 19 434,83666 тыс. руб.; 2019 год - 30 000,000 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 118 243,92259 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 13 400,00000 тыс. руб.; 2016 год - 40 789,67800 тыс. руб.; 2017 год - 14 121,50804 тыс. руб.; 2018 год - 16 238,42955 тыс. руб.; 2019 год - 12 622,30700 тыс. руб.; 2020 год - 10 536,00000 тыс. руб.; 2021 год - 10 536,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Прирост протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", составит 72,5 км; Прирост площади дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", составит 234,983 тыс. м2. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Протяженность дорожной сети городского округа составляет 211,2 км, в том числе: с асфальтобетонным покрытием - 41,3 км, с покрытием переходного типа - гравийных - 169,9 км. Протяженность дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 143,161 км (68% от общей протяженности), что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. С целью восстановления и недопущения дальнейшего разрушения автомобильных дорог, разработана настоящая Подпрограмма.
2. Цели и задачи Подпрограммы
2.1. Целью Подпрограммы являются:
- содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- повышение благосостояния и комфортности проживания населения в городском округе.
2.2. Для решения поставленных целей в рамках данной Подпрограммы решаются следующие задачи:
- ремонт и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог;
- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб к многоквартирным и индивидуальным жилым домам.
3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Показателями Подпрограммы являются протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", км и "Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", тыс. м2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации отображен в приложении N 5 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников".
Перечень объектов, включенных в реализацию Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму.
5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы, в 1 этап.
6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения
Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Выполнение мероприятий Подпрограммы планируется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- на основе Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог начинается в январе каждого финансового года.
Реализация программных мероприятий по п. 2.1.3 приложения N 5 к муниципальной программе осуществляется за счет субсидий на выполнение работ, оказание услуг бюджетным учреждением городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
Объем расходов по ремонту и текущему содержанию асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 223 267,31205 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:
2015 год - 19 588,112 тыс. руб.;
2016 год - 53 677,678 тыс. руб.;
2017 год - 50 633,94884 тыс. руб.;
2018 год - 35 673,26621 тыс. руб.;
2019 год - 42 622,307 тыс. руб.;
2020 год - 10 536,000 тыс. руб.;
2021 год - 10 536,000 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края - 105 023,38946 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 188,112 тыс. руб.;
2016 год - 12 888,000 тыс. руб.;
2017 год - 36 512,44080 тыс. руб.;
2018 год - 19 434,83666 тыс. руб.
2019 год - 30 000,000 тыс. руб.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 118 243,92259 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 400,000 тыс. руб.;
2016 год - 40 789,678 тыс. руб.;
2017 год - 14 121,50804 тыс. руб.;
2018 год - 16 238,42955 тыс. руб.;
2019 год - 12 622,307 тыс. руб.;
2020 год - 10 536,000 тыс. руб.;
2021 год - 10 536,000 тыс. руб."
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Приложение
к подпрограмме "Ремонт автомобильных дорог
общего пользования Арсеньевского городского округа"
на 2015 - 2021 годы муниципальной программы
"Развитие транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Перечень объектов
подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа"
N п/п |
Адрес ремонтируемого объекта |
Протяженность, м |
Площадь, м2 |
|
2015 год |
15 724,00 |
13 451,00 |
1 |
ул. Жуковского (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Островского до ул. Октябрьская |
1 450,00 |
583,00 |
2 |
ул. Октябрьская (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Жуковского до ул. 9 Мая; устройство остановочных площадок (2 шт.) |
2 293,00 |
1 053,00 |
3 |
ул. Калининская (картами до 5 м2) от ул. Новикова до ул. 9 Мая |
930,00 |
165,00 |
4 |
ул. 25 л. Арсеньева (картами до 5 м2 и до 25 м2) |
680,00 |
372,00 |
5 |
ул. Островского (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Жуковского до ул. Щербакова |
1 000,00 |
1 575,00 |
6 |
ул. 9 Мая (картами до 5 м2 и до 25 м2) |
1 645,00 |
639,00 |
7 |
ул. Новикова (картами до 5 м2 и до 25 м2) от ул. Ленинская до ул. Стахановская |
2 550,00 |
1 212,00 |
8 |
ул. Таежная (картами до 5 м2) от ул. Октябрьская до ж/д переезда |
220,00 |
240,00 |
9 |
ул. Щербакова от ул. Ленинская до ул. Островского |
654,00 |
325,00 |
10 |
ул. Ленинская в районе перекрестка с ул. 9 Мая |
303,00 |
86,00 |
11 |
ул. Советская от ул. 25 л. Арсеньева до ул. Стахановская |
667,00 |
218,00 |
12 |
ул. Новикова в районе перекрестка улиц Ленинская - Новикова |
266,00 |
152,00 |
13 |
Перекресток улиц Садовая и Ломоносова |
10,00 |
423,00 |
14 |
Перекресток улиц Ленинская и Новикова |
13,00 |
282,00 |
15 |
Перекресток улиц Октябрьская и Жуковского |
15,00 |
295,00 |
16 |
Перекресток улиц Островского - Пограничная |
4,00 |
28,00 |
17 |
Перекресток улицы Пограничная и пер. Шахтерский |
3,00 |
18,00 |
18 |
Перекресток улиц Пограничная - Ленинская - Маяковского |
6,00 |
36,00 |
19 |
Дорога и тротуар по ул. Островского в районе магазина "Корона" |
140,00 |
638,00 |
20 |
ул. Мира в районе военкомата |
60,00 |
120,00 |
21 |
ул. Балабина - ремонт дороги с устройством водопропускных труб и кюветов |
650,00 |
0,00 |
22 |
ул. Сазыкина |
400,00 |
1 335,00 |
23 |
ул. Жуковского в районе МКД N 43 и N 51 |
40,00 |
138,00 |
24 |
ул. Калининская от ул. 9 Мая до остановки "Кирзавод" |
350,00 |
1 452,00 |
25 |
ул. Ломоносова от ул. 25 л. Арсеньева до ул. Садовая |
1 200,00 |
934,00 |
26 |
ул. Новикова от перекрестка с ул. Ленинская в сторону ж/д переезда |
175,00 |
1 132,00 |
|
2016 год |
9 785,00 |
43 591,65 |
1 |
ул. Балабина - ремонт проезжей части дороги |
700,00 |
5 969,70 |
2 |
Тротуар по ул. Жуковского от Храма до пер. Пархоменко |
534,00 |
801,00 |
3 |
Тротуар по ул. Октябрьская (нечетная сторона улицы) от ул. Жуковского до ул. Ломоносова |
455,00 |
1 700,00 |
4 |
Тротуар по ул. 25 л. Арсеньева |
380,00 |
1 020,00 |
5 |
ул. Лысенко в районе перекрестков с улицами Черняховского и Клиновая |
6,00 |
36,00 |
6 |
Перекресток улиц Островского и Ломоносова |
62,00 |
940,00 |
7 |
Привокзальная площадь |
72,00 |
1 450,00 |
8 |
ул. 9 Мая от вокзала до ул. Островского |
640,00 |
2 974,00 |
9 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2016 году |
3 752,00 |
5 108,00 |
10 |
пр. Горького |
1 895,00 |
18 879,70 |
11 |
ул. Щербакова |
150,00 |
508,00 |
12 |
ул. Ломоносова |
352,00 |
871,25 |
13 |
ул. Новикова от ул. Калининская до ул. Ленинская; устройство асфальтобетонного покрытия остановочных пунктов: "Ласточка" в направлении к ул. Стахановская и к ул. Калининская, "Южная" в районе металлобазы |
126,00 |
346,50 |
14 |
ул. Октябрьская |
277,00 |
701,50 |
15 |
ул. Заводская |
96,00 |
736,00 |
16 |
ул. Островского |
288,00 |
1550,00 |
|
2017 год |
11 315,00 |
34 309,86 |
1 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2017 году |
3 530,00 |
5 373,46 |
2 |
ул. Балабина (второй этап) |
700,00 |
5 767,80 |
3 |
ул. Островского |
484,00 |
1 191,00 |
4 |
ул. Октябрьская (второй этап) |
900,00 |
2 893,60 |
5 |
ул. Ломоносова |
600,00 |
1 658,60 |
6 |
ул. 9 Мая |
400,00 |
1 659,00 |
7 |
пр-кт Горького (участок от ул. Калининская до ул. Островского) |
611,00 |
9 198,00 |
8 |
ул. Жуковского |
3 200,00 |
5 020,00 |
9 |
ул. Щербакова (участок от ул. Октябрьская до ул. Ленинская) |
590,00 |
1 368,00 |
10 |
ул. Щербакова (участок от ул. Калининская до ул. Садовая) |
300,00 |
185,00 |
|
2018 год |
11 111,00 |
44 522,40 |
1 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2018 году |
3 802,00 |
1 875,40 |
2 |
ул. Ленинская (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского) |
450,00 |
517,00 |
3 |
ул. Ломоносова (от ул. Октябрьская до ул. Калининская) |
664,00 |
553,00 |
4 |
ул. Советская (от ул. 25 лет Арсеньеву до ул. Стахановская) |
667,00 |
336,00 |
5 |
ул. Новикова (от ул. Калининская до 1 заезда на пер. Ирьянова, от 2 заезда пер. Ирьянова до ул. Стахановская) |
950,00 |
300,00 |
6 |
ул. Октябрьская (третий этап) |
970,00 |
6 404,00 |
7 |
ул. Жуковского (участки от ул. Октябрьская до ул. Калининская и от ул. Островского до ул. 25 лет. Арсеньеву) |
1 426,00 |
28 337,00 |
8 |
ул. Новикова (от заезда пер. Ирьянова до цеха N 37 |
775,00 |
1 092,00 |
9 |
ул. Лысенко |
500,00 |
2 500,00 |
10 |
ул. Калининская (от ул. 9 Мая до "Круга") |
357,00 |
1 200,00 |
11 |
ул. Щербакова (от начала улицы до ул. Ленинской) |
150,00 |
508,00 |
12 |
перекресток ул. Ломоносова - ул. Калининская |
200,00 |
450,00 |
13 |
перекресток ул. Жуковского - ул. Калининская |
200,00 |
450,00 |
|
2019 год |
17 696,00 |
57 108,00 |
1 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2019 году |
2 446,00 |
9 172,00 |
2 |
ул. Новикова (от ул. Ленинская до пер. Смирнова) |
500,00 |
5 732,00 |
3 |
ул. Островского (от ул. 9 Мая до ул. Жуковского) |
1 330,00 |
4 444,00 |
4 |
ул. Октябрьская (четвертый этап) |
1 183,00 |
6 846,00 |
5 |
ул. Сазыкина |
484,00 |
940,00 |
6 |
ул. Ломоносова (участок от ул. 25 лет. Арсеньева до ул. Калининская) |
1 320,00 |
7 038,00 |
7 |
ул. 25 лет. Арсеньева |
708,00 |
4 248,00 |
8 |
ул. Ленинская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая) |
1 820,00 |
2 890,00 |
9 |
ул. Калининская (от ул. Жуковского до ул. 9 Мая) |
1 820,00 |
3 000,00 |
10 |
Автодорога общего пользования местного значения по ул. Садовая |
1 000,00 |
1 900,00 |
11 |
Автодорога общего пользования местного значения по ул. 9 Мая |
1 200,00 |
2 750,00 |
12 |
ул. Щербакова |
1 000,00 |
3 500,00 |
13 |
ул. Лысенко |
1 900,00 |
800,00 |
14 |
ул. 1-ая Таежная |
280,00 |
1 900,00 |
15 |
ул. Станционная |
700,00 |
1 948,00 |
|
2020 год |
3 416,00 |
21 000,00 |
1 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2020 году |
3 416,00 |
21 000,00 |
|
2021 год |
3 416,00 |
21 000,00 |
1 |
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дорог по результатам весеннего обследования в 2021 году |
3 416,00 |
21 000,00 |
|
Итого за период |
72 463,00 |
234 982,91 |
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Подпрограмма
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Паспорт подпрограммы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Наименование подпрограммы |
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" (далее - Подпрограмма) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
Соисполнители Подпрограммы |
Финансовое управление администрации городского округа |
Структура Подпрограммы: отдельные мероприятия |
Основное мероприятие: "Восстановление асфальтового покрытия проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД" |
Цели Подпрограммы |
Повышение комфортности проживания населения в городском округе; Обеспечение безопасного подхода и подъезда к многоквартирным домам |
Задачи Подпрограммы |
Ремонт дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью, м2 |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2021 годах в 1 этап |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 51 656,30980 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2015 год - 16 250,000 тыс. руб.; 2016 год - 5 640,000 тыс. руб.; 2017 год - 8 616,30980 тыс. руб.; 2018 год - 8 450,000 тыс. руб.; 2019 год - 9 500,000 тыс. руб.; 2020 год - 1 600,000 тыс. руб.; 2021 год - 1 600,000 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края - 36 630,43200 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 13 000,000 тыс. руб.; 2016 год - 2 112,000 тыс. руб.; 2017 год - 7 758,432 тыс. руб.; 2018 год - 6 760,000 тыс. руб.; 2019 год - 7 000,000 тыс. руб.; 2020 год - 0,000 тыс. руб.; 2021 год - 0,000 тыс. руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 15 025,87780 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 3 250,000 тыс. руб.; 2016 год - 3 528,000 тыс. руб.; 2017 год - 857,8778 тыс. руб.; 2018 год - 1 690,000 тыс. руб.; 2019 год - 2 500,000 тыс. руб.; 2020 год - 1 600,000 тыс. руб.; 2021 год - 1 600,000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Прирост площади покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью составит 71 784 м2 |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что отрицательно сказывается на условиях проживания и безопасности дорожного движения. С целью восстановления и недопущения разрушения покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД разработана настоящая Подпрограмма.
2. Цели и задачи Подпрограммы
2.1. Целью Подпрограммы являются:
- повышение комфортности проживания населения в городском округе;
- обеспечение безопасного подхода и подъезда к МКД.
2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной Подпрограммы решается задача - ремонт дорожного полотна проезжей части дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа.
3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Показателем Подпрограммы является площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа асфальтобетонной смесью.
Целевые показатели Подпрограммы по годам представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации отображен в приложении N 5 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников".
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму.
В рамках Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по ремонту дорожного полотна дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД.
Перечень объектов Подпрограммы представлен в приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2021 годы, в 1 этап.
6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения
Механизм осуществления мероприятий Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Выполнение мероприятий Подпрограммы планируется путем предоставления субсидий из бюджета Приморского края и средств бюджета городского округа на проведение ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ начинается в январе каждого финансового года.
Объем расходов ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 51 656,30980 тыс. руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:
2015 год - 16 250,000 тыс. руб.;
2016 год - 5 640,000 тыс. руб.;
2017 год - 8 616,3098 тыс. руб.;
2018 год - 8 450,000 тыс. руб.;
2019 год - 9 500,000 тыс. руб.;
2020 год - 1 600,000 тыс. руб.;
2021 год - 1 600,000 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Подпрограммы средств бюджета Приморского края - 36 630,43200 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 000,000 тыс. руб.;
2016 год - 2 112,000 тыс. руб.;
2017 год - 7 758,43200 тыс. руб.;
2018 год - 6 760,000 тыс. руб.;
2019 год - 7 000,000 тыс. руб.;
2020 год - 0,000 тыс. руб.;
2021 год - 0,000 тыс. руб.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы - 15 025,87780 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3 250,000 тыс. руб.;
2016 год - 3 528,000 тыс. руб.;
2017 год - 857,8778 тыс. руб.;
2018 год - 1 690,000 тыс. руб.;
2019 год - 2 500,000 тыс. руб.;
2020 год - 1 600,000 тыс. руб.;
2021 год - 1 600,000 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый период на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей Подпрограммы) представлена в приложении N 5 к муниципальной программе.
Приложение
к подпрограмме "Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов Арсеньевского
городского округа" на 2015-2020 годы муниципальной программы
"Развитие транспортного комплекса
Арсеньевского городского округа" на 2015-2020 годы
Перечень
объектов подпрограммы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа"
N п/п |
Адрес ремонтируемого объекта |
Площадь, м2 |
|
2015 |
24 816,00 |
1 |
ул. Калининская, N 9; проезд (ямочный ремонт) от ул. Калининская, N 11 до ул. Калининская, N 5 |
890,00 |
2 |
проезд от ул. Ленинская к МКД NN 5, 7, 9 по ул. Калининская |
438,00 |
3 |
ул. Жуковского, 23; проезд к МКД NN 21, 23 по ул. Жуковского, к МКД N 6 по ул. Ленинская |
360,00 |
4 |
ул. Садовая, N 15: проезд от ул. Садовая до ул. Садовая, N 15 |
202,00 |
5 |
ул. Садовая, N 7а |
728,00 |
6 |
ул. Садовая, N 11 |
180,00 |
7 |
заезд к МКД N 12, 14, 16 по ул. Садовая |
405,00 |
8 |
ул. Жуковского, N 35/1; проезд от ул. Садовая |
904,00 |
9 |
ул. Жуковского, N 37 |
790,00 |
10 |
ул. Жуковского, N 39; проезд |
577,00 |
11 |
проезд от ул. Островского до ул. Садовая (вдоль МКД N 3 по ул. Островского, - ул. Островского, N 7; по ул. Садовая, N 4 - ул. Садовая, N 8 |
1 173,00 |
12 |
ул. Островского, N 9 |
1 259,00 |
13 |
ул. Островского, N 11 |
698,00 |
14 |
ул. Островского, N 13 |
761,00 |
15 |
ул. Островского, N 15 |
698,00 |
16 |
ул. Жуковского, N 59/1 |
564,00 |
17 |
ул. Ломоносова, NN 19, 17, 15 |
995,00 |
18 |
заезды с ул. Садовая, с пр. Горького и проезд вдоль жилых домов по пр. Горького N 17, N 19, N 17а, N 21, N 23, N 25 |
2 181,00 |
19 |
ул. Щербакова, N 60; проезд |
356,00 |
20 |
ул. Щербакова, N 62 |
230,00 |
21 |
ул. Щербакова, N 64 |
233,00 |
22 |
ул. Щербакова, N 66 |
238,00 |
23 |
пр. Горького, N 5 |
1 045,00 |
24 |
проезд от ул. Жуковского, N 7 к домам по ул. Октябрьская, NN 14/1-14/3 |
630,00 |
25 |
ул. Октябрьская, NN 14-16, заезд |
210,00 |
26 |
ул. Октябрьская, N 55/2; проезд к МКД NN 55/1, 55/2, 55/3 |
1 190,00 |
27 |
ул. Октябрьская, N 55/3 |
772,00 |
28 |
ул. Вокзальная, N 6а |
387,00 |
29 |
ул. Пограничная, NN 72, 74; заезд от ул. Пограничная до МКД NN 72, 74 по ул. Пограничная, |
1 938,00 |
30 |
заезд от ул. Новикова, проезд к МКД по пер. Ирьянова |
986,00 |
31 |
ул. Балабина, N 18 |
573,00 |
32 |
ул. Балабина, N 16 |
526,00 |
33 |
ул. Балабина, N 12 |
600,00 |
34 |
ул. Балабина, N 8 |
937,00 |
35 |
ул. Садовая, N 4, ул. Жуковского, N 39, проезд к МКД NN 14, 14/1, 14/2 по ул. Октябрьская |
162,00 |
|
2016 |
8 415,00 |
1 |
ул. Первомайская - заезд к МКД N 10 по ул. Мира |
190,00 |
2 |
ул. Первомайская - заезд к МКД N 9 по ул. Победы |
170,00 |
3 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД N 11 (в районе аптеки) |
160,00 |
4 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД N 13 |
590,00 |
5 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД N-15 |
37,00 |
6 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД N 19/1 |
87,00 |
7 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД NN 20-26 |
73,00 |
8 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД NN 18-18/1 |
90,00 |
9 |
ул. Октябрьская - заезд к МКД NN 28-30 |
73,00 |
10 |
ул. Островского - заезд к МКД NN 7, 9 |
55,00 |
11 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 21, 21а, 19 по ул. Садовая |
185,00 |
12 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 15, 17 |
105,00 |
13 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 6-10 |
50,00 |
14 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД N 14 |
12,00 |
15 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 18-20 |
90,00 |
16 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 22-24 |
95,00 |
17 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД N 42 |
10,00 |
18 |
ул. Ломоносова - заезд к МКД NN 42-44 |
140,00 |
19 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 22-24 |
60,00 |
20 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 18 - 20 |
468,00 |
21 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 14-16 |
55,00 |
22 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 10-12 |
43,00 |
23 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 8-10 |
3,00 |
24 |
ул. Калининская - заезд к МКД NN 6-8 |
24,00 |
25 |
внутриквартальный заезд к зданиям администрации городского округа и прокуратуры г. Арсеньева |
5 550,00 |
|
2017 |
6340,50 |
1 |
ул. Калининская, N 20 |
507,00 |
2 |
дворовые территории по ул. 25 лет. Арсеньева, NN 5 и 7 |
2 119,00 |
3 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 23 |
377,50 |
4 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 30 |
869,00 |
5 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 31 |
472,00 |
6 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 33 |
693,00 |
7 |
ул. Октябрьская, N 44 |
420,00 |
8 |
проезд по ул. Октябрьская от МКД N 18 по ул. Октябрьская вдоль МКД N 20, 22, 24 до МКД N 28а по ул. Октябрьская |
883,00 |
|
2018 |
15 183,50 |
1 |
ул. Островского, N 35 |
498,00 |
2 |
ул. Островского, N 33 |
749,00 |
3 |
пр. Горького, N 28 |
349,00 |
4 |
ул. Садовая, N 42 |
594,00 |
5 |
заезд к МКД N 50, 52, 48 по ул. Ломоносова |
719,00 |
6 |
ул. Калининская, N 4а |
409,60 |
7 |
проезд к МКД по ул. Ломоносова, NN 9 и 11 |
237,00 |
8 |
ул. Островского, N 8 |
422,00 |
9 |
ул. Островского, N 18 |
1 096,60 |
10 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 23 |
907,00 |
11 |
ул. 25 лет. Арсеньева, N 27 |
717,50 |
12 |
дворовые территории МКД под NN 70,80,82 и 84 по ул. Ломоносова |
537,00 |
13 |
дворовая территория по ул. Победы, N 1 |
401,00 |
14 |
дворовая территория по ул. Победы, N 3 |
348,00 |
15 |
проезд от ул. Ленинская вдоль МКД NN 17, 19 и 21 по ул. Ленинская до МКД N 17 по ул. Жуковского |
1 638,00 |
16 |
ул. Островского, N 16/1 |
2 059,00 |
17 |
проезд от МКД N 39 по ул. Ленинская до МКД N 28а по ул. Октябрьская |
1 662,00 |
18 |
ул. Первомайская, N 62 |
511,80 |
19 |
ул. Октябрьская, N 98/1 |
1 328,00 |
|
2019 |
12 117,00 |
1 |
пр-кт Горького, N 9 |
241,00 |
2 |
пр-кт Горького, N 26 |
1 018,00 |
3 |
пер. Ирьянова, N 12 |
560,00 |
4 |
ул. Щербакова, N 56 |
200,00 |
5 |
ул. Щербакова, N 40 |
644,00 |
6 |
ул. 25 лет Арсеньева, N 10 |
720,00 |
7 |
ул. Калининская, N 4 |
180,00 |
8 |
ул. Островского, N 1 |
1188,00 |
9 |
ул. Жуковского, N 19 |
678,00 |
10 |
ул. Октябрьская, N 63/1 |
162,00 |
11 |
дворовая территория ул. 25 Лет Арсеньеву, 25 и проезд между МКД N 25 и N 35 по ул. 25 Лет Арсеньеву) |
1 430,00 |
12 |
ул. 25 лет Арсеньева, N 35 |
864,00 |
13 |
ул. 25 лет Арсеньева, N 15 |
412,00 |
14 |
ул. Садовая, N 3 |
430,00 |
15 |
ул. Победы, N 26 |
650,00 |
16 |
проезд по ул. Островского от МКД N 6 по ул. Островского к дворовой территории МКД N 9 по ул. 25 лет. Арсеньева |
1 488,00 |
17 |
ул. Ломоносова, N 74 |
288,00 |
18 |
пр-кт Горького, N 19а |
651,00 |
19 |
ул. Баневура, N 4 |
313,00 |
|
2020 |
2456,00 |
1 |
дворовая территория ул. Островского, N 12 |
2000,00 |
2 |
ул. Садовая, N 21а |
456,00 |
|
2021 |
2456,00 |
1 |
проезд между МКД N 6 и N 12 по ул. Островского |
2144,00 |
2 |
ул. Садовая, N 29 |
312,00 |
|
Итого за период |
71 784,00 |
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Паспорт подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы
Наименование подпрограммы |
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" (далее - Подпрограмма) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - управление жизнеобеспечения) |
Соисполнители Подпрограммы |
Финансовое управление администрации городского округа |
Структура подпрограммы: отдельные мероприятия |
Основное мероприятие: "Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа" |
Цели Подпрограммы |
Модернизация объектов дорожного движения |
Задачи Подпрограммы |
Снижение количества ДТП; Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.; Протяженность дорожных ограждений леерного типа, м; Количество искусственных дорожных неровностей, ед.; Количество систем видеонаблюдения, ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.; Количество ДТП: с пострадавшими, ед.; с количеством погибших, ед. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах в 1 этап |
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |
Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств в размере 31 885,47470 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 3 830,860 тыс. руб.; 2016 год - 5 381,588 тыс. руб.; 2017 год - 5 717,438 тыс. руб.; 2018 год - 5 942,84745 тыс. руб.; 2019 год - 2 785,94125 тыс. руб.; 2020 год - 4 038,400 тыс. руб.; 2021 год - 4 188,400 тыс. руб.
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, - 13 ед.; Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед.; Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед.; Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, - 10 ед.; Прирост протяженности дорожных ограждений леерного типа - 4031 м; Количество искусственных дорожных неровностей - 20 ед.; Количество установленных систем видеонаблюдения - 6 ед.; Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения - 540 ед.; Количество ДТП: - с пострадавшими сократится с 75 до 30 ед., - количеством погибших сократится от 4 до 0 ед. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом на территории городского округа, приобрела остроту по причине несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- сокращение объема перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и загруженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Основными недостатками дорожной инфраструктуры городского округа являются:
- недостаточное развитие сети дорог городского округа;
- применение для регулирования движения устаревших методов и технических средств, ориентированных на движение транспортных потоков малой плотности;
- практическое отсутствие системы видеонаблюдения в городе.
В свою очередь, организация движения пешеходов на территории городского округа в настоящее время имеет следующие недостатки:
- недостаточное количество светофорных объектов;
- недостаточное количество тротуаров, содержание тротуаров в состоянии, непригодном для движения пешеходов;
- отсутствие или недостаточное освещение проезжей части дорог, пешеходных переходов и тротуаров.
Учитывая сложившуюся обстановку, можно предположить, что в ближайшие годы обстановка с безопасностью дорожного движения в случае непринятия адекватных мер будет обостряться.
Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа, в том числе:
- модернизация объектов дорожного движения
Ежегодные анализы аварийности выявляют очаги повышенной концентрации ДТП на территории городского округа.
Условием достижения цели Подпрограммы является реализация задач:
- снижение количества ДТП;
- снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей необходима системная реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.
3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Показателями Подпрограммы являются:
- количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения, ед.;
- количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;
- количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.;
- количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами, ед.;
- протяженность дорожных ограждений леерного типа, м;
- количество искусственных дорожных неровностей, ед.;
- количество систем видеонаблюдения, ед.;
- количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения, ед.;
- количество ДТП:
- с пострадавшими, ед.;
- с количеством погибших, ед.
Целевые показатели Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет следующих мероприятий:
- приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа;
- разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов;
- строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов.
Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом объемов финансирования, исполнителей и сроков их реализации отображен в приложении N 5 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников".
5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы, в 1 этап.
6. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения
Механизм осуществления Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы.
Выполнение мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ в рамках мероприятий Подпрограммы начинается в январе каждого финансового года.
Объем расходов ежегодно уточняется, исходя из возможностей городского бюджета.
Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Подпрограммы в управление экономики и инвестиций администрации городского округа - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и о проведении оценки эффективности реализации Подпрограммы - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации городского округа от 24 июля 2013 года N 607-па.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
"Источником финансирования являются средства бюджета городского округа. Всего на реализацию предусматривается выделение средств 31 885,47470 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3 830,86000 тыс. руб.;
2016 год - 5 381,58800 тыс. руб.;
2017 год - 5 717,43800 тыс. руб.;
2018 год - 5 942,84745 тыс. руб.;
2019 год - 2 785,94125 тыс. руб.;
2020 год - 4 038,40000 тыс. руб.;
2021 год - 4 188,40000 тыс. руб."
Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического выполнения подпрограммных мероприятий.
Финансирование из бюджета городского округа производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на очередной финансовый период.
Объем финансирования по годам из средств бюджета городского округа представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.
Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1. Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа" | ||||||||||
1.1 |
Протяженность дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (с нарастающим итогом) |
км |
33 |
48,7 |
58,5 |
69,8 |
80,9 |
98,7 |
102,1 |
105,5 |
1.2 |
Площадь дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (с нарастающим итогом) |
тыс. м2 |
231,00 |
244,451 |
288,042 |
322,353 |
366,874 |
423,983 |
444,983 |
465,983 |
2. Подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа" | ||||||||||
2.1 |
Площадь покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД асфальтобетонной смесью (с нарастающим итогом) |
м2 |
6 583 |
31 399 |
39 814 |
46 155 |
61338 |
73455 |
75911 |
78367 |
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" | ||||||||||
3.1 |
Количество дорог общего пользования городского округа, имеющих проект организации дорожного движения (с нарастающим итогом) |
ед. |
6 |
7 |
7 |
9 |
9 |
11 |
12 |
13 |
3.2 |
Количество проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.3 |
Количество проверок технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
ед. |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3.4 |
Количество перекрестков дорог общего пользования городского округа, оснащенных светофорными объектами (с нарастающим итогом) |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
3.5 |
Протяженность дорожных ограждений леерного типа (с нарастающим итогом) |
м |
66 |
568 |
1120 |
3617 |
3797 |
3897 |
3997 |
4097 |
3.6 |
Количество искусственных дорожных неровностей (с нарастающим итогом) |
ед. |
10 |
11 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
3.7 |
Количество систем видеонаблюдения (с нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
5 |
6 |
3.8 |
Количество приобретенных печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения (с нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
150 |
270 |
270 |
270 |
360 |
450 |
540 |
3.9 |
Количество ДТП: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с пострадавшими: |
ед. |
75 |
51 |
45 |
43 |
40 |
35 |
30 |
30 |
|
- с количеством погибших: |
ед. |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса Арсеньевского
городского округа" на 2015 - 2021 годы
Информация
о ресурсном обеспечении программы "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Начало. См. окончание
Окончание. См. начало
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов, тыс. руб., годы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Период реализации |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1 |
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2017 годы, из них: |
Бюджеты ПК, ГО |
50 066,11366 |
54 908,24825 |
16 174,40 |
16 324,40 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
Бюджет Приморского края |
26 194,83666 |
37 000,00000 |
0 |
0 |
||||
Бюджет городского округа, в т.ч.: |
23 871,27700 |
17908,24825 |
16 174,40 |
16 324,40 |
||||
субсидии на выполнение муниципального задания |
3 147,00000 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа", из них: |
Бюджеты ПК и ГО |
35 673,26621 |
42 622,30700 |
10 536,00 |
10 536,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
Бюджет Приморского края |
19 434,83666 |
30 000,00000 |
0 |
0 |
||||
Бюджет городского округа, в т.ч.: |
16 238,42955 |
12 622,30700 |
10 536,00 |
10 536,00 |
||||
субсидии на выполнение муниципального задания: |
3 147,00000 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1 |
Основное мероприятие "Восстановление асфальтового и грунтового покрытия проезжей части дорог для обеспечения беспрепятственного подъезда всех видов автотранспорта", в т.ч.: |
Бюджеты ПК и ГО |
35 673,26621 |
42 622,30700 |
10 536,00 |
10 536,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
2.1.1 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования на условиях софинансирования |
Бюджет ПК |
19 434,83666 |
30 000,00000 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2019 |
Бюджет ГО |
4 858,70915 |
7 500,00000 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
|||
2.1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
Бюджет ГО |
8 232,72040 |
5 122,30700 |
10 536,00 |
10 536,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015-2021 |
2.1.3 |
Расходы на ремонт гравийных дорог |
Бюджет ГО |
3 147,00000 |
0 |
0 |
0 |
||
в т. ч. субсидии на выполнение муниципального задания |
3 147,00000 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Подпрограмма "Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД АГО", из них: |
Бюджеты ПК и ГО |
8 450,00000 |
9 500,00000 |
1 600,00 |
1 600,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
Бюджет Приморского края |
6 760,00000 |
7 000,00000 |
0 |
0 |
||||
Бюджет городского округа |
1 690,00000 |
2 500,00000 |
1 600,00 |
1 600,00 |
||||
3.1 |
Основное мероприятие: "Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД" |
Бюджеты ПК и ГО |
8 450,00000 |
9 500,00000 |
1 600,00 |
1 600,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015-2021 |
3.1.1 |
Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД на условиях софинансирования |
Бюджет ПК |
6 760,00000 |
7 000,00000 |
0 |
0 |
2015 - 2019 |
|
Бюджет ГО |
1 690,00000 |
1750,00000 |
0 |
0 |
||||
3.1.2 |
Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД |
Бюджет ГО |
0 |
750,00000 |
1 600,00 |
1 600,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016, 2019 - 2021 |
4 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа" |
Бюджет ГО |
5 942,84745 |
2 785,94125 |
4 038,40 |
4 188,40 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
Основное мероприятие: "Обеспечение безопасных условий движения по дорогам и улицам городского округа", в т.ч.: |
Бюджет ГО |
5 942,84745 |
2 785,94125 |
4 038,40 |
4 188,40 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
|
4.1 |
Приобретение оборудования и материалов, установка и ремонт дорожных знаков, установка систем видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, устранение неровностей на проезжей части дорог, затраты на электроснабжение и техническое обслуживания светофорных объектов, устройство искусственных неровностей и дорожных ограждений леерного типа |
Бюджет ГО |
3 367,67945 |
1 685,94125 |
3 268,40 |
3 468,40 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.1.1 |
Приобретение оборудования светофорных объектов (Т-7) |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2017 |
4.1.2 |
Техническое и нормативное обслуживание, аварийный ремонт, эксплуатация и затраты на электроснабжение светофорных объектов |
Бюджет ГО |
288,00000 |
300,20000 |
305,00 |
310,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.1.3 |
Приобретение дорожных знаков |
Бюджет ГО |
707,87700 |
0 |
250,00 |
500,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.1.4 |
Установка и ремонт дорожных знаков |
Бюджет ГО |
216,86245 |
200,00000 |
164,00 |
164,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.1.5 |
Приобретение материалов для устройства и содержания сигнальных столбиков на железнодорожных переездах |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
100,00 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016, 2019 - 2020 |
4.1.6 |
Устранение неровностей на проезжей части дорог по замечаниям надзорных органов |
Бюджет ГО |
550,04100 |
185,74125 |
250,00 |
300,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015, 2018 - 2021 |
4.1.7 |
Нанесение дорожной разметки |
Бюджет ГО |
1 248,00000 |
1 000,00000 |
1 600,00 |
1 600,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.1.8 |
Приобретение и установка системы видеонаблюдения с функцией регистрации скорости движения транспортных средств |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015, 2020 - 2021 |
4.1.9 |
Приобретение печатных материалов по вопросам безопасности дорожного движения |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
49,40 |
44,40 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015-2016, 2020-2021 |
4.1.10 |
Обустройство, перенос пешеходных переходов |
Бюджет ГО |
58,19300 |
0 |
150,00 |
150,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016, 2019, 2020 - 2021 |
4.1.11 |
Приобретение железобетонных изделий для регулирования высотного положения крышек колодцев на проезжей части дорог |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016 |
4.1.12 |
Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |
Бюджет ГО |
298,60000 |
0 |
250,00 |
250,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2017-2018, 2020-2021 |
4.1.13 |
Установка искусственных дорожных неровностей |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
50,00 |
50,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2017, 2020-2021 |
ул. Щербакова в р-не МОУ ДО "Арсеньевская ДШИ" |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Октябрьская в р-не МОБУ ДО "ЦВР" АГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
на пр-кте Горького в р-не "Круг" |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Ломоносова в р-не МКД N 27 по ул. Ломоносова |
0 |
0 |
50,00 |
0 |
||||
ул. Жуковского в р-не N 39/2 по ул. Жуковского |
0 |
0 |
0 |
50,00 |
||||
4.2 |
Разработка проектной документации по организации дорожного движения, по капитальному ремонту, ремонту и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, по установке систем видеонаблюдения и подключению светофорных объектов |
Бюджет ГО |
1 654,77000 |
400,00000 |
570,00 |
520,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2021 |
4.2.1 |
Разработка проектов по организации дорожного движения |
Бюджет ГО |
0 |
100,00000 |
200,00 |
200,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015, 2019 - 2021 |
ул. Новикова |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. 9 Мая и ул. 25 лет. Арсеньеву |
0 |
50,00000 |
0 |
0 |
||||
ул. Щербакова и ул. Садовая |
0 |
50,00000 |
0 |
0 |
||||
ул. Балабина и ул. Сазыкина, ул. Лысенко |
0 |
0 |
100,00 |
0 |
||||
ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Победы |
0 |
0 |
100,00 |
0 |
||||
ул. Пограничная, ул. Вокзальная |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
||||
ул. Советская, ул. Суличевского, ул. Камышовая |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
||||
4.2.2 |
Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015-2016 |
4.2.3 |
Проектирование подключения новых светофорных объектов |
Бюджет ГО |
15,00000 |
0 |
20,00 |
20,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015, 2018, 2020 - 2021 |
4.2.4 |
Оценка технического состояния автомобильных дорог |
Бюджет ГО |
620,00000 |
270,00000 |
300,00 |
300,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016-2021 |
4.2.5 |
Проведение проверки сметной стоимости по объекту |
Бюджет ГО |
0 |
30,00000 |
50,00 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2017, 2019-2020 |
4.2.6 |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |
Бюджет ГО |
999,77000 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2018 |
4.2.7 |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
Бюджет ГО |
0 |
100,00000 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2019 |
4.3 |
Строительство новых и реконструкция существующих светофорных объектов, устройство остановочных пунктов |
Бюджет ГО |
940,39800 |
700,00000 |
200,00 |
200,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016-2018, 2020-2021 |
4.3.1 |
Строительство новых светофорных объектов: |
Бюджет ГО |
309,00000 |
500,00000 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2017 - 2019 |
ул. Ленинская - ул. Щербакова |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Октябрьская - ул. 9 Мая |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Калининская - ул. 9 Мая |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Жуковского - ул. 25 лет Арсеньева |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Ломоносова - ул. Садовая |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
светофор Т-7 |
309,00000 |
500,00000 |
0 |
0 |
||||
4.3.2 |
Реконструкция существующих светофорных объектов: |
Бюджет ГО |
62,14800 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016, 2018 |
ул. Жуковского - ул. Островского |
62,14800 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Жуковского - ул. Ленинская |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4.3.3 |
Устройство остановочных пунктов |
Бюджет ГО |
94,25000 |
0 |
200,00 |
200,00 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2016, 2018 2020-2021 |
по ул. Новикова |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016 |
|||
по ул. Новикова в р-не "Ласточка" |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ул. Жуковского напротив дома N 7/1 м-н "Виктория" |
0 |
0 |
0 |
200,00 |
2021 |
|||
на ул. Суличевского в р-не ул. Кирзаводская |
94,25000 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|||
в р-не дома N 27 по ул. Ломоносова |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019 |
|||
в р-не дома N 89/1 по ул. Октябрьская |
0 |
0 |
200,00 |
0 |
2020 |
|||
4.3.4 |
Реконструкция существующих светофорных объектов с заменой подземных кабельных систем и воздушных линий связи, контролёров, цифровых табло обратного отсчёта времени |
Бюджет ГО |
475,00000 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2018 |
4.4 |
Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных ограждений леерного типа |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2016 |
4.4.1 |
Организация движения пешеходных потоков путем установки дорожных ограждений леерного типа |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2016 |
4.4.2 |
Установка искусственных дорожных неровностей |
Бюджет ГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление жизнеобеспечения, финансовое управление |
2015 - 2016 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 29 марта 2019 г. N 203-па "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.