Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
Р. Гагиев |
Утверждены
постановлением Правительства Республики Ингушетия
от "19" июля 2017 г. N 117
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации государственной программы |
- |
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2019 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; из республиканского бюджета - 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.; 2017 г. - 213 823,7 тыс. руб.; 2018 г. - 148 976,5 тыс. руб.; 2019 г. - 148 976,5 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0 руб.; 2015 г. - 0 руб.; 2016 г. - 0 руб.; 2017 г. - 284 066,5 тыс. руб.; 2018 г. - 568 133,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0 руб. |
";
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
- в абзаце первом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце втором цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце третьем цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце четвертом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце шестом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
2. В разделе II государственной программы;
- в абзаце одиннадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце двенадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце тринадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце четырнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце шестнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. - 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. - 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. - 148 976,5 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0 руб.;
2015 г. - 0 руб.;
2016 г. - 0 руб.;
2017 г. - 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. - 568 133,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0 руб.".
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и их значения
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях |
человек |
576 |
554 |
530 |
490 |
469 |
455 |
440 |
425 |
2. Экономический ущерб от деструктивных событий |
Млрд. руб. |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||||
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации |
минут |
14,7 |
14,7 |
14,5 |
14,5 |
13,5 |
12,5 |
10,0 |
8,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
|
||||||||
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС |
% |
100 |
98 |
97 |
95 |
93 |
91 |
86 |
82 |
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
95 |
94 |
89 |
84 |
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" | |||||||||
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации |
% от общего числа граждан |
0,29 |
2,29 |
3,85 |
7,3 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
|
||||||||
1. Количество пожаров |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
2. Количество жертв при пожарах |
% |
100 |
97 |
93 |
89 |
83 |
80 |
65 |
55 |
3. Количество травмированных при пожарах |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
95 |
94 |
86 |
75 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" | |||||||||
1. Степень выполнения программных мероприятий |
% |
- |
25 |
45 |
55 |
70 |
90 |
95 |
100 |
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
";
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей) |
|||||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Государственная Программа |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) |
17 |
|
|
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
213823,7 |
148976,5 |
148976,5 |
2. Подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
1 |
|
0,0 |
21778,8 |
22 786,0 |
22 786,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
3. Подпрограмма 2 |
"Развитие аварийно-спасательных формирований" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
2 |
|
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
73 452,6 |
73 452,6 |
73 452,6 |
4. Подпрограмма 3 |
"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
3 |
|
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
4 800,0 |
4 800,0 |
5. Подпрограмма 4 |
"Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
4 |
|
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
5 897,5 |
4 800,0 |
4 800,0 |
6. Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
5 |
|
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
32 715,4 |
32 715,4 |
7. Подпрограмма 6 |
"Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
6 |
|
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
27747,1 |
12 522,5 |
12 522,5 |
";
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) |
всего |
1 874 911,3 |
151141,8 |
154629,3 |
205164,0 |
497 890,2 |
717109,5 |
148 976,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
1 004 496,4 |
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
213 823,7 |
148 976,5 |
148 976,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
852 199,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284 066,5 |
568 133,0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
126 938,2 |
0,0 |
21778,8 |
41 001,4 |
22 786,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
108 722,8 |
0,0 |
21778,8 |
22 786,0 |
22 786,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
22 415,4 |
0,0 |
0,0 |
20 315,4 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
4 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения республики |
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
104 522,8 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
104 522,8 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
20 686,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
443 243,3 |
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
73 452,6 |
73 452,6 |
73 452,6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
443 243,3 |
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
73 452,6 |
73 452,6 |
73 452,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
13456,1 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
13456,1 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
2638,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
2638,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
427 148,7 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
71 752,6 |
71 752,6 |
71 752,6 |
в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
427 148,7 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
71 752,6 |
71 752,6 |
71 752,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
123 174,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
123 174,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
123 174,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
123 174,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
41 322,5 |
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
5 897,5 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
41 322,5 |
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
5 897,5 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
3400,0 |
3400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3400,0 |
3400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях |
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии |
всего |
12022,5 |
7850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
12022,5 |
7850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
25 900,0 |
6100,0 |
1800,0 |
3600,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
25 900,0 |
6100,0 |
1800,0 |
3600,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
207 836,6 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
32 715,4 |
32 715,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
207 836,6 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
32 715,4 |
32 715,4 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
177 565,2 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
29 137,7 |
28 499,5 |
28 499,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
177 565,2 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
29 137,7 |
28 499,5 |
28 499,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
30 271,4 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4 215,9 |
4 215,9 |
4 215,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
30 271,4 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4 215,9 |
4 215,9 |
4 215,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
932 395,8 |
0 |
0 |
27404,2 |
311 813,6 |
580655,5 |
12 522,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
80 196,3 |
0 |
0 |
27404,2 |
27 747,1 |
12 522,5 |
12 522,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
852 199,5 |
0 |
0 |
0,0 |
284066,5 |
568 133,0 |
0 |
||
1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
190 572,6 |
0 |
0 |
0 |
63524,2 |
127 048,4 |
0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
190 572,6 |
0 |
0 |
0 |
63524,2 |
127 048,4 |
0 |
||
2. Безопасность на транспорте |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
479 427,3 |
0 |
0 |
0 |
159 809,1 |
319 618,2 |
0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
479 427,3 |
0 |
0 |
0 |
159 809,1 |
319 618,2 |
0 |
||
3. Экологическая безопасность |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
8 118,6 |
0 |
0 |
0,0 |
2706,2 |
5 412,4 |
0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
8 118,6 |
0 |
0 |
0,0 |
2706,2 |
5 412,4 |
0 |
||
4. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
174 081,0 |
0 |
0 |
0,0 |
58 027,0 |
116 054,0 |
0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
174 081,0 |
0 |
0 |
0 |
58 027,0 |
116 054,0 |
0 |
||
5. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
22 650,0 |
0 |
0 |
5 662,5 |
5 662,5 |
5 662,5 |
5 662,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
22 650,0 |
|
|
5 662,5 |
5 662,5 |
5 662,5 |
5 662,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
57 546,3 |
0 |
0 |
21741,7 |
22 084,6 |
6 860,0 |
6 860,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
57 546,3 |
0 |
0 |
21741,7 |
22 084,6 |
6 860,0 |
6 860,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
7. В подпрограмме 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2019 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126 938,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 0 руб.; в 2015 г. - 21 778,8 тыс. руб.; в 2016 г. - 22 786,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 22 786,0 тыс. руб.; в 2018 г. - 20 686,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 20 686,0 тыс. руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце семнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126938,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 0 руб.;
в 2015 г. - 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 22 786,0 тыс. руб.;
в 2018 г. - 20 686,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 20 686,0 тыс. руб.".
8. В подпрограмме 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2019 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.; в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.; в 2017 г. - 73 452,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 73 452,6 тыс. руб.; в 2019 г. - 73 452,6 тыс. руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце двадцать третьем цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце двадцать пятом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. - 73 452,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 73 452,6 тыс. руб.;
в 2019 г. - 73 452,6 тыс. руб.".
9. В подпрограмме 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.: первый этап - 2014 г.; второй этап - 2015 г.; третий этап - 2016 г.; четвертый этап - 2017 г.; пятый этап - 2018 г.; шестой этап - 2019 г. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам: в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.; в 2018 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб. |
";
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 г.;
второй этап - 2015 г.;
третий этап - 2016 г.;
четвертый этап - 2017 г.;
пятый этап - 2018 г.;
шестой этап - 2019 г.";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб.".
10. В подпрограмме 4 "Пожарная безопасность":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2019 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41 322,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.; в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.; в 2017 г. - 5 897,5 тыс. руб.; в 2018 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце двадцать шестом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- в абзаце двадцать восьмом цифры "2018" заменить цифрами "2019";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41322,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. - 5 897,5 тыс. руб.;
в 2018 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб.".
11. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия":
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.; в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.; в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 32 715,4 тыс. руб.; в 2019 г. - 32 715,4 тыс. руб. |
";
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры "2018" заменить цифрами "2019";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объемов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 32 715,4 тыс. руб.;
в 2019 г. - 32 715,4 тыс. руб.".
12. В подпрограмме 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2018" заменить цифрами "2019";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.; в 2017 г. - 27 747,1 тыс. руб.; в 2018 г. - 12 522,5 тыс. руб.; в 2019 г. - 12 522,5 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 0 руб.; в 2017 г. - 284 066,5 тыс. руб.; в 2018 г. - 568 133,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 0 руб. |
";
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры "2018" заменить цифрами "2019";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. - 27 747,1 тыс. руб.;
в 2018 г. - 12 522,5 тыс. руб.;
в 2019 г. - 12 522,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 0 руб.;
в 2017 г. - 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. - 568 133,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 0 руб.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 19 июля 2017 г. N 117 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) от 21 июля 2017 г., в газете "Ингушетия" от 2 августа 2017 г. N 117-120