Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Нерюнгринской районной администрации
Республики Саха (Якутия)
от 2 июня 2016 г. N 624
Приложение N 1
к муниципальной Программе развития
системы образования Нерюнгринского района
Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы
Система
программных мероприятий муниципальной программы Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||||||||
Всего |
плановый период |
||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||||
Направление I. "Управление программой" |
Всего |
113 231,94 |
14 486,40 |
22 591,30 |
25 943,36 |
23 298,67 |
26 912,20 |
||||||
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
99 249,56 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 529,16 |
23 260,70 |
26 912,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функций в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
113 231,94 |
14 486,40 |
22 591,30 |
25 943,36 |
23 298,67 |
26 912,20 |
||||||
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
99 249,56 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 529,16 |
23 260,70 |
26 912,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО HPA (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
104 639,74 |
14 486,40 |
22 591,30 |
23 188,16 |
20 352,87 |
24 021,00 |
||||||
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
90 657,36 |
14 486,40 |
15 061,10 |
16 773,96 |
20 314,90 |
24 021,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
8 592,20 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 945,80 |
2 891,20 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
8 592,20 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 945,80 |
2 891,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" |
Всего |
3 500 972,39 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
828 234,51 |
858 592,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 587 600,98 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
461 203,90 |
461 408,50 |
|||||||
местный бюджет |
1 711 108,39 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
304 074,80 |
313 332,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
202 263,01 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
62 955,81 |
83 851,50 |
|||||||
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
3 500 972,39 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
828 234,51 |
858 592,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 587 600,98 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
461 203,90 |
461 408,50 |
|||||||
местный бюджет |
1 711 108,39 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
304 074,80 |
313 332,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
202 263,01 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
62 955,81 |
83 851,50 |
|||||||
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
3 500 972,39 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
828 234,51 |
858 592,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 587 600,98 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
461 203,90 |
461 408,50 |
|||||||
местный бюджет |
1 711 108,39 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
304 074,80 |
313 332,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
202 263,01 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
62 955,81 |
83 851,50 |
|||||||
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
3 337 840,81 |
335 795,90 |
531 488,89 |
820 940,41 |
818 736,81 |
830 878,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 587 600,98 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
461 203,90 |
461 408,50 |
|||||||
местный бюджет |
1 552 545,52 |
334 487,00 |
346 702,69 |
287 514,63 |
297 545,60 |
286 295,60 |
|||||||
внебюджетные источники |
197 694,31 |
1 308,90 |
0,00 |
53 223,40 |
59 987,31 |
83 174,70 |
|||||||
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
30 668,30 |
0,00 |
0,00 |
4 729,80 |
2 476,70 |
23 461,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
30 290,50 |
0,00 |
0,00 |
4 729,80 |
2 248,90 |
23 311,80 |
|||||||
внебюджетные источники |
377,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227,80 |
150,00 |
|||||||
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
7 376,26 |
0,00 |
0,00 |
2 944,66 |
2 491,00 |
1 940,60 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
7 170,56 |
0,00 |
0,00 |
2 944,66 |
2 285,30 |
1 940,60 |
|||||||
внебюджетные источники |
205,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,70 |
0,00 |
|||||||
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
8 414,20 |
0,00 |
0,00 |
1 573,40 |
4 530,00 |
2 310,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
4 429,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
1 995,00 |
1 784,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
3 985,20 |
0,00 |
0,00 |
923,40 |
2 535,00 |
526,80 |
|||||||
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
5 603 815,36 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 391 869,11 |
1 452 403,38 |
1 395 091,26 |
||||||
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 502 484,11 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 171 147,37 |
1 218 754,04 |
996 385,00 |
|||||||
местный бюджет |
1 009 409,51 |
113 050,20 |
121 830,71 |
195 875,94 |
198 699,60 |
379 953,06 |
|||||||
внебюджетные источники |
78 548,74 |
0,00 |
0,00 |
24 845,80 |
34 949,74 |
18 753,20 |
|||||||
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения качественного образования всем категориям населения |
Всего |
5 603 815,36 |
ИЗ 050,20 |
1 251 401,41 |
1391 869,11 |
1 452 403,38 |
1 395 091,26 |
||||||
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 502 484,11 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 171147,37 |
1 218 754,04 |
996 385,00 |
|||||||
местный бюджет |
1 009 409,51 |
ИЗ 050,20 |
121 830,71 |
195 875,94 |
198 699,60 |
379 953,06 |
|||||||
внебюджетные источники |
78 548,74 |
0,00 |
0,00 |
24 845,80 |
34 949,74 |
18 753,20 |
|||||||
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
4 838 832,64 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
1 224 518,58 |
1 280 580,59 |
1 224 479,86 |
||||||
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
3 856 413,81 |
0,00 |
968 047,33 |
1 007 108,24 |
1 050 356,24 |
830 902,00 |
|||||||
местный бюджет |
902 361,88 |
77 497,00 |
50 336,28 |
195 875,94 |
198 699,60 |
379 953,06 |
|||||||
внебюджетные источники |
66 683,95 |
0,00 |
0,00 |
21 534,40 |
31 524,75 |
13 624,80 |
|||||||
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
4 731 807,19 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
1 197 740,68 |
1 246 708,17 |
1 181 951,70 |
||||||
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
3 856 413,81 |
0,00 |
968 047,33 |
1 007 108,24 |
1 050 356,24 |
830 902,00 |
|||||||
местный бюджет |
808 027,74 |
76 126,00 |
47 860,31 |
171 624,23 |
171 038,50 |
341 378,70 |
|||||||
внебюджетные источники |
53 992,63 |
0,00 |
0,00 |
19 008,20 |
25 313,43 |
9 671,00 |
|||||||
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ. Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
75 449,11 |
0,00 |
0,00 |
18 518,49 |
23 969,62 |
32 961,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
71 067,99 |
0,00 |
0,00 |
17 445,99 |
22 653,30 |
30 968,70 |
|||||||
внебюджетные источники |
4381,12 |
0,00 |
0,00 |
1 072,50 |
1 316,32 |
1 992,30 |
|||||||
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
8 596,61 |
0,00 |
0,00 |
3 266,51 |
2 722,80 |
2 607,30 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
8 173,31 |
0,00 |
0,00 |
3 255,71 |
2 622,80 |
2 294,80 |
|||||||
внебюджетные источники |
423,30 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
100,00 |
312,50 |
|||||||
3.1,7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
19 132,76 |
0,00 |
0,00 |
4 992,90 |
7 180,00 |
6 959,86 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
11 245,86 |
0,00 |
0,00 |
3 550,00 |
2 385,00 |
5 310,86 |
|||||||
внебюджетные источники |
7 886,90 |
0,00 |
0,00 |
1 442,90 |
4 795,00 |
1 649,00 |
|||||||
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
764 982,72 |
35 553,20 |
219 644,80 |
167 350,53 |
171 822,79 |
170 611,40 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
646 070,30 |
0,00 |
148 150,37 |
164 039,13 |
168 397,80 |
165 483,00 |
|||||||
местный бюджет |
107 047,63 |
35 553,20 |
71 494,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
11 864,79 |
0,00 |
0,00 |
3 311,40 |
3 424,99 |
5 128,40 |
|||||||
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
657 500,09 |
15,00 |
147 700,37 |
167 350,53 |
171 822,79 |
170 611,40 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
645 620,30 |
0,00 |
147 700,37 |
164 039,13 |
168 397,80 |
165 483,00 |
|||||||
местный бюджет |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
11 864,79 |
0,00 |
0,00 |
3 311,40 |
3 424,99 |
5 128,40 |
|||||||
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
9 218,63 |
3 959,90 |
5 258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" |
Всего |
764 402,81 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
167 593,10 |
172 586,50 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
41 835,54 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 745,70 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
645 094,77 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 731,60 |
171 111,50 |
|||||||
внебюджетные источники |
77 472,50 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 115,80 |
1 475,00 |
|||||||
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
764 402,81 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
167 593,10 |
172 586,50 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
41 835,54 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 745,70 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
645 094,77 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 731,60 |
171111,50 |
|||||||
внебюджетные источники |
77 472,50 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 115,80 |
1 475,00 |
|||||||
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
764 402,81 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
167 593,10 |
172 586,50 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
41 835,54 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 745,70 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
645 094,77 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 731,60 |
171 111,50 |
|||||||
внебюджетные источники |
77 472,50 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 115,80 |
1 475,00 |
|||||||
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
668 610,06 |
91 092,70 |
99 732,09 |
147 300,37 |
163 632,00 |
166 852,90 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
41 835,54 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 745,70 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
625 080,32 |
91 092,70 |
88 663,47 |
117 089,75 |
161 766,00 |
166 468,40 |
|||||||
внебюджетные источники |
1 694,20 |
0,00 |
0,00 |
1 189,40 |
120,30 |
384,50 |
|||||||
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
16 614,45 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
2 450,00 |
2 400,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
16 614,45 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
2 450,00 |
2 400,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
2 389,60 |
0,00 |
0,00 |
364,40 |
595,50 |
1 429,70 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
1 464,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 364,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
925,40 |
0,00 |
0,00 |
364,40 |
495,50 |
65,50 |
|||||||
4.1.5. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
1 524,30 |
0,00 |
0,00 |
681,30 |
415,60 |
427,40 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
1 484,30 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
415,60 |
427,40 |
|||||||
внебюджетные источники |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
1 616,20 |
0,00 |
0,00 |
639,70 |
0,00 |
976,50 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
451,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
451,50 |
|||||||
внебюджетные источники |
1 164,70 |
0,00 |
0,00 |
639,70 |
0,00 |
525,00 |
|||||||
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитания, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
144 373,82 |
13 613,10 |
34 078,38 |
30 802,74 |
33 716,70 |
32 162,90 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
62 773,52 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
16 928,10 |
14 775,00 |
|||||||
местный бюджет |
68 231,50 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 761,42 |
13 482,90 |
13 957,90 |
|||||||
внебюджетные источники |
13 368,80 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
3 305,70 |
3 430,00 |
|||||||
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. |
Всего |
144 373,82 |
13 613,10 |
34 078,38 |
30 802,74 |
33 716,70 |
32 162,90 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
62 773,52 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
16 928,10 |
14 775,00 |
|||||||
местный бюджет |
68 231,50 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 761,42 |
13 482,90 |
13 957,90 |
|||||||
внебюджетные источники |
13 368,80 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
3 305,70 |
3 430,00 |
|||||||
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
11 901,92 |
1 600,00 |
7 002,70 |
794,82 |
1 504,40 |
1 000,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 350,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
10 551,92 |
1 600,00 |
6 152,70 |
794,82 |
1 004,40 |
1 000,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
132 471,90 |
12 013,10 |
27 075,68 |
30 007,92 |
32 212,30 |
31 162,90 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
61 423,52 |
0,00 |
14 279,10 |
15 941,32 |
16 428,10 |
14 775,00 |
|||||||
местный бюджет |
57 679,58 |
9 949,10 |
10 327,48 |
11 966,60 |
12 478,50 |
12 957,90 |
|||||||
внебюджетные источники |
13 368,80 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
3 305,70 |
3 430,00 |
|||||||
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
57 512,08 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
13 354,50 |
8 831,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
54 206,78 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 613,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
1 559,80 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
477,50 |
218,60 |
|||||||
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования. |
Всего |
57 512,08 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
13 354,50 |
8 831,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
54 206,78 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 613,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
1 559,80 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
477,50 |
218,60 |
|||||||
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
57 512,08 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
13 354,50 |
8 831,80 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
54 206,78 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 613,20 |
|||||||
внебюджетные источники |
1 559,80 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
477,50 |
218,60 |
|||||||
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
35 016,10 |
8 782,50 |
9 975,20 |
10 186,10 |
5 571,70 |
500,60 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
1 261,00 |
0,00 |
766,30 |
494,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
33 148,40 |
8 782,50 |
9 208,90 |
9 270,10 |
5 386,30 |
500,60 |
|||||||
внебюджетные источники |
606,70 |
0,00 |
0,00 |
421,30 |
185,40 |
0,00 |
|||||||
6.1.2. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ (организация и проведение смотров, конкурсов достижений образовательных учреждений и педагогических работников HPА) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6.1.3. Разработка и создание системы подготовки педагогов ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий исследовательской и проектной деятельности. Включение в систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров модулей (программ) по вопросам педагогических измерений, диагностического и формирующего оценивания |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 6.1.4. Организация детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
22 495,98 |
0,00 |
0,00 |
6 381,98 |
7 782,80 |
8 331,20 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
484,50 |
0,00 |
0,00 |
474,60 |
9,90 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
21 058,38 |
0,00 |
0,00 |
5 464,98 |
7 480,80 |
8 112,60 |
|||||||
внебюджетные источники |
953,10 |
0,00 |
0,00 |
442,40 |
292,10 |
218,60 |
|||||||
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6.2.2. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6.3.1. Управление качеством на основе разработки системы муниципальной оценки качества |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6.3.2. Внедрение моделей государственно-общественного управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования; общественный характер управления. Развитие деятельности управляющих советов ОУ, наделенных реальными полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования, кадровой политики. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6.3.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов, общественных организаций и др. институтов гражданского общества), регулярное публичное представление результатов мониторинга |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Направление VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Задача 7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведения помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспечение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.1. Оснащение ОУ современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом росто-возрастных особенностей |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.1.2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на территории ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
88 256,81 |
46 979,90 |
41 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
82 256,81 |
46 979,90 |
35 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.2.1. Проведение обследования технического состояния зданий и помещений ОУ |
Всего |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений |
Всего |
82 381,18 |
45 479,90 |
36 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
76 381,18 |
45 479,90 |
30 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
315 694,24 |
120 081,90 |
195 612,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
234 013,36 |
115 175,50 |
118 837,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
77 043,27 |
4 906,40 |
72 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.3.1. Обеспечение норм охраны труда в ОУ района |
Всего |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.3.2. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего |
26 355,08 |
19 732,20 |
6 622,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
21 667,47 |
19 732,20 |
1 935,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.3.3. Прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (приобретение уборочного, мягкого инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, услуги медосмотра, дезинфекции, дератизации, страхования зданий, производственный контроль и т.д.) |
Всего |
285 324,11 |
98 399,70 |
186 924,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
208 330,84 |
93 493,30 |
114 837,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
76 993,27 |
4 906,40 |
72 086,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Всего по программе |
Всего |
10 604 647,71 |
888 228,90 |
2 255 928,25 |
2 447 713,03 |
2 518 600,86 |
2 494 176,66 |
||||||
федеральный бюджет |
32 560,00 |
0,00 |
27 276,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
бюджет РС (Я) |
6 203 372,64 |
0,00 |
1 333 712,73 |
1 698 411,80 |
1 698 679,61 |
1 472 568,50 |
|||||||
местный бюджет |
3 907 303,85 |
799 944,60 |
816 535,25 |
659 827,44 |
717 116,70 |
913 879,86 |
|||||||
внебюджетные источники |
461 411,22 |
88 284,30 |
78 404,27 |
84 189,80 |
102 804,55 |
107 728,30 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 2 июня 2016 г. N 624 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.