Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10.2017 г. N 1860
(приложение)
"Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
||||||||||
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
||||
Подпрограмма N°1. Дополнительное образование |
Всего: |
756 696,9 |
163 210,2 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
812 050,5 |
176 791 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
739 440,7 |
156 216,3 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
157 693,8 |
791 523,6 |
169 543 |
154 705,4 |
155 238 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
внебюджетные источники |
17 031,8 |
6 769,5 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
20 302,5 |
7 023,6 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
Задача N 1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
756 696,9 |
163 210,2 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
812 050,5 |
176 791 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
739 440,7 |
156 216,3 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
1 57 693,8 |
791 523,6 |
169 543 |
154 705,4 |
155 238 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
внебюджетные источники |
17 031,8 |
6 769,5 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
20 302,5 |
7 023,6 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
Направление расходов N 1. Развитие системы поддержки талантливых детей (62.4.00.1003.0) |
Всего: |
11 690,8 |
2 688,7 |
1 973 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
12 497,9 |
2 688,7 |
2 315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642 |
1 609,2 |
1 965 |
2 039,4 |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965 |
2 039,4 |
|
внебюджетные источники |
2 692,9 |
946,4 |
331 |
331 |
531,6 |
552,9 |
3 033,6 |
946,4 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
Мероприятие N 1. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
11 690,8 |
2 688,7 |
1 973 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
12 497,9 |
2 688,7 |
2 315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642 |
1 609,2 |
1 965 |
2 039,4 |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965 |
2 039,4 |
|
внебюджетные источники |
2 692,9 |
946,4 |
331 |
331 |
531,6 |
552,9 |
3 033,6 |
946,4 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
Направление расходов N 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений (62.4.00.1005.0) |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
,0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (62.4.00.2200.1) |
Всего: |
745 006,1 |
160 521,5 |
139 076,5 |
131 826,7 |
155 104,3 |
158 477,1 |
799 552,6 |
174 102,3 |
155 663,7 |
156 205,2 |
155 104,3 |
158 477,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
730 442,8 |
154 474 |
137 592,9 |
130 343,1 |
152 378,4 |
155 654,4 |
782 059,3 |
167 800,7 |
152 881 |
153 344,8 |
152 378,4 |
155 654,4 |
|
внебюджетные источники |
14 338,9 |
5 823,1 |
1 483,6 |
1 483,6 |
2 725,9 |
2 822,7 |
17 268,9 |
6 077,2 |
2 782,7 |
2 860,4 |
2 725,9 |
2 822,7 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
32 828,5 |
10 155,8 |
4 442,9 |
5 1 78,5 |
5 361,7 |
7 689,6 |
35 398,9 |
10 334,3 |
5 416,5 |
6 596,8 |
5 361,7 |
7 689,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
31 023,1 |
9 799,3 |
4 363,6 |
5 099,2 |
4 732,9 |
7 028,1 |
32 407,8 |
9 790,3 |
4 848,4 |
5 999,1 |
4 732,9 |
7 028,1 |
|
внебюджетные источники |
1 805,4 |
356,5 |
79,3 |
79,3 |
628,8 |
661,5 |
2991,1 |
535,0 |
568,1 |
597,7 |
628,8 |
661,5 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ |
Всего: |
700 057,9 |
146 240,3 |
131 554,1 |
124 897,3 |
148 321,6 |
149 044,6 |
742 191,5 |
150 312,1 |
146 879,3 |
147 633,9 |
148 321,6 |
149 044,6 |
федеральный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет РС (Я) |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
691 684,2 |
143 416,4 |
130 633,8 |
123 977 |
146493 |
147 164 |
732 149,1 |
147 488,2 |
145 148,7 |
145 855,2 |
146 493 |
147 164 |
|
внебюджетные источники |
8 149,3 |
2 599,5 |
920,3 |
920,3 |
1 828,6 |
1 880,6 |
9 818,0 |
2 599,5 |
1 730,6 |
1 778,7 |
1 828,6 |
1 880,6 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
12 119,7 |
4 125,4 |
3 079,5 |
1 750,9 |
1 421 |
1 742,9 |
21 962,2 |
13 455,9 |
3 367,9 |
1 974,5 |
1 421,0 |
1 742,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
7 735,5 |
1 258,3 |
2 595,5 |
1 266,9 |
1 152,5 |
1 462,3 |
17 502,4 |
10 513,2 |
2 883,9 |
1 490,5 |
1 152,5 |
1 462,3 |
|
внебюджетные источники |
4 384,2 |
2 867,1 |
484 |
484 |
268,5 |
280,6 |
4 459,8 |
2 942,7 |
484 |
484 |
268,5 |
280,6 |
|
Подпрограмма N 2. Управление программой |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (74.1.00.1160.0) |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
69 462,9 |
16 690,7 |
12 669,3 |
11 478,4 |
14 055,5 |
14 569 |
83 663,2 |
16 740,3 |
16916,7 |
16 088,3 |
16 660 |
17 257,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
67 373,5 |
16 302,3 |
12 319,3 |
11 128,4 |
13 564,3 |
14 059,2 |
81 294,6 |
16 302,3 |
16 460,5 |
15 614,9 |
16 168,8 |
16 748,1 |
|
внебюджетные источники |
2 089,4 |
388,4 |
350 |
350 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Задача N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
37 426,5 |
10651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
49 719,6 |
10 651,8 |
9 400,7 |
9 468,3 |
9 882,8 |
10 316 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
49 719,6 |
10 651,8 |
9400,7 |
9 468,3 |
9 882,8 |
10 316 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия (74.2.00.1101.3) |
Всего: |
37 426,5 |
10651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
49 719,6 |
10 651,8 |
9400,7 |
9 468,3 |
9 882,8 |
10316 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
49719,6 |
10 651,8 |
9 400,7 |
9 468,3 |
9 882,8 |
10316 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
17 812,8 |
3 178,6 |
3713 |
3 509 |
3 638,8 |
3 773,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
17812,8 |
3 178,6 |
3 713 |
3 509 |
3 638,8 |
3 773,4 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 118,9 |
5 065,4 |
6 244 |
6 542,6 |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244 |
6 542,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 1 18,9 |
5 065,4 |
6 244 |
6 542,6 |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244 |
6 542,6 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача Т 2. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
32 036,4 |
6 038,9 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 943,6 |
6 088,5 |
7 516,0 |
6 620 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 947 |
5 650,5 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286 |
6 432,1 |
31 575 |
5 650,5 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 089,4 |
388,4 |
350 |
350 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.2.00.2200.1) |
Всего: |
32 036,4 |
6 038,9 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 943,6 |
6 088,5 |
7516 |
6 620 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 947 |
5 650,5 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286 |
6 432,1 |
31 575 |
5 650,5 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 089,4 |
388,4 |
350 |
350 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Мероприятие N 1. Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
32 036,4 |
6 038,9 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
33 943,6 |
6 088,5 |
7 516 |
6 620 |
6 777,2 |
6 941,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
29 947 |
5 650,5 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286 |
6 432,1 |
31 575 |
5 650,5 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
внебюджетные источники |
2 089,4 |
388,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
151 122,1 |
32 465 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31 201,3 |
31 404,8 |
161 452,5 |
35 880,8 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
74 520,8 |
17 388,4 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14821,5 |
79 357,4 |
18 429,5 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
переданные полномочия |
66 626,5 |
12 847,8 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
72 078,2 |
15 212,3 |
14 459 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,8 |
2 228,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10016,9 |
2 239 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Задача N 1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
151 122,1 |
32 465 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31 201,3 |
31 404,8 |
161 452,5 |
35 880,8 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
74 520,8 |
17 388,4 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14 821,5 |
79 357,4 |
18 429,5 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14821,5 |
|
переданные полномочия |
66 626,5 |
12 847,8 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
72 078,2 |
15 212,3 |
14 459 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,8 |
2 228,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10 016,9 |
2 239 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.6.00.2200.1) |
Всего: |
149 579,8 |
32 359,8 |
28 173,4 |
27 677,2 |
30 598,6 |
30 770,8 |
158 585,2 |
35 367,9 |
30 984,6 |
30 863,3 |
30 598,6 |
30 770,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
73 961,6 |
17 283,2 |
1-3 433,2 |
12 887 |
15 666,7 |
14 691,5 |
78 769,4 |
18 324,3 |
14 925,7 |
15 161,2 |
15 666,7 |
14691,5 |
|
переданные полномочия |
65 643,4 |
12 847,8 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 127 |
14 175,6 |
69 798,9 |
14 804,6 |
14 026 |
13 665,7 |
13 127 |
14 175,6 |
|
внебюджетные источники |
9 974,8 |
2 228,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
10016,9 |
2 239 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
3 488,3 |
685,4 |
906,9 |
708,0 |
542,7 |
645,3 |
3 831,5 |
939,4 |
956,8 |
747,3 |
542,7 |
645,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
1 476 |
125,8 |
321,3 |
122,4 |
405,5 |
501 |
I 687,7 |
280,2 |
357 |
144 |
405,5 |
501 |
|
переданные полномочия |
1 695,6 |
505,6 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65 |
1 785 |
595 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65 |
|
внебюджетные источники |
316,7 |
54 |
54 |
54 |
75,4 |
79,3 |
358,8 |
64,2 |
68,2 |
71,7 |
75,4 |
79,3 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
137 904,5 |
28 450,2 |
26 698,4 |
26 119,7 |
28 162,3 |
28 473,9 |
141 571,8 |
28 621,1 |
28 092,1 |
28 222,4 |
28 162,3 |
28 473,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
66 790,9 |
14 037,5 |
12 543,8 |
11 915,1 |
14 104 |
14 190,5 |
70 458,1 |
14 208,3 |
13 937,5 |
14 017,8 |
14 104 |
14 190,5 |
|
переданные полномочия |
61 559,8 |
12 342,2 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459 |
61 559,9 |
12 342,3 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459 |
|
внебюджетные источники |
9 553,8 |
2 070,5 |
1 964,7 |
1 964,7 |
1 729,5 |
1 824,4 |
9 553,8 |
2 070,5 |
1964,7 |
1 964,7 |
1 729,5 |
1 824,4 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
8 187 |
3 224,2 |
568,1 |
849,5 |
1 893,6 |
1 651,6 |
13 181,9 |
5 807,4 |
1 935,7 |
1 893,6 |
1 893,6 |
1 651,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
5 694,7 |
3 119,9 |
568,1 |
849,5 |
1 157,2 |
0,0 |
6 623,6 |
3 835,8 |
631,2 |
999,4 |
1 157,2 |
0,0 |
|
переданные полномочия |
2 388 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
736,4 |
1 651,6 |
6 454 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|
внебюджетные источники |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" (74.6.00.5144.0) |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634 |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573 |
602,7 |
634 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130 |
588 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130 |
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504 |
2 279,3 |
407,7 |
433 |
455,5 |
479,1 |
504 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634 |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573 |
602,7 |
634 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130 |
588 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130 |
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504 |
2 279,3 |
407,7 |
433 |
455,5 |
479,1 |
504 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по программе: |
Всего: |
1 016 608,1 |
220 971,5 |
189 319,1 |
180 003,2 |
211 140,9 |
215 173,4 |
1 099 419,6 |
238 898,9 |
214 566,1 |
214 346,9 |
213 745,4 |
217 8623 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,4 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
920 661,2 |
198 512,6 |
172 414,3 |
163 048,4 |
191 981,2 |
194 704,7 |
994 429 |
213 761,6 |
194 343,8 |
194 344,3 |
194 585,7 |
197 393,6 |
|
переданные полномочия |
66 626,5 |
12 847,8 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
72 078,2 |
15 2123 |
14 459,0 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
29 096,0 |
9 386,7 |
4 1833 |
4 1833 |
5 553,6 |
, 5 789,1 |
32 688 |
9 700,6 |
5 763,3 |
5 881,4 |
5 553,6 |
5 789,1 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г. N 1860 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.