Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.06.2017 г. N 1155
(приложение)
"Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
||||||||||
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
||||
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование |
Всего: |
755 829,8 |
162 343,1 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
809 337,5 |
174 078,0 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
739 222,1 |
155 997,7 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
157 693,8 |
789 510,0 |
167 529,4 |
154 705,4 |
155 238,0 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
внебюджетные источники |
16 607,7 |
6 345,4 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
19 827,5 |
6 548,6 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
Задача N 1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
755 829,8 |
162 343,1 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
809 337,5 |
174 078,0 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
739 222,1 |
155 997,7 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
157 693,8 |
789 510,0 |
167 529,4 |
154 705,4 |
155 238,0 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
внебюджетные источники |
16 607,7 |
6 345,4 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
19 827,5 |
6 548,6 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
Направление расходов N 1. Развитие системы поддержки талантливых детей (62.4.00.1003.0) |
Всего: |
11 462,6 |
2 460,5 |
1 973,0 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
12 269,7 |
2 460,5 |
2 315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642,0 |
1 609,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
|
внебюджетные источники |
2 464,7 |
718,2 |
331,0 |
331,0 |
531,6 |
552,9 |
2 805,4 |
718,2 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
Мероприятие N 1. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
11 462,6 |
2 460,5 |
1 973,0 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
12 269,7 |
2 460,5 |
2315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642,0 |
1 609,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
|
внебюджетные источники |
2 464,7 |
718,2 |
331,0 |
331,0 |
531,6 |
552,9 |
2 805,4 |
718,2 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
Направление расходов N 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений (62.4.00.1005.0) |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (62.4.00.2200.1) |
Всего: |
744 367,2 |
159 882,6 |
139 076,5 |
131 826,7 |
155 104,3 |
158 477,1 |
797 067,8 |
171 617,5 |
155 663,7 |
156 205,2 |
155 104,3 |
158 477,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
730 224,2 |
154 255,4 |
137 592,9 |
130 343,1 |
152 378,4 |
155 654,4 |
780 045,7 |
165 787,1 |
152 881,0 |
153 344,8 |
152 378,4 |
155 654,4 |
|
внебюджетные источники |
14 143,0 |
5 627,2 |
1 483,6 |
1 483,6 |
2 725,9 |
2 822,7 |
17 022,1 |
5 830,4 |
2 782,7 |
2 860,4 |
2 725,9 |
2 822,7 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
30 798,3 |
8 125,6 |
4 442,9 |
5 178,5 |
5 361,7 |
7 689,6 |
33 385,3 |
8 320,7 |
5 416,5 |
6 596,8 |
5 361,7 |
7 689,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 009,5 |
7 785,7 |
4 363,6 |
5 099,2 |
4 732,9 |
7 028,1 |
30 394,2 |
7 785,7 |
4 848,4 |
5 999,1 |
4 732,9 |
7 028,1 |
|
внебюджетные источники |
I 788,8 |
339,9 |
79,3 |
79,3 |
628,8 |
661,5 |
2 991,1 |
535,0 |
568,1 |
597,7 |
628,8 |
661,5 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ |
Всего: |
700 518,6 |
146 701,0 |
131 554,1 |
124 897,3 |
148 321,6 |
149 044,6 |
74 1 720,3 |
149 840,9 |
146 879,3 |
147 633,9 |
148 321,6 |
149 044,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
692 616,1 |
144 348,3 |
130 633,8 |
123 977,0 |
146 493,0 |
147 164,0 |
732 149,1 |
147 488,2 |
145 148,7 |
145 855,2 |
146 493,0 |
147 164,0 |
|
внебюджетные источники |
7 902,5 |
2 352,7 |
920,3 |
920,3 |
1 828,6 |
1 880,6 |
9 571,2 |
2 352 7 |
1 730,6 |
1 778,7 |
1 828,6 |
1 880,6 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
13 050,3 |
5 056,0 |
3 079,5 |
1 750,9 |
1 421,0 |
1 742,9 |
21 962,2 |
13 455,9 |
3 367,9 |
1 974,5 |
1 421,0 |
1 742,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
8 598,6 |
2 121,4 |
2 595,5 |
1 266,9 |
1 152,5 |
1 462,3 |
17 502,4 |
10 513,2 |
2 883,9 |
1 490,5 |
1 152,5 |
1 462,3 |
|
внебюджетные источники |
4 451,7 |
2 934,6 |
484,0 |
484,0 |
268,5 |
280,6 |
4 459,8 |
2 942,7 |
484,0 |
484,0 |
268,5 |
280,6 |
|
Подпрограмма N 2. Управление программой |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (74.1.00.1160.0) |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
69 021,7 |
16 249,5 |
12 669,3 |
11 478,4 |
14 055,5 |
14 569,0 |
72 965,1 |
16 630,5 |
14 144,4 |
13 565,7 |
14 055,5 |
14 569,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
66 948,3 |
15 877,1 |
12 319,3 |
11 128,4 |
13 564,3 |
14 059,2 |
70 596,5 |
16 192,5 |
13 688,2 |
13 092,3 |
13 564,3 |
14 059,2 |
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Задача N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
39 131,3 |
10651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
39 131,3 |
10651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия (74.2.00.1101.3) |
Всего: |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
7 224,5 |
3 178,6 |
940,7 |
986,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
7 224,5 |
3 178,6 |
940,7 |
986,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 118,9 |
5 065,4 |
6 244,0 |
6 542,6 |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244,0 |
6 542,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 118,9 |
5 065,4 |
6 244,0 |
6 542,6 |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|
внебюджетные источники |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 833,8 |
5 978,7 |
7 516,0 |
6 620,0 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.2.00.2200.1) |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 833,8 |
5 978,7 |
7 516,0 |
6 620,0 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Мероприятие N 1. Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 833,8 |
5 978,7 |
7 516,0 |
6 620,0 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286,0 |
6432,1 |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
150 300,3 |
31 643,2 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31201,3 |
31 404,8 |
159 825,3 |
34 253,6 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
73 699,0 |
16 566,6 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14821,5 |
77 819,7 |
16 891,8 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459,0 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,7 |
2 228,7 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10 016,8 |
2 238,9 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Задача N 1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
150 300,3 |
31 643,2 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31 201,3 |
31 404,8 |
159 825,3 |
34 253,6 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
73 699,0 |
16 566,6 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14 821,5 |
77 819,7 |
16 891,8 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459,0 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,7 |
2 228,7 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10 016,8 |
2 238,9 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.6.00.2200.1) |
Всего: |
148 758,0 |
31 538,0 |
28 173,4 |
27 677,2 |
30 598,6 |
30 770,8 |
156 958,0 |
33 740,7 |
30 984,6 |
30 863,3 |
30 598,6 |
30 770,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
73 139,8 |
16 461,4 |
13 433,2 |
12 887,0 |
15 666,7 |
14 691,5 |
77 231,7 |
16 786,6 |
14 925,7 |
15 161,2 |
15 666,7 |
14 691,5 |
|
переданные полномочия |
65 643,5 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 127,0 |
14 175,6 |
69 709,5 |
14 715,2 |
14 026,0 |
13 665,7 |
13 127,0 |
14 175,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,7 |
2 228,7 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10 016,8 |
2 238,9 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
3 732,1 |
929,2 |
906,9 |
708,0 |
542,7 |
645,3 |
3 831,5 |
939,4 |
956,8 |
747,3 |
542,7 |
645,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
1 630,4 |
280,2 |
321,3 |
122,4 |
405,5 |
501,0 |
1 687,7 |
280,2 |
357,0 |
144,0 |
405,5 |
501,0 |
|
переданные полномочия |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|
внебюджетные источники |
316,7 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
75,4 |
79,3 |
358,8 |
64,2 |
68,2 |
71,7 |
75,4 |
79,3 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
137 834,7 |
28 380,4 |
26 698,4 |
26 119,7 |
28 162,3 |
28 473,9 |
141 482,3 |
28 531,6 |
28 092,1 |
28 222,4 |
28 162,3 |
28 473,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
66810,5 |
14 057,1 |
12 543,8 |
11 915,1 |
14 104,0 |
14 190,5 |
70 458,1 |
14 208,3 |
13 937,5 |
14 017,8 |
14 104,0 |
14 190,5 |
|
переданные полномочия |
61 470,5 |
12 252,9 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459,0 |
61 470,5 |
12 252,9 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459,0 |
|
внебюджетные источники |
9 553,7 |
2 070,4 |
1 964,7 |
1 964,7 |
1 729,5 |
1 824,4 |
9 553,7 |
2 070,4 |
1 964,7 |
I 964,7 |
I 729,5 |
1 824,4 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
7 191,2 |
2 228,4 |
568,1 |
849,5 |
1 893,6 |
1 651,6 |
11 644,2 |
4 269,7 |
1 935,7 |
1 893,6 |
1 893,6 |
1 651,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
4 698,9 |
2 124,1 |
568,1 |
849,5 |
1 157,2 |
0,0 |
5 085,9 |
2 298,1 |
631,2 |
999,4 |
1 157,2 |
0,0 |
|
переданные полномочия |
2 388,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
736,4 |
1 651,6 |
6 454,0 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|
внебюджетные источники |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" (74.6.00.5144.0) |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634,0 |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573,0 |
602,7 |
634,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130,0 |
588,0 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130,0 |
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504,0 |
2 279,3 |
407,7 |
433,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634,0 |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573,0 |
602,7 |
634,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130,0 |
588,0 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130,0 |
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504,0 |
2 279,3 |
407,7 |
433,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
внебюджетные источники |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по программе: |
Всего: |
1 014 478,0 |
218 841,4 |
189 319,1 |
180 003,2 |
211 140,9 |
215 173,4 |
1 084 381,3 |
234 448,9 |
211 793,8 |
211 8243 |
211 140,9 |
215 173,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
919 195,6 |
197 047,0 |
172 414,3 |
163 048,4 |
191 981,2 |
194 704,7 |
980 179,6 |
210 100,5 |
191 571,5 |
191 821,7 |
191 981,2 |
194 704,7 |
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 7713 |
13 606,1 |
14 679,6 |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459,0 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
28 655,8 |
8 946,5 |
4 183,3 |
4 1833 |
5 553,6 |
5 789,1 |
32 212,9 |
9 225,5 |
5 7633 |
5 881,4 |
5 553,6 |
5 789,1 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2017 г. N 1155 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.