Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 15 мая 2017 г. N 855
(приложение N 1)
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Нерюнгринского района
на 2017 - 2021 годы "
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
Подпрограмма I. "Управление программой" |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма II: "Дошкольное образование" |
Всего |
3 729 047,99 |
949 556,23 |
903 021,44 |
907 118,34 |
482 656,14 |
486 695,84 |
3 758 735,56 |
910 586,60 |
935 667,84 |
942 968,54 |
482 736,44 |
486 776,14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
1464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 882 899,90 |
362 701,90 |
344 193,80 |
348 290,70 |
411 836,90 |
415 876,60 |
1939 090,00 |
350 234,80 |
376 840,20 |
384 140,90 |
411917,20 |
415 956,90 |
|
внебюджетные источники |
382 122,89 |
98 845,93 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
355 620,36 |
72 343,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
3 729 047,99 |
949 556,23 |
903 021,44 |
907 118,34 |
482 656,14 |
486 695,84 |
3 758 735,56 |
910 586,60 |
935 667,84 |
942 968,54 |
482 736,44 |
486 776,14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
1464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1882 899,90 |
362 701,90 |
344 193,80 |
348 290,70 |
411 836,90 |
415 876,60 |
1 939 090,00 |
350 234,80 |
376 840,20 |
384 140,90 |
411917,20 |
415 956,90 |
|
внебюджетные источники |
382 122,89 |
98 845,93 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
355 620,36 |
72 343,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
21 611,20 |
3 983,80 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
21 611,20 |
3 983,80 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
2 244 471,89 |
458 624,33 |
410 861,94 |
414 792,84 |
478 166,34 |
482 026,44 |
2 272 697,66 |
418 514,10 |
443 428,04 |
450 562,74 |
478 166,34 |
482 026,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 862 349,00 |
359 778,40 |
340 042,70 |
343 973,60 |
407 347,10 |
411207,20 |
1917 077,30 |
346 170,70 |
372 608,80 |
379 743,50 |
407 347,10 |
411 207,20 |
|
внебюджетные источники |
382 122,89 |
98 845,93 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
355 620,36 |
72 343,40 |
70819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
Всего |
2 083 877,18 |
418 268,02 |
380 730,64 |
384 199,44 |
447 604,54 |
453 074,54 |
2 121 810,36 |
387 865,20 |
413 296,74 |
419 969,34 |
447 604,54 |
453 074,54 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 712 978,90 |
330 646,70 |
309 911,40 |
313 380,20 |
376 785,30 |
382 255,30 |
1 766 920,00 |
316 251,80 |
342 477,50 |
349 150,10 |
376 785,30 |
382 255,30 |
|
внебюджетные источники |
370 898,28 |
87 621,32 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
354 890,36 |
71 613,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
126 692,00 |
29 641,00 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
121 889,60 |
24 838,60 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
122 123,00 |
25 072,00 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
121 729,60 |
24 678,60 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
|
внебюджетные источники |
4 569,00 |
4 569,00 |
|
|
|
|
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
Всего |
33 902,70 |
10 715,30 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
28 997,70 |
5 810,30 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
27 247,10 |
4 059,70 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
28 427,70 |
5 240,30 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
|
внебюджетные источники |
6 655,60 |
6 655,60 |
|
|
|
|
570,00 |
570,00 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
Всего |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
0,00 |
0,00 |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
0,00 |
0,00 |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
Всего |
1404 899,70 |
468 299,90 |
. 468 299,90 |
468 299,90 |
0,00 |
0,00 |
1 404 899,70 |
468 299,90 |
468 299,90 |
468 299,90 |
0,00 |
0,00 |
бюджет РС (Я) |
1 404 899,70 |
468 299,90 |
468 299,90 |
468 299,90 |
|
|
1 404 899,70 |
468 299,90 |
468 299,90 |
468 299,90 |
|
|
|
Подпрограмма III: "Общее образование" |
Всего |
4 989 523,64 |
1 388 973,10 |
1 288 830,31 |
1 294 197,41 |
495 068,01 |
522 454,81 |
5 157 393,64 |
1 383 718,10 |
1366 156,61 |
1389 628,31 |
495 251,91 |
522 638,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 139 934,20 |
411 528,90 |
364 330,50 |
369 697,60 |
483 495,20 |
510 882,00 |
2 326 520,40 |
424 990,10 |
441 656,80 |
465 128,50 |
483 679,10 |
511 065,90 |
|
внебюджетные источники |
94 089,44 |
47 798,20 |
11572,81 |
11572,81 |
И 572,81 |
11572,81 |
75 373,24 |
29 082,00 |
11572,81 |
11572,81 |
11572,81 |
11 572,81 |
|
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
Всего |
4 989 523,64 |
1388 973,10 |
1288 830,31 |
1 294 197,41 |
495 068,01 |
522 454,81 |
5 157 393,64 |
1383 718,10 |
1 366 156,61 |
1389 628,31 |
495 251,91 |
522 638,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 139 934,20 |
411 528,90 |
364 330,50 |
369 697,60 |
483 495,20 |
510 882,00 |
2 326 520,40 |
424 990,10 |
441 656,80 |
465 128,50 |
483 679,10 |
511 065,90 |
|
внебюджетные источники |
94 089,44 |
47 798,20 |
11 572,81 |
11572,81 |
11572,81 |
11572,81 |
75 373,24 |
29 082,00 |
11572,81 |
11572,81 |
11572,81 |
11572,81 |
|
Направление расходов: Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
Всего |
25 475,00 |
5 572,10 |
5 472,10 |
5 526,80 |
4 364,70 |
4 53930 |
21 008,60 |
3 872,60 |
4 035,20 |
4 196,80 |
4 364,70 |
4 539,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
25 475,00 |
5 572,10 |
5 472,10 |
5 526,80 |
4 364,70 |
4 539,30 |
21 008,60 |
3 872,60 |
4 035,20 |
4 196,80 |
4 364,70 |
4 539,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
Всего |
1 503,00 |
300,00 |
303,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 503,00 |
300,00 |
303,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
22 418,50 |
4 132,60 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
22 418,50 |
4 132,60 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
2 178 037,24 |
442 732,50 |
365 822,01 |
370 965,21 |
485 745,81 |
512 771,71 |
2 350 097,84 |
439 633,80 |
444 404,31 |
467 542,21 |
485 745,81 |
512 771,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 091 322,40 |
402 308,90 |
354 249,20 |
359 392,40 |
474 173,00 |
501 198,90 |
2 280 673,80 |
416 501,00 |
432 831,50 |
455 969,40 |
474 173,00 |
501 198,90 |
|
внебюджетные источники |
86 714,84 |
40 423,60 |
11 572,81 |
И 572,81 |
11572,81 |
И 572,81 |
69 424,04 |
23 132,80 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
Всего |
1 946 079,26 |
383 464,92 |
324 442,91 |
329 244,91 |
442 978,71 |
465 947,81 |
2 132 078,14 |
394 934,80 |
402 762,01 |
425 454,81 |
442 978,71 |
465 947,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 863 758,30 |
347 435,20 |
312 870,10 |
317 672,10 |
431 405,90 |
454 375,00 |
2 064 762,40 |
373 910,30 |
391 189,20 |
413 882,00 |
431 405,90 |
454 375,00 |
|
внебюджетные источники |
82 320,96 |
36 029,72 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
67 315,74 |
21 024,50 |
11 572,81 |
И 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
155 215,90 |
41 805,40 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
143 655,00 |
30 244,50 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
153 785,90 |
40 375,40 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
142 440,10 |
29 029,60 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
|
внебюджетные источники |
1 430,00 |
1 430,00 |
|
|
|
|
1 214,90 |
1 214,90 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
Всего |
19 518,87 |
6 392,37 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
16 735,40 |
3 608,90 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
16 944,00 |
3 817,50 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
16 093,10 |
2 966,60 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
|
внебюджетные источники |
2 574,87 |
2 574,87 |
|
|
|
|
642,30 |
642,30 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
Всего |
57 223,20 |
11 069,80 |
10 780,80 |
10 987,60 |
11951,00 |
12 434,00 |
57 629,30 |
10 845,60 |
11044,00 |
11354,70 |
11 951,00 |
12 434,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
56 834,20 |
10 680,80 |
10 780,80 |
10 987,60 |
11 951,00 |
12 434,00 |
57 378,20 |
10 594,50 |
11 044,00 |
11 354,70 |
11 951,00 |
12 434,00 |
|
внебюджетные источники |
389,00 |
389,00 |
|
|
|
|
251,10 |
251,10 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
Всего |
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
0,00 |
0,00 |
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет РС (Я) |
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
|
|
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных |
Всего |
532 651,60 |
182 115,60 |
175 268,00 |
175 268,00 |
0,00 |
0,00 |
531 226,20 |
180 690,20 |
175 268,00 |
175 268,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
525 277,00 |
174 741,00 |
175 268,00 |
175 268,00 |
|
|
525 277,00 |
174 741,00 |
175 268,00 |
175 268,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
внебюджетные источники |
7 374,60 |
7 374,60 |
|
|
|
|
5 949,20 |
5 949,20 |
|
|
|
|
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование" |
Всего |
948 953,67 |
184 445,27 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
1 003 517,10 |
184 764,60 |
193 138,10 |
200 734,70 |
208 350,10 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
945 293,80 |
180 785,40 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
1 002 697,70 |
183 945,20 |
193 138,10 |
200 734,70 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
3 659,87 |
3 659,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
Всего |
948 953,67 |
184 445,27 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
1003 517,10 |
184 764,60 |
193 138,10 |
200 734,70 |
208350,10 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
945 293,80 |
180 785,40 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
1 002 697,70 |
183 945,20 |
193 138,10 |
200 734,70 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
3 659,87 |
3 659,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
30 227,70 |
5 572,10 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
30 227,70 |
5 572,10 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической |
Всего |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 749,60 |
691,30 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
безопасности муниципальных учреждений |
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 749,60 |
691,30 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
916 508,97 |
179 714,47 |
161 953,90 |
164 360,90 |
201 291,30 |
209 188,40 |
969 539,80 |
178 501,20 |
186 611,60 |
193 947,30 |
201 291,30 |
209 188,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
912 849,10 |
176 054,60 |
161 953,90 |
164 360,90 |
201 291,30 |
209 188,40 |
968 720,40 |
177 681,80 |
186 611,60 |
193 947,30 |
201 291,30 |
209 188,40 |
|
внебюджетные источники |
3 659,87 |
3 659,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
Всего |
896 976,84 |
170 310,64 |
158 943,70 |
161 602,20 |
198 994,40 |
207 125,90 |
957 745,60 |
176 835,30 |
183 601,40 |
191 188,60 |
198 994,40 |
207 125,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
893 751,50 |
167 085,30 |
158 943,70 |
161 602,20 |
198 994,40 |
207 125,90 |
956 926,20 |
176 015,90 |
183 601,40 |
191 188,60 |
198 994,40 |
207 125,90 |
|
внебюджетные источники |
3 225,34 |
3 225,34 |
|
|
|
|
819,40 |
819,40 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
18 599,02 |
8 802,82 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
11387,10 |
1 590,90 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
18 360,80 |
8 564,60 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
11 387,10 |
1 590,90 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
|
внебюджетные источники |
238,22 |
238,22 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных |
Всего |
933,10 |
601,00 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
407,10 |
75,00 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
условий функционирования УДОД |
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
736,80 |
404,70 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
407,10 |
75,00 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
|
внебюджетные источники |
196,30 |
196,30 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма V: "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
|
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
138 584,50 |
33 285,40 |
33 813,00 |
33 951,80 |
18 407,30 |
19 127,00 |
141 774,10 |
33 585,40 |
34 700,60 |
35 353,80 |
18 707,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 978,50 |
13 743,40 |
13 881,00 |
14 019,80 |
15 807,30 |
16 527,00 |
77 168,10 |
14 043,40 |
14 768,60 |
15 421,80 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
Всего |
138 584,50 |
33 285,40 |
33 813,00 |
33 951,80 |
18 407,30 |
19 127,00 |
141 774,10 |
33 585,40 |
34 700,60 |
35 353,80 |
18 707,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 978,50 |
13 743,40 |
13 881,00 |
14 019,80 |
15 807,30 |
16 527,00 |
77 168,10 |
14 043,40 |
14 768,60 |
15 421,80 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
81 388,90 |
14 220,20 |
14 747,80 |
14 886,60 |
18 407,30 |
19 127,00 |
89 778,10 |
16 253,40 |
17 368,60 |
18 021,80 |
18 707,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
68 778,90 |
12 010,20 |
12 147,80 |
12 286,60 |
15 807,30 |
16 527,00 |
77 168,10 |
14 043,40 |
14 768,60 |
15 421,80 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
Всего |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
|
|
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Софинансирование расходных обязательств на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ) |
Всего |
5 199,60 |
1 733,20 |
1 733,20 |
1 733,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 199,60 |
1 733,20 |
1 733,20 |
1 733,20 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
Всего |
10 097 214,30 |
2 634 021,50 |
2 471 906,65 |
2 484 423,95 |
1 233 171,35 |
1 273 690,85 |
10 356 222,50 |
2 590 416,20 |
2 609 315,95 |
2 648 499,75 |
1 233 735,55 |
1 274 255,05 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 430 821,20 |
1488 086,40 |
1471 367,40 |
1 471 367,40 |
0,00 |
0,00 |
4 430 821,20 |
1 488 086,40 |
1471 367,40 |
1 471 367,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 173 910,90 |
993 421,10 |
915 547,20 |
928 064,50 |
1 148 17930 |
1 188 698,80 |
5 480 97830 |
997 875,00 |
1052 956,50 |
1092 140,30 |
1 148 743,50 |
1 189 263,00 |
|
внебюджетные источники |
492 482,20 |
152 514,00 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
444 423,00 |
104 454,80 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2017 г. N 855 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.