Постановление Правительства Республики Ингушетия
от 26 мая 2017 г. N 85
"О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Управление финансами"
Правительство Республики Ингушетия
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Управление финансами", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 сентября 2014 года N 173.
И.о. Председателя Правительства Республики Ингушетия |
Б. Оздоев |
Утверждены
постановлением Правительства Республики Ингушетия
от "26" мая 2017 г. N 85
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Управление финансами", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 сентября 2014 года N 173
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели государственной программы |
- |
темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Ингушетия к уровню предыдущего года; отношение государственного долга Республики Ингушетия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета; доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Ингушетия в общем объеме расходов республиканского бюджета; сокращение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Ингушетия; отношение размера дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета; удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемых в рамках программ органов исполнительной власти Республики Ингушетия в соответствующей сфере деятельности, в общем объеме расходов республиканского бюджета; доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия (далее соответственно - местный бюджет, муниципальные образования республики) из республиканского бюджета в соответствии с утвержденными методиками их расчета и порядками их предоставления; уровень обеспеченности прогнозных расходов местных бюджетов расчетными доходами; проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Республики Ингушетия; проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований республики бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Республики Ингушетия; степень выполнения мероприятий программы в срок |
";
б) позицию "Сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки реализации государственной программы |
- |
2014-2019 годы |
";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий составит 6 413 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 332 341,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 172 829,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 023 109,7 тыс. рублей; 2017 год - 976 306,4 тыс. рублей; 2018 год - 982 783,0 тыс. рублей; 2019 год - 925 976,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 36 792,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6 116,8 тыс. рублей; 2015 год - 5 865,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 756,8 тыс. рублей; 2017 год - 6 017,7 тыс. рублей; 2018 год - 6 017,7 тыс. рублей; 2019 год - 6 017,7 тыс. рублей; республиканского бюджета - 6 376 554,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 326 224,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 166 964,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 016 352,9 тыс. рублей; 2017 год - 970 288,7 тыс. рублей; 2018 год - 976 765,3 тыс. рублей; 2019 год - 919 958,3 тыс. рублей |
".
2. В разделе II государственной программы слова "Сроки реализации государственной программы - 2014-2016 годы" заменить словами "Сроки реализации государственной программы - 2014-2019 годы".
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы составит 6 413 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 332 341,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 172 829,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 023 109,7 тыс. рублей;
2017 год - 976 306,4 тыс. рублей;
2018 год - 982 783,0 тыс. рублей;
2019 год - 925 976,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 36 792,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6 116,8 тыс. рублей;
2015 год - 5 865,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 756,8 тыс. рублей;
2017 год - 6 017,7 тыс. рублей;
2018 год - 6 017,7 тыс. рублей;
2019 год - 6 017,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 6 376 554,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 326 224,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 166 964,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 016 352,9 тыс. рублей;
2017 год - 970 288,7 тыс. рублей;
2018 год - 976 765,3 тыс. рублей;
2019 год - 919 958,3 тыс. рублей".
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и их значения
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" | |||||||
Подпрограмма 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" | |||||||
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Ингушетия к уровню предыдущего года |
процентов |
106,7 |
121,1 |
109,5 |
124,2 |
93,1 |
95,4 |
Отношение государственного долга Республики Ингушетия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |
процентов |
50,0 |
45,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Ингушетия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
процентов |
0,2 |
0,2 |
0,32 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Сокращение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Ингушетия |
процентов |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
Отношение размера дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |
процентов |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемых в рамках программ органов исполнительной власти Республики Ингушетия в соответствующей сфере деятельности, в общем объеме расходов республиканского бюджета |
процентов |
85 |
86 |
87 |
87 |
87 |
87 |
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" | |||||||
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия из республиканского бюджета в соответствии с утвержденными методиками их расчета и порядками их предоставления |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень обеспеченности прогнозных расходов местных бюджетов расчетными доходами |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля муниципальных образований республики, с которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации Министерством финансов Республики Ингушетия заключаются соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" | |||||||
Степень выполнения мероприятий программы в срок |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
5. Таблицы 3, 4 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета, тыс. рублей |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Государственная программа |
"Управление финансами" |
всего |
10 |
|
|
1 332 341,7 |
1 172 829,4 |
1 023 109,7 |
976 306,4 |
982 783,0 |
925 976,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
|
|
1 332 341,7 |
1 172 829,4 |
1 023 109,7 |
976 306,4 |
982 783,0 |
925 976,0 |
||
2. Подпрограмма 1 |
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
всего |
10 |
1 |
|
158 284,7 |
95 657,7 |
112 411,4 |
75 823,8 |
90 177,9 |
33 370,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
|
158 284,7 |
95 657,7 |
112 411,4 |
75 823,8 |
90 177,9 |
33 370,9 |
||
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4351 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
34 720,0 |
0,0 |
0,0 |
|
формирование резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4352 |
40 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
формирование резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4353 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
формирование резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4354 |
15 000,0 |
10 000,0 |
9 587,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
|
формирование резерва на исполнение судебных актов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4355 |
32 891,4 |
7 272,7 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
резерв средств для увеличения расходов на оплату труда |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4356 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4357 |
68 570,8 |
50 500,0 |
72 642,4 |
8 000,0 |
57 074,1 |
267,1 |
|
организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4358 |
1 822,5 |
885,0 |
1 782,0 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|
реализация Указа Главы Республики Ингушетия от 13 апреля 2012 г. N 55 "О грантах Главы Республики Ингушетия" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
1 |
4359 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Подпрограмма 2 |
"Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
всего |
10 |
2 |
|
1 107 538,1 |
1 020 518,8 |
851 921,8 |
848 545,4 |
834 545,4 |
834 545,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
|
1 107 538,1 |
1 020 518,8 |
851 921,8 |
848 545,4 |
834 545,4 |
834 545,4 |
||
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
6101 |
880 200,2 |
765 275,3 |
719 303,5 |
733 473,1 |
733 473,1 |
733 473,1 |
|
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
6102 |
125 843,0 |
154 000,0 |
33 899,0 |
30 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
|
субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
6301 |
95 378,1 |
95 378,1 |
91 962,5 |
79 054,6 |
79 054,6 |
79 054,6 |
|
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
5118 |
6 116,8 |
5 865,4 |
6 321,1 |
6 017,7 |
6 017,7 |
6 017,7 |
|
премии победителям конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Ингушетия" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
6401 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
2 |
5120 |
0,0 |
0,0 |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
всего |
10 |
3 |
|
66 518,9 |
56 652,9 |
58 776,5 |
51 937,2 |
58 059,7 |
58 059,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
3 |
|
66 518,9 |
56 652,9 |
58 776,5 |
51 937,2 |
58 059,7 |
58 059,7 |
||
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
3 |
1001 |
51 273,3 |
40 268,3 |
44 209,5 |
37 502,7 |
42 547,6 |
42 547,6 |
|
расходы на обеспечение функций государственных органов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
10 |
3 |
1002 |
15 245,6 |
16 384,6 |
14 567,0 |
14 434,5 |
15 512,1 |
15 512,1 |
Таблица 4
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами"
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
6 413 346,2 |
1 332 341,7 |
1 172 829,4 |
1 023 109,7 |
976 306,4 |
982 783,0 |
925 976,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
36 792,1 |
6 116,8 |
5 865,4 |
6 756,8 |
6 017,7 |
6 017,7 |
6 017,7 |
||
республиканский бюджет |
6 376 554,1 |
1 326 224,9 |
1 166 964,0 |
1 016 352,9 |
970 288,7 |
976 765,3 |
919 958,3 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
565 726,4 |
158 284,7 |
95 657,7 |
112 411,4 |
75 823,8 |
90 177,9 |
33 370,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
565 726,4 |
158 284,7 |
95 657,7 |
112 411,4 |
75 823,8 |
90 177,9 |
33 370,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
47 720,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
34 720,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
47 720,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
34 720,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2. Формирование резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
112 000,0 |
40 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
112 000,0 |
40 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3. Формирование резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4. Формирование резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
61 587,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
9 587,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
61 587,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
9 587,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5. Формирование резерва на исполнение судебных актов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
42 064,1 |
32 891,4 |
7 272,7 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
42 064,1 |
32 891,4 |
7 272,7 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6. Резерв средств для увеличения расходов на повышение оплаты труда |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 7. Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
257 054,4 |
68 570,8 |
50 500,0 |
72 642,4 |
8 000,0 |
57 074,1 |
267,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
257 054,4 |
68 570,8 |
50 500,0 |
72 642,4 |
8 000,0 |
57 074,1 |
267,1 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 8. Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
9 300,9 |
1 822,5 |
885,0 |
1 782,0 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
9 300,9 |
1 822,5 |
885,0 |
1 782,0 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 9. Реализация Указа Главы Республики Ингушетия от 13.04.2012 г. N 55 "О грантах Главы Республики Ингушетия" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
5 497 614,9 |
1 107 538,1 |
1 020 518,8 |
851 921,8 |
848 545,4 |
834 545,4 |
834 545,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
36 792,1 |
6 116,8 |
5 865,4 |
6 756,8 |
6 017,7 |
6 017,7 |
6 017,7 |
||
республиканский бюджет |
5 460 822,8 |
1 101 421,3 |
1 014 653,4 |
845 165,0 |
842 527,7 |
828 527,7 |
828 527,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
4 565 198,3 |
880 200,2 |
765 275,3 |
719 303,5 |
733 473,1 |
733 473,1 |
733 473,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
4 565 198,3 |
880 200,2 |
765 275,3 |
719 303,5 |
733 473,1 |
733 473,1 |
733 473,1 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
375 742,0 |
125 843,0 |
154 000,0 |
33 899,0 |
30 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
375 742,0 |
125 843,0 |
154 000,0 |
33 899,0 |
30 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3. Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
519 882,5 |
95 378,1 |
95 378,1 |
91 962,5 |
79 054,6 |
79 054,6 |
79 054,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
519 882,5 |
95 378,1 |
95 378,1 |
91 962,5 |
79 054,6 |
79 054,6 |
79 054,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4. Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
36 356,4 |
6 116,8 |
5 865,4 |
6 321,1 |
6 017,7 |
6 017,7 |
6 017,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
36 356,4 |
6 116,8 |
5 865,4 |
6 321,1 |
6 017,7 |
6 017,7 |
6 017,7 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5. Премии победителям конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Ингушетия" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
350 004,9 |
66 518,9 |
56 652,9 |
58 776,5 |
51 937,2 |
58 059,7 |
58 059,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
350 004,9 |
66 518,9 |
56 652,9 |
58 776,5 |
51 937,2 |
58 059,7 |
58 059,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
258 349,0 |
51 273,3 |
40 268,3 |
44 209,5 |
37 502,7 |
42 547,6 |
42 547,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
258 349,0 |
51 273,3 |
40 268,3 |
44 209,5 |
37 502,7 |
42 547,6 |
42 547,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
всего |
91 655,9 |
15 245,6 |
16 384,6 |
14 567,0 |
14 434,5 |
15 512,1 |
15 512,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
91 655,9 |
15 245,6 |
16 384,6 |
14 567,0 |
14 434,5 |
15 512,1 |
15 512,1 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6. В паспорте Подпрограммы 1:
а) позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы |
- |
темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Ингушетия к уровню предыдущего года; отношение государственного долга Республики Ингушетия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета; доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Ингушетия в общем объеме расходов республиканского бюджета; сокращение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Ингушетия; отношение размера дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета; удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемых в рамках программ органов исполнительной власти Республики Ингушетия в соответствующей сфере деятельности, в общем объеме расходов республиканского бюджета; доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия (далее соответственно - местный бюджет, муниципальные образования республики) из республиканского бюджета в соответствии с утвержденными методиками их расчета и порядками их предоставления |
";
б) позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2019 годы |
";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составит 565 726,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 158 284,7 тыс. рублей; 2015 год - 95 657,7 тыс. рублей; 2016 год - 112 411,4 тыс. рублей; 2017 год - 75 823,8 тыс. рублей; 2018 год - 90 177,9 тыс. рублей; 2019 год - 33 370,9 тыс. рублей. |
".
7. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составит 565 726,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 158 284,7 тыс. рублей;
2015 год - 95 657,7 тыс. рублей;
2016 год - 112 411,4 тыс. рублей;
2017 год - 75 823,8 тыс. рублей;
2018 год - 90 177,9 тыс. рублей;
2019 год - 33 370,9 тыс. рублей".
8. В паспорте Подпрограммы 2:
а) позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2019 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы составит 5 497 614,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 107 538,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 020 518,8 тыс. рублей; 2016 год - 851 921,8 тыс. рублей; 2017 год - 848 545,4 тыс. рублей; 2018 год - 834 545,4 тыс. рублей; 2019 год - 834 545,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета - 36 792,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6 116,8 тыс. рублей; 2015 год - 5 865,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 756,8 тыс. рублей; 2017 год - 6 017,7 тыс. рублей; 2018 год - 6 017,7 тыс. рублей; 2019 год - 6 017,7 тыс. рублей; республиканского бюджета - 5 460 822,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 101 421,3 тыс. рублей; 2015 год - 1 014 653,4 тыс. рублей; 2016 год - 845 165,0 тыс. рублей; 2017 год - 842 527,7 тыс. рублей; 2018 год - 828 527,7 тыс. рублей; 2019 год - 828 527,7 тыс. рублей |
".
9. Раздел IV Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 5 497 614,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 107 538,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 020 518,8 тыс. рублей;
2016 год - 851 921,8 тыс. рублей;
2017 год - 848 545,4 тыс. рублей;
2018 год - 834 545,4 тыс. рублей;
2019 год - 834 545,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 36 792,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6 116,8 тыс. рублей;
2015 год - 5 865,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 756,8 тыс. рублей;
2017 год - 6 017,7 тыс. рублей;
2018 год - 6 017,7 тыс. рублей;
2019 год - 6 017,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 5 460 822,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 101 421,3 тыс. рублей;
2015 год - 1 014 653,4 тыс. рублей;
2016 год - 845 165,0 тыс. рублей;
2017 год - 842 527,7 тыс. рублей;
2018 год - 828 527,7 тыс. рублей;
2019 год - 828 527,7 тыс. рублей"
10. В паспорте Подпрограммы 3:
а) позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2019 годы |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных - ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 350 004,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66 518,9 тыс. рублей; 2015 год - 56 652,9 тыс. рублей; 2016 год - 58 776,5 тыс. рублей; 2017 год - 51 937,2 тыс. рублей; 2018 год - 58 059,7 тыс. рублей; 2019 год - 58 059,7 тыс. рублей |
".
11. Раздел IV Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 350 004,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66 518,9 тыс. рублей;
2015 год - 56 652,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 776,5 тыс. рублей;
2017 год - 51937,2 тыс. рублей;
2018 год - 58 059,7 тыс. рублей;
2019 год - 58 059,7 тыс. рублей".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 26 мая 2017 г. N 85 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Управление финансами"
Текст постановления опубликован в газете "Ингушетия" от 14 июня 2017 г. N 88-91
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 18 марта 2024 г. N 40 настоящий документ признан утратившим силу с 20 марта 2024 г.