Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.
Председатель Правительств Республики Ингушетия |
З. Евлоев |
Утверждены
постановлением Правительства Республики Ингушетия
от "26" марта 2019 г. N 41
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции, касающейся целевых показателей государственной программы, слова "количество погибших в чрезвычайных ситуациях;" исключить;
б) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации государственной программы |
- |
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.: первый этап - 2014 - 2016 г.; второй этап - 2017 - 2021 г. |
";
в) позицию, касающуюся объемов бюджетных государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 048 616,26 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; из республиканского бюджета - 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.; 2017 г. - 212 290,3 тыс. руб.; 2018 г. - 334 503,6 тыс. руб.; 2019 г. - 270 574,4 тыс. руб.; 2020 г. - 181 074,4 тыс. руб.; 2021 г. - 181 074,4 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0 руб.; 2015 г. - 0 руб.; 2016 г. - 0 руб.; 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.; 2018 г. - 0 руб.; 2019 г. - 99 000,0 тыс. руб.; 2020 г. - 53 000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 62 000,0 тыс. руб. |
";
г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2. В разделе II государственной программы:
а) в абзаце одиннадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
б) в абзаце двенадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в) в абзаце тринадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
г) в абзаце четырнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
д) в абзаце шестнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
е) в абзаце двадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2048616,26 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. - 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. - 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. - 270 574,4 тыс. руб.;
2020 г. - 181 074,4 тыс. руб.;
2021 г. - 181 074,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0 руб.;
2015 г. - 0 руб.;
2016 г. - 0 руб.;
2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. - 0 руб.;
2019 г. - 99 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 53 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 62 000,0 тыс. руб.".
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и их значения
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||
1. Экономический ущерб от деструктивных событий |
млрд. руб. |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||||||
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации |
минут |
9,5 |
8,3 |
7,6 |
6,0 |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |
4,0 |
3,0 |
подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" | |||||||||||
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий |
% |
100 |
90 |
80 |
75 |
70 |
66 |
58 |
55 |
50 |
48 |
подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" | |||||||||||
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации |
% от общего числа граждан |
0,29 |
2,29 |
20 |
30 |
35 |
45 |
55 |
60 |
70 |
90 |
подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" | |||||||||||
1. Количество пожаров |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
65 |
60 |
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" | |||||||||||
1. Степень выполнения программных мероприятий |
% |
|
25 |
45 |
55 |
70 |
90 |
95 |
96 |
97 |
100 |
подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
65 |
63 |
";
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" за счёт средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей) |
|||||||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Государственная программа |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) |
17 |
|
|
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
212290,3 |
334503,6 |
270574,4 |
181074,4 |
181074,4 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
1 |
|
0,0 |
21778,8 |
22 786,0 |
24 728,4 |
88399,1 |
17208,6 |
17208,6 |
17208,6 |
|
"Развитие аварийно-спасательных формирований" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
2 |
|
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80854,8 |
78013,0 |
76513,0 |
76513,0 |
|
"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
3 |
|
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
6700,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
|
"Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
4 |
|
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
1 097,5 |
6032,5 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
5 |
|
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
34792,8 |
34792,8 |
34792,8 |
|
"Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
17 |
6 |
|
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
27 587,2 |
117645,0 |
129760,0 |
41760,0 |
41760,0 |
";
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Наименование государственной программы, подпрограммы мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) |
всего, в том числе |
2048616,26 |
151141,8 |
154629,3 |
205164,0 |
356454,36 |
334 503,6 |
369 574,4 |
234074,4 |
243074,4 |
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
1 672 236,8 |
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
212 290,3 |
334 503,6 |
270 574,4 |
181 074,4 |
181074,4 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
358164,06 |
0 |
0 |
0,0 |
144 164,06 |
0,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
227533,5 |
0,0 |
21778,8 |
41 001,4 |
24 728,4 |
88 399,1 |
17 208,6 |
17 208,6 |
17 208,6 |
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
209318,1 |
0,0 |
21778,8 |
22 786,0 |
24 728,4 |
88 399,1 |
17 208,6 |
17 208,6 |
17 208,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
84375,4 |
0,0 |
0,0 |
20 315,4 |
2 100,0 |
61 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
66160,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
61 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения республики |
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
143 158,1 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
22 628,4 |
26 439,1 |
17 208,6 |
17 208,6 |
17 208,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
143 158,1 |
0,0 |
21778,8 |
20686,0 |
22 628,4 |
26 439,1 |
17 208,6 |
17 208,6 |
17 208,6 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формировании" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
609716,0 |
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80 854,8 |
78 013,0 |
76 513,0 |
76 513,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
609716,0 |
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80 854,8 |
78 013,0 |
76 513,0 |
76 513,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формировании |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, |
30856,1 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
30856,1 |
5477,1 |
3279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, |
3438,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3438,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
576212,4 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
73 236,7 |
75 645,8 |
72 813,0 |
71313,0 |
71313,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
576212,4 |
68661,8 |
70655,3 |
72573,8 |
73 236,7 |
75 645,8 |
72 813,0 |
71313,0 |
71313,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
134674,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
134674,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
134674,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
134674,9 |
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
50955,0 |
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
50955,0 |
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением |
Управление РИ по ОД ЗБТЧС |
всего, в том числе |
3400,0 |
3400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3400,0 |
3400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях |
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии |
всего, в том числе |
36055,0 |
7850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
36055,0 |
7850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Государственная поддержка подразделении добровольной пожарной охраны |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
11500,0 |
6100,0 |
1800,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
11500,0 |
6100,0 |
1800,0 |
3600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗБТЧС |
всего, в том числе |
281656,4 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
34 792,8 |
34 792,8 |
34 792,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
281656,4 |
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
34 792,8 |
34 792,8 |
34 792,8 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗБТЧС |
всего, в том числе |
240627,6 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
28 897,7 |
30 134,9 |
30055,5 |
30055,5 |
30055,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
240627,6 |
33637,5 |
29291,5 |
28499,5 |
28 897,7 |
30 134,9 |
30055,5 |
30055,5 |
30055,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗБТЧС |
всего, в том числе |
36291,5 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4 455,9 |
4 737,3 |
4 737,3 |
4 737,3 |
4 737,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
36291,5 |
5276,9 |
5887,2 |
6459,6 |
4 455,9 |
4 737,3 |
4 737,3 |
4 737,3 |
4 737,3 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
744080,46 |
0 |
0 |
27404,2 |
171 751,26 |
117 645,0 |
228 760,0 |
94 760,0 |
103 760,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
385916,4 |
0 |
0 |
27404,2 |
27 587,2 |
117 645,0 |
129 760,0 |
41 760,0 |
41 760,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
358164,06 |
0 |
0 |
0,0 |
144 164,06 |
0,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
1. Создание и развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
358164,06 |
0 |
0 |
0,0 |
144 164,06 |
0,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
358164,06 |
0 |
0 |
0,0 |
144 164,06 |
0,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
2. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗБТЧС |
всего, в том числе |
30325,6 |
0 |
0 |
5 662,5 |
5 502,6 |
4 880,5 |
4 760,0 |
4 760,0 |
4 760,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
30325,6 |
0 |
0 |
5 662,5 |
5 502,6 |
4 880,5 |
4 760,0 |
4 760,0 |
4 760,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
132590,8 |
0 |
0 |
21741,7 |
22 084,6 |
49 764,5 |
25 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
132590,8 |
0 |
0 |
21741,7 |
22 084,6 |
49 764,5 |
25 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
4. Основное мероприятие "Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего, в том числе |
223 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000,0 |
100 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
223 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000,0 |
100 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
".
7. В подпрограмме 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2021 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигновании подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 0 руб.; в 2015 г. - 21778,8 тыс. руб.; в 2016 г. - 22786,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 24728,4 тыс. руб.; в 2018 г. - 88399,1 тыс. руб.; в 2019 г. - 17208,6 тыс. руб.; в 2020 г. - 17208,6 тыс. руб.; в 2021 г. - 17208,6 тыс. руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- в абзаце семнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 0 руб.;
в 2015 г. - 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. - 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. - 17208,6 тыс. руб.;
в 2020 г. - 17208,6 тыс. руб.;
в 2021 г. - 17208,6 тыс. руб.".
9. В подпрограмме 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в семь этапов период с в 2014 по 2021 г.: первый этап - 2014 г. второй этап - 2015 г. третий этап - 2016 г. четвертый этап - 2017 г. пятый этап - 2018 г. шестой этап - 2019 г. седьмой этап - 2020 - 2021 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам: в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 4 800,0 тыс. руб. |
";
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап - 2014 г.
второй этап - 2015 г.
третий этап - 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап - 2018 г.
шестой этап - 2019 г.
седьмой этап - 2020 - 2021 гг..";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 4 800,0 тыс. руб.".
10. В подпрограмме 4 "Пожарная безопасность":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы |
- |
количество пожаров |
";
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: "
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2021 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.; в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.; в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.; в 2019 г. - 6 000,0 руб.; в 2020 г. - 6 000,0 руб.; в 2021 г. - 6 000,0 руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры "2019" заменить цифрами "2021";
- в абзаце двадцать шестом цифры "2019" заменить цифрами "2021";
- в абзаце двадцать восьмом цифры "2019" заменить цифрами "2021";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых реализации подпрограммы для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. - 6 000,0 руб.;
в 2020 г. - 6 000,0 руб.;
в 2021 г. - 6 000,0 руб.".
11. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия":
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.; в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.; в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.; в 2019 г. - 34 792,8 тыс. руб.; в 2020 г. - 34 792,8 тыс. руб.; в 2021 г. - 34 792,8 тыс. руб. |
";
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. - 34 792,8 тыс. руб.;
в 2020 г. - 34 792,8 тыс. руб.;
в 2021 г. - 34 792,8 тыс. руб.".
12. В подпрограмме 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
- |
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
";
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2019" заменить цифрами "2021";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.; в 2017 г. - 27 587,2 тыс. руб.; в 2018 г. - 117 645,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 129 760,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 41 760,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 41 760,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников - 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 0 руб.; в 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.; в 2018 г. - 0 руб.; в 2019 г. - 99 000,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 53 000,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 62 000,0 тыс. руб. |
";
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры "2020" заменить цифрами "20201";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. - 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. - 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 129 760,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 41 760,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 41 760,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 0 руб.;
в 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. - 0 руб.;
в 2019 г. - 99 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 53 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 62 000,0 тыс. руб.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Согласно внесенным изменениям объем финансирования государственной программы составил 2 048 616,26 тыс. руб. (прежде объем финансирования составлял 2 234 113,5 тыс. руб.).
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 26 марта 2019 г. N 41 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2019 г.
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) 27 марта 2019 г., в интернет-газете "Ингушетия" (www.gazetaingush.ru) от 28 марта 2019 г.