Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. N 208.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
А. Мальсагов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"
(утв. постановлением Правительства Республики Ингушетия от 24 августа 2016 г. N 16)
1. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
объем финансирования государственной программы составит 24 204 757,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 2 941 814,6 тыс. руб. (в том числе средства ФФ ОМС: а) по подпрограмме 7 - 1 944 392,9 тыс. руб.; б) по подпрограмме 13 - 5000,0 тыс. руб.); 2014 г. - 2 219 546,7 тыс. руб.; 2015 г. - 321 963,8 тыс. руб.; 2016 г. - 161 717,2 тыс. руб.; 2017 г. - 76 453,0 тыс. руб.; 2018 г. - 51 443,5 тыс. руб.; 2019 г. - 54 002,0 тыс. руб.; 2020 г. - 56 688,4 тыс. руб.; средства бюджета Республики Ингушетия - 21 262 942,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 2 458 351,5 тыс. руб.; 2015 г. - 3 180 129,3 тыс. руб.; 2016 г. - 3 197 678,6 тыс. руб.; 2017 г. - 2 862 147,8 тыс. руб.; 2018 г. - 3 032 162,4 тыс. руб.; 2019 г. - 3 185 585,6 тыс. руб.; 2020 г. - 3 346 887,5 тыс. руб.". |
2. Раздел V "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования государственной программы составит 24 204 757,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 2 941 814,6 тыс. руб. (в том числе средства ФФ ОМС: а) по подпрограмме 7 - 1 944 392,9 тыс. руб.; б) по подпрограмме 13 - 5000,0 тыс. руб.):
2014 г. - 2 219 546,7 тыс. руб.;
2015 г. - 321 963,8 тыс. руб.;
2016 г. - 161 717,2 тыс. руб.;
2017 г. - 76 453,0 тыс. руб.;
2018 г. - 51 443,5 тыс. руб.;
2019 г. - 54 002,0 тыс. руб.;
2020 г. - 56 688,4 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Ингушетия - 21 262 942,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2 458 351,5 тыс. руб.;
2015 г. - 3 180 129,3 тыс. руб.;
2016 г. - 3 197 678,6 тыс. руб.;
2017 г. - 2 862 147,8 тыс. руб.;
2018 г. - 3 032 162,4 тыс. руб.;
2019 г. - 3 185 585,6 тыс. руб.;
2020 г. - 3 346 887,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.".
3. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета, тыс. рублей |
||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4 |
5 |
6 |
1. Государственная программа |
"Развитие здравоохранения" |
всего |
01 |
|
|
3 180 129,3 |
3 197 678,6 |
2 862 147,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
2 858 084,3 |
3 016 658,2 |
2 861 582,8 |
||
Администрация Главы Республики Ингушетия (по согласованию) |
|
|
|
175,0 |
175,0 |
175,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
|
|
|
235,0 |
235,0 |
235,0 |
||
Министерство культуры Республики Ингушетия |
|
|
|
160,0 |
80,0 |
80,0 |
||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
|
|
|
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
|
|
|
321 400,0 |
180 455,4 |
0,0 |
||
2. Подпрограмма 1 |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
всего |
01 |
1 |
|
51 537,4 |
66 069,1 |
68 736,4 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
51 537,4 |
66 069,1 |
68 736,4 |
||
3. Подпрограмма 2 |
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
всего |
|
|
|
418 512,4 |
502 895,9 |
422 826,3 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
01 |
2 |
|
418 512,4 |
502 895,9 |
422 826,3 |
||
4. Подпрограмма 3 |
"Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
01 |
3 |
|
7 043,3 |
12560,6 |
9487,8 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
7 043,3 |
12560,6 |
9487,8 |
||
5. Подпрограмма 4 |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" |
всего |
01 |
4 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. Подпрограмма 5 |
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
всего |
01 |
5 |
|
12496,1 |
13058,4 |
13593,8 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
12496,1 |
13058,4 |
13593,8 |
||
7. Подпрограмма 6 |
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
всего |
01 |
6 |
|
845,0 |
765,0 |
765,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Администрация Главы Республики Ингушетия (по согласованию) |
|
|
|
175,0 |
175,0 |
175,0 |
||
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
|
|
|
235,0 |
235,0 |
235,0 |
||
Министерство культуры Республики Ингушетия |
|
|
|
160,0 |
80,0 |
80,0 |
||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
|
|
|
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||
8. Подпрограмма 7 |
"Модернизация здравоохранения" |
всего |
01 |
7 |
2151 |
341 400,0 |
189 268,9 |
0,0 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
|
|
|
321 400,0 |
180 455,4 |
0,0 |
||
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
20 000,0 |
8 813,5 |
0,0 |
||
9. Подпрограмма 8 |
"Развитие государственно-частного партнерства" |
всего |
01 |
8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. Подпрограмма 9 |
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
всего |
01 |
9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11. Подпрограмма 10 |
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
всего |
01 |
10 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12. Подпрограмма 11 |
"Развитие информатизации в здравоохранении" |
всего |
01 |
11 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13. Подпрограмма 12 |
"Совершенствование системы территориального планирования" |
всего |
01 |
12 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
14. Подпрограмма 13 |
"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
всего |
01 |
ж |
|
2 348 295,1 |
2 413 060,7 |
2 346 738,5 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
|
|
|
2 348 295,1 |
2 413 060,7 |
2 346 738,5". |
4. Таблицу 4 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"
* неиспользованный остаток 2014 года в сумме 972196,0 тыс. руб. не учитывается в общей стоимости Государственной программы и подпрограммы в целях недопущения дублирования данной суммы.".
Текст таблицы приводится без описания сноски
5. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 667 267,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 14 633,0 тыс. рублей: 2014 г. - 8 056,9 тыс. руб.; 2015 г. - 2 877,5 тыс. руб.; 2016 г. - 1 776,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1 922,6 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 652 634,1 тыс. руб.: 2014 г. - 164 612,0 тыс. руб.; 2015 г. - 51 537,4 тыс. руб.; 2016 г. - 66 069,1 тыс. руб.; 2017 г. - 68 736,4 тыс. руб.; 2018 г. - 95 618,4 тыс. руб.; 2019 г. - 100 477,1 тыс. руб.; 2020 г. - 105 583,7 тыс. руб."; |
б) раздел IV подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограмм, составляет 667 267,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов".
6. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 3 777 153,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 188 603,9 тыс. руб.: 2014 г. - 95 994,6 тыс. руб.; 2015 г. - 31 368,2 тыс. руб.; 2016 г. - 32 899,4 тыс. руб.; 2017 г. - 28 341,7 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 3 588 550,0 тыс. руб.: 2014 г. - 461 769,0 тыс. руб.; 2015 г. - 418 512,4 тыс. руб.; 2016 г. - 502 895,9 тыс. руб.; 2017 г. - 422 826,3 тыс. руб.; 2018 г. - 562 104,6 тыс. руб.; 2019 г. - 593 589,9 тыс. руб.; 2020 г. - 626 851,9 тыс. руб."; |
б) раздел IV подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 3 777 153,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 188 603,9 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета - 3 588 550,0 тыс. руб.".
7. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 87 937,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 20 405,0 тыс. руб.: 2014 г. - 20 405,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 67 532,1 тыс. руб.: 2014 г. - 11 717,3 тыс. руб.; 2015 г. - 7 043,3 тыс. руб.; 2016 г. - 12 560,6 тыс. руб.; 2017 г. - 9 487,8 тыс. руб.; 2018 г. - 8 907,7 тыс. руб.; 2019 г. - 8 907,7 тыс. руб.; 2020 г. - 8 907,7 тыс. руб."; |
б) раздел IV подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 87 937,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 20 405,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 67 532,1 тыс. руб.".
8. В подпрограмме 5 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
на реализацию подпрограммы планируется направить 874 490,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 759 413,9 тыс. руб.: 2014 г. - 148 363,2 тыс. руб.; 2015 г. - 280 818,5 тыс. руб.; 2016 г. - 125 102,4 тыс. руб.; 2017 г. - 43 818,5 тыс. руб.; 2018 г. - 51 169,3 тыс. руб.; 2019 г. - 53 727,8 тыс. руб.; 2020 г. - 56 414,2 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 115 076,2 тыс. руб.: 2014 г. - 32 496,1 тыс. руб.; 2015 г. - 12 496,1 тыс. руб.; 2016 г. - 13 058,4 тыс. руб.; 2017 г. - 13 593,8 тыс. руб.; 2018 г. - 13 776,9 тыс. руб.; 2019 г. - 14 465,8 тыс. руб.; 2020 г. - 15 189,1 тыс. руб."; |
б) раздел IV подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы планируется направить 874 490,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 759 413,9 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета - 115 076,2 тыс. руб.".
9. В подпрограмме 7 "Модернизация здравоохранения" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
на реализацию подпрограммы планируется направить 2 529 661,8 тыс. руб., в том числе за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1 944 392,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 1 944 392,9 тыс. руб.; 2015 г. - 972 196,0 тыс. руб. (неиспользованный остаток 2014 года, не учитывается в общем объеме средств); 2016 г. - 0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 585 268,9 тыс. руб. (из них денежные средства в сумме - 28 813,5 тыс. рублей, предусмотрены на подготовку кадров для перинатального центра) в том числе по годам: 2014 г. - 54 600,0 тыс. руб.; 2015 г. - 341 400,0 тыс. руб.; 2016 г. - 189 268,9 тыс. руб."; |
б) раздел III подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
строительство перинатального центра на 130 коек и 100 посещений в смену;
строительство внешних сетей к перинатальному центру на 130 коек;
мероприятия по подготовке и укомплектованию медицинскими кадрами перинатального центра.
Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра и сроки их реализации приведены в таблице N 1 к подпрограмме.
Индикаторы работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра приведены в таблице N 2 к подпрограмме.";
в) раздел IV подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы планируется направить 2 529 661,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1 998 992,9 тыс. руб.;
2015 г. - 1 313 596,0 тыс. руб. (в том числе неиспользованный остаток 2014 г. 972196,0 тыс. руб.);
2016 г. - 189 268,9 тыс. руб.;
в том числе: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1 944 392,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1 944 392,9 тыс. руб.;
2015 г. - 972 196,0 тыс. руб. (неиспользованный остаток 2014 года);
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Ингушетия - 585 268,9 тыс. руб. (из них денежные средства в сумме - 28 813,5 тыс. рублей, предусмотрены на подготовку кадров для перинатального центра), в том числе по годам:
2014 г. - 54 600,0 тыс. руб.;
2015 г. - 341 400,0 тыс. руб.;
2016 г. - 189 268,9 тыс. руб.".
г) таблицы в разделе V подпрограммы 7 исключить;
д) дополнить таблицей N 1 следующего содержания:
"Таблица N 1
к подпрограмме 5 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие Здравоохранения"
N п/п |
Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
1 |
Мероприятия по проектированию перинатального центра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка проектной документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Получение разрешения на строительство перинатального центра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Мероприятия по строительству перинатального центра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Подготовка внешних инженерных коммуникаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Закрытие теплового контура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Производство внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Поставка и монтаж медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Завершение внешней отделки и благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап (организационный) |
2 этап (строительство и оснащение) |
3 этап (ввод в эксплуатацию) |
"Таблица N 2
к подпрограмме 5 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы
Республики Ингушетия "Развитие Здравоохранения"
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
2013 год (по состоянию на 1 января 2014) |
2016 год (по состоянию на 1 января 2017 (план) |
|
Количество акушерских коек (всего),* в том числе: |
количество |
230 |
255 |
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
количество |
5 |
0 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
количество |
225 |
175 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
количество |
0 |
80 |
|
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин (всего), в том числе: |
количество |
6 |
15 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
количество |
6 |
6 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
количество |
0 |
9 |
|
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (всего), в том числе: |
количество |
12 |
30 |
|
- в учреждениях родовспоможения |
количество |
12 |
30 |
|
- в детских больницах |
количество |
0 |
0 |
|
Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), всего, в том числе: |
количество |
29 |
59 |
|
- в учреждениях родовспоможения |
количество |
14 |
44 |
|
- в детских больницах |
количество |
15 |
15 |
|
Число родов в стационаре (всего), в том числе: |
число |
9333 |
10000 |
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
число |
56 |
0 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
число |
4241 |
6200 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
число |
5036 |
3800 |
|
Число преждевременных родов (22-37 недель), всего, в том числе: |
число |
498 |
600 |
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
число |
0 |
0 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
число |
221 |
100 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
число |
277 |
500 |
|
Среднегодовая занятость акушерской койки: |
|
|
|
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
число дней работы койки в году |
65 |
0 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
число дней работы койки в году |
409 |
290 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
число дней работы койки в году |
375 |
310 |
|
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности: |
|
|
|
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
дней |
- |
- |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
дней |
9,8 |
8,8 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
дней |
9,7 |
9,0 |
|
Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке беременных и рожениц: |
|
|
|
|
- в учреждениях родовспоможения I группы |
дней |
5,9 |
4,8 |
|
- в учреждениях родовспоможения II группы |
дней |
6,7 |
5,4 |
|
- в учреждениях родовспоможения III группы |
дней |
5,8 |
6,0 |
|
Число врачей акушеров-гинекологов |
число |
170 |
250 |
|
Число врачей-неонатологов |
число |
21 |
31 |
|
Число врачей анестезиологов-реаниматологов в учреждениях родовспоможения (в отделениях акушерского профиля) |
число |
11 |
16 |
|
Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля) |
число |
4 |
10 |
|
Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров |
количество |
0 |
1 |
|
Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров |
количество |
0 |
3800 |
доля от числа закончивших беременность (%) |
0 |
38% |
||
|
Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад в составе перинатальных центров |
количество |
0 |
2 |
|
Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами в составе перинатальных центров |
количество |
0 |
200 |
доля от числа закончивших беременность (%) |
0 |
2 |
||
|
Материнская смертность |
количество случаев |
1* |
1 |
на 100 000 родившихся живыми |
12,8 |
12,8 |
||
|
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
13,2 |
11,1 |
|
Перинатальная смертность |
на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
18,6 |
12.4 |
|
Мертворождаемость |
на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
11,7 |
7,4 |
|
Ранняя неонатальная смертность |
на 1000 родившихся живыми |
7,9 |
4,2". |
Текст таблицы приводится без описания сноски
10. В подпрограмме 13 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" государственной программы:
а) в паспорте позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 242 970,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 14 365,9 тыс. руб. (из них средств Федерального фонда ОМС - 5000,0), в том числе по годам: 2014 г. - 2 334,1 тыс. руб.; 2015 г. - 6 899,6 тыс. руб.; 2016 г. - 1 939,4 тыс. руб.; 2017 г. - 2 370,2 тыс. руб.; 2018 г. - 274,2 тыс. руб.; 2019 г. - 274,2 тыс. руб.; 2020 г. - 274,2 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 16 228 604,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 1 710 255,0 тыс. руб.; 2015 г. - 2 348 295,1 тыс. руб.; 2016 г. - 2 413 060,7 тыс. руб.; 2017 г. - 2 346 738,5 тыс. руб.; 2018 г. - 2 351 754,8 тыс. руб.; 2019 г. - 2 468 145,1 тыс. руб.; 2020 г. - 2 590 355,1 тыс. руб."; |
б) раздел IV подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 16 242 970,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 14 365,9 тыс. руб. (в том числе средства Федерального фонда ОМС - 5 000,0 тыс. руб.), средства республиканского бюджета - 16 228 604,3 тыс. руб.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Согласно внесенным изменениям объем финансирования государственной программы составит 24 020 951,6 тыс. руб. (прежде 24 204 757,3 тыс. руб.), из них: средства федерального бюджета: 2 856 763,1 тыс. руб. (ранее 2 941 814,6 тыс. руб.).
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 24 августа 2016 г. N 164 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"
Текст постановления опубликован в газете "Ингушетия" от 31 августа 2016 г. N 129-132