Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 11 декабря 2017 г. N 318п
Муниципальная программа
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 годы
Паспорт
муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 годы"
Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры "городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 годы" (далее Программа) являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
5. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";
9. Приказ Минэнерго России от 24 сентября 2012 года N 449 "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО АК "Якутскэнерго" на 2013 - 2015 годы";
10. Приказ Минэнерго России N 1034 от 25 декабря 2015 года "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Якутскэнерго" на 2016 - 2018 годы";
11. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 года N 128-р "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО Водоканал на 2013 - 2017 годы";
12. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2012 года N 202п "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Теплоэнергия" на 2011 - 2017 годы";
13. Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года.
А также другие документы и информация, использованные в работе:
1. Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года.
2. Статистическая отчетность формы:
- Сведения о жилищном фонде ф. N 1-жилфонд;
- Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов ф. N 1-КХ;
- Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда ф. N 1-КР;
- Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги ф. N 1-тарифы (ЖКХ);
- Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) ф. N 1-водопровод;
- Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) ф. N 1-канализация;
- Сведения о снабжении теплоэнергией ф. N 1-ТЕП;
- Сведения о строительстве и ремонте объектов благоустройства 6-ЖКХ.
3. Основные социально-экономические показатели города;
4. Отчеты по исполнению бюджета города;
5. Информация от предприятий поставщиков услуг коммунальной сферы:
- производственные показатели по основным видам деятельности;
- характеристика деятельности предприятия;
- характеристика состояния оборудования, мощности, износа;
- динамика технологических нарушений;
- характеристика мероприятий по обслуживанию установленного оборудования (ремонты, модернизация);
- состояние учета поставляемых услуг;
- сведения о необходимости замены установленного оборудования в связи с износом;
- сведения о системе работы по технологическому присоединению;
- дефициту мощности для оказания услуг новым потребителям;
- действующие планы перспективного развития и информация о ходе их
выполнения;
- предложение мероприятий по перспективному развитию.
6. Официальные документы, принятые органами власти г. Якутска по утверждению программ развития предприятий сферы коммунальных услуг, утверждению норм потребления услуг коммунальной сферы, по утверждению тарифов на технологическое присоединение строящихся объектов.
1. Анализ социально-экономического развития города Якутска
1.1. Географическое положение и климат
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы
Якутск - это не только один из самых старых северных городов России, но и крупная динамично развивающаяся городская агломерация, обладающая научно-образовательным, культурным и экономическим потенциалами, эффективная реализация которых может создать условия для достижения высокого качества жизни горожан и процветания Якутска как крупного регионального центра Северо-Востока России.
Якутск расположен на Северо-Востоке Российской Федерации в долине "Туймаада" на берегу среднего течения реки Лена, являющейся главной водной артерией Якутии. "Туймаада" представляет собой надпойменные территории, лежащие между поймой реки Лена и её коренным берегом, и имеет сильно вытянутую форму вдоль береговых пойменных территорий р. Лена. От южного сужения долины к северному сужению по прямой расстояние составляет свыше 70 км.
Город расположен на 62 градусе северной широты. Занимает территорию площадью 15, 3 тысяч гектаров. Якутск является столицей самой большой по территории республики в России 3103,2 тысяч квадратных километров 1/5 часть всей России. Город находится в 8468 км к востоку от Москвы. Местное время опережает московское на 6 часов.
Климат города Якутска резко-континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного и теплого месяцев соответственно 73% и 60%. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки составляет - 54°С, продолжительность отопительного периода 256 суток. По схеме медико-географического районирования Сибири г. Якутск относится к дискомфортной зоне. Здесь только 40-50% дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду.
Город Якутск находится в зоне распространения вечномерзлых грунтов. По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне IA и характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства зданий и сооружений.
Якутск исторически складывался, развивался и рос, прочно опираясь на окружающую его территорию. В советские годы взаимосвязанность развития Якутска и пригородной зоны чрезвычайно усилилась и усложнилась, приобрела иные масштабы. Это выразилось в формировании крупнейшей на Северо-Востоке страны Якутской городской агломерации, насчитывающей 4 городских поселения и 14 сельских населенных пунктов (в перспективе она будет насчитывать более 20-25 населенных пунктов, с поселениями Намского и Хангаласского улусов, а также правобережной части ее ареала после ввода в эксплуатацию моста через р. Лена).
Пригородные территории современного городского округа выступают не только в роли многообразного дополнения столицы республики, хотя и эта роль его исключительно велика, так как в Якутск ежедневно приезжают на работу и учебу (в зависимости от сезона года) от 25 до 45 тыс. жителей пригорода и других районов республики. На них располагаются важные звенья столичного коммунально-хозяйственного комплекса, водозаборный комплекс сооружений, аэропорты, водопроводные станции. Пригородные предприятия обеспечивают столицу продукцией сельского хозяйства, электроэнергией, строительными материалами.
1.2. Экономические показатели городского округа
Экономико-географическое положение городского округа является благоприятным для создания межрегиональной транспортной инфраструктуры почти по всем отраслям транспорта: воздушного, водного, автомобильного и железнодорожного. При этом он имеет ограниченную территорию в 3,6 тыс. кв. км и не располагает ценными природными ресурсами, кроме бурого угля Кангаласского месторождения, использование которых в перспективе могло бы расширить его индустриальное значение.
Значителен демографический потенциал ГО. По данным статистики, почти треть населения республики сосредоточена в столице. На 1.01.2012 года в ГО проживало 304,451 тыс. чел. Здесь самая высокая плотность населения - 84,94 чел. на 1 кв. км, при общем показатели плотности населения по PC (Я) -
0, 31 чел. Большая часть населения (91,4%) проживает на территории округа в границах населенного пункта г. Якутск (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1 - Динамика численности населения г. Якутска, на начало года (тыс. чел.)
Территория |
1990 г. |
1995 г. |
2000 г. |
2002 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Город республиканского значения Якутск |
226,0 |
229,6 |
240,8 |
245,4 |
293,0 |
296,5 |
304,4 |
г. Якутск* |
191,8 |
195,7 |
205,8 |
209,3 |
266,7 |
270,5 |
278,4 |
пгт Жатай |
9,1 |
8,6 |
8,5 |
8,5 |
9,5 |
9,5 |
9,6 |
Сельское население |
7,2 |
7,9 |
8,0 |
8,0 |
16,7 |
16,5 |
16,4 |
Численность населения ГО г. Якутск (без п.г.т. Жатай) |
216,9 |
221 |
232,3 |
236,9 |
283,5 |
287 |
294,8 |
* численность населения, проживающего в границах населенного пункта г. Якутск
В динамике численности населения наблюдается устойчивая тенденция к его росту, так за период с 1990 по 2012 гг. оно увеличилось на 45,2%. Формирование населения происходит за счет естественного и миграционного приростов (табл. 1.1.2). Сохраняется положительная динамика естественного прироста населения, в том числе за счет роста рождаемости в 2000-е годы. Число рождений возросло с 3100 в 2000 г. до максимального значения рождений 5547 чел. в 2010 г. В городе отмечается заметное понижение уровня смертности населения. За период с 2000 по 2011 гг. оно составило 26,2% (с 9,9 случаев смерти на 1000 жителей в 2000 г. до 7,3 в 2011 г.), что ниже среднереспубликанского показателя смертности населения (7,8%).
Значительное влияние на динамику и структуру населения столицы традиционно оказывает миграция, за период с 2000 по 2011 гг. население Якутска увеличилось за счет миграционного прироста почти на 32 тыс. чел. Данные миграционного прироста представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Динамика миграционного прироста г. Якутска
Динамика основных показателей показывает, что Якутск занимает одно их первых мест в республике, Дальневосточном федеральном округе, и обладает значительным экономическим потенциалом, показатели которого приведены в таблице 1.2.2
Таблица 1.2.2 - Показатели экономической безопасности
N |
Показатели экономической безопасности |
Условно нормативные значения минимума |
Фактическое состояние данные PC (Я) за 2011 г. |
Фактическое состояние данные ГО "Город Якутск" за 2011 г. |
Соотношение фактического и нормативного минимума ГО "Город Якутск" |
1 |
Объем ВРП на душу населения от средне российского (тыс. руб) |
200,0 тыс. руб. или 75% |
400,0 тыс. руб. |
384,8 тыс. руб. или 20% к ВРП |
1,92 |
2 |
Объем инвестиций (тыс. руб) и % к ВВП (ВРП) |
или 25% |
или 16,6% |
24,959 млн. руб. или 20,0% |
- |
3 |
Продовольственная обеспеченность населения |
40% |
40% |
35% |
- |
4 |
Баланс доходов и расходов (доходы и расходы бюджета) |
5% |
10% |
9644,0 млн. руб. 8221,8 млн. руб. |
85% 17% |
5 |
Уровень занятости и безработицы (по методол. МОТ - 7.2%) |
65-75% 12% |
83,8% 11,2% |
94,4% 5,6% |
+ |
6 |
Продолжительность жизни |
70 лет |
66,7 |
70,0 |
|
7 |
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения |
122,2 преступлений |
97,6 преступлений |
66,6 преступлений |
|
8 |
Износ основных фондов |
65% |
|
43,7% |
|
По отдельным отраслям промышленности г. Якутска на перспективу до 2032 г. выделяется ряд перспективных проектов:
- модернизация алмазогранильных и сувенирных заводов, строительство крупного акционерного алмазогранильного завода, среди учредителей должны быть ОАО "Алмазы Анабара" и "Нижне-Ленское", продукция которых обладает высокой добавленной стоимостью и является экспортно-ориентированной. При условии создания в г. Якутске ОЭЗ промышленно-производственного типа объем реализации продукции может увеличиться с 8,5 млрд. руб. в 2010 г. до 45 млрд. руб. к 2032 г., а общий объем реализации бриллиантов и ювелирных изделий может достигнуть 90-100 млрд. руб., что свидетельствует о превращении этих производств в отрасль специализации;
- модернизация Якутской ГРЭС-1 и ЯТЭЦ, энерго-сетевого хозяйства, строительство ГРЭС-2 с мощностью 300 МВт и превращение электроэнергетики в межрайонную энергетическую инфраструктуру;
- модернизация и расширение мощности Якутского газоперерабатывающего завода, создание газохимического комплекса по производству синтетических моторных топлив и метанола по проекту ЗАО "Восточно-Сибирская газохимическая компания";
- модернизация Кангаласского угольного разреза для увеличения добычи энергетического угля с 199 тыс. т в 2010 г. до 300 тыс. т в 2032 г., строительство углебрикетной фабрики, а при строительстве железной дороги на левом берегу р. Лены - создание крупного угольного разреза по добыче до 10-15 млн. т угля в основном для экспорта в КНР и поставки в регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири;
- модернизация Якутского лесопромышленного комплекса "Алмас" и Табагинского деревообрабатывающего предприятия, производство на них комплектов для деревянного домостроения в сельскохозяйственных и арктических улусах республики.
Якутск является территорией опережающего развития предпринимательства и потребительского рынка республики. Основные показатели имеют положительную динамику в номинальных и относительных показателях. Здесь сосредоточено 56% малых предприятий и 36% индивидуальных предпринимателей республики. По рейтингам уровня развития предпринимательства ГО занимает 1-3 места в PC (Я). Текущий уровень развития СМП в ГО "г. Якутск" по основным социально-экономическим показателям соответствует уровню развития в городах-аналогах (за которые приняты гг. Сыктывкар, Сургут), но остается ниже среднего по РФ по показателям плотности и среднего размера предприятий.
Малое предпринимательство имеет особое значение в экономическом развитии города, оно формирует 42% валового дохода организаций, производит 24% продукции обрабатывающих производств. В этом секторе сосредоточено более 1/3 рабочих мест. Оно обеспечивает потребительские рынки товаров и услуг Центральной Якутии, а также является важнейшей формой зарождения наукоемких видов предпринимательской деятельности. Отраслевая структура развития малого предпринимательства диверсифицирована, к сферам специализации города относятся: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; строительство; обрабатывающие производства, предоставление прочих услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов.
На территории города Якутска по состоянию зарегистрировано около 350 средних предприятий, малых и микропредприятий около 2000, зарегистрировано порядка 16500 индивидуальных предпринимателей.
ГО "город Якутск" характеризуется достаточно развитым агропромышленным комплексом. Традиционными направлениями развития сельского хозяйства являются молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и картофелеводство. На территории ГО ведут деятельность 6 крупных сельскохозяйственных предприятий, более 119 подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, где содержится 4748 КРС, 2151 лошадей, 11 339 свиней, 298 541 птиц, а также 78 дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огороднических товариществ. Якутский административный район имеет 355,4 тыс. га общей земельной площади, в том числе 51,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Собственная сельскохозяйственная продукция в продовольственном обеспечении населения ГО незначительна, производство покрывает потребность населения городского округа по мясу всего на 7%, молоку - 19%, картофелю - 25%, овощам - 29% и яйцу - 81%.
Темпы ввода жилья в г. Якутске стабильны. В среднем ежегодно в течение последних восьми лет вводится в эксплуатацию до 125 тыс. кв. м. многоквартирных благоустроенных домов.
Если в республике жилой фонд за 11 лет увеличился на 8,3%, то по г. Якутску - на 35,9%, при этом в сельской местности жилой фонд удвоился. В настоящее время в ГО сейчас сконцентрировано 26,9% жилого фонда РС (Я). При этом увеличение площадей жилых помещений на 1 жителя выросло всего на 8,5%.
На рисунке 2 представлена динамика жилищного фонда г. Якутска в сравнении с показателями по республике Саха
Рисунок 2 - Динамика жилищного фонда г. Якутска в сравнении с показателями по республике Саха
Таблица 1.2.3 - Динамика показателей жилищного фонда по г. Якутску (общая площадь жилых помещений на конец года, тыс. кв. м.)
Показатели |
Весь жилищный фонд |
||||||
2000 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по республике |
17990,3 |
18490,8 |
18794,9 |
18902,8 |
19137,3 |
19341,0 |
19488,3 |
Рост площадей жилых помещений по республике в % 2000 г. |
100 |
102,8 |
104,5 |
105,1 |
106,4 |
107,5 |
108,3 |
г. Якутск с п.т. |
3852,7 |
4384,5 |
4675,4 |
4769,9 |
4920,5 |
5119,7 |
5236,0 |
г. Якутск в % от республиканского фонда |
21,4 |
23,7 |
24,9 |
25,2 |
25,7 |
26,5 |
26,9 |
г. Якутск городской |
3735,4 |
4176,8 |
4460,7 |
4551,6 |
4697,2 |
4891,2 |
5002,1 |
в городе в % к 2000 году |
100 |
111,8 |
119,4 |
121,9 |
125,7 |
130,9 |
133,9 |
г. Якутск сельский |
117,3 |
207,7 |
214,7 |
218,3 |
223,3 |
228,5 |
233,9 |
на селе в % к 2000 году |
100 |
177,1 |
183,1 |
186,1 |
190,4 |
194,8 |
199,4 |
г. Якутск в целом в % от 2000 г. |
100 |
113,8 |
121,4 |
123,8 |
127,7 |
132,9 |
135,9 |
Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 в г. Якутске |
18,8 |
19,5 |
19,8 |
19,9 |
20,2 |
20,2 |
20,4 |
Увеличение в % площадей жилых помещений, приходящихся на одного жителя от 2000 г. |
100 |
103,7 |
105,3 |
105,9 |
107,4 |
107,4 |
108,5 |
1.3. Административно-территориальное деление г. Якутска
В состав городского округа город Якутск входят административные округа:
Автодорожный, Гагаринский, Губинский, Октябрьский, Промышленный, Сайсарский, Строительный, Центральный;
Мкр. Марха, Кангалассы;
сёла: Пригородное, Маган, Табага Карта города Якутска приведена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Карта г. Якутска
Групповая система населенных мест, ядром которой является город Якутск растянута по долине Туймаада от п. Кангалассы на севере до Табагинского мыса на юге.
В состав указанной системы, помимо Якутска, входят следующие поселения, подчиненные Администрации ГО "Город Якутск":
Городские: мкр. - Кангалассы, Маган, Марха.
Сельские (наиболее крупные):
села - Владимировка, Тулагино, Табага, нас. Хатассы.
Структура системы носит линейный характер. Основной планировочной осью, вдоль которой располагаются практически все левобережные городского поселения, является р. Лена и проходящие вдоль нее трассы автодорог Якутск - Покровск и Якутск - Кангалассы.
Исключение составляет только пос. Маган, расположенный к западу от Якутска, на коренном берегу р. Лена.
Территория ГСНМ освоена и заселена весьма неравномерно. Почти все население ГСНМ (84%) и основные элементы ее инженерной инфраструктуры сконцентрированы в безлесной долине Туймаада, расположенной в пойме и на двух надпойменных террасах р. Лена.
Долина отличается высоким транспортным обслуживанием, что объясняется столичной функцией центра системы - г. Якутска. Сюда сходятся все главные автодороги республики, соединяя Якутск с различными ее частями и другими регионами России. В силу этого обстоятельства дорожно-транспортная сеть ЯГСНМ, в отличие от линейного характера расселения, носит радиальный характер.
Что же касается обширных, поросших сосново-лиственничными лесами, территорий на коренном левом берегу, то они практически не заселены. Кроме пос. Маган с его аэропортом, здесь нет сколько-нибудь значительных населенных пунктов.
1.4. Краткая характеристика населенных пунктов, входящих в групповую систему расселения городского округа
Мкр. Марха расположен на левом берегу р. Лена на автодороге Якутск - Кангалассы в непосредственной близости от Северного промышленного узла Якутска, по существу, является продолжением города в северном направлении. Поселок базируется на производстве стройматериалов, составляющем часть строительного комплекса Якутска.
Застройка преимущественно усадебного типа, одно-двухэтажная деревянная. Селитьба представляет собой ряд разбросанных жилых образований, разделенных водотоками (оз. Соленое, реки Мархинка и Малая Мархинка) и промплощадками. В пределах поселковой черты размещается дачный кооператив.
С запада мимо поселка проходит коридор инженерных коммуникаций и размещена электроподстанция.
Практически вся территория поселка перекрыта шумовой зоной аэропорта, что резко ограничивает возможности его развития.
Мкр. Кангалассы расположен в 30 км к северу от Якутска, связан с ним муниципальной дорогой Якутск - Кангалассы.
Здесь расселено население, связанное с Кангаласским угольным разрезом. Поселок располагается на крутом рельефе, с запада к селитьбе примыкает угольный разрез и промплощадка.
Свободные территории имеются в южном и юго-западном направлении, в сторону дер. Капитоновка, где основным объектом является Капитоновский дом инвалидов. Однако, все они попадают в зону влияния угольного разреза.
Пос. Табага (б. пос. Лесокомбината) - вырос на базе лесокомбината, выпускающего унифицированные столярные изделия для гражданского строительства и входящего в строительный комплекс Якутска.
Поселок расположен на левом берегу Табагинской протоки, в 5,5 км к югу от села Хатассы. Связь с Якутском обеспечивается 4-км подъездом к автодороге Якутск - Покровск. Селитьба расположена в непосредственной близости от площадки Лесокомбината, с востока поселок примыкает к протоке, с трех сторон окружен заболоченными лугами.
Село Табага располагается узкой полосой над уступом коренного берега Табагинского мыса, замыкая с юга долину Туймаада. С востока село примыкает к Табагинской протоке.
Между поселком Табага и селом, отстоящими друг от друга на расстоянии 2,5 км, протрассирована автодорога и коридор инженерных коммуникаций.
Развитие селитьбы ограничено узкой полосой свободных территорий между подножьем уступа коренного берега и коридором коммуникаций, с соблюдением нормативных разрывов от ЛЭП и вне зоны влияния автодороги.
Пос. Маган расположен на коренном берегу р. Лена в 10 км к западу от Якутска, с которым связан автодорогой.
В поселке расселено население, связанное с Маганским аэропортом, а также трудящимися совхоза "Маганский", центральная усадьба которого размещается в поселке.
С востока развитие поселка ограничено соседством аэропорта, с севера - пашнями совхоза. Открытыми для развития селитьбы остаются западное и, частично, южное направления.
При этом следует иметь ввиду, что к югу от поселка есть участки коренного высокобонитетного леса, который в случае освоения этих территорий должен быть сохранен и проходит магистральный газопровод высокого давления.
Нас. Хатассы расположено в 8-9 км к югу от Якутска, соединено 5,5 км подъездом с дорогой Якутск - Покровск. В селе размещаются центральная усадьба совхоза "60 лет Октября".
С юго-востока селитьба примыкает к Табагинской протоке, с остальных сторон к поселку подходят сельхозугодья совхоза, пашни, заливные луга, выпасы.
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения г. Якутска
Общий объем полезного отпуска тепловой энергии в 2012 году составил 2803,24 тыс. Гкал, в том числе населению 1510,17 тыс. Гкал. В таблице 2.1.1 представлена динамика реализации тепловой энергии.
Таблица 2.1.1 - Динамика реализации тепловой энергии
N п/п |
Год |
Всего тыс. Гкал |
В том числе населению тыс. Гкал |
Уд. вес реализации тепловой энергии населению % |
1 |
2008 г. |
2906.43 |
1329.15 |
45.7 |
2 |
2009 г. |
2929.62 |
1386.98 |
47.3 |
3 |
2010 г. |
2911.46 |
1402.82 |
48.1 |
4 |
2011 г. |
2836.09 |
1434.48 |
50.6 |
5 |
2012 г. |
2803.24 |
1510.17 |
53.9 |
На рисунке 4 отображена динамика роста реализации тепловой энергии населению в общем объеме реализации.
Рисунок 4 - Динамика роста реализации тепловой энергии населению в общем объеме реализации
Существующая схема теплоснабжения разделена на две системы. Центральная часть города обеспечивается теплом по закрытой схеме от магистральных сетей ГРЭС и ТЭЦ. Головными сооружениями подачи тепла является коллекторная ТЭЦ и ГРЭС, через которые осуществляется совместная работа ТЭЦ и ГРЭС.
Основной объем услуги в сфере теплоснабжения по состоянию на конец 2012 года оказывают организации, перечень которых приведен в таблице 2.1.2
Таблица 2.1.2 - Перечень теплоснабжающих организаций и объем полезного отпуска тепловой энергии г. Якутска
N |
Название предприятий |
Всего, тыс, Гкал |
в т.ч. население, тыс, Гкал |
1 |
Всего объем полезного отпуска тепловой энергии за 2012 год |
2803,24 |
1510,17 |
2 |
ОАО "Якутскэнерго" |
1670,63 |
937,70 |
3 |
ОАО "Якутский Гормолокозавод" |
15,70 |
1,30 |
4 |
ФГОУ ВПО ЯКУТСКАЯ ГСХА |
26,53 |
16,33 |
5 |
ЯКУТСКОЕ ПО |
7,35 |
3,30 |
6 |
ООО "ЭНЕРГИЯ 2002" |
7,18 |
0,92 |
7 |
ОАО "ДСК" |
144,57 |
33,86 |
8 |
ФБУ ИК 7 УФСИН |
26,54 |
- |
9 |
ГУП ЖКХ ФЛ "КОММУНКОМПЛЕКТАЦИЯ" |
52,62 |
12,66 |
10 |
ООО "РОСКАТЕХ" |
16,33 |
16,33 |
11 |
МАГАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП ЖКХ |
18,58 |
11,74 |
12 |
ФЛ "АЛРОСА" |
7,06 |
- |
13 |
ОАО ЛК "ТУЙМАДА ЛИЗИНГ" |
3,10 |
0,24 |
14 |
ГУЧ РБ N 1 - НЦМ |
44,78 |
2,09 |
15 |
МУП ЖКХ С, ТУЛАГИНО |
27,22 |
15,06 |
16 |
ООО "ПРОМЕТЕЙ" |
74,71 |
62,41 |
17 |
ОАО ФАПК ЯКУТИЯ |
11,18 |
1,83 |
18 |
ОАО "ТУЙМАДА АГРОСНАБ" |
8,07 |
0,28 |
19 |
ООО "ХОЛБОС-СЕТЬ" |
8,92 |
3,98 |
20 |
ООО "КИБОР" |
1,61 |
1,40 |
21 |
ООО "ХАТАССКОЕ ЖКХ" |
11,19 |
4,84 |
22 |
ООО "СЕВЕРНЫЙ ДОМ" |
7,12 |
6,01 |
23 |
ООО "ЯКУТТЕПЛОГАЗ" |
2,75 |
1,83 |
24 |
ООО "МТЭК" |
40,38 |
24,69 |
Схема совместной работы источников выполняется следующим образом:
Работа в зимний период
1. ГРЭС - коллекторная ЯГРЭС - УТ-1 - ТП-4 - подача в город
2. ЯТЭЦ - коллекторная ЯТЭЦ - ТК "А"-ТК" Е" - подача в город
Работа в переходный период
1. ЯГРЭС - коллекторная ЯГРЭС - коллекторная ЯТЭЦ - подача в город.
2. Коллекторная ЯТЭЦ - сетевые насосы - подача в город
Работа в летний период
1. ЯГРЭС - коллекторная ЯГРЭС - подача в город
2. Коллекторная ЯГРЭС - коллекторная ЯТЭЦ - ТК "А" - ТК "Е" - подача в город.
С главного коллектора ТЭЦ сети распределяются по трем направлениям: 2 трубопровода Ф800 в южную часть города до 202 кв. и далее Ф500 до кв. "Б";
4 трубопровода Ф500 на перемычку с коллекторной ГРЭС;
4 трубопровода Ф700 в центральную часть до ТК-Е и далее 4Ф500. ТК "Е" является распределительным узлом через которую подается на районы:
4хФ500 по ул. Губина до ТК "И";
4хФ500 по ул. Губина до ул. Чиряева;
4хФ500 до ТП-8/1;
На ТК "И" смыкаются сети ТЭЦ и ГРЭС и далее вдоль городского канала до ТК-23 4хФ500, далее 2хФ500 до котельной 106-го квартала.
В центральной части параметры теплоносителя 150-70°С. Распределение тепла от магистральных сетей через центральные тепловые пункты, в которых также производится приготовление горячей воды. Внутриквартальные сети пятитрубные с совместной прокладкой водопровода.
Теплоснабжение микрорайонов и окраин города обеспечивается от теплоисточников МУП "Теплоэнергия" и частично ведомственными котельными. Параметры теплоносителя 95-70 °С.
Во многих кварталах выполнена застройка отдельными точечными домами с автономными источниками или поквартирными, так и крышными котельными.
Схема теплоснабжения в основном закрытая и частично открытая. Тепловые сети тупиковые. Данные об установленной мощности источников тепловой энергии приведена в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 - Установленная мощность источников тепловой энергии
N п/п |
Наименование источника |
Установленная мощность источника; на 2012 г Мвт |
1 |
ЯТЭЦ |
450,0 |
2 |
ЯГРЭС |
548,0 |
3 |
ЯГРЭС - 2 |
- |
4 |
2 квартал |
6,12 |
5 |
3 квартал |
15,00 |
6 |
4 квартал |
17,56 |
7 |
85 квартал |
11,63 |
8 |
Абырал |
3,72 |
9 |
Байкалова 6 |
1,92 |
10 |
Борисовка |
3,72 |
11 |
ДЭУ |
9,30 |
12 |
Заложная баня |
1,86 |
13 |
Красильникова 9 |
6,00 |
14 |
Лермонтова 200 |
19,88 |
15 |
Предприятие 14 |
2,68 |
16 |
Пригород (школа N 12) |
1,20 |
17 |
Промкомплекс |
69,78 |
18 |
Птицефабрика |
27,44 |
19 |
ПТКУ |
8,72 |
20 |
Радиоцентр |
7,50 |
21 |
СМУ-16 |
44,10 |
22 |
Совмин |
17,56 |
23 |
Чэбдик |
7,99 |
24 |
Чернышевского 60 |
9,59 |
25 |
Школа N 3 |
5,58 |
26 |
Я. Потапова 8 |
8,00 |
27 |
ЯГУ-1 |
29,30 |
28 |
ЯГУ-2 |
22,67 |
29 |
ЯМРО СХТ |
15,00 |
30 |
ЯНИИСХа |
15,00 |
31 |
ЯПАП-1 |
15,12 |
32 |
61 квартал |
33,14 |
33 |
Мерзлотная 36 |
15,00 |
34 |
Покровский тракт 4 км |
10,00 |
35 |
Квартальная 106 кв |
81,40 |
36 |
Квартальная 50 кв |
11,63 |
37 |
Квартальная ЯФАН |
25,24 |
38 |
Лермонтова, 198 |
3,43 |
39 |
Гостиница "Полярная звезда" |
10,35 |
40 |
17 школа |
9,30 |
41 |
ЯПТА (Аммосова, 8) |
3,49 |
42 |
Центральная баня |
1,45 |
43 |
Комдрагмет |
5,82 |
44 |
Крестьянский рынок |
3,49 |
45 |
Спорт манеж "Туймаада" |
2,00 |
46 |
Ледовый дворец "Эллэй Боотур" |
2,67 |
47 |
"Саха театра" |
2,56 |
48 |
Национальный музей искусств |
2,33 |
49 |
Холбос |
13,95 |
50 |
ЯГСХА |
8,72 |
51 |
Сахабакалея |
3,48 |
52 |
Котельная 103 кв |
13,25 |
53 |
ДСК |
144,21 |
54 |
УЭООС, ул. Экспериментальная, 1 |
7,31 |
55 |
Мелиорация - 2 ул. Мелиораторов, 1 |
10,28 |
56 |
"Теплоремонт" ул, Кошевого, 57 |
10,42 |
57 |
КРС ул. Совхозная |
4,07 |
58 |
"Холбос" ул. Комарова |
3,25 |
59 |
"Заречная" ул. Заречная, 4 |
6,50 |
60 |
"Тепличная" ул. Тепличная |
4,32 |
61 |
"Автодор" ул. др. народов, 1 |
4,32 |
62 |
"Школа-интернат" |
2,16 |
63 |
Кадетская ши |
5,46 |
64 |
"Энергетик" (угольная) |
1,62 |
65 |
СИБИНКОМ Ул. Экспериментальная, 7 |
14,19 |
66 |
ЯПО "Центральная" |
10,61 |
67 |
ЯПО "О. Кошевого |
2,63 |
68 |
Учур |
13,95 |
69 |
Котельная Аэропорт |
36,0 |
70 |
Покровский тракт 16 км. |
- |
|
Всего |
1945,94 |
Баланс покрытия существующих тепловых нагрузок по г Якутску положительный + 751,18 МВт. Данные по источникам теплоснабжения приведены в таблице 2.1.4.
Общая протяженность магистральных и распределительных сетей ТЭЦ по Центральной части приблизительно составляет 201,5 км.
ОАО Якутскэнерго является единственным поставщиком электрической энергии и основным поставщиком тепловой энергии потребителям ГО Якутск.
Система теплоснабжения г. Якутска характеризуется зависимой схемой присоединения отопительных систем через центральные тепловые пункты (далее ЦТП) и закрытым водоразбором. Регулирование отпуска теплоты - центральное качественное по температурному графику 150/70°С. Расчетная температура наружного воздуха - 54°С.
Продолжительность отопительного периода составляет 6077 ч., продолжительность работы тепловой сети в летний период - 2352 ч., ремонтный период составляет - 336 ч.
Таблица 2.1.4 - Баланс покрытия существующих тепловых нагрузок
Выработка |
Потребление |
||||
NN пп |
Наименование Источников |
Устан. мощность; МВт |
NN пп |
Наименование потребителей |
Кол-во МВт |
Централизованные источники теплоснабжения (ЦИТ) |
1 |
город. Якутск |
1255,96 |
||
1 |
ОАО АК "Якутскэнерго" |
1079,40 |
2 |
В т.ч. от централизованных источников |
988,16 |
2 |
Котельные МУП "Теплоэнергия" |
465,03 |
3 |
От автономных источников |
267,8 |
3 |
Ведомственные котельные |
401,51 |
|
Итого от ЦИТ |
988,16 |
|
Итого |
1945,94 |
|||
Индивидуальные источники теплоснабжения (ИИТ) |
|
Всего теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: |
1136,38 4 |
||
1 |
Автономные, крышные и поквартирные источники |
267,80 |
|||
|
Итого |
267,80 |
|||
|
Всего |
2213,74 |
|
|
|
|
Итого выработка ЦИТ |
1887,56 |
|||
|
Баланс тепла ЦИТ |
|
3. Цели и задачи программы
Основной целью Программы является организация доступности и улучшение качества коммунальных услуг и услуг в сфере обращения с отходами с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для достижения поставленных целей необходимо решение нескольких задач:
1. повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;
2. повышение качества поставляемых для потребителей услуг в сфере обращения с отходами;
3. обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей;
4. повышение уровня освещенности, создание художественного облика зданий и сооружений;
5. улучшение экологической обстановки города.
4. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории городского округа
4.1. Параметры генерального плана г. Якутска до 2032 г.
Генеральный план города - это документ территориального планирования муниципального образования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития города, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений ГО Якутск.
В проекте на 1 очередь (2016 г Л и на перспективу (до 2032 г.) определены:
Изменение планировочной структуры города, функциональное обогащение всех городских районов за счет создания системы городских ядер
- центров и подцентров (многофункциональных социальных комплексов), строительства столичных объектов, деловых, финансовых, обслуживающих инфраструктур;
Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания;
Повышение эстетических качеств городского пространства за счет реабилитации природного ландшафта, возрождения и развития историко-культурной градостроительной среды города;
Качественное улучшение эколого-гигиенических условий проживания, создание экологического каркаса Якутска;
Вовлечение в сферу жилищного строительства обширных городских территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями горожан в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки, проектирование полноценных районов малоэтажного строительства с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой.
Новое функциональное зонирование, способствующее гармоничному сосуществованию социальных и производственных функций города, перспективные площадки для промышленного освоения, территории для удовлетворения потребностей в местах хранения автомобилей, размещения транспортно-логистических, складских объектов.
Генеральный план определяет этапы градостроительного и хозяйственного развития, задает функционально-планировочную организацию, в которой объединено развитие всех подсистем города (население, природная среда, социально-хозяйственный комплекс, инфраструктура).
Генеральный план, как инструмент перспективного планирования развития города на 25 лет, придает процессу роста города упорядоченный, рациональный характер, служит инструментом выравнивания и устранения диспропорций в процессе градостроительства.
Генеральный план - это основа для создания муниципальной правовой базы градорегулирования, строящейся на согласовании общественных и частных интересов и учитывающей долгосрочные цели градостроительного развития. Это гарантия того, что экономические интересы участников градостроительной деятельности не войдут в противоречие с интересами городского сообщества в целом, а действия рыночных агентов не приведут в дальнейшем к необратимой потере градостроительной ценности городских территорий.
В генеральном плане Якутска планировочно определены инвестиционные предложения для крупного бизнеса - это создание комплексных центров потребления (торговля, услуги, досуг, спорт). Вокруг таких комплексных центров потребления формируется пояс наиболее дорогой земли под жилую застройку, возникают кварталы жилья повышенной комфортности. Таким образом, центры потребления повышают совокупную рыночную стоимость городской земли в целом. Появляются новые факторы роста стоимости земли, помимо фактора близости к историческому или деловому центрам. А это - дополнительный доход в муниципальный бюджет.
Положения о территориальном планировании, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации Система городских ядер - центров и подцентров
Численность населения в прогнозном периоде будет увеличиваться, в базисном 2010 г. она составила 266,6 тыс. чел., к периоду окончания I очереди строительства численность населения достигнет 299,7 тыс. человек, и к 2030 г. число жителей г. Якутска достигнет 349,8 тыс. чел. Распределение прогнозной численности населения г. Якутска в разрезе основных социально-демографических групп показало увеличение населения в трудоспособном возрасте, а также старше трудоспособного возраста. Динамика прогнозной численности населения отображена в таблице 4.1.1
Таблица 4.1.1 - Динамика прогнозной численности населения г. Якутска
Годы |
Все население |
в том числе в возрасте: |
|||
0-6 |
7-15 |
16-54(59) |
55+(60+) |
||
2010 |
266,6 |
26,5 |
27,8 |
178,4 |
33,9 |
2011 |
270,2 |
28,1 |
28,1 |
178,7 |
35,2 |
2012 |
278,0 |
30,0 |
28,9 |
182,6 |
36,4 |
2013 |
283,8 |
32,0 |
29,7 |
184,5 |
37,6 |
2014 |
289,1 |
33,9 |
30,4 |
186,0 |
38,8 |
2015 |
294,4 |
35,4 |
31,6 |
187,2 |
40,2 |
2016 |
299,7 |
36,7 |
32,9 |
188,6 |
41,5 |
2020 |
318,5 |
38,1 |
40,3 |
194,7 |
45,4 |
2032 |
349,8 |
35,9 |
49,8 |
212,5 |
51,6 |
В прогнозном периоде ожидается увеличение численности населения в границах населенного пункта г. Якутск. От современного состояния (на начало 2012 г. число жителей составило 278,4 тыс. чел.) до 300 тыс. чел. к 2016 г. (I - я очередь строительства). К 2032 г. (расчетный срок) в городе будет проживать около - 350 тыс. чел.
Жилищная застройка
По статистическим данным на 01.01.2012 в г. Якутске в общая площадь жилого фонда составляет 5640,7 тыс. м2, в котором проживает 279 тыс. человек.
Жилая обеспеченность в частном фонде - 20,2 м2 /чел.
На период до 2016 при сохранении 4949,2 тыс. м2 существующего фонда и строительство новых 1687,0 тыс. м2, жилищный фонд составит 6665,8 м2, средняя жилая обеспеченность при росте численности населения до 300 тыс. человек составит - 22,2 м2 на человека.
Среднегодовой ввод жилой площади составит 337,4 тыс. м2 общей площади.
На расчетный срок общий объем жилищного фонда составит 8405,8 тыс. м2.
На период до 2032 г. жилищный фонд города составит 8405.8 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м2 на человека (при расчетной численности населения к расчетному срок - 350 тыс. человек).
Объем нового жилищного строительства - 3397,4 тыс. м2.
Среднегодовой ввод жилой площади составит 242,6 тыс. м2 общей площади.
Территории жилой застройки
Проектная структура жилого фонда определена в соответствии с современными градостроительными тенденциями и с учетом актуальных и перспективных потребностей горожан в разнообразных видах жилья. Генплан города закладывает предпосылки свободного выбора каждым жителем города типа жилья.
Прежде всего, это касается индивидуальной застройки. В новом генеральном плане проектная структура жилого фонда имеет значительную долю индивидуальной жилой застройки. Предусматривается строительство целых районов малоэтажной застройки с развитой инфраструктурой, транспортом, социальными объектами, сохранение и развитие усадебной застройки в отдаленных районах города, строительство малоэтажной застройки городского коттеджного типа в зонах природного каркаса, перевод садоводств, расположенных в городской черте, в полноценные малоэтажные жилые образования с инженерной инфраструктурой.
Средне- и многоэтажными домами планируется завершение застройки уже существующих площадок в черте города и формирование новых жилых комплексов и районов. Новым генеральным планом также планируется реконструкция сохраняемого жилого фонда ("хрущевок"); реконструкция и благоустройство жилых кварталов и комплексов в исторической зоне. Расчет потребности в новом жилищном строительстве произведен с учетом прогнозируемым ростом численности населения, в том числе по районам города.
Инженерная инфраструктура
Регламенты:
1. Порядок регистрации инженерных изысканий
Запрос о выдаче копий документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Инструкция о составе и порядке предоставления в ДАСиЗ исполнительной документации на построенные объекты
2. Информация о возможности подключения к инженерным сетям Информация об оплате подключения к инженерным сетям
- Водоснабжение и водоотведение;
- Газоснабжение;
- Теплоснабжение;
- Электроснабжение;
Информация по вопросам выдачи и выполнения технических условий, заключения и исполнения договоров на подключение к сетям ИТО
3. Информация по вопросам оформления разрешительной документации
Выдача разрешения на строительство осуществляется застройщику в соответствии со ст. 51 ГрК РФ.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется застройщику в соответствии со ст. 55 ГрК РФ.
4. Информация о подготовке градостроительных планов земельных участков Согласно положений Градостроительного кодекса РФ градостроительный план земельного участка является одним из документов для:
- подготовки проектной документации объекта капитального строительства (статья 48 Кодекса);
- получения разрешения на строительство (статья 51 Кодекса);
- получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (статья 55 Кодекса).
Факторы, определяющие необходимость развития инфраструктуры коммунальной сферы:
Уровень обеспеченности коммунальными услугами потребителей территории;
Уровень благоустройства жилых помещений территории;
Недостаток мощности у поставщиков коммунальных услуг;
Физический и моральный износ эксплуатируемого оборудования и сооружений у поставщиков коммунальных услуг.
Факты систематических нарушений санитарных, технологических требований при оказании услуг предприятиями коммунальной сферы;
Отсутствие резерва производственной мощности установленной на эксплуатируемом оборудовании и сооружениях у поставщиков услуг коммунальной сферы.
Нормативные документы, используемые при формировании прогноза застройки территории:
Земельный кодекс;
Градостроительный кодекс;
Бюджетный кодекс;
Нормативные документы, определяющие требования по обеспечению экологической безопасности, стандартов качества оказываемых услуг, норм потребления, стандартов энергосбережения и энергоэффективности;
Стратегии развития города с учетом Стратегий развития региона, округа, федерации.
В таблице 4.1.2 Приведены основные технико-экономические показатели генерального плана г. Якутска до 2032 года.
Таблица 4.1.2 - Основные технико-экономические показатели Генплана г. Якутска
|
Показатели |
Един. изм. |
Современное состояние на 01.01.2012 г. |
I-я очередь стр-ва 2016 г. |
Расчетный срок 2032 г. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Территория |
||||
1.1. |
Общая площадь городских земель в пределах городской черты - всего |
га |
15375,0 |
17061,18 |
17061,18 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Жилой и общественной застройки |
га |
3880,63 |
|
4851,43 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
застройки многоквартирными домами |
га |
650,00 |
|
1234,58 |
|
- усадебной застройки |
га |
2705,9 |
|
2991,37 |
|
- общественной застройки |
га |
524,73 |
|
1075,2 |
|
Земель общего пользования |
га |
11494,37 |
|
12209,75 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
зеленых насаждений общего пользования |
га |
1410,71 |
|
1410,71 |
|
магистральных улиц и дорог, площадей |
га |
1003,00 |
|
1242,06 |
|
- рекреационных, лечебно-оздоровительных |
га |
134,87 |
|
134,87 |
|
Производственной и коммунально-складской застройки |
га |
1121,45 |
|
1278,31 |
|
Специального назначения |
га |
47,00 |
|
47,00 |
|
Внешнего транспорта |
га |
458,65 |
|
458,65 |
|
Режимных территорий |
га |
25,01 |
|
25,01 |
|
Сельскохозяйственного использования |
га |
744,88 |
|
744,88 |
|
Особо охраняемых территорий |
га |
561,06 |
|
561,06 |
|
Земли запаса |
га |
179,86 |
|
179,86 |
|
Водоемов и акваторий |
га |
1365,70 |
|
1365,70 |
|
Иных территорий |
га |
5717,76 |
|
4701,64 |
2. |
Население |
||||
2.1. |
Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований |
тыс. чел. |
279,0 |
300,0 |
350,0 |
2.2. |
Плотность населения |
чел/ га |
18,1 |
17,6 |
20,5 |
2.3. |
Возрастная структура населения: |
|
|
|
|
|
- дети до 6 лет |
чел/% |
26,8/9,9 |
36,7/12,2 |
35,9/10,2 |
|
- дети от 7 до 15 лет |
|
28,1/10,4 |
32,9/10,9 |
49,8/14,2 |
|
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |
|
180,4/66,9 |
188,6/62,8 |
41,5/11,8 |
|
- население старше трудоспособного возраста |
|
34,3/12,7 |
212,5/70,8 |
51,6/14,7 |
3. |
Жилищный фонд |
||||
3.1. |
Жилищный фонд - всего общей площади: |
тыс. м2 |
5659,0 |
6600,0 |
7888,94 |
|
Жилищная обеспеченность |
м2/чел |
21,0 |
22,0 |
24,0 |
|
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
|
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. |
мест |
8435/30 |
9665/32 |
17840/50 |
|
Общеобразовательный школы - всего/1000 чел. |
мест |
23405/79 |
25185/84 |
44625/127 |
4.0 |
Транспортная инфраструктура |
|
|
|
|
4.2 |
Протяженность сети городского транспорта |
км. |
170,5 |
|
250,2 |
4.3 |
Строительство новых дорог |
||||
4.4 |
Реконструкция автомобильных дорог |
км |
- |
86,5 |
|
5. Прогноз потребления коммунальных ресурсов до 2032 года
Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг по группам потребителей за период 2008 - 2012 г.г. отмечены следующие тенденции:
- сокращение потребления по группе население, что обусловлено увеличением оснащенности потребителей внутриквартирными и общедомовыми приборами учета;
- отсутствие темпов роста по группе бюджетофинансируемые потребители (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание), что также обусловлено увеличением удельного веса расчетов по приборам учета.
- рост потребления по группе прочие потребители (промышленность, торговля, обслуживание).
Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:
- рост численности населения;
- увеличения численности мест в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения, предусмотренных Генпланом города;
- прогноз развития производства, торговли, сферы услуг и т.д.;
- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг;
- ввод и выбытие жилищного фонда и общественных зданий и сооружений.
При определении стоимости ЖКУ применялись индексы дефляторы, определенные Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, представленному в "Сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года" (опубликован 28.04.2012 г.)
Прогноз потребления коммунальных ресурсов до 2032 года представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Прогноз потребления коммунальных услуг до 2032 г.
|
водоснабжение |
водоотведение |
теплоснабжение |
электроснабжение |
утилизация ТБО |
Сетевой газ |
Итого |
||||||
куб. м. |
тыс. руб. |
м3 |
тыс. руб. |
Гкал. |
тыс. руб. |
Тыс. кВт. час |
тыс. руб. |
м3 |
тыс. руб. |
Тыс.м3 |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
2012 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
23 349 602 |
570 898 |
19 013 946 |
868 823 |
2 390 648 |
2717415 |
563 039 |
1 605 968 |
566 302 |
29 001 |
1 275 253 |
2221 711 |
8 013 816 |
в том числе: население |
10 659 708 |
267 810 |
13 602 671 |
238 491 |
1 688 754 |
I 487 086 |
401 632 |
939 540 |
19381 |
2 090 |
111 347 |
367 085 |
3 302 102 |
бюджетные организации |
2 895 441 |
79 553 |
3 010317 |
136 994 |
611 416 |
722 717 |
163 407 |
666 428 |
546 921 |
3 509 |
58 214 |
129 460 |
1 738 661 |
2014 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
22 047 055 |
657 790 |
22 047 055 |
1 324 927 |
2 461 211 |
3 842 911 |
595 867 |
2 147 780 |
475 986 |
29 920 |
1 285 161 |
2 881 564 |
10 884 892 |
в том числе: население |
10 185 935 |
303 905 |
10 185 935 |
612 128 |
1 662 848 |
2 596 354 |
435 291 |
1 568 990 |
371 808 |
23 372 |
111 423 |
249 829 |
5 354 579 |
бюджетные организации |
2 898 207 |
86 470 |
2 898 207 |
174 169 |
644 835 |
1 006 839 |
160 576 |
578 790 |
104 178 |
6 549 |
61 125 |
137 053 |
1 989 870 |
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
22 098 154 |
772 628 |
22 098 154 |
1 549 255 |
2 529 260 |
4 607 131 |
603 369 |
2 607 176 |
487 619 |
35 724 |
1 287 041 |
3 404 267 |
12 976 181 |
в том числе: население |
10 234 132 |
357 821 |
10 234 132 |
717 493 |
1 667 803 |
3 037 959 |
440 772 |
1 904 589 |
372 352 |
27 279 |
111 585 |
295 146 |
6 340 288 |
бюджетные организации |
3 014 135 |
105 385 |
3014 |
211 |
688 954 |
1 254 953 |
176 374 |
762 117 |
115 267 |
8 445 |
64 036 |
169 377 |
2 300 488 |
2020 г. |
23 662 042 |
974 276 |
23 662 042 |
1 953 594 |
2 775 412 |
5 896 361 |
629 211 |
3 201 834 |
519 478 |
44 733 |
1 348 054 |
4 178 891 |
16 249 689 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: население |
11 798 021 |
485 779 |
11 798 021 |
974 072 |
1 828 846 |
3 885 382 |
461 457 |
2 348 193 |
390 239 |
33 604 |
111 688 |
346 225 |
8 073 255 |
бюджетные организации |
3 150 740 |
129 731 |
3 150 740 |
260 133 |
728 784 |
1 548 301 |
167 754 |
853 641 |
129 239 |
11 129 |
72 162 |
223 698 |
3 026 632 |
2025 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
25 630 437 |
1 312 609 |
25 630 437 |
2 637 057 |
3 104 730 |
5 391 177 |
667 270 |
4 190 922 |
558 923 |
59 978 |
1 424 847 |
5 504 318 |
19 096 061 |
в том числе: население |
13 766 416 |
705 018 |
13 766 416 |
1 416 395 |
2 031 270 |
3 527 178 |
487 452 |
3 061 539 |
412 220 |
44 235 |
123 540 |
477 247 |
9231 613 |
бюджетные организации |
3 654 865 |
187 176 |
3 654 865 |
376 041 |
782 019 |
1 357 929 |
224 479 |
1 129 383 |
146 703 |
15 743 |
85 707 |
331 094 |
3 397 366 |
2030 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
27 622 152 |
1 680 113 |
27 622 152 |
3 375 381 |
3 466 979 |
7 430 637 |
791 299 |
5 902 695 |
612 840 |
78 107 |
1 502 550 |
6 893 915 |
25 360 848 |
в том числе: население |
15 758 140 |
958 486 |
15 758 140 |
1 925 619 |
2 237 825 |
4 796 241 |
518 721 |
3 869 399 |
434 700 |
55 403 |
130 277 |
597 730 |
12 202 877 |
бюджетные организации |
2 610 620 |
158 791 |
2 610 620 |
319013 |
839 141 |
1 798 497 |
272 578 |
2 033 296 |
178 140 |
22 704 |
98 964 |
454 061 |
4 786 362 |
2032 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
276 200 152 |
1 797 721 |
27 622 152 |
3 611 658 |
3 466 979 |
7 950 782 |
791 299 |
6 315 884 |
612 840 |
83 574 |
1 502 550 |
7 376 489 |
27 136 108 |
в том числе: население |
15 758 140 |
958 486 |
15 758 140 |
2 060 412 |
2 237 825 |
5 131 978 |
518 721 |
4 140 257 |
434 700 |
59 281 |
130 277 |
639 571 |
12 989 985 |
бюджетные организации |
2 610 620 |
158 791 |
2 610 620 |
341 344 |
839 141 |
1 924 392 |
272 578 |
2 175 626 |
178 140 |
24 293 |
98 964 |
485845 |
5 110 292 |
6. Расчет доступности коммунальных услуг при реализации Программы
Расчет доступности коммунальных услуг при реализации Программы показал следующее.
Оценка доступности коммунальных услуг для населения производится в соответствии с системой критериев доступности, утвержденной Постановлением администрации г. Якутска от 09 ноября 2009 года N 111 "Об утверждении Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в ГО "Город Якутск".
Под доступностью для потребителей услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с указанным выше Постановлением понимается доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифов) для потребителей.
Оценка доступности коммунальных услуг для населения производится в целом в отношении совокупности коммунальных услуг.
Основными критериями, используемыми для оценки доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса в жилищном секторе, являются следующие:
- рост совокупного платежа за все виды жилищно-коммунальных услуг для стандартной семьи;
- доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе стандартной семьи;
- доля семей, получающих субсидии.
Расчет доступности коммунальных услуг при реализации Программы показал следующее.
По данным федерального статистического наблюдения форма N 22 ЖКХ (субсидии) "Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" за 2012 год процент семей, получающих субсидии составил - 5,6%. При включении затрат на реализацию Программы в стоимость ЖКУ, реализуемых населению доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составит 7,1% и не
превысит установленного стандарта предельного уровня расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи в размере 15%. Таким образом, при реализации Программы соблюдается главный критерий доступности коммунальных услуг населением.
При определении роста стоимости коммунальных услуг и денежных доходов населения при определении доступности коммунальных услуг применялись индексы дефляторы, определенные Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, представленному в "Сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года" (опубликован 28.04.2012 г.)
Критерии доступности приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Доступность коммунальных услуг для населения (показатели, достигаемые при реализации Программы)
Показатели |
2012 г. |
2014 |
2020 |
2025 |
2032 |
|
Совокупный платеж населения города за коммунальные услуги (млн. руб.) |
3302102 |
5 354,579 |
8 073,225 |
9231,613 |
12 202,877 |
|
Совокупный платеж населения города за жилищно-коммунальные услуги, с учетом Программы комплексного развития (млн. руб.) |
3302,101 |
7 791,632 |
10 510,308 |
11 732,957 |
14 704,221 |
|
Денежные доходы населения (млн. руб) |
101 676,0 |
108 925,6 |
145 385,0 |
179 888,0 |
233 304,6 |
|
Критерии у доступности: |
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: (%) |
|
|
|
|
|
|
федеральный стандарт |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Региональный стандарт |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Фактическая |
без учета ПКР |
3,1 |
4,9 |
5,5 |
5,1 |
5,2 |
с учетом ПКР |
3,1 |
7,2 |
7,2 |
6,5 |
6,2 |
|
Сумма субсидии на оплату жилого помещения с учетом программы комплексного развития тыс. руб. |
132,312 |
312,225 |
420,750 |
469,71 |
588,79 |
|
Процент семей, получающих субсидии |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
7. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий по реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 годы" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
8. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 33 509 980,47 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблицы 5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 8.1. Объем финансирования Программы
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
|||
Федер. бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетн. источники |
||
Всего по программе |
33 509 980,47 |
0,00 |
453 793,18 |
4 978 645,58 |
28 077 541,72 |
2014 год |
1 058 265,75 |
0,00 |
34 781,53 |
137 467,22 |
886 017,00 |
2015 год |
699 624,84 |
0,00 |
15 949,31 |
170 985,53 |
512 690,00 |
2016 год |
1 116 758,59 |
0,00 |
0,00 |
140 888,59 |
975 870,00 |
2017 год |
12 545 016,37 |
0,00 |
79 718,91 |
189 851,03 |
12 275 446,43 |
2018 год |
1 778 500,28 |
0,00 |
0,00 |
384 646,45 |
1 393 853,83 |
2019 год |
1 034 655,56 |
0,00 |
0,00 |
621 830,26 |
412 825,30 |
2020 год |
976 072,27 |
0,00 |
0,00 |
568 326,46 |
407 745,81 |
2021 - 2025 годы |
6 822 832,76 |
0,00 |
137 378,21 |
1 225 084,83 |
5 460 369,73 |
2026 - 2032 годы |
7 478 254,05 |
0,00 |
185 965,21 |
1 539 565,21 |
5 752 723,62 |
9. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Программой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 годы" приводится в приложении N 2.
10. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации
Текущее управление, контроль, координацию по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска.
Ответственный исполнитель:
- осуществляет разработку Программы и ее согласование, принимает решение об актуализации Программы;
- координирует работу ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- проводит мониторинг хода и результатов реализации программных мероприятий, принимает решения, направленные на полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию Программы.
- готовит доклад о ходе реализации Программы и предоставляет их в установленном порядке заинтересованным структурным подразделениям Окружной администрации города Якутска;
- готовит и предоставляет годовой отчет в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска.
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;
- обеспечивает контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений и качеством исполнения программных мероприятий;
- предоставляет ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию согласно утвержденной форме;
- предоставляет ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска годовой отчет;
- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год, уточняет затраты по программным мероприятиям, также механизм реализации Программы.
11. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11 п.
Степень достижения конечных результатов Программы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 1. "Развитие систем теплоснабжения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере теплоснабжения |
||||
4 |
Основные задачи |
1. Повышение надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения; 2. Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 11 640 700,90 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
||||
Сроки реализации |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
0,00 |
32 139,71 |
2 237 477,67 |
9 371 083,52 |
|||
2014 год |
0,00 |
2 031,80 |
97 970,08 |
87 000,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
108 897,50 |
198 280,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
125 289,37 |
488 910,00 |
||
2017 год |
0,00 |
30 107,91 |
72 866,63 |
6 990 354,70 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
145 809,42 |
687 338,42 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
149 866,75 |
164 345,81 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
198 771,30 |
164 345,81 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
586 206,62 |
390 508,78 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
751 800,00 |
200 000,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Повышение надежности и качества теплоснабжения; - Снижение уровня износа объектов теплоснабжения; - Обеспечение качественными услугами теплоснабжения. |
1.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Развитие систем теплоснабжения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Приказ Минэнерго России от 24 сентября 2012 года N 449 "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО АК "Якутскэнерго" на 2013 - 2015 годы";
- Приказ Минэнерго России N 1034 от 25 декабря 2015 года "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Якутскэнерго" на 2016 - 2018 годы";
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2012 года N 202п "Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Теплоэнергия" на 2011 - 2017 годы";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года;
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
1.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения
1.2.1. Общая характеристика существующего состояния системы теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение г. Якутска осуществляется от 2 источников комбинированного производства тепловой и электрической энергии - ЯТЭЦ, ЯГРЭС и 80 котельных.
Регулирование отпуска теплоты - центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. ЯТЭЦ, ЯГРЭС
Источники централизованного теплоснабжения города ЯТЭЦ, ЯГРЭС и "Котельная 106 квартала" работают в единую тепловую сеть. Схема тепловых сетей радиально-кольцевая. От коллекторов ЯТЭЦ в город отходят три тепломагистрали 2хДу 800 мм и 4хДу 700 мм. ЯТЭЦ соединена с коллекторами ЯГРЭС трубопроводами 4хДу 500 мм. Подготовка подпиточной воды системы централизованного теплоснабжения осуществляется на ВПУ ЯТЭЦ.
В обеспечении прокачки теплоносителя в тепловой сети участвуют группы сетевых насосов всех 3-х теплоисточников.
С учетом требований СНиП 41-03-2003 для районов с расчетными температурами наружного воздуха ниже - 40°С основные тепломагистрали выполнены в 4-х трубном исполнении (рабочие и резервные). При этом более половины всех магистральных тепловых сетей имеют срок эксплуатации тепловой изоляции более 10 лет.
Тепловые сети ГВС после ЦТП (квартальные) выполнены как в двухтрубном, так и в однотрубном тупиковом исполнении. В магистральных тепловых сетях и в квартальных сетях ГВС (где возможно) круглогодично организована циркуляция теплоносителя.
Тепловые сети проложены в основном надземно. В непроходных и полупроходных каналах тепловые сети проложены в местах пересечения дорожного полотна, что составляет не более 2% от общей протяженности тепловых сетей. Распределительные квартальные тепловые сети проложены в одном пучке с трубопроводами ХВС и ГВС. Каждый трубопровод изолирован отдельно от других трубопроводов.
Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных материалов. При монтаже новых трубопроводов и ремонте тепловой изоляции на магистральных тепловых сетях применяются скорлупы из пенополиуретана (далее ППУ) с покровным слоем из алюминиевой фольги. Тепловая изоляция распределительных (квартальных) тепловых сетей выполнена из минераловатных изделий.
Тепловая нагрузка потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение присоединена, в основном, через ЦТП. Во всех ЦТП установлены теплообменные аппараты для нагрева холодной воды из городского водопровода на нужды ГВС. Нагрев осуществляется сетевой водой, поступающей в ЦТП по двухтрубной тепловой сети. Поток этой сетевой воды проходит ЦТП и поступает в трубопроводы отопления после ЦТП. Системы отопления присоединены к квартальным тепловым сетям через элеваторы. Системы горячего водоснабжения оборудованы регуляторами температуры.
По результатам проведенного ООО "Городской центр экспертиз" в 2010 году энергетического обследования тепловых сетей ЯТЭЦ доля тепловых потерь на транспорт от отпущенного с теплоисточников объема тепловой энергии составляет 23% в зимний период и 40% в весенне-осенний период. Причем большая часть всех тепловых потерь (83 - 85%) приходится на квартальные тепловые сети отопления и ГВС. Основными причинами значительных тепловых потерь здесь являются неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов, несанкционированный отбор теплоносителя из отопительных систем (в домах, не оборудованных централизованным ГВС), организованные сливы теплоносителя для постоянного прогрева канализационных выпусков в многоквартирных домах в зимний период.
Эффективность централизованного теплоснабжения во многом зависит от качественного оперативного регулирования тепловых потоков в тепломагистралях и оптимального (в соответствии с договорными нагрузками) распределения тепла между потребителями, своевременным изменением перетоков и режимов работы ЦТП и потребителей. Реализация данного процесса требует наличия приборного контроля параметров гидравлического и температурного режимов (расход, давление, температура теплоносителя) в контрольных точках тепловой сети.
Проведенный в процессе аудита анализ оснащения средствами контроля, сбора и передачи данных о режимах работы сетей не позволяет утверждать, что в тепловых сетях ЯТЭЦ управление режимом работы сетей успешно реализовано. Средств контроля параметров работы тепловой сети не достаточно, система передачи данных (телеметрия) не смонтирована. Контроль гидравлического режима тепловых сетей ведется по всем режимным показателям только на теплоисточниках (ЯТЭЦ, ЯГРЭС), и по отдельным параметрам теплоносителя (давление и температура) в контрольных узловых точках тепломагистралей и центральных тепловых пунктах. Фактическое распределение тепловых потоков по магистралям и ЦТП не отслеживается в связи с отсутствием расходомеров в контрольных точках сети и в большинстве ЦТП. Не установлены узлы учета тепловой энергии и у многих потребителей.
В переходные периоды (начало и конец отопительного периода) практикуется работа одного теплоисточника ЯГРЭС на всю зону централизованного теплоснабжения г. Якутска, что влечет необходимость четырехкратной, в течение года, регулировки гидравлических режимов теплоснабжения потребителей.
Данное решение позволяет загрузить более эффективный теплоисточник и, в конечном итоге, сэкономить топливо, но не исключает дополнительных потерь тепловой энергии в период регулировки и требует увеличения трудозатрат от персонала, отвечающего за регулировку и контроль режимов теплопотребления. Данные о располагаемой и рабочей мощности Якутской ТЭЦ приведены в таблицах 1.2.1 и 1.2.2.
Загрузка имеющейся тепловой мощности по Якутской ТЭЦ не превышает 62%.
Располагаемая тепловая мощность по ЯГРЭС:
Подогреватели сетевой воды (ПСВ-2) установлены на ГТУ ст. N 1+-8, в которых происходит подогрев воды уходящими газами.
Среднегодовая загрузка оборудования ЯГРЭС составляет 29,4%. Располагаемая тепловая мощность на конец 2012 года: 548 Гкал/ч.
Рабочая тепловая мощность на конец 2012 года: 548 Гкал/час.
Динамика отпуска тепловой энергии от ПАО Якутскэнерго ЯТЭЦ, ЯГРЭС и котельная 106 квартала работают совместно на одну тепловую сеть. В межотопительный сезон, тепловая нагрузка котельной 106 кв. переключается на ЯГРЭС.
Таблица 1.2.1 - Располагаемая тепловая мощность Якутской ТЭЦ (Гкал/ч)/Температура (°С)
Якутская ТЭЦ |
к/а ПТВМ-50 ст. N 1 |
к/а ПТВМ-100 ст. N 2 |
к/а ПТВМ-100 ст. N 3 |
к/а КВ-ГМ-100 ст. N 4 |
к/а КВ-ГМ-100 ст. N 5 |
г/а П-6-35/5 ст. N 1 |
г/а АТ-6/35 ст. N 2 |
РОУ |
Кот. 106 кв. |
Кот. Сосновый бор |
Кот. Тубсанаторий |
Кот. Реновация охранной зоны N 1 |
497 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
19 |
3 |
60 |
9,26 |
1,284 |
0,164 |
Таблица 1.2.2. - Рабочая тепловая мощность Якутской ТЭЦ (Гкал/ч) на конец 2012 г.
Якутская ТЭЦ |
- к/а ПТВМ-50 ст. N 1 |
- к/а ПТВМ-100 ст. N 2 |
- к/а ПТВМ-100 ст. N 3 |
- к/а ПТВМ-100 ст. N 4 |
- к/а ПТВМ-100 ст. N 5 |
Кот. 106 кв. |
Кот. Сосновый бор
|
Кот. Тубсанаторий |
Кот. Реновация охранной зоны N 1 |
306,76 |
25,09 |
70,24 |
62,38 |
74,42 |
74,63 |
21,93 |
2,22 |
0,34 |
0,061 |
Отпуск тепловой энергии от осуществляется по температурному графику 150-70°С, утвержденного ОАО АК "Якутскэнерго" и согласованного с Мэрией г. Якутска. Расчетная температура наружного воздуха - 54°С. Учет отпуска тепловой энергии производится по приборам учета на базе тепловычислителей СПТ.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Транспорт тепловой энергии от теплоисточников осуществляется по магистральным тепловым сетям до ЦТП, в которых осуществляется подогрев холодной воды для горячего водоснабжения, а от ЦТП до потребителей транспорт тепловой энергия и ГВС осуществляется по квартальным сетям тепло-водоснабжения. На балансе ОАО АК "Якутскэнерго" находится 35 ЦТП и 2 ИТП. Во всех ЦТП установлены теплообменные аппараты для нагрева холодной воды из городского водопровода на нужды ГВС. Нагрев осуществляется сетевой водой, поступающей в ЦТП по двухтрубной тепловой сети. Поток этой сетевой воды проходит ЦТП и поступает в трубопроводы отопления после ЦТП по графику 150/70°С.
Тепловые сети системы теплоснабжения г. Якутска - водяные двух и четырёхтрубные, предназначенные для подачи сетевой воды в теплопотребляющие системы отдельных абонентов на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для осуществления технологических процессов. Тепловые сети до ЦТП работают круглогодично по температурному графику 150-70°С. Тепловые сети ГВС после ЦТП выполнены как в двухтрубном, так и в однотрубном исполнении. Тепловые сети ГВС работают круглогодично с температурой в подающем трубопроводе - 65°С, в обратном - 50°С.
От коллекторной ЯТЭЦ в город отходят три магистрали 2Ду800 и 4Ду700, а также соединительная тепловая сеть 4Ду500 ЯТЭЦ-ЯГРЭС.
От коллекторной ЯГРЭС в город отходят шесть магистралей: 3Ду500 на В/у N 1, 2Ду500 на Зеленстрой, 4Ду700, 4Ду500 на Аэропорт.
Основные магистрали выполнены в 4-х трубном исполнении согласно СНиП для районов Крайнего Севера. Магистральные тепловые сети закольцованы. Подпитка всей системы осуществляется подпиточным узлом ЯТЭЦ. Сетевые насосы установлены на теплоисточниках: ЯТЭЦ - СЭН 2500 - 180-5 шт., ЯГРЭС СЭН 2500-180 - 6 шт., и НГВ-1250-140 - 4 шт.
Теплоизоляционная конструкция трубопроводов в основном состоит из слоя минераловатных изделий. При монтаже новых трубопроводов и ремонте тепловой изоляции на магистральных тепловых сетях применяется предварительно изолированные трубопроводы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (далее ППУ) и ППУ в скорлупах с покровным слоем из алюминиевой фольги.
Тепловая изоляция распределительных (квартальных) тепловых сетей выполнена из минераловатных изделий.
Тепловая нагрузка потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение присоединена, в основном, через ЦТП. Системы отопления присоединены через элеваторы. Системы горячего водоснабжения (80%) оборудованы регуляторами температуры горячей воды.
Теплоснабжение части жилого фонда и административных зданий г. Якутска осуществляется от котельной 106 квартала, "Сосновый бор", "Тубсанаторий", Ревмосанаторий", "Старый город", которые имеют собственные распределительные сети.
Котельные "Ревмосанаторий", "Тубсанаторий", "Старый город" работают только в отопительный сезон. Котельная "Сосновый бор" работает круглогодично, летом обеспечивая горячее водоснабжение.
Также для г. Якутска характерна совместная изоляция обратного трубопровода отопления с водопроводом для недопущения промерзания последнего в периоды сверхнизких температур наружного воздуха. При данном типе прокладки сетей тепло-водоснабжения возникают потери, связанные с расходом тепловой энергии на обогрев водопровода.
Объемы сетевой воды и температура прямой сетевой воды определяются ЦДС Якутской ТЭЦ. Температура прямой сетевой воды задается оперативному персоналу станций, во время отопительного сезона, три-четыре раза в течение суток.
По ОАО АК "Якутскэнерго" имеет место динамика роста потерь тепловой энергии, данные по которым приведены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3. Динамика потерь тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2009 - 2012 гг.
|
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Всего |
408.987 |
494.222 |
517.866 |
573.161 |
Отопление |
408.987 |
417.112 |
464.341 |
525.578 |
ГВС |
0 |
77.11 |
53.525 |
47.583 |
Якутская ТЭЦ |
398.494 |
482.661 |
509.492 |
565.267 |
Отопление |
398.494 |
405.551 |
416.152 |
429.398 |
Потери ОАО "Водоканал" |
|
|
39.815 |
88.286 |
ГВС |
|
77.11 |
53.525 |
47.583 |
ЦЭС |
2.385 |
2.492 |
0.812 |
0.513 |
ЗЭС |
8.108 |
9.069 |
7.562 |
7.381 |
2009 год
Потери тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2009 год на отопление составили 408,987 тыс. Гкал в т.ч. по филиалам:
ЯТЭЦ - 398,494 тыс. Гкал.
ЦЭС - 2,3 85 тыс. Гкал.
В 2009 году в корпоративной и статистической отчетности отражались показатели баланса тепловой энергии только по основной деятельности без учета прочей деятельности промышленного характера - горячего водоснабжения (ГВС). Потери тепловой энергии на ГВС в 2009 г. составили 72,917 тыс. Гкал (потери тепловой энергии с учетом ГВС - 481,904 тыс. Гкал).
2010 год
Потери тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2010 год на отопление и ГВС составили 494,222 тыс. Гкал в т.ч. по филиалам:
ЯТЭЦ - 482,661 тыс. Гкал. в т.ч. на отопление 405,551 тыс. Гкал, на ГВС - 77,110 тыс. Гкал (в т.ч. сверхнормативные потери 38,158 тыс. Гкал).
Увеличение потерь тепловой энергии на отопление от факта 2009 г. на 7,057 тыс. Гкал обусловлено принятием в эксплуатацию сетей ГУ "СГЗ" и бесхозяйных сетей ОА г. Якутска в 4 квартале 2010 г.
ЦЭС - 2,492 тыс. Гкал.
2011 год
Потери тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2011 год на отопление и ГВС составили 517,866 тыс. Гкал в т.ч. по филиалам:
ЯТЭЦ - 509,492 тыс. Гкал. в т.ч. на отопление 455,967 тыс. Гкал, на ГВС - 53,525 тыс. Гкал.
Увеличение потерь тепловой энергии на отопление от факта 2010 г. на 50,416 тыс. Гкал обусловлено:
отнесением в потери объема тепловой энергии на подогрев холодной воды ОАО "Водоканал" при совместной прокладке сетей тепло-водоснабжения за 1 квартал 2011 г. (39,815 тыс. Гкал), относимого ранее на полезный отпуск, согласно указанию ОАО АК "Якутскэнерго" N 202/73 от 29.01.13 г.;
отнесением в потери нереализованной тепловой энергии в ноябре и декабре 2011 г. в объеме 7,168 тыс. Гкал.;
принятием в эксплуатацию сетей ГУ "СГЗ" и бесхозяйных сетей ОА г. Якутска в 4 квартале 2010 г.
Снижение потерь тепловой энергии на ГВС от факта 2010 г. на 23,585 тыс. Гкал обусловлено снижением сверхнормативных потерь за счет выполнения мероприятий по снижению потерь и восстановлению циркуляционных трубопроводов ГВС.
ЦЭС - 0,812 тыс. Гкал. снижение от факта 2010 г. на 1680 тыс. Гкал обусловлено:
- снижением отпуска тепловой энергии - исключение из баланса тепловой энергии отпуска тепла от электробойлерных ЦЭС без конечных потребителей.
2012 год
Потери тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2012 год на отопление и ГВС составили 571,161 тыс. Гкал в т.ч. по филиалам:
ЯТЭЦ - 565,267 тыс. Гкал. в т.ч. на отопление 517,684 тыс. Гкал, на ГВС - 47,583 тыс. Гкал. Увеличение потерь тепловой энергии на отопление от факта 2011 г. на 61,717 тыс. Гкал обусловлено:
отнесением в потери объема тепловой энергии на подогрев холодной воды ОАО "Водоканал" при совместной прокладке сетей тепло-водоснабжения (88,286 тыс. Гкал Приказ ГКЦ - РЭК РС (Я) N 96 от 25.11.11 г);
отнесением в потери нереализованной тепловой энергии в сентябре и ноябре 2012 г в объеме 10,712 тыс. Гкал.;
принятием в эксплуатацию бесхозяйных сетей ОА г. Якутска.
Снижение потерь тепловой энергии на ГВС от факта 2011 г. на 5,942 тыс. Гкал обусловлено снижением сверхнормативных потерь за счет выполнения мероприятий по снижению потерь и восстановлению циркуляционных трубопроводов ГВС.
ЦЭС - 0,513 тыс. Гкал. снижение от факта 2011 г. на 0,299 тыс. Гкал обусловлено передачей со II полугодия 2011 г. котельной в п. Солнечный в ОАО "Теплоэнергосервис".
Потери тепловой энергии ОАО АК "Якутскэнерго" за 2012 год составили 573,161 тыс. Гкал. в т.ч. потери тепловой энергии на отопление 437,292 тыс. Гкал, потери при совместной прокладке 88,286 тыс. Гкал, потери ГВС - 47,583 тыс. Гкал, в т.ч. отрицательные сверхнормативные потери 1,756 тыс. Гкал.
Превышение фактических потерь тепловой энергии от плана в целом по компании составило 2,514 тыс. Гкал (при плане - 570,678 тыс. Гкал), от факта
2011 года - 55,295 тыс. Гкал (при факте - 517,051 тыс. Гкал) в т.ч. по филиалам: Якутская ТЭЦ: факт за 2012 год - 545,606 тыс. Гкал. Превышение от плана составило 5,596 тыс. Гкал, и обусловлено включением в потери нереализованной тепловой энергии (в сентябре, ноябре) в объеме 10,712 тыс. Гкал.
Превышение от факта 2011 года составило 56,367 тыс. Гкал и обусловлено включением в потери нереализованной тепловой энергии и потерь при совместной прокладке в объеме 88,286 тыс. Гкал.
Котельные Якутской ТЭЦ: факт за 2012 год - 19,661 тыс. Гкал, снижение от плана составило 2,676 тыс. Гкал, от факта 2011 года - 0,592 тыс. Гкал за счет снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии на ГВС.
ЦЭС: факт за 2012 год - 0,513 тыс. Гкал, снижение от факта 2011 года на 0,299 тыс. Гкал в связи с передачей со 2-го полугодия 2011 года котельной в п. Солнечный ОАО "Теплоэнергосервис". Сравнительный анализ отклонения фактических потерь от плановых приведен в таблице 1.2.4.
Таблица 1.2.4 - Анализ отклонения фактических потерь от плановых
|
2012 год |
отклонения |
|||
Факт 2011 |
План 2012 |
Факт 2012 |
от факта 2011 |
от плана с корр. |
|
Всего |
517.866 |
570.647 |
573.161 |
55.295 |
2.514 |
Отопление |
464.341 |
423.373 |
437.292 |
-27.049 |
13.919 |
в т.ч. потери Водоканала |
0.000 |
88.286 |
88.286 |
88.286 |
0 |
Всего ГВС |
53.525 |
58.988 |
47.583 |
-5.942 |
-11.405 |
ГВС |
26.966 |
48.823 |
49.339 |
22.373 |
0.516 |
Сверхнорм. ГВС |
26.559 |
10.165 |
-1.756 |
-28.315 |
-11.921 |
Якутская ТЭЦ |
489.239 |
540.010 |
545.606 |
56.367 |
5.596 |
Отопление |
402.232 |
399.39 |
413.587 |
11.355 |
14.197 |
в т.ч. потери Водоканала |
39.815 |
88.286 |
88.286 |
48.471 |
0 |
ГВС |
21.109 |
42.869 |
43.322 |
22.213 |
0.453 |
Сверхнорм. ГВС |
26.083 |
9.465 |
0.411 |
-25.672 |
-9.054 |
Котельные ЯТЭЦ |
20.253 |
22.337 |
19.661 |
-0.592 |
-2.676 |
Отопление |
13.920 |
15.683 |
15.811 |
1.891 |
0.128 |
ГВС |
5.857 |
5.954 |
6.017 |
0.160 |
0.063 |
Сверхнорм. ГВС |
0.476 |
0.7 |
-2.167 |
-2.643 |
-2.867 |
ЦЭС |
0.812 |
0.532 |
0.513 |
-0.299 |
-0.019 |
ЗЭС |
7.562 |
7.768 |
7.381 |
-0.181 |
-0.387 |
МУП "Теплоэнергия"
МУП "Теплоэнергия" в настоящее время выполняет задачу оптимизации функционирования сетей теплоснабжения с ликвидацией неэффективных котельных и устройством перемычек между базовыми котельными
Техническое состояние предприятия МУП "Теплоэнергия" по состоянию на 01.01.2011 года
На балансе и техническом обслуживании находятся - 34 котельных и 11 ЦТП
Общая мощность котельных - 414,86 Гкал/час Количество котлов - 119 шт.
Количество насосов - 345 шт.
Количество вентиляторов - 121 шт.
Количество дымососов - 58 шт.
Протяженность тепловых сетей 2-х трубном исполнение составляет - 100,8 км.
Протяженность сетей горячего водоснабжения 2-х трубном исполнение -
34,3 км.
Протяженность сетей холодного водоснабжения 2-х трубном исполнение - 88,3 км.
Котельные, находящиеся на техническом обслуживании и в хозяйственном ведении оборудованы котлами различных марок, от чугунно-секционных котлов типа "Универсал" до стальных водогрейных котлоагрегатов КВ-ГМ20, мощностью от 0,3 до 20 Гкал./час.
Средний КПД котельных находится в пределах 65-91%. Теплоноситель - горячая вода с параметрами от 130-70 С до 80-65 °С для систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; горячая вода с параметрами 60°С для централизованного горячего водоснабжения.
Основной вид топлива - природный газ с низшей теплотой сгорания топлива 8500 ккал/кг.
Услугами теплоснабжения предприятия от собственных котельных пользуются 3051 объект, приборы учета тепловой энергии имеются на 59 объектах.
Полезный отпуск от котельных за 2010 год составил 517,806 тыс. Гкал. при плане 553,227 тыс. Гкал. (93,6%). Снижение реализации тепловой энергии на 35,421 тыс. Гкал произошло за счет перерасчета по фактической температуре наружного воздуха, а также за счет расчетов по приборам учета, отключения в летний период газа, подключения новых объектов, корректировки данных по воде и за счет отключенных объектов за неуплату.
Возраст котельных колеблется в пределах 10-47 лет. За последние 10 лет не было построено ни одной квартальной котельной. Здание и оборудование приходит в негодность и требует проведения капитального ремонта и реконструкции с установкой нового современного оборудования. Износ оборудования составляет около 70%, износ зданий котельных - 40%.
1.2.2. Анализ состояния установки приборов учета у потребителей
В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Указанные требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.
В таблице 1.2.5 приведены сведения о приборах учета, установленных у потребителей, получающих тепловую энергию от МУП "Теплоэнергетия".
Таблица 1.2.5 - Сведения об установленных приборах учета
Количество приборов учета (ед.) | |||
Всего |
В том числе: |
||
Бюджетные потребители |
Многоквартирные дома |
Прочие потребители |
|
165 |
60 |
45 |
60 |
Доля поставленных ресурсов по приборам учета составляет 42%.
Анализ полученных данных показывает, что потребление фактическое потребление тепловой энергии согласно приборам учета составляет 79% от договорного объема, установленного по нормативам.
Это является следствием, проводимой политики по энергосбережению, и проведению капитального ремонта жилищного фонда.
В таблице 1.2.6 представлен анализ потребления тепловой энергии по приборам учета.
Таблица 1.2.6 - Анализ потребления тепловой энергии по приборам учета
Наименование коммунальной услуги |
ед. изм. |
Общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается стоимость соответствующей услуги (м2) |
Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются соответствующие услуги, чел |
норматив потребления услуг (средний норматив по муниципальному образованию годовой) |
Объем коммунальных услуг на 2011 год (Гкал, м3) |
Объем коммунальных услуг на 2011 год (Гкал, м3) по приборам учета |
Отклонение Гкал. (м3) (- снижение, + перерасход) |
Фактически и объем потребления тепловой энергии в % от норматива |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Отопление |
Гкал |
3 868 826,75 |
204 554,00 |
|
1 538 615,51 |
1 215 360,53 |
- 323 254,98 |
0,79 |
Свод по этажности |
|
3 864 123,35 |
204 232,00 |
|
1 536 964,61 |
1 215 360,53 |
- 321 604,08 |
0,79 |
1-этажные дома |
|
243 464,16 |
12 979,00 |
0,582 |
141 800,88 |
92 750,62 |
49 050,26 |
0,65 |
2-этажные дома |
|
780 826,75 |
47 017,00 |
0,472 |
373 355,63 |
311 616,33 |
61 739,30 |
0,83 |
3-этажные дома |
|
70 148,43 |
3 319,00 |
0,385 |
27 007,15 |
22 609,30 |
4 397,84 |
0,84 |
4-этажные дома |
|
665 937,33 |
34 499,00 |
0,385 |
256 385,87 |
239 024,17 |
17 361,70 |
0,93 |
5-этажные и выше дома |
|
2 103 746,68 |
106418,00 |
0,351 |
738 415,08 |
568 020,15 |
- 170 394,93 |
0,77 |
1.2.3. Тарифы на услуги теплоснабжения
Из данных таблицы 1.2.7 видно, что темпы роста стоимости тепловой энергии значительно ниже уровня инфляции, которая по данным Минэкономразвития в указанном периоде не превышала 7%. Данный показатель свидетельствует о возможности включения инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию.
Таблица 1.2.7 - Темпы роста стоимости тепловой энергии
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
,045 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Энерготек" |
1404.7 |
144,7 |
1404,7 |
100,0 |
100,0 |
46 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Северный дом" |
1031,3 |
1088,0 |
1138,7 |
104,3 |
110,4 |
47 |
ФКУ ИК УФСИН России по республике Саха (Якутия) (п. Табага) |
1338,7 |
1338,7 |
1338,7 |
100,0 |
100,0 |
48 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Якутское потребительское общество |
1174,7 |
1174,7 |
1174,7 |
100,0 |
100,0 |
49 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |
1083,9 |
1135,1 |
1177,3 |
103,6 |
108,21 |
50 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Гостиница Лена" |
1189,4 |
1189,4 |
1189,4 |
100,0 |
100,0 |
51 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ПК "Якутсантехмонтаж" |
1510,5 |
1510,5 |
1510,5 |
100,0 |
100,0 |
52 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "СахаЭлектроГаз" |
1090,9 |
1090,9 |
1090,9 |
1007,0 |
100,0 |
53 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Холбос-Сеть" |
1266,8 |
1340,6 |
1408,2 |
100,0 |
100,0 |
54 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУ "РБ N 1 - Национальный центр медицины" |
541,0 |
638,4 |
684.0 |
111,6 |
126,0 |
55 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО "Якутоптторг" |
1440,2 |
1440,2 |
1440,2 |
100,0 |
100,0 |
56 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Техноэнергоресурс" |
1231,9 |
1231,9 |
1231,9 |
100,0 |
100,0 |
57 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Энергия" |
3042,6 |
3167,1 |
3260,2 |
100,0 |
100,0 |
58 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО "Сити-офис" |
1789,0 |
1789,0 |
1789,0 |
100,0 |
100,0 |
59 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ТСЖ "ПОИ-36" |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
100,0 |
100,0 |
60 |
Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП "Жатайтеплосеть" |
1197,7 |
1288,6 |
1379,3 |
1,063 |
115,1 |
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии установлены для двух организаций г. Якутска ООО "Мархинская теплоэнергетическая компания" и ФКП "Аэропорты Севера" и приведены в таблице 1.2.8
Таблица 1.2.8 - Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
N |
Наименование организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии |
Тариф в руб./Гкал. |
|||
2011 г. |
В период с 1.01.2012 г. по 30.06.2012 г. (включительно) |
В период с 1.07.2012 г. по 31.08.2012 г. (включительно |
В период с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно) |
||
1 |
ООО "Мархинская теплоэнергетическая компания" |
|
|
|
|
1.1 |
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ООО "Сибирская инновационная компания" |
82,1 |
- |
- |
- |
1.2 |
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ФБУИЗ-14/1 УФСИН России |
169,7 |
169,7 |
173,2 |
173,9 |
1.3 |
Передача тепловой энергии, вырабатываемой филиалом "Коммункомплектация" (участок Аэропорт) ГУП "ЖКХ PC (Я)" |
222,4 |
- |
- |
- |
2 |
ФКП "Аэропорты Севера" передача тепловой энергии вырабатываемой филиалом "Коммункомплектация" (участок Маган) ГУП "ЖКХ PC (Я)" |
216,8 |
216,8 |
216,8 |
216,8 |
Структура тарифов на тепловую энергию
В структуре тарифа на тепловую энергию наибольший удельный вес занимают расходы на топливо 35-45%, электроэнергию 10-12%, заработную плату основных производственных рабочих с начислениями - 21%, доля ремонтного фонда (капремонт) составляет 7-9%.
Доля топлива в структуре тарифа составляет по ОАО АК "Якутскэнерго" - 45,03%, по другим теплоснабжающим предприятиям 30-35%. Преобладающим топливом является природный газ.
В таблице 1.2.9 представлена структура тарифа на тепловую энергию ОАО АК "Якутскэнерго" за 2012 г., особенностью данного тарифа является то, что в структуре тарифа отсутствуют затраты на покупную электроэнергию и накладные расходы распределяются на основную деятельность.
Таблица 1.2.9 - Структура тарифа на тепловую энергию (производство (некомбинированная выработка), передача, сбыт) ПАО "Якутскэнерго" по центральному энергетическому району за 2012 г.
N п/п |
Статьи затрат |
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес в структуре затрат % |
1 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
|
|
2 |
Расходы на топливо в том числе: |
874246,95 |
45,03 |
2.1 |
Газ |
874 091,51 |
45,02 |
2.2 |
Дизтопливо |
155,44 |
0,01 |
3 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
|
0,00 |
4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
277 |
0,01 |
5 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
|
0,00 |
6 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
312 963,23 |
16,12 |
7 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
81 837,91 |
4,22 |
8 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |
207 631,65 |
10,69 |
9 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
|
0,00 |
10 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: |
|
0,00 |
10.1 |
Расходы на оплату труда |
|
0,00 |
10.2 |
Отчисления на социальные нужды |
|
0,00 |
11 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
|
0,00 |
11.1 |
Расходы на оплату труда |
|
0,00 |
11.2 |
Отчисления на социальные нужды |
|
0,00 |
12 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
219 962,15 |
11,33 |
13 |
Прочие затраты |
244 533,46 |
12,60 |
|
Себестоимость |
1 941 452,35 |
100 |
|
НВВ |
2 025 092,52 |
|
Наиболее крупными поставщиками тепловой энергии в Якутске являются МУП "Теплоэнергия" ОАО "ДСК", Мархинская ТЭК, структура тарифа которых приведена в таблице 1.2.9
Таблица 1.2.9 - Структура затрат на производство тепловой энергии на 2012 г.
N п/п |
Теплоснабжающие организации |
|||||||||||||
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Мархинская ТЭК |
ОАО ДСК 2012 |
МУП "Теплоэнергия" |
||||||||||
Котельная 61 квартала |
Котельная Кангалассы |
Котельная Покровский тракт (4 км) |
Основные котельные |
|||||||||||
Сумма |
Уд. вес % |
Сумма |
Уд. вес % |
Сумма |
Уд. вес % |
Сумма |
Уд. вес % |
Сумма |
Уд. вес. % |
Сумма |
Уд. вес % |
|||
|
Затраты |
|
58418,59 |
100,0 |
122806,14 |
100,0 |
78876,69 |
100,0 |
42029,87 |
100,0 |
29004,73 |
98,22 |
704 043,94 |
100,0 |
1 |
Топливо |
тыс. руб. |
16712,52 |
28,61 |
59571,7 |
48,06 |
37021,00 |
46,94 |
14 553,00 |
34,63 |
10335,30 |
35,00 |
236468,65 |
33,59 |
2 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
12924,00 |
22,12 |
9299,33 |
7,50 |
10811,33 |
13,71 |
8068,54 |
19,20 |
3166,15 |
10,72 |
106840,21 |
15,18 |
|
Начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
33399,00 |
5,82 |
3187,73 |
2,57 |
3708,28 |
4,70 |
2762,49 |
6,57 |
1085,33 |
3,68 |
36646,19 |
5,21 |
4 |
Содержание и эксплуатация оборудования в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
447,70 |
0,36 |
156,20 |
0,20 |
200,00 |
0,48 |
|
|
20850,10 |
2,96 |
4.2 |
ремонтный фонд |
тыс. руб. |
2722,04 |
4,66 |
4730,90 |
3,82 |
5073,00 |
6,43 |
1 477,88 |
3,52 |
1 106,27 |
3,75 |
55794,33 |
7,92 |
4.3 |
материалы |
тыс. руб. |
749,00 |
1,28 |
4013,14 |
3,24 |
3352,70 |
4,25 |
1 892,19 |
4,5 |
703,55 |
2,38 |
9878,45 |
1,40 |
5 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
88864,6 |
15,17 |
26773,3 |
21,60 |
8639,39 |
10,95 |
5582,01 |
13,28 |
3606,08 |
12,21 |
77 064,49 |
10,95 |
6 |
Расходы по подготовке и освоению производства |
тыс. руб. |
1465,81 |
5,21 |
6460,11 |
5,21 |
|
|
1530,46 |
3,64 |
|
|
27 242,49 |
3,87 |
7 |
Другие расходы по содержанию и эксплуатации |
тыс. руб. |
44848,1 |
8,30 |
1498,03 |
0,23 |
494,45 |
0,63 |
3796,27 |
9,03 |
494,45 |
1,67 |
4 200,50 |
0,60 |
8 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
761,00 |
1,30 |
|
|
5240,76 |
6,64 |
|
|
5240,76 |
17,75 |
37 325,39 |
5,30 |
9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
5237,50 |
8,97 |
120,98 |
7,41 |
2878,79 |
3,65 |
1428,95 |
3,40 |
2878,79 |
9,75 |
22 994,60 |
3,27 |
10 |
Вода на технологические цели |
тыс. руб. |
734,66 |
1,26 |
6703,22 |
|
1500,79 |
1,90 |
738,08 |
1,76 |
388,05 |
1,31 |
16 235,38 |
2,31 |
11 |
Прочие затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 503,16 |
7,46 |
1.3. Сравнительные показатели объемов присоединяемой нагрузки по теплоснабжению
Теплопотребление
Теплопотребление города определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС (Я).
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 54°С
- средняя температура за отопительный период - 20.6°С
- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий 10650/256
- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты - 10814/269
- детские дошкольные учреждения 11083/269 Температура воздуха внутри помещений:
21°С - для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.
- 22°С - для детских дошкольных учреждений Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем
уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). Приведено в таблице 1.3.1 (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г. Якутск, 1987 г.)
Таблица 1.3.1. Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий
Таблица удельных расходов тепла Вт/м2 | |||||
этажность |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
204 |
166 |
148 |
136 |
125 |
При определении теплопотребления кварталов также использованы данные проектов институтов "Якутгражданпроект", "Сахапроект и "Якутпроект" а также эксплуатационные данные по теплопотреблению кварталов предоставленные ОАО АК "Якутскэнерго" и МУП "Теплоэнергия":
- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.;
- среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения".
Проектное решение
Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:
Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) "Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий" на 1 м2 жилого фонда. В таблице 1.3.2 и 1.3.3 приведены тепловые нагрузки по различным видам зданий.
Таблица 1.3.2 - Жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания кдж/(м2°С. сут).
Отапливаемая площадь домов, м2 |
С числом этажей |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
60 и менее |
140 |
- |
- |
- |
100 |
125 |
135 |
- |
- |
150 |
110 |
120 |
130 |
- |
250 |
100 |
105 |
110 |
115 |
400 |
- |
90 |
95 |
100 |
600 |
- |
80 |
85 |
90 |
1000 и более |
- |
70 |
75 |
80 |
Таблица 1.3.3 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление общественно-административных зданий , кДж/(х °С х сут) или [кДж/( х С х сут)
Типы зданий |
Этажность зданий |
|
|
||
1-3 |
4,5 |
6,7 |
8,9 |
10,11 |
|
1. Жилые, гостиницы, общежития |
|
85 |
80 |
76 |
72 |
2. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |
34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности |
31 |
30 |
29 |
28 |
3. Дошкольные учреждения |
45 |
|
|
|
- |
4. Сервисного обслуживания |
23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности |
20 |
20 |
|
- |
5. Административного назначения (офисы) |
36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности |
27 |
24 |
22 |
20 20 |
6. Общественные кроме |
42; 38; 36 соответственно |
32 |
31 |
29,2 |
28 |
вышеперечисленных |
нарастанию этажн |
|
|
|
|
Снижение удельного показателя теплопотребления зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.
Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.
Существующие и планируемые на первую очередь - 2016 г. технико-экономические показатели теплоснабжения приведены в таблице 1.3.4.
Технико-экономические показатели на расчетный срок - 2032 г. приведены в таблице 1.3.5.
Таблица 1.3.4 - Технико-экономические показатели на 1-очередь
Внесение изменений в Генеральный план ГО "Город Якутск" в части населенного пункта г. Якутск | ||||||||||||||||||
NN |
N |
Население; тыс. человек |
Существующий жилищный фонд; тыс. м2 |
Новое строительство на 1 очередь; тыс. м2 |
Существующие тепловые нагрузки |
Тепловые нагрузки на 1-очередь |
Q (ЦИТ) Qob; МВт |
Q (ИИТ ); МВт |
||||||||||
Индивидуальная застройка; тыс. м2 |
Многоквартирная за стройка; тыс. м2 |
индивидуальная застройка; тыс. м2 |
Многоквартирная застройка; тыс. м2 |
Q отоп.многокв.; МВт |
Q отоп.инд.застр.; МВт |
Q отоп.общ.; МВт |
Q вент.обш; МВт |
Q гв МВт |
Q отоп.многокв.; МВт |
Q отоп.инд.застр.; МВт |
Q отоп.общ.; МВт |
Q вент.общ; МВт |
Q гвс; МВт |
|||||
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 16 |
17 |
18 |
|
1 |
Центральная часть г. Якутска |
164,6 |
64,50 |
2664,4 |
0,00 |
893,00 |
319,73 |
13,16 |
99,87 |
9,95 |
Централизованное / автономное горячее водоснабжение Q= 169,0/15,0 МВт |
89,30 |
0,00 |
26,79 |
10,72 |
Централизованное / автономное горячее водоснабжение Q = 208,0 / 30,0 МВт |
586,35 |
13,16 |
2 |
Квартал 150 |
0,6 |
0,00 |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
1,51 |
0,00 |
0,45 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
||
3 |
Квартал 151 |
0,7 |
15,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,18 |
0,95 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,34 |
3,18 |
||
4 |
Квартал 152 |
1,2 |
26,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,32 |
1,60 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,24 |
5,32 |
||
5 |
Квартал 2 |
6,1 |
3,00 |
26,20 |
0,00 |
104,00 |
3,14 |
0,61 |
1,13 |
1,45 |
10,40 |
0,00 |
3,12 |
1,25 |
19,49 |
0,61 |
||
6 |
Квартал 4 |
6,6 |
3,00 |
21,80 |
0,00 |
120,00 |
2,62 |
0,61 |
0,97 |
1,39 |
12,00 |
0,00 |
3,60 |
1,44 |
21,01 |
0,61 |
||
7 |
Квартал 9 и 9а |
5,9 |
8,40 |
45,60 |
0,00 |
76,00 |
5,47 |
1,71 |
2,16 |
1,86 |
|
7,60 |
0,00 |
2,28 |
0,91 |
|
19,28 |
1,71 |
8 |
Квартал 15 |
1,9 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,57 |
2,57 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
8,57 |
||
9 |
Квартал 16 |
3,30 |
1,00 |
70,80 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
0,20 |
2,61 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,15 |
0,20 |
||
10 |
Квартал 17 |
2,40 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
0,20 |
0,06 |
0,02 |
5,20 |
0,00 |
1,56 |
0,62 |
7,47 |
0,20 |
||
11 |
Квартал 43 |
3,80 |
0,00 |
18,80 |
0,00 |
64,00 |
2,26 |
0,00 |
0,68 |
0,27 |
6,40 |
0,00 |
1,92 |
0,77 |
12,29 |
0,00 |
||
12 |
Квартал 143 |
2,00 |
4,00 |
9,00 |
0,00 |
30,00 |
1,08 |
0,82 |
0,57 |
0,23 |
3,00 |
0,00 |
0,90 |
0,36 |
6,14 |
0,82 |
||
13 |
Квартал 145 |
2,20 |
0,50 |
0,40 |
0,00 |
47,00 |
0,05 |
0,10 |
0,05 |
0,02 |
4,70 |
0,00 |
1,41 |
0,56 |
6,79 |
0,10 |
||
14 |
Квартал 30 |
0,30 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,22 |
0,37 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
1,22 |
||
15 |
Квартал 31 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
1,05 |
0,42 |
4,97 |
0,00 |
||
16 |
Квартал 32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
17 |
Квартал 34 |
0,00 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
0,04 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,14 |
||
18 |
Квартал 40 |
0,40 |
9,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
0,57 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
1,90 |
||
19 |
Квартал 41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
20 |
Квартал 42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
21 |
Квартал 52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
22 |
Квартал 157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
23 |
Квартал 162 |
1,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
0,90 |
0,27 |
0,11 |
2,20 |
0,00 |
0,66 |
0,26 |
3,50 |
0,90 |
||
24 |
Квартал 163 |
0,20 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,86 |
0,26 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
0,86 |
||
25 |
Квартал 164 |
0,50 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,14 |
0,64 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
2,14 |
||
26 |
Квартал 165 |
0,40 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,63 |
0,49 |
0,20 |
горячее водоснабжение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
горячее водоснабжение |
0,69 |
1,63 |
27 |
Квартал 166 |
0,20 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,82 |
0,24 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
0,82 |
||
28 |
Квартал 167 |
1,50 |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
3,96 |
0,00 |
1,19 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
||
29 |
Квартал 169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
30 |
Квартал 170 |
0,90 |
6,70 |
13,80 |
0,00 |
0,00 |
1,66 |
1,37 |
0,91 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,93 |
1,37 |
||
31 |
Квартал 172 |
0,40 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,73 |
0,52 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,73 |
1,73 |
||
32 |
Квартал 171 Загород |
0,70 |
4,70 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
1,42 |
0,96 |
0,71 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,41 |
0,96 |
||
33 |
Квартал 10 |
0,60 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,86 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
2,86 |
||
34 |
Квартал 11a, 11б, 11в, 11 г, 11 д, 11е |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
||
35 |
Квартал 13а, 13б, 13 г, 13д |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
||
36 |
Квартал 14 |
1,40 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,12 |
1,84 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,57 |
6,12 |
||
37 |
Квартал ДСК |
6,80 |
0,00 |
88,50 |
0,00 |
60,00 |
10,62 |
0,00 |
3,19 |
1,27 |
6,00 |
0,00 |
1,80 |
0,72 |
23,60 |
0,00 |
||
38 |
Квартал ВЧ |
1,80 |
0,00 |
23,70 |
0,00 |
16,00 |
2,84 |
0,00 |
0,85 |
0,34 |
1,60 |
0,00 |
0,48 |
0,19 |
6,31 |
0,00 |
||
39 |
Квартал 75 |
0,30 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,22 |
0,37 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
1,22 |
||
40 |
Квартал 76 |
0,40 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,94 |
0,58 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,81 |
1,94 |
||
41 |
Квартал 77 |
0,20 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,71 |
0,21 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,71 |
||
42 |
Квартал 78 |
0,90 |
9,90 |
10,60 |
0,00 |
0,00 |
1,27 |
2,02 |
0,99 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,65 |
2,02 |
||
43 |
Квартал 84 |
0,10 |
0,40 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
0,08 |
0,08 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,31 |
0,08 |
||
44 |
Квартал 85 |
4,60 |
8,00 |
60,10 |
0,00 |
0,00 |
7,21 |
1,63 |
2,65 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,93 |
1,63 |
||
45 |
Квартал 83 и 87 |
0,70 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,06 |
0,92 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,29 |
3,06 |
||
46 |
Квартал 111 |
3,20 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
9,79 |
2,94 |
1,18 |
2,20 |
0,00 |
0,66 |
0,26 |
7,24 |
9,79 |
||
47 |
Квартал 112 |
4,00 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
0,00 |
8,98 |
2,69 |
1,08 |
4,30 |
0,00 |
1,29 |
0,52 |
9,88 |
8,98 |
||
48 |
Борисовка-1 |
1,60 |
0,00 |
34,50 |
0,00 |
0,00 |
4,14 |
0,00 |
1,24 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,88 |
0,00 |
||
49 |
Новопортовской |
17,10 |
2,80 |
323,00 |
0,00 |
50,00 |
38,76 |
0,57 |
11,80 |
4,72 |
5,00 |
0,00 |
1,50 |
0,60 |
62,38 |
0,57 |
||
50 |
Аэропорт |
1,70 |
0,00 |
36,60 |
0,00 |
0,00 |
4,39 |
0,00 |
1,32 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
0,00 |
||
51 |
Борисовка-2 |
2,50 |
23,00 |
32,90 |
0,00 |
0,00 |
3,95 |
4,69 |
2,59 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,58 |
4,69 |
||
52 |
Микрорайон Марха |
17,60 |
240,00 |
126,50 |
20,0 |
0,00 |
15,18 |
48,96 |
19,24 |
7,70 |
0,00 |
3,00 |
0,90 |
0,36 |
43,38 |
51,96 |
||
53 |
Белое озеро |
3,00 |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,93 |
8,08 |
3,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,31 |
26,93 |
||
54 |
Пригородный |
0,90 |
20,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,12 |
1,24 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,73 |
4,12 |
||
55 |
Хатын Урях 113 |
4,90 |
107,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,95 |
6,59 |
2,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,22 |
21,95 |
||
56 |
Сергелях |
5,90 |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,56 |
7,97 |
3,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,16 |
26,56 |
||
57 |
Покровский район дач |
2,40 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,61 |
3,18 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,46 |
10,61 |
||
58 |
Мерзлотка |
4,30 |
70,00 |
23,60 |
0,00 |
0,00 |
2,83 |
14,28 |
5,13 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
14,28 |
||
59 |
ЯПФ |
3,90 |
37,00 |
50,40 |
0,00 |
0,00 |
6,05 |
7,55 |
4,08 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,76 |
7,55 |
||
300,4 |
|
Q отоп.многокв.; МВт |
Q отоп.инд.застр.; МВт |
Q отоп.общ.; МВт |
Q вент.общ; МВт |
|
Q (ЦИТ) Q ов+гб с; МВт |
Q (ИИТ); МВт |
||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
448,86 |
252,80 |
210,50 |
84,20 |
184,0 |
163,40 |
3,00 |
49,92 |
19,97 |
238,00 |
1184,84 |
285,8 |
Таблица 1.3.5 - Технико-экономические показатели на расчетный срок
Внесение изменений в Генеральный план ГО "Город Якутск" в части населенного пункта г. Якутск | ||||||||||||||||||
% |
N |
Население; тыс. человек |
Сохраняемый существующий жилищный фонд; тыс. м2 |
Новое строительство на расчетный срок; тыс. м2 |
Существующие тепловые нагрузки |
Тепловые нагрузки на расчетный срок |
Q (ЦИТ) Q ов; МВт |
Q (ИИТ); МВт |
||||||||||
Индивидуальная застройка; тыс. м2 |
Многоквартирная застройка; тыс. м2 |
Индивидуальная застройка; тыс. м2 |
Многоквартирная застройка; тыс. м2 |
Q отоп. многокв.; МВт |
Q отоп.инд.за стр.: МВт |
Q отоп. общ.; МВт |
Q вент.общ; МВт |
Q гвс; МВт |
Q отоп.многокв.; МВт |
Q отоп. инд.застр.; МВт |
Q отоп.общ МВт |
Q вент.общ; МВт |
Q гвс; МВт |
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Центральная часть г. Якутска |
188,0 |
64.50 |
2664.40 |
0.00 |
1782,1 |
319,73 |
13,16 |
99,87 |
39,95 |
Централизованное / автономное горячее водоснабжение Q = 169,0 / 15,0 МВт |
178,21 |
0,00 |
53,46 |
21,39 |
Централизованное / автономное горячее водоснабжение Q = 238,0 / 39,0 МВт |
712,60 |
13,16 |
2 |
Квартал 150 |
0,5 |
0,00 |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
1,51 |
0,00 |
0,45 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
||
3 |
Квартал 151 |
0,7 |
15,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,18 |
0,95 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,34 |
3,18 |
||
4 |
Квартал 152 |
1,1 |
0,00 |
26,10 |
0,00 |
0,00 |
3,13 |
0,00 |
0,94 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
4,45 |
0,00 |
||
5 |
Квартал 2 |
5,6 |
3,00 |
26,20 |
0,00 |
104,00 |
3,14 |
0,61 |
1,13 |
0,45 |
10,40 |
0,00 |
3,12 |
1,25 |
19,49 |
0,61 |
||
6 |
Квартал 4 |
6,0 |
3,00 |
21,80 |
0,00 |
120,00 |
2,62 |
0.61 |
0,97 |
0,39 |
12,00 |
0,00 |
3,60 |
1,44 |
21,01 |
0,61 |
||
7 |
Квартал 9 и 9а |
5,4 |
8,40 |
45,60 |
0,00 |
76,00 |
5,47 |
1,71 |
2,16 |
0,86 |
7,60 |
0,00 |
2.28 |
0,91 |
19,28 |
1,71 |
||
8 |
Квартал 15 |
1,8 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,57 |
2,57 |
1.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
8,57 |
||
9 |
Квартал 16 |
3,00 |
1,00 |
70,80 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
0,20 |
2,61 |
1.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,15 |
0,20 |
||
10 |
Квартал 17 |
2,20 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
0,20 |
0,06 |
0,02 |
5,20 |
0,00 |
1,56 |
0,62 |
7,47 |
0,20 |
||
11 |
Квартал 43 |
3,50 |
0,00 |
18,80 |
0,00 |
64,00 |
2.26 |
0,00 |
0,68 |
0,27 |
6,40 |
0,00 |
1,92 |
0,77 |
12,29 |
0,00 |
||
12 |
Квартал 143 |
1,80 |
4,00 |
9,00 |
0,00 |
30,00 |
1,08 |
0,82 |
0,57 |
0,23 |
3,00 |
0,00 |
0,90 |
0.36 |
6,14 |
0,82 |
||
13 |
Квартал 145 |
2,00 |
0,50 |
0,40 |
0,00 |
47,00 |
0.05 |
0.10 |
0,05 |
0,02 |
4,70 |
0,00 |
1,41 |
0,56 |
6,79 |
0,10 |
||
14 |
Квартал 30 |
1,30 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0.00 |
1.22 |
0.37 |
0.15 |
2,50 |
0,00 |
0.75 |
0,30 |
4.06 |
1.22 |
||
15 |
Квартал 31 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1,05 |
0,42 |
4,97 |
0,00 |
||
16 |
Квартал 32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
17 |
Квартал 34 |
0,00 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,14 |
0,04 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0.14 |
||
18 |
Квартал 40 |
0,40 |
9,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
1,90 |
0,57 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
1,90 |
||
19 |
Квартал 41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
20 |
Квартал 42 |
0.70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.60 |
0,00 |
0,48 |
0,19 |
2,27 |
0.00 |
||
21 |
Квартал 52 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
22 |
Квартал 157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
23 |
Квартал 162 |
1,20 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
0,90 |
0,27 |
0,11 |
2,20 |
0,00 |
0,66 |
0,26 |
3,50 |
0.90 |
||
24 |
Квартал 163 |
0,20 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,86 |
0,26 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
0,86 |
||
25 |
Квартал 164 |
0,40 |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,14 |
0,64 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
2,14 |
||
26 |
Квартал 165 |
0,30 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,63 |
0,49 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.69 |
1,63 |
||
27 |
Квартал 166 |
0.20 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.82 |
0,24 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.34 |
0,82 |
||
28 |
Квартал 167 |
1,40 |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
3,96 |
0,00 |
1,19 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,62 |
0,00 |
||
29 |
Квартал 169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
30 |
Квартал 170 |
0,90 |
6,70 |
13,80 |
0,00 |
0,00 |
1,66 |
1,37 |
0,91 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,93 |
1,37 |
||
31 |
Квартал 172 |
0,40 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,73 |
0,52 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,73 |
1,73 |
||
32 |
Квартал 171 Загород |
5,30 |
4,70 |
11,80 |
0,00 |
110,00 |
1,42 |
0,96 |
0,71 |
0,28 |
11,00 |
0,00 |
3,30 |
1,32 |
18,03 |
0,96 |
||
33 |
Квартал 10 |
0,60 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,86 |
0,86 |
0,34 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
1,20 |
2,86 |
||
34 |
Квартал 11 а, 11 б, 11 в, 11 г, 1 1 д, 11 е |
3,50 |
0,00 |
0.20 |
0,00 |
84,00 |
0,02 |
0,00 |
0,01 |
0.00 |
8,40 |
0.00 |
2.52 |
1.01 |
11.96 |
0,00 |
||
35 |
Квартал 13а, 13б, 13г, 13д |
2,10 |
0,00 |
0.10 |
0,00 |
50,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
5,00 |
0,00 |
1,50 |
0,60 |
7,12 |
0,00 |
||
36 |
Квартал 14 |
1,30 |
30,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,12 |
1,84 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,57 |
6,12 |
||
37 |
Квартал ДСК |
6.20 |
0,00 |
88,50 |
0,00 |
60,00 |
10,62 |
0,00 |
3,19 |
1,27 |
6,00 |
0,00 |
1,80 |
0.72 |
23,60 |
0,00 |
||
38 |
Квартал ВЧ |
1,70 |
0.00 |
23,70 |
0,00 |
16,00 |
2,84 |
0,00 |
0,85 |
0.34 |
1.60 |
0,00 |
0,48 |
0,19 |
6,31 |
0,00 |
||
39 |
Квартал 75 |
0,30 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,22 |
0,37 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
1,22 |
||
40 |
Квартал 76 |
0,40 |
9,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,94 |
0,58 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,81 |
1,94 |
||
41 |
Квартал 77 |
0,10 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,71 |
0,21 |
0.09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,71 |
||
42 |
Квартал 78 |
0,90 |
9,90 |
10,60 |
0,00 |
0,00 |
1.27 |
2,02 |
0,99 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,65 |
2,02 |
||
43 |
Квартал 84 |
4,70 |
0,40 |
1,60 |
0,00 |
110,00 |
0,19 |
0,08 |
0,08 |
0,03 |
11,00 |
0,00 |
3,30 |
1,32 |
15,93 |
0,08 |
||
44 |
Квартал 85 |
4,30 |
8,00 |
60,10 |
0,00 |
34,00 |
7,21 |
1,63 |
2,65 |
1,06 |
3,40 |
0,00 |
1,02 |
0,41 |
15,75 |
1,63 |
||
45 |
Квартал 83 и 87 |
0,60 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,06 |
0,92 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,29 |
3,06 |
||
46 |
Квартал 111 |
2,90 |
48,00 |
0.00 |
0,00 |
22,00 |
0,00 |
9,79 |
2,94 |
1,18 |
2,20 |
0,00 |
0,66 |
0,26 |
7,24 |
9,79 |
||
47 |
Квартал 112 |
2,80 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
8,98 |
2,69 |
1,08 |
2,40 |
0.00 |
0,72 |
0,29 |
7,18 |
8,98 |
||
48 |
Борисовка-1 |
1,40 |
0,00 |
34,50 |
0,00 |
0,00 |
4,14 |
0,00 |
1,24 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,88 |
0,00 |
||
49 |
Новопортовской |
17,30 |
2,80 |
323,00 |
0,00 |
90,00 |
38,76 |
0,57 |
11,80 |
4,72 |
9,00 |
0,00 |
2,70 |
1,08 |
68,06 |
0,57 |
||
50 |
Аэропорт |
1,50 |
0,00 |
36,60 |
0,00 |
0,00 |
4.39 |
0,00 |
1,32 |
0,53 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
0,00 |
||
51 |
Борисовка-2 |
2,30 |
23,00 |
32,90 |
0,00 |
0,00 |
3,95 |
4,69 |
2,59 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,58 |
4,69 |
||
52 |
Микрорайон Марха |
21,10 |
240,0 |
126,50 |
20,00 |
120,00 |
15.18 |
48,96 |
19,24 |
7.70 |
12,00 |
3,00 |
4,50 |
1,80 |
60,42 |
51,96 |
||
53 |
Белое озеро |
5,10 |
132,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
26.93 |
8,08 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
11,31 |
26,93 |
||
54 |
Пригородный |
0,80 |
20,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
4.12 |
1,24 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,73 |
4,12 |
||
55 |
Хатын Урях 113 |
4,50 |
107,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
21,95 |
6,59 |
2.63 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
9,22 |
21,95 |
||
56 |
Сергелях |
5,40 |
130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,56 |
7,97 |
3.19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,16 |
26.56 |
||
57 |
Покровский тр. |
2,20 |
52.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
10,61 |
3,18 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,46 |
10,61 |
||
58 |
Мерзлотка |
3,90 |
70,00 |
23,60 |
0,00 |
0,00 |
2.83 |
14,28 |
5.13 |
2.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
14,28 |
||
59 |
ЯПФ |
3.50 |
37,00 |
47,70 |
0,00 |
0,00 |
5.72 |
7,55 |
3,98 |
1,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,30 |
7,55 |
||
60 |
Сатал |
2,8 |
0,00 |
0.00 |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,90 |
2,97 |
1,19 |
4,16 |
9,90 |
||
61 |
Покровский тракт 10-16 км |
10,50 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
11,60 |
20,40 |
9,60 |
3,84 |
25,04 |
20,40 |
||
|
|
|
|
Q отоп.многокв.; МВт |
Q отоп.инд.застр.; МВт |
Q отоп. общ.; МВт |
Q вент.общ; МВт |
|
Q (ЦИТ) Q ов+гвс; МВт |
Q (ИИТ); МВт |
||||||||
|
Всего: |
350,5 |
|
|
|
|
451,67 |
247,47 |
209,74 |
83,90 |
184,00 |
309,31 |
3,00 |
93,69 |
37,48 |
277,0 |
1452,99 |
319,77 |
Ввиду увеличения площади отапливаемых зданий и роста численности населения планируется увеличение тепловых нагрузок, параметры которых отражены в таблицах 1.3.6 и 1.3.7.
Таблица 1.3.6 - Расчетные тепловые нагрузки
NN пп |
Наименование показателей |
Ед.изм. |
Показатель |
|
I - очередь 2016 г. |
Расч.срок 2032 г. |
|||
1 |
Расчетная численность населения |
тыс. чел. |
300,0 |
350,0 |
2 |
Жилищный фонд на расчетный срок |
тыс. м2 |
6665,8 |
8289,9 |
3 |
Расчетная часовая нагрузка: |
|
|
|
|
Отопление жилых зданий |
МВт |
868,06 |
1011,45 |
|
Отопление общественных зданий |
|
260,42 |
303,43 |
|
Вентиляция общественных зданий |
|
104,17 |
121,38 |
|
Горячее водоснабжение |
|
238,00 |
277,00 |
|
Итого |
|
1470,65 |
1713,26 |
|
В т.ч. от индивидуальных источников |
|
285,80 |
319,77 |
Таблица 1.3.7 - Общие тепловые нагрузки
NN пп |
Потребители |
Ед.изм. |
Максимальная тепловая Нагрузка |
|
I - очередь 2016 г. |
Расч.срок 2030 г. |
|||
1 |
Жилищно-коммунальный сектор |
МВт |
1470,65 |
1713,26 |
2 |
Производственно-промышленный сектор |
" |
83,16 |
90,72 |
|
Всего |
|
1553,81 |
1803,98 |
* - Прирост тепловой нагрузки на производственно-промышленный сектор принят 10 и 20% соответственно.
Покрытие тепловых нагрузок предполагается за счет:
ТЭЦ, ГРЭС, котельная ДСК, новая ГРЭС и сохраняемых котельных Реализация программных мероприятий предусматривает ликвидацию неэффективных котельных и строительство новых объектов. В таблице 1.3.8 приведены характеристики сохраняемых и вновь вводимых котельных на период до 2032 года.
Таблица 1.3.8 - Характеристика котельных
N п/п |
Наименование источника |
Установленная мощность источника; Мвт |
Мероприятия по реконструкции, ликвидации, переоборудованию. |
||
Сущ. положение |
I очередь 2016 г. |
Расч. срок 2030 г. |
|||
1 |
ЯТЭЦ |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Сохраняется |
2 |
ЯГРЭС |
548,0 |
548,0 |
548,0 |
Сохраняется |
3 |
ЯГРЭС - 2 |
- |
305,0 |
305,0 |
Строительство новой ГРЭС-2 в две очереди |
4 |
2 квартал |
6,12 |
6,12 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
5 |
3 квартал |
15,00 |
15,00 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
6 |
4 квартал |
17,56 |
17,56 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
7 |
85 квартал |
11,63 |
11,63 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
8 |
Абырал |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
Сохраняется |
9 |
Байкалова 6 |
1,92 |
1,92 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
10 |
Борисовка |
3,72 |
3,72 |
3,72 |
Сохраняется |
11 |
ДЭУ |
9,30 |
9,30 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
12 |
Заложная баня |
1,86 |
1,86 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
13 |
Красильникова 9 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
Сохраняется |
14 |
Лермонтова 200 |
19,88 |
19,88 |
59,55 |
Реконструкция |
16 |
Пригород (школа N 12) |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
Сохраняется |
17 |
Промкомплекс |
69,78 |
69.78 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
18 |
Птицефабрика |
27,44 |
27,44 |
27,44 |
Сохраняется |
19 |
ПТКУ |
8,72 |
8,72 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
20 |
Радиоцентр |
7,50 |
7,50 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
21 |
СМУ-16 |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
Сохраняется |
22 |
Совмин |
17,56 |
17.56 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
23 |
Чэбдик |
7,99 |
7,99 |
7,99 |
Сохраняется |
24 |
Чернышевского 60 |
9,59 |
9,59 |
60 |
Реконструкция |
25 |
Школа N 3 |
5,58 |
5,58 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
26 |
Я. Потапова 8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Сохраняется |
27 |
ЯГУ-1 |
29,30 |
- |
- |
Переоборудование под ДТП |
28 |
ЯГУ-2 |
22,67 |
- |
- |
Переоборудование под ЦТП |
29 |
ЯМРО СХТ |
15,00 |
- |
- |
Ликвидация |
30 |
ЯНИИСХа |
15,00 |
15.00 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
31 |
ЯПАП-1 |
15,12 |
15,12 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
32 |
61 квартал |
33,14 |
33.14 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
33 |
Мерзлотная 36 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Сохраняется |
34 |
Покровский тракт 4 км |
10,00 |
10,00 |
30,00 |
Сохраняется, реконструкция |
35 |
Квартальная 106 кв |
81,40 |
81,40 |
81,40 |
Сохраняется (как резервный источник) |
36 |
Квартальная 50 кв |
11,63 |
11.63 |
11.63 |
Сохраняется |
37 |
Квартальная ЯФАН |
25,24 |
- |
- |
Переоборудование под ЦТП |
38 |
Лермонтова, 198 |
3,43 |
3,43 |
3,43 |
Сохраняется |
39 |
Гостиница "Полярная звезда" |
10,35 |
10,35 |
10,35 |
Сохраняется |
40 |
17 школа |
9,30 |
8,00 |
8,00 |
Сохраняется |
41 |
ЯЛТА (Аммосова, 8) |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
Сохраняется |
42 |
Центральная баня |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
Сохраняется |
43 |
Комдрагмет |
5,82 |
5,82 |
5,82 |
Сохраняется |
44 |
Крестьянский рынок |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
Сохраняется |
45 |
Спорт манеж "Туймаада" |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
Сохраняется |
46 |
Ледовый дворец "Эллэй Боотур" |
2,67 |
2,67 |
2,67 |
Сохраняется |
47 |
"Саха театра" |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
Сохраняется |
48 |
Национальный музей искусств |
2,33 |
2,33 |
2,33 |
Сохраняется |
49 |
Холбос |
13,95 |
13,95 |
- |
Переоборудование под ЦТП |
50 |
ЯГСХА |
8,72 |
8,72 |
8,72 |
Сохраняется |
51 |
Сахабакалея |
3,48 |
3,48 |
3,48 |
Сохраняется |
52 |
Котельная 103 кв |
13,25 |
- |
- |
Ликвидация |
53 |
ДСК |
144,21 |
144,21 |
200,0 |
Реконструкция |
54 |
УЭООС, ул. Экспериментальная, 1 |
7,31 |
7,31 |
7,31 |
Сохраняется |
55 |
Мелиорация-2 ул. Мелиораторов, 1 |
10,28 |
10,28 |
15,0 |
Реконструкция |
56 |
"Теплоремонт" ул, Кошевого, 57 |
10,42 |
10,42 |
20,0 |
Реконструкция |
57 |
КРС ул. Совхозная |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
Сохраняется |
58 |
"Холбос" ул. Комарова |
3,25 |
3.25 |
- |
Ликвидация |
59 |
"Заречная" ул. Заречная, 4 |
6,50 |
- |
- |
Ликвидация |
60 |
"Тепличная" ул. Тепличная |
4,32 |
4,32 |
4,32 |
Сохраняется |
61 |
"Автодор" ул. др. народов, 1 |
4,32 |
4,32 |
4,32 |
Сохраняется |
62 |
"Школа-интернат" |
2,16 |
- |
- |
Ликвидация |
63 |
Кадетская ши |
5,46 |
5,46 |
5,46 |
Сохраняется |
64 |
"Энергетик" (угольная) |
1,62 |
- |
- |
Ликвидация |
65 |
СИБИНКОМ ул. Экспериментальная, 7 |
14,19 |
14,19 |
20,0 |
Реконструкция |
66 |
ЯПО "Центральная" |
10,61 |
10,61 |
12,0 |
Реконструкция |
67 |
ЯПО "О. Кошевого |
2,63 |
- |
- |
Ликвидация |
68 |
Учур |
13,95 |
13,95 |
15,0 |
Реконструкция |
69 |
Котельная Аэропорт |
36,0 |
45,0 |
45,0 |
Реконструкция |
70 |
Покровский тракт 16 км. |
- |
- |
60,0 |
Строительство новой котельной |
|
Всего |
1945,94 |
1940,90 |
2006,26 |
|
Примечания: Все данные в таблице требуют дополнительного уточнения у эксплуатационной организации
Баланс покрытия тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения на первую очередь и до 2030 года приведен в таблице 1.3.9
Таблица 1.3.9 - Баланс покрытия тепловых нагрузок
Выработка |
Потребление |
||||||
N п/п |
Наименование Источников |
Устан. Мощность; МВт |
N п/п |
Наименование потребителей |
Кол-во МВт |
||
I очередь 2016 г. |
Расч. срок 2032 г. |
I очередь 2016 г. |
Расч. срок 2032 г. |
||||
1 |
Централизованные источники теплоснабжения (ЦИТ) |
1940,90 |
2006,26 |
1 |
город. Якутск |
1553,81 |
1803,98 |
2 |
В т. ч.: от централизованных источников |
1268,01 |
1484,21 |
||||
3 |
от автономных источников |
285,80 |
319,77 |
||||
|
Итого от ЦИТ |
1268,01 |
1484,21 |
||||
2 |
Автономные, крышные и поквартирные источники (ИИТ) |
285,80 |
319,77 |
|
Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: |
1458,21 |
1706,84 |
|
|
|
|
||||
|
Итого |
2226,70 |
2326,03 |
|
|
|
|
|
Итого ЦИТ |
1940,90 |
2006,26 |
||||
|
Итого выработка ЦИТ |
1882,67 |
1946,07 |
||||
|
Избыток тепла |
+ 424,4 |
1 239,23 |
Схема теплоснабжения
Теплопотребление г. Якутска составляет 1500,0 МВт, в том числе суммарная доля потребления от ЯГРЭС, ЯГРЭС-2 и ЯТЭЦ составляет порядка 860,0 МВт.
Резервирование теплоисточников ЯГРЭС, ЯГРЭС-2 и ЯТЭЦ предусматривается по четырем резервируемым трубопроводам (перемычка):
1. ТП-4-кв. 67 2ХФ500, Q = 220.0 - 280.0 МВт;
2. Коллекторная ЯТЭЦ-ТК "Е" - ТП-8, 2хФ700,
Q = 500.0-600.0 МВт;
3. Коллекторная ЯТЭЦ-ТК "А" - ЦТП кв. "Б", 2хФ700 Q = 500.0 - 600.0 МВт;
4. ТК - "Б" - ТК - "К" 2 х Ф500, Q = 100.0 - 150.0 МВт.
В случае аварийных ситуаций на каждом из трубопроводов остальные обеспечивают 100% подачу тепла потребителям.
Для обеспечения надежности и резервирования теплоснабжения предлагается выполнить.
В связи вводом ЯГРЭС-2 источники теплоснабжения в микрорайоне Борисовка-1, пос. Геолог, район Сайсары и т.д. переоборудуются котельные в ЦТП в две очереди со строительством магистральных сетей в две нитки до коллекторной котельной 106 квартала.
На 1-очередь:
Строительство новых тепловых сетей
- Реконструкция тепловых сетей от ТК "А" до кв "Б" 4хФ700, L = 911.0 метров;
- кв. "Б" до ТК на перекрестке Кулаковского и Чернышевского 4хФ500, L = 1.4 км;
- От ул Дежнева на котельные "Совмин" и ЯФАН 2хФ300, L = 0.41 км;
- Строительство перемычки от 67 кв до ТК по ул Дежнева 2Ф400, L = 0. 85 км;
- Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-1 кв. 66 с подключением котельной 106 кв, L = 1.1 км;
- Строительство сетей от ЯГРЭС-2 до котельной "Промкомплекс": 4хФ800, L = 3.0 км;
- Реконструкция сетей от котельной "Промкомплекс" до котельной кв. 106 4хФ700, L = 2.7 км;
- Строительство ЯГРЭС-2 в две очереди;
- Реконструкция котельной "ЯГСХА" с увеличением мощности до 15.0
МВт.
На первую очередь к ЯГРЭС-2 переключаются объекты: ЦТП "Вилюйский тракт", кот. "Промкомплекс", ЦТП "Кочнева 40", ЦТП "Советская 3", ЦТП "Чайковского 2", кот. "106 кв.", кот. ЯГУ-1, кот. ЯГУ-2.
Котельная кв. 106 остается в тепловом балансе (резерв).
На расчетный срок:
Строительство новых тепловых сетей
- От кв. "Б" до ТК по ул. Дежнева 4хФ500, L = 1.35 км;
- От ТК по ул. Дежнева
до котельной ПТКУ 4хФ500, L = 1.2 км;
до Байкалова 6 2хФ80, L = 0.1 км;
до Чернышевского 60 2хФ150, L = 0.45 км;
- Реконструкция тепловых сетей от котельной ЯГУ-2 до ТК-1 кв. 66 с дополнительной прокладкой 2хФ400, L = 1.3 км;
- Строительство сетей от котельной ДСК до сетей по ул. Дежнева: 2хФ400, L = 4.5 км;
- Строительство новой котельной "Покровский тракт 16 км".
На расчетный срок к ЯГРЭС-2 переключаются объекты: кот. Байкалова 6, кот. Заложная баня, кот. Лермонтова 200, кот. ПТКУ, кот. Предприятие 14, кот. Радиоцентр, кот. Чернышевского 60, кот. Школа N 3.
В 2,4,17 квартале, Залоге, где отсутствуют магистральные сети централизованных источников теплоснабжения и точечной застройки в центральной части г. Якутска, предусматривается возможность автономного теплоснабжения (ИИТ) в размере 15%.
Схема теплоснабжения закрытая с зависимым присоединением систем отопления. Приготовление горячей воды централизованное на существующих кварталах и в ИТП зданий на новостройках.
Теплоноситель - вода с параметрами 150/130/95-700С, Рраб=0.6 - 1.6 Мпа
Тип прокладки надземная, существующие теплосети подлежат реконструкции или сносу по мере строительства.
Для реконструируемых тепловых сетей и новой застройки предлагается применение стальных предизолированных труб в ППУ.
Проект теплоснабжения внесения изменений в Генеральный план ГО "Город Якутск" в части населенного пункта г. Якутска выполнен на основании Генплана развития города и следующих документов:
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.
ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий, г. Якутск, 2002 г.
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов".
1.4. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является Предоставление качественных услуг в сфере теплоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких задач:
1. Повышение надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения;
2. Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения.
1.5. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем теплоснабжения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 11 640 700,90 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 1.6.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 1.6.1. Объем финансирования Подпрограммы
Развитие систем теплоснабжения |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Сроки реализации |
11 640 700,90 |
0,00 |
32 139,71 |
2 237 477,67 |
9 371 083,52 |
2014 год |
187 001,88 |
0,00 |
2 031,80 |
97 970,08 |
87 000,00 |
2015 год |
307 177,50 |
0,00 |
0,00 |
108 897,50 |
198 280,00 |
2016 год |
614 199,37 |
0,00 |
0,00 |
125 289,37 |
488 910,00 |
2017 год |
7 093 329,24 |
0,00 |
30 107,91 |
72 866,63 |
6 990 354,70 |
2018 год |
833 147,84 |
0,00 |
0,00 |
145 809,42 |
687 338,42 |
2019 год |
314212,56 |
0,00 |
0,00 |
149 866,75 |
164 345,81 |
2020 год |
363 117,11 |
0,00 |
0,00 |
198 771,30 |
164 345,81 |
2021 - 2025 годы |
976 715,40 |
0,00 |
0,00 |
586 206,62 |
390 508,78 |
2026 - 2032 годы |
951 800,00 |
0,00 |
0,00 |
751 800,00 |
200 000,00 |
1.7. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем теплоснабжения" приводится в приложении N 2.
1.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 2. "Развитие систем водоснабжения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения |
||||
4 |
Основные задачи |
1. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения; 2. Подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 9 331 846,44 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации |
||||
Сроки реализации |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
0,00 |
0,00 |
314 290,82 |
9 017 555,62 |
|||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
85 337,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
14 787,28 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
9 188,64 |
4 263 925,62 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
219 283,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
243 400,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
243 400,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
1 696 300,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
2 265 910,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Повышение надежности и качества водоснабжения; - Обеспечение качественными услугами водоснабжения. |
2.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Развитие систем водоснабжения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 года N 128-р "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО Водоканал на 2013 - 2017 годы";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года.
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
2.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения
Водопроводное хозяйство г. Якутска представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств (сетей) и оборудования, предназначенных для обеспечения потребности города в питьевой воде. В состав объектов входят головные водозаборные сооружения проектной мощностью 60 тыс. куб. м/сутки. Подачу воды потребителям обеспечивают 7 насосных станций и 29 отдельно стоящих скважин. Кроме того, холодная вода жителям, не охваченным централизованным водоснабжением, доставляется транспортом с 3 водоналивных будок. Также на водопроводных сетях по городу установлено 45 колонок. Протяженность магистральных водопроводных сетей (балансовая принадлежность - ОАО "Водоканал") составляет 108,4 км. Износ сооружений - 60%, износ сетей - 57%. Водозабор находится на берегу р. Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки.
Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования. В настоящее время потребность города в воде составляет около 89 - 95 тысяч куб. м/сут. Проектная производственная мощность водозабора составляет 60 тысяч куб. м/сут.
Схема централизованного водоснабжения в настоящее время следующая: вода насосами первого подъема подается в резервуары, насосами насосной станции второго подъема после подогрева и обеззараживания по водоводам подается на 7 водопроводных узлов. Водопроводные узлы расположены в различных районах города, имеют надземные резервуары, где хранятся пожарный и регулирующий объем воды соответствующего района. По магистральным водопроводам вода подается на квартальные тепловые пункты и котельные. Далее трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются совместно с тепловыми сетями до потребителя. Это обусловлено особенностью климата. Вид прокладки магистральных и внутриквартальных трубопроводов тупиковый. Магистральные водоводы проложены подземно, внутриквартальные - в пучке с тепловыми сетями надземно.
Забор воды из р. Лена
Вода насосами подается в город из р. Лена. Существующий водозабор был построен в 1972 году, его производственная мощность составляла 35 000 куб. м/сут. Первоначально вода из водозабора предназначалась для обеспечения водой городских котельных, однако впоследствии водозабор стал основным источником получения питьевой воды. В 1986 году мощность водозабора была увеличена до 60 ООО куб. м/сут. На сегодняшний день в гравийном основании, на дне р. Лена, установлены 8 оголовков с фильтрующими элементами. Оголовки были установлены в 1997 - 1998 г.г., так как до этого происходил постепенный размыв русла реки, что, в свою очередь, привело к ухудшению состояния существующего водозабора. Один раз в год оголовки обязательно проверяются водолазами с целью проведения их технического обслуживания. Оголовок с фильтрующим элементом представляет собой дренажную трубу, обернутую слоем синтетического волокна. Использование подобных оголовков предполагает лишь грубую обработку воды.
Насосная станция первого подъема
Вода из реки подается 4 насосами, установленными в глубинных колодцах (на глубине 20 метров), прилегающих к реке. Также на берегу реки, в непосредственной близости от водозабора, находится дополнительная плавучая насосная станция. Она предназначена для подачи воды только в летнее время. Следует отметить, что на заборных трубах плавучей насосной станции фильтрующие элементы не установлены. Как правило, работают 2 дежурных насоса, а два являются резервными. Информация о насосах дана в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 - Насосная станция первого подъема
Местонахождение |
Тип насоса |
Кол-во |
Мощность (рабочая/установленная) куб. м/час |
Год запуска |
Насосы I подъема |
D1250/63 |
4 |
2 500 / 5 000 |
1972 |
Насосы I подъема плавучая насосная станция |
D1250/63 |
4 |
2 500 / 5 000 |
1992 |
Обработка воды
Вода на водозаборе обрабатывается лишь путем дезинфекции с использованием газообразного хлора. Хлор хранится в емкостях весом 800 кг каждая (вес нетто). 2 емкости подключены к трубопроводу хлорирования, однако автоматическая смена подключения емкостей не предусмотрена. Вес дежурной емкости измеряется специальными весами, и все записи учета расхода хлора составляются исходя из изменения веса емкости. Запасные емкости с хлором хранятся на стойках рядом с дежурными емкостями. Для их передвижения в наличии имеется электроподъемное оборудование. Запаса хлора хватает более чем на 2 месяца, расход хлора составляет 800 кг в неделю.
Дозировка хлора контролируется вручную. Остаточная концентрация хлора измеряется ежечасно в лаборатории. В целях снижения уровня хлора в воде применяется аналитический метод ручной титрации с применением раствора бисульфата натрия. Для контроля концентрации хлора используется таблица соответствия. Предел допустимой концентрации хлора в воде составляет 0.5 - 0.7 мг/л.
В наличии имеются 2 резервуара для хлорированной воды, вместимостью 5 000 куб. м каждый. Резервуары предназначены лишь для хранения уже хлорированной воды.
Насосы второго подъема
Насосная станция II подъема подает воду непосредственно в систему водоснабжения. Информация о насосах дана в Таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2. - Насосная станция второго подъема
Местонахождение |
Тип насоса |
Кол-во |
Мощность (рабочая/установленная) куб. м/час |
Год запуска |
Насосы II подъема |
HS 300-250-510 |
6 |
3 600 / 4 500 |
2009 |
В 2.2.3 показана динамика объемов поднятой воды поквартально за 2010 - 2013 годы.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Таблица 2.2.3 - Динамика объемов поднятой воды
Кварталы года |
Объем поднятой воды, тыс. куб. м |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
9 мес. 2013 |
|
I |
7 777,434 |
7777,434 |
7529.689 |
7264,561 |
II |
6 658,026 |
6658,026 |
6923.765 |
6652,989 |
III |
6 561,437 |
6561,437 |
6387.798 |
5969,532 |
IV |
7 363,047 |
7202,307 |
6924.600 |
|
Итого |
28 359,944 |
28199,208 |
27765.852 |
19887,082 |
Для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения в зимний период на насосной станции построена технологическая котельная, которая работает на газовом топливе. В котельной установлено 3 котла, мощностью 9 Гкал/час каждый. Вода подогревается в период с октября по май от температуры воды в реке 0,5 °С до 5 °С. Вода, направляемая в п. Жатай подогревается до 8*С. Для подачи воды в отдаленные районы города - Ильинка, пос. Геологов, Борисовка, предусмотрен второй подогрев воды на ВУ N 4 до 5 °С.
Водопроводная сеть и водоузлы
Вода в сеть централизованного водоснабжения поступает по 5 водоводам. Информация о водоводах дана в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 - Данные о водоводах от водозабора г. Якутска
Водовод |
Диаметр труб (мм) |
Протяженность (км) |
ВУ N 1 - п. Жатай |
300 |
8,3 |
ВУ N 1 - ВУ N 6 |
500 - 600 |
6,7 |
ВУ N 1 - ВУ N 6 |
530 |
7,2 |
ВУ N 1 - ВУ N 2 |
500 |
4,5 |
ВУ N 1 - ВУ N 2 |
800 |
5,3 |
Следует отметить, что 2 основных водовода, подающих воду в город (до водоузлов N 6, 3 и 2), дублируются. Это сделано в целях повышения надежности подачи воды в город, на случай, если на одном из водоводов возникнет аварийная ситуация. Данные о водоузлах и насосных станциях г. Якутска приведены в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5 - Водоузлы и насосные станции г. Якутска
Водоузлы |
Дата установки |
Мощность, установленная куб. м/час |
Кол-во насосов |
Тип насосов |
Производств, мощность куб. м/час |
Примечание |
Водоузел N 2 |
1974 |
6 250 |
5 |
D1250/65 |
3 750 |
|
Водоузел N 3 |
1998 |
1 600 |
5 |
Д 320/70 |
960 |
|
Водоузел N 4 |
2009, 2011 |
2 210 |
7 |
Ritz, MVI 7003 |
1 640 |
Обеззараживание воды аналитом, подогрев |
Водоузел N 6 |
1979 |
3 150 |
4 |
Д 630/90 |
1 890 |
|
Водоузел Птицепром |
1988 |
600 |
3 |
Д 200/36 |
400 |
|
Водоузел п. Геолог |
1991 |
800 |
4 |
Д 200/36 |
600 |
|
Водоузел п. Борисовка |
1997 |
200 |
3 |
К 100/65 |
300 |
|
Общая протяженность магистральной водопроводной сети составляет 108,4 км, возраст труб от 1 до 40 лет. В сети применяются стальные и полиэтиленовые трубы. Данные о возрасте труб даны в таблице 2.2.6.
Таблица 2.2.6 - Возраст труб сети г. Якутска
Возраст труб |
> 25 лет |
10-25 лет |
< 10 лет |
Итого |
Протяженность (км) |
56,3 |
30,0 |
22,58 |
108,4 |
Более 70% трубопроводов нуждаются в замене по причине физического износа труб и недостаточной производственной мощности. Причиной недостаточной мощности является увеличение потребности города в воде, обусловленное общим развитием городской инфраструктуры, и ограничения в объемах поставляемой воды, связанные с износом стальных труб и высоким уровнем коррозии водоводов и отложением осадка.
Внутриквартальные водопроводные сети находятся на балансе теплоснабжающих предприятий, так как проложены совместно с тепловыми сетями в одном пучке, что обусловлено климатическими условиями.
Данные о протяженности водопроводных сетей теплоснабжающих организаций даны в таблице 2.2.7
Таблица 2.2.7 - Протяженность водопроводных сетей
Наименование ТСО |
Протяженность водопроводных сетей*, км |
ОАО АК Якутскэнерго |
130,94 |
МУП Теплоэнергия |
80,17 |
ОАО ДСК |
2,9 |
Энергия 2002 |
3,7 |
ОАО Славянка |
2,69 |
ООО Прометей |
10,63 |
ООО Бюджетник |
1,59 |
ООО УК Ильинка |
1,3 |
ОАО Гормолзавод |
1,1 |
ГУП ЖКХ PC (Я) Аэропорт Якутск |
17,63 |
Итого |
251,06 |
Забор воды
Забор водных ресурсов осуществляется на основании договора водопользования, заключенного между ОАО "Водоканал" и Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия). Номер договора N 14 - GO. 00.00.000-Р-ДЗВХ-С-2009-00637/00. Дата регистрации в государственном водном реестре 16 февраля 2009 года. Договор действует до 31 декабря 2013 года. Обзор основных положений договора приведен ниже.
Река Лена является рыбохозяйственным водотоком высшей категории. Ее длина составляет 4 400 км. Площадь водосбора 2 490 000 кв. км. Среднегодовой расход 16 600 куб. м/сек. Расстояние от устья водотока до места водопользования 1 491 км. Водоохранная зона р. Лена 200 м.
По информации ФГУ "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" средний многолетний расход воды р. Лена у г. Якутска равен 7 110 куб. м/сек.
Объем допустимого забора водных ресурсов из р. Лена на производственные и хозяйственно-питьевые нужды на период водопользования по годам приведен в таблица 2.2.8 и 2.2.9
Таблица 2.2.8-Установленные параметры водопользования АО "Водоканал" г. Якутска
N |
Наименование водопользования |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Всего, тыс. /год, в т.ч.: |
28 301,792 |
28 697,963 |
29 094,134 |
33 140,305 |
33 536,476 |
1. |
На нужды населения, тыс. /год |
18 197,634 |
18 592,053 |
18 986,472 |
19 380,891 |
19 775,310 |
2, |
На прочие нужды, тыс. /год |
10 104,158 |
10 105,910 |
10 107,662 |
13 759,414 |
13 761,166 |
Таблица 2.2.9 - Фактические параметры водопользования
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1. |
Поднято воды из реки Лена, тыс. куб. м, в т.н.: |
26 386,762 |
29 936,298 |
20 996,897 |
27765,852 |
2. |
Расход воды на противопожарные нужды, тыс. куб. м |
1 361,465 |
1 853,095 |
1 073,000 |
|
3. |
Расход воды на нужды населения, тыс. куб. м |
16 828,081 |
18 239,944 |
13 001,557 |
|
4. |
Расход воды на прочие нужды, тыс. куб. м |
8 197,216 |
9 843,262 |
6 922,340 |
|
5. |
Оплачено по договору водопользования за забор водных ресурсов, рублей |
3 547 191,252 |
4 155 280,06 |
2 982 982,90 |
|
Качество поставляемой воды
Нормы обработки питьевой воды приведены в ГОСТ N 2874-82 Российской Федерации. Этот нормативный документ соответствует Европейской Директиве N 75/440/ЕЕС по качеству поверхностной воды, предназначенной для забора с целью получения питьевой воды. В обоих нормативных документах определены 3 категории поверхностных вод, а также методы обработки воды для каждой категории. Требования по обработке воды следующие:
категория I: вода высокого качества, требующая лишь дезинфекцию перед подачей в сеть водоснабжения;
категория II: вода, требующая дополнительной обработки, а именно: коагуляции, фильтрации и дезинфекции;
категория III: поверхностная вода, требующая обработки как в категории II, а также дополнительной обработки путем окисления (оксидизации) и адсорбции.
Точные данные по всем трем категориям на данный момент неизвестны. Тем не менее, обзор качества воды в р. Лена показал, что необходима обработка воды, по крайней мере, такая, какая предусмотрена в категории II (коагуляция, фильтрация и дезинфекция). На сегодняшний день вода проходит лишь обработку, предусмотренную категорией I.
Требования к качеству питьевой воды
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям Санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, изменения N 2, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, изменения N з, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).
Нормы качества питьевой воды при осуществлении финансируемых проектов должны соответствовать нормам Европейского Союза либо нормам Российской Федерации.
При выборе из двух систем норм и требований за основу будет приниматься система с самыми строгими нормами и требованиями к качеству питьевой воды. Нормативные документы, принимаемые для сравнения:
Директива Совета Европейского Союза (ЕС) N 98/83/ЕС относительно качества воды, предназначенной для потребления населением;
Санитарные нормы и правила РФ (СанПиН 2.1.4.1074-01).
В таблице 2.2.10. приведен сравнительный анализ норм и требований к качеству питьевой воды в странах ЕС и в Российской Федерации. В указанной таблице не приводятся все существующие показатели, даны лишь те, которые имеют важное значение для этой программы и которые измеряются регулярно ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Также в таблице 2.2.10 приведены данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Таблица 2.2.10 - Сравнительный анализ норм и требований к качеству питьевой воды - ВОЗ, ЕС и РФ
Показатели |
Стандарты ВОЗ 1993 |
Стандарты ЕС 1998 |
Российская Федерация |
Окисляемость |
|
5,0 мг/л |
5,0 мг/л |
Жесткость общая |
|
|
7 (10) мг - экв./л |
Мутность |
Не уточняется *(1) |
Не применяется |
1,5 мг/л |
pH |
Не уточняется *(2) |
Не применяется |
6-9 |
Основные минеральные в-ва |
|
|
1 000 мг/л*(3) |
Цветность |
|
|
20 (35)*(4) град. |
Алюминий |
0,2 мг/л |
0,2 мг/л |
0,5 мг/л |
Аммиак |
Не уточняется |
0,5 мг/л |
|
Мышьяк |
0,01 мг/л |
0,01 мг/л |
0,05 мг/л |
Медь |
2 мг/л |
2 мг/л |
1 мг/л |
Железо |
Не уточняется*(5) |
0,2 мг/л |
0,3 мг/л (1 мг/л)*(6) |
Свинец |
0,01 мг/л |
0,01 мг/л |
0,03 мг/л |
Марганец |
0,5 мг/л |
0,05 мг/л |
0,1 мг/л |
Хлориды |
250 мг/л |
250 мг/л |
350 мг/л |
Фтор |
1,5 мг/л |
1,5 мг/л |
|
Сульфаты |
500 мг/л |
250 мг/л |
500 мг/л |
Фосфаты |
|
|
3,5 мг/л |
Нитраты |
50 мг/л*(7) |
50 мг/л |
45 мг/л |
Нитриты |
|
0,50 мг/л |
|
Хлороформ при |
0,2 мг/л |
0,1 мг/л |
0,2 мг/л |
хлорировании воды |
|
|
|
Микробиологические колонии (группы) бактерий при температуре 22 °С |
100/мл |
50/мл |
|
В основном, согласно требованиям ЕС и РФ, в воде не группы термотолерантных колиформных бактерий, общих сульфитредуцирующих бактерий или спор бактерий, микробиологические параметры не упоминаются. |
должны присутствовать колиформных бактерий, В требованиях ВОЗ |
_____________________________
*(1) Желательно: менее 5 NTU
*(2) Желательно: 6.5 - 8.5
*(3) Может быть уменьшено до 1 500 мг/л Главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды
*(4) Может быть уменьшено до 35 главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды
*(5) Желательно: менее 0.3 мг/л Fe
*(6) Предельно допустимая величина 1 мг/л Fe
*(7) Суммарное содержание азота - 50 мг/л
Качество воды
Водоснабжение г. Якутска осуществляется из подруслового водозабора в местности Даркылах, что ниже черты города по течению реки Лена. Река Лена представляет собой типичную реку, находящуюся в низменности и имеющую высокое содержание осадка, особенно в период паводка. Еще одним аспектом качества воды, вызывающим тревогу, является постоянное присутствие в воде термотолерантных колиформных бактерий, что говорит об определенном фекальном заражении воды. Положительным моментом при этом является то, что не отмечается заражение воды вследствие осуществления промышленных сбросов, в частности, в воде не обнаружены пестициды или тяжелые (токсичные) металлы.
Мониторинг качества природной, питьевой, сточной воды производит ведомственная аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория. Аттестат аккредитации NPOCC RU.0001.518585 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии со сроком действия до 5 августа 2016 года.
Количество исследуемых проб воды в местах водозабора (река Лена, дрена) по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным показателям по 12 проб в год. Количество исследуемых проб питьевой воды в водоузлах по микробиологическим, органолептическим показателям составляет 365 проб в год, остаточный хлор определяется ежечасно. Количество исследуемых проб питьевой воды в магистральной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям составляет 270 проб в месяц, 3240 проб в год.
Были сделаны следующие выводы по качеству питьевой воды, прошедшей обработку на водозаборе:
в паводковый период, а также в летнее время, когда уровень воды в реке Лена минимальный, ухудшаются органолептические свойства воды (цветность, мутность). Цветность достигла 144 град, в мае 2010 года, 146 град, в июне 2011 г. при норме 20 градусов;
уровень окисляемости достиг 5,47 мг/л в июле 2010 года, 7,8 мг/л в июне 2011 года. При этом была превышена норма в 5 мг/л;
показатель хлороформа соответствовал российским нормам в течение
2011 года, кроме мая, июня, однако превышал нормы Европейского Союза (0.1 мг/л) в марте (0,11 мг/л), апреле (0,13 мг/л), мае (0,34 мг/л), июне (0,26 мг/л), июле (0,18 мг/л), августе (0,17 мг/л), сентябре (0,16 мг/л), октябре (0,14 мг/л) 2011 года;
показатель содержания железа превысил российские нормы (0,3 мг/л) в июне и июле 2010 года, а также в период с апреля по октябрь 2011 года. Нормы ЕС превышал (0,2 мг/л) в январе, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре 2010 года, в период с февраля по ноябрь 2011 года;
бактериологические показатели неплохие. По норме превышение норматива не допускается в 95% пробах. В 2010 году процент нестандартных проб составил 0,86%. Из 4 764 исследованных проб не отвечала требованиям качества питьевой воды 41 проба. Результаты бактериологических и паразитологических анализов представлены в приложениях.
Высокий уровень загрязненности воды реки Лена термотолерантными колиморфными бактериями показывает высокую потребность в хлоре, как пока единственному виду дезинфицирующего средства, используемого ОАО "Водоканал". Это означает, что в воде формируется большое количество побочных продуктов дезинфекции (ППД). Об этом и свидетельствует высокий уровень содержания хлороформа, обнаруженный в обработанной воде. Следует учесть и еще один факт. Он заключается в том, что реакция хлорирования с остаточными органическими материалами будет продолжаться в сети водоснабжения. Это означает, что концентрация ППД (показатель - "Хлороформ") будет расти, а остатки хлора будут быстро снижаться, обеспечивая тем самым слабую остаточную защиту против микробиологического заражения воды.
Самые низкие показатели цветности зарегистрированы в период с января по апрель месяц, т.е. когда река находится в замерзшем состоянии. Разница в показателях проб, взятых в реке и на водозаборе, возникает вследствие эффекта окисляемости хлора, добавляемого в воду с целью дезинфекции. С июля по сентябрь зарегистрированы увеличения показателя цветности воды на водозаборе. Это объясняется тем, что в летний период уровень воды в реке минимально низкий. Вследствие образования эффекта вакуума увеличивается скорость фильтрующей воды и через фильтры попадают песок и другие органические вещества. В результате увеличиваются показатели цветности и мутности воды.
Мутность - это показатель рассеивания света в воде, обусловленного присутствием беспримесных твердых веществ либо коллоидных веществ. Высокий уровень мутности влияет на эффективность и результативность дезинфекции. Так же, как и в случае с цветностью, существует определенный сезонный период повышения уровня мутности воды, связанный с прохождением паводка.
Таким образом, качество питьевой воды г. Якутска в существующем положении без надлежащей обработки главным образом зависит от природно-климатических, гидрологических изменений, происходящих на участке водопользования в течение года, а также фоновых концентраций веществ в реке Лена.
Баланс водоснабжения и водоотведения
По данным статистики, почти треть населения республики сосредоточена в столице. На 1.01.2012 года в ГО проживало 294,8 тыс. чел. Здесь самая высокая плотность населения - 84,94 чел. на 1 кв. км, при общем показатели плотности населения по PC (Я) - 0,31 чел. Большая часть населения (91,4%) проживает на территории округа в границах населенного пункта г. Якутск. В Якутске сосредоточены основные бюджетные и государственные учреждения. В таблице 2.2.11 приведены данные расчета водопотребления по категориям потребителей на 2014 г.
Таблица 2.2.11 - Расчет потребления воды ОАО "Водоканал" в 2014 году
N |
Наименование потребления |
Объем водоснабжения, тыс. м3 в год |
1 |
Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, в том числе |
2334,787 |
1.1 |
Местный бюджет |
546,043 |
|
население |
525,571 |
|
прочие |
20,472 |
1.2 |
Республиканский бюджет |
1026,141 |
|
население |
821,832 |
|
прочие |
204,309 |
1.3 |
Федеральный бюджет |
762,603 |
|
население |
518,994 |
|
прочие |
243,609 |
2 |
УК, ТСЖ, Частный сектор, в том числе |
9245,371 |
2.1 |
Многоквартирные дома - 171276 чел |
9017,119 |
2.2 |
Частный жилой фонд - 2940 чел |
109,753 |
2.3 |
Летний водопровод |
118,499 |
3 |
Прочие потребители |
9431,037 |
3.1 |
ХВС для производства ГВС |
4737,409 |
|
население |
4263,32 |
|
прочие |
474,089 |
3.2 |
П. Жатай |
975,846 |
3.3 |
Прочие |
3717,782 |
4 |
Неучтенные расходы и потери воды |
5222,657 |
4.1 |
Производственные нужды |
1076,831 |
4.2 |
Хозяйственно-бытовые нужды |
20,839 |
4.3 |
Потери воды |
4124,987 |
|
Итого плановое потребление воды |
26233,852 |
|
население |
17027,087 |
|
прочие |
9206,765 |
Несмотря на строительство жилья и объектов соцкультбыта прироста в водопотреблении за последние годы не наблюдается, что связано, прежде всего, с переходом оплаты потребителями от норматива к оплате по фактическому потреблению воды в связи с массовой установкой индивидуальных приборов учета.
В связи с этим, требуемый объем водопотребления на период 2014 - 2018 годы останется на одном уровне - 26233,852 тыс. м3 в год.
Охват населения централизованным водоснабжением составляет 62,6%, фактическое удельное водопотребление составляет (9245,371+4263,32) / 174216 = 77,54 м3 в год на 1 чел (212 литров в сутки).
Основные проблемы водоснабжения города
Актуальной проблемой г. Якутска является обеспечение населения доброкачественной водой, отвечающей требованиям СанПиН "Вода питьевая".
Но в настоящее время в состоянии водоснабжения г. Якутска возникла критическая ситуация, которая является сдерживающим фактором в развитии промышленного, жилищного и социально-бытового строительства.
В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска, в весенне-летний период (май - сентябрь) не отвечает требованиям ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как: мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л), цветность до 180 (при норме 20°).
Качество воды в 2013 году по органолептическим показателям (цветность воды) продолжает ухудшаться с марта месяца текущего года до сих пор. По сравнению с аналогичным периодом прошлого (2012) года количество несоответствующих СанПиНу проб увеличилось. Данные роста приведены в таблице 2.2.12.
Таблица 2.2.12 - Сведения по органолептическим показателям воды
месяц |
Количество несоответствующих проб, % |
|
2012 г. |
2013 г. |
|
Март |
0 |
37 |
Апрель |
0 |
37,35 |
Май |
70,1 |
61,5 |
Июнь |
91,8 |
99,3 |
Июль |
48,5 |
79,6 |
Август |
29,6 |
100 |
Сентябрь |
0,4 |
60,0 |
Основными причинами низкого качества подаваемой потребителям питьевой воды остаются:
1. Нанос песка в районе водозабора и снижение уровня воды в реке Лена.
2. Несоответствием требуемого количества воды - 100 тыс. куб. м/сут. - проектным показателям - не более 60 тыс. куб. м/сут.
3. Отсутствие водоочистных сооружений на водозаборе.
Непростая ситуация сложилась в акватории водозаборных сооружений г. Якутска. С 2005 года там происходят интенсивные отложения больших объемов песка. Со стороны острова "Новый", вниз по течению реки Лена образовалась песчаная коса. По мониторингам, проводимым с 2005 по 2010 годы, установлено, что коса приближается к водоприемным оголовникам со скоростью 100 п.м. в год. Замеры, проведенные в октябре-ноябре 2010 года показали, что над водоприемным оголовником 1-ой очереди лежит песок толщиной 3 метра (при нормативе не более 1 метр), что значительно затрудняет фильтрацию воды. Образование песчаной косы угрожает отсечь подрусловые водозаборные оголовники от основного русла реки, а это приведет к остановке работы водозаборных сооружений.
Для ликвидации негативного влияния реки в районе водозабора в 2011 году ОАО "Якутагропромпроект" была разработана проектно-сметная документация 1-ой очереди комплекса "Русловыправительные работы на реке Лена в районе Якутского водозабора для обеспечения надежности водоснабжения и судового хода". Стоимость проектной документации составляет 8,5 млн. рублей. По этой документации в период с августа по октябрь 2011 года был выполнен комплекс русловыправительных работ. Заказчиком по данным работам являлось ГУ "ДРСО ЖКХ и Э при МЖКХ и Э PC (Я)". Средства в объеме 150 млн. рублей в срочном порядке были выделены из Республиканского бюджета и использованы на разработку земснарядом песчаной косы, что временно позволило улучшить водообеспечение водозаборных сооружений. В связи с отсутствием финансирования проектные и русловыправительные работы в 2012 году не проводились.
В октябре 2012 года Администрация города Якутск и ОАО "Водоканал" приняли решение об организации в зимний период песчаного карьера в районе острова "Новый". Это должно было обеспечить поступление воды к водозаборным оголовникам в период паводка с последующим размывом песчаной косы. Но эта работа не дала положительных результатов.
В феврале 2013 года ОАО "Водоканал" установило временный насос на льду в районе острова "Новый" с трубопроводом диаметром 500, который был врезан в подающий трубопровод от Плавучей насосной станции. Это позволило на период до ледохода улучшить качество подаваемой в город воды.
Гидрологическая съемка акватории от 26 сентября 2013 года показала, что по сравнению с 2012 г. песчаная гряда с острова "Новый" продвинулась на 220 м вниз по течению. Глубины уменьшились на 0,8 - 1,2 м по всему руслу Адамовской протоки. Песчаная гряда с острова "Бараний" вплотную подошла к острову "Пономарев", тем самым закрывая правобережную сторону Адамовской протоки. В последние годы весенний ледоход проходит по Буорыларской протоке (за островом "Пономарев"). В ближайшем будущем с ледоставом возможно закрытие Адамовской протоки, что приведет к подсосу загрязненной воды из акватории речного порта и от общего выпуска канализационных вод.
Необходимо срочно провести регулирование стока путем производства дноуглубительных работ в районе водораздела Адамовской протоки. А в срок до ледохода 2014 года выполнить новый проект дноуглубительных работ и начать его реализацию сразу после ледохода.
Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. куб. м/сут., построить станцию очистки питьевой воды.
Общий объем полезного отпуска холодной воды в 2012 году составил 22629.2 тыс. куб м., в том числе населению 9855.8 тыс. куб. м. Динамика реализации воды представлена в таблице 2.2.13.
Таблица 2.2.13 - Динамика реализации воды
N п/п |
Период |
Всего тыс. |
В том числе населению тыс. |
Уд. вес реализации воды населению |
1 |
2008 г. |
22525.4 |
11446.6 |
50.8 |
2 |
2009 г. |
22552.9 |
9310.9 |
41.3 |
3 |
2010 г. |
22387.2 |
9444.4 |
42.2 |
4 |
2011 г. |
22775.1 |
11372.5 |
49.9 |
5 |
2012 г. |
22629.2 |
9855.8 |
43.6 |
Основной объем услуг в сфере водоснабжения по состоянию на конец 2012 года оказывают организации, перечень которых приведен в таблице 2.2.14.
Таблица 2.2.14 - Организации, оказывающие услуги водоснабжения
N п/п |
Название предприятий |
Всего тыс. |
В т.ч. население тыс. |
1 |
Вода всего тыс. |
22629.2 |
9855.8 |
2 |
ОАО "Водоканал" |
21869 |
9630 |
3 |
ГП ЯД 40/7 |
256.9 |
|
4 |
Маганский ФЛ ГУП ЖКХ PC (Я) |
324 |
72 |
5 |
ООО "ЖИЛСЕРВИС" |
79 |
63 |
6 |
МУП ЖКХ с. Тулагино |
100.3 |
90.8 |
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
2.2.2. Анализ состояния установки приборов учета у потребителей
Согласно данных стандартов раскрытия информации, в г. Якутске по состоянию на 01.01.2012 г. потребителями установлено 242 прибора учета воды (общедомовые), по которым отпускается 49% отпущенной воды.
Таблица 2.2.15 - Сведения об объемах воды, отпущенной по приборам учета
Показатель |
Ед.изм. |
Показатель |
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс. куб. м |
21839,7160 |
По приборам учета |
тыс. куб. м |
11165,9950 |
По нормативам потребления (расчетным методом) |
тыс. куб. м |
10673,7210 |
2.2.3. Тарифы на услуги водоснабжения
Наибольший удельный вес в структуре водоснабжающих организаций занимает ОАО "Водоканал" на долю которого, приходится 97% объемов холодного водоснабжения. Рост тарифа по ОАО "Водоканал" составил 4,3%, что ниже уровня инфляции. Учитывая незначительную динамику тарифа на услуги водоснабжения, можно сделать вывод о возможности включения в тариф инвестиционной составляющей.
Динамика роста тарифов на услуги водоснабжения приведена в таблице 2.2.16. Динамика роста тарифов на услуги транспортировки по сетям водоснабжения, приведена в таблице 2.2.17.
Таблица 2.2.16 - Тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые организациями коммунального комплекса по г. Якутску
|
2011 ХВС (руб./ без НДС) |
2012 |
||||
Период действия тарифа (руб./м3 без НДС) |
Темп роста % |
|||||
01.01.12 - 30.06.12 |
01.07.12 - 31.08.12 |
01.09.12 - 31.12.12 |
01.09.12/01.01.11 |
Среди 2012/2011 |
||
ОАО "Якутский Гормолзавод" |
27,37 |
27,37 |
29,22 |
31,32 |
114,74 |
105,9 |
ФКУ "ИК-7" УФСИН России по PC (Я |
15,89 |
15,89 |
17,29 |
17,29 |
108,8 |
104,4 |
ГОУ "Республиканский центр образовательной и медико-социальной реабилитации инвалидов |
16,09 |
16,09 |
18,69 |
18,69 |
116,0 |
108,1 |
ООО "Прометей" |
19,29 |
19,29 |
21,63 |
21,63 |
112,2 |
106,1 |
ООО "Жилсервис" п. Кангалассы |
42,09 |
42,09 |
62,19 |
86,68 |
205,9 |
143,3 |
ИП Фокин А.В. |
|
15,45 |
16,53 |
16,53 |
106,9 |
103,5 |
ИП Дудкин В.А. |
|
30,37 |
31,81 |
31,81 |
104,7 |
102,4 |
ООО "Мархинская тепло энергетическая компания" (от скважины ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по PC (Я)) |
38,61 |
38,61 |
40,41 |
40,41 |
104,6 |
102,3 |
ООО "Мархинская теплоэнергетическая компания" (с подъемом от скважины) |
|
18,26 |
18,9 |
18,9 |
|
101,8 |
ОАО "ДСК" |
|
25,46 |
28,33 |
30,5 |
|
108,5 |
ООО "Энергия - 2002" |
|
28,77 |
31,51 |
34,27 |
|
108,0 |
ООО УК "Ильинка" |
|
35,95 |
37,58 |
39,1 |
|
103,7 |
ООО Хатасское ЖКХ (скважина) |
41,92 |
41,92 |
41,92 |
41,92 |
100,0 |
100,0 |
ООО Хатасское ЖКХ (емкость) |
171,2 |
171,2 |
171,2 |
171,2 |
100,0 |
100,0 |
МУП ЖКХ с. Тулагино |
198,4 |
198,4 |
208,5 |
208,5 |
105,1 |
102,5 |
"МУП "Теплоэнергия" (котельная, переданная от ООО "Северная строительная компания", п. Марха) |
|
33,64 |
36,3 |
36,3 |
|
1,040 |
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по PC (Я) |
|
16,36 |
18,29 |
18,29 |
|
105,9 |
ООО "Мархинская управляющая компания |
|
203,98 |
214,41 |
214,41 |
|
102,6 |
ООО "Жилсервис" п. Жатай |
|
28,76 |
30,77 |
32,49 |
|
105,5 |
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ОАО "Водоканал" г. Якутск |
|
|
|
|
|
|
1. МУП "Жилсервис" п. Жатай (услуги водозабора) |
7,92 |
7,92 |
8,42 |
8,69 |
109,7 |
104,3 |
2. Организации коммунального комплекса, приобретающие холодную воду для оказания услуг по централизованному горячему водоснабжению |
19,82 |
19,82 |
21,07 |
21,75 |
|
104,3 |
Организации коммунального комплекса - перепродавцы, приобретающие холодную воду для оказания услуг по холодному водоснабжению |
19,82 |
19,82 |
21,07 |
21,75 |
|
104,3 |
3. Иные потребители |
25,74 |
25,77 |
27,11 |
28 |
|
103,8 |
Таблица 2.2.17 - Тариф по услуге услуги транспортировки по сетям, системы холодного водоснабжения ОАО "Водоканал"
N |
Наименование организации |
Тариф, руб./м3 (без учета НДС) 2011 |
2012 |
|||
Период действия тарифа руб./м3 (без учета НДС) |
Темп роста 2012/2011 |
|||||
01.01.2012 по 30.06.2012 |
01.07.2012 по 31.08.2012 |
01.09.2012 по 31.12.2012 г |
||||
1 |
ООО УК "Ильинка" |
6,61 |
5,87 |
6,1 |
6,1 |
|
2 |
ООО "Прометей" |
5,87 |
5,87 |
6,10 |
6,10 |
1,075 |
3 |
ООО "Бюджетник" |
1,31 |
1,31 |
1734 |
1,34 |
1,011 |
4 |
МУП "Теплоэнергия" |
6,74 |
6,74 |
6,95 |
6,95 |
1,016 |
5 |
ОАО "Якутскэнерго" |
4,97 |
4,97 |
5,15 |
5,15 |
1,018 |
6 |
ООО "Холбос-сеть" |
2,22 |
2,22 |
2,41 |
2,41 |
1,043 |
В структуре тарифа наибольший удельный вес занимают расходы на электроэнергию - 22,6%, отопление - 17,5%, заработная плата с начислениями - 16,4%. Доля ремонтного фонда составляет 1,7%, что явно недостаточно, учитывая высокий уровень износа сетей.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Водоканал" на 2012 г. представлена в таблице 2.2.18.
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19.02.2013 N 128-р утверждена инвестиционная программа ОАО "Водоканал" г. Якутск на 2013 - 2017 г. Общий объем финансирования программы - 4850,59 млн. рублей из которой плата за подключение составляет 642,67 млн. руб. Сведения о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения приведены в таблице 2.2.19.
Таблица 2.2.19 - Сведения о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
Период действия тарифа |
Постановление |
Утвержденный тариф на подключение к системе холодного водоснабжения |
руб./куб. м/сутки |
31 386,0 |
01.10.2012 - 31.12.2012 |
30.08.2010 N 142п Окружная администрация города |
руб./куб. м/сутки |
37491,90* |
06.03.2013 - 31.12.2017 г. |
Постановление Правления ГКЦ - РЭК PC (Я) 06.032013 N 21 |
Таблица 2.2.18 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Водоканал" на 2012 г.
Наименование показателя |
Значение тыс. руб. |
Удельный вес в структуре затрат % |
Затраты на оплату труда |
62 525,41 |
12,20 |
Расходы на хим. реагенты |
6 111,10 |
1,200 |
Отчисления на соц. нужды |
21 446,22 |
4,200 |
Амортизационные отчисления |
29 607,82 |
5,700 |
Электроэнергия |
116 194,75 |
22,60 |
Технологический транспорт |
33 164,31 |
7,00 |
Ремонтный фонд |
8 666,80 |
1,70 |
Налоги, сборы, платежи |
4 726,34 |
0,09 |
Охрана труда и ТБ |
763,82 |
0,10 |
Общепроизводственные расходы |
12 746,25 |
2,50 |
Общехозяйственные расходы |
9 550,85 |
1,90 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
82 229,44 |
15,90 |
Расход теплоэнергии |
90 187,74 |
17,50 |
Прочие (Цеховые расходы) |
38 169,87 |
7,41 |
Итого себестоимость |
516 090,72 |
100 |
Товарная выручка |
523 641,87 |
|
2.3. Сравнительные показатели объемов присоединяемой нагрузки по водоснабжению
Проектные предложения
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.
Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
Расход воды для нужд промышленных предприятий, получающих воду от городского водопровода, принят по данным МУП "Водоканал".
На 1 очередь увеличение водопотребления для нужд промышленных предприятий на 15%. На расчетный срок увеличение водопотребления для нужд промышленных предприятий на 30%.
Расход воды на поливочные нужды определен по норме 50 л/сут на человека.
Полив предусматривается водой из системы городского водопровода.
Таблица 2.3.1 - Расход воды на хозяйственно питьевые нужды, поливка улиц и зеленых насаждений г. Якутск
NN пп |
Степень благоустройства районов жилой застройки |
Существ. |
I очередь |
Расчетный срок (2032 г.) |
||||||
кол-во населения тыс. чел. |
норма водопотребления л/сут на чел. |
расход воды м3/сут |
кол-во населения тыс. чел. |
норма водопотребления л/сут на чел. сред, сут. |
Расход воды м3/сут |
кол-во населения тыс. чел |
норма водопотребления л/сут на чел сред, сут. |
Расход воды м3/сут |
||
1 |
г. Якутск |
297,0 |
50 |
14850 |
320,0 |
60 |
19200,0 |
350,0 |
60 |
21000,0 |
Таблица 2.3.2 - Расходы воды по кварталам г. Якутска на расчетный срок 2032 г.
N пп |
NN квартала |
Степень благоустройства районов жилой застройки |
Кол-во населения тыс. чел. |
Суточный расход воды м3/сут |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Центральная часть |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения |
187.3 |
94400.0 |
2 |
кв. 150 |
0,5 |
252.0 |
|
3 |
кв. 151 |
0.7 |
352.8 |
|
4 |
кв. 152 |
1.1 |
554.4 |
|
5 |
кв. 2 |
5.6 |
2822.4 |
|
6 |
кв. 4 |
6.0 |
3024.0 |
|
7 |
кв. 9, 9а |
5.4 |
2721.6 |
|
8 |
кв. 15 |
1.8 |
907.2 |
|
9 |
кв. 16 |
3.0 |
1512.0 |
|
10 |
кв. 17 + квартал |
2.2 |
1108.8 |
|
11 |
кв. 43 |
3.5 |
1764.0 |
|
12 |
кв. 143 |
1.8 |
907.2 |
|
13 |
кв. 145 |
2.0 |
1008.0 |
|
14 |
кв. 30 |
1.3 |
655.2 |
|
15 |
кв. 31 |
1.5 |
756.0 |
|
16 |
кв. 32 |
0 |
0 |
|
17 |
кв. 34 |
0 |
0 |
|
18 |
кв. 40 |
0.4 |
201.6 |
|
19 |
кв. 41 |
0 |
0 |
|
20 |
кв. 42 |
0.7 |
352.8 |
|
21 |
кв. 52 |
0 |
0 |
|
22 |
кв. 157 |
0 |
0 |
|
23 |
кв. 162 |
1.2 |
604.8 |
|
24 |
кв. 163 |
0.2 |
100.8 |
|
25 |
кв. 164 |
0.4 |
201.6 |
|
26 |
кв. 165 |
0.3 |
151.2 |
|
27 |
кв. 166 |
0.2 |
100.8 |
|
28 |
кв. 167 |
1.4 |
705.6 |
|
29 |
кв. 169 |
0 |
0 |
|
30 |
кв. 170 |
0.9 |
453.6 |
|
31 |
кв. 172 |
0.4 |
201.6 |
|
32 |
кв. 171 Загород |
5.3 |
2671.2 |
|
33 |
кв. 10 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения |
0.6 |
302.4 |
34 |
кв. 11 а, 11 б, 11 в, 11 г, 11 д, 11 е |
3.5 |
1764.0 |
|
35 |
кв. 13 а, 13 б, 13 г, 13 д |
2.1 |
1058.4 |
|
36 |
кв. 14 |
1.3 |
655.2 |
|
37 |
кв. ДСК |
6.2 |
3124.8 |
|
38 |
кв. ВЧ |
1.7 |
856.8 |
|
39 |
кв. 75 |
0.3 |
151.2 |
|
40 |
кв. 76 |
0.4 |
201.6 |
|
41 |
кв. 77 |
0.1 |
50.4 |
|
42 |
кв. 78 |
0.9 |
453.6 |
|
43 |
кв. 84 |
4.7 |
2368.8 |
|
44 |
кв. 85 |
4.3 |
2167.2 |
|
45 |
кв. 83, 87 |
0.6 |
302.4 |
|
46 |
кв. 111 Мерзлотка + Гимеин |
2.9 |
1461.6 |
|
47 |
кв. 112 |
2.8 |
1411.2 |
|
48 |
кв. Борисовка 1 |
1.4 |
705.6 |
|
49 |
кв. Новопортовской |
17.3 |
8719.2 |
|
50 |
кв. Аэропорт |
1.5 |
756.0 |
|
51 |
кв. Борисовка 2 |
2.3 |
1159.2 |
|
52 |
кв. Микрорайон Морха |
21.1 |
10634.4 |
|
53 |
кв. Белое Озеро |
5.1 |
2570.4 |
|
54 |
кв. Пригородный |
0.8 |
403.2 |
|
55 |
кв. 113 Хатын-Урях |
4.5 |
2268.0 |
|
56 |
кв. Сергелях |
5.4 |
2721.6 |
|
57 |
кв. Покровский район дач |
2.2 |
1108.8 |
|
58 |
кв. Мерзлотка |
3.9 |
1965.6 |
|
59 |
кв. ЯПФ |
3.5 |
1764.0 |
Таблица 2.3.3 - Суммарные расходы воды по системе городского водопровода
N п/п |
Наименование потребителей |
Расходы воды м3/сут |
|||||
Существ. |
I очередь |
Расчетный срок (2032 г.) |
|||||
ср.сут. |
макс. сут. К=1,2 |
ср.сут. |
макс. сут. К=1,2 |
ср.сут. |
макс. сут. К=1,2 |
||
г. Якутск | |||||||
1 |
Население |
95933.0 |
115119.0 |
121880.0 |
146256.0 |
139308.0 |
167170.0 |
2 |
Промышленность |
1515,0 |
1817,0 |
1742,0 |
2091,0 |
1970,0 |
2363,0 |
3 |
Поливка улиц и зеленых насаждений |
14850,0 |
14850,0 |
19200.0 |
19200,0 |
21000,0 |
21000,0 |
|
Итого |
112298.0 |
131786.0 |
142822.0 |
167547.0 |
162278.0 |
190533.0 |
Пожарные расходы воды
Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (таблицы N 5 и N 6).
Принято 3 пожара по 55.0 л/с (сущ., и по 70,0 л/с I очередь, расчетный срок).
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят - 15 л/с (3 струи по 5 л/с)
Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит Существующее положение (3 х 55 + 15) х 3,6 x 3=1944,0 м3 1 очередь и расчетный срок (3 x 70+15) х 3,5 x 3=2754,0 м3
Система и схема водоснабжения
Система водоснабжения города принята объединенная хозяйственно-питьевая - противопожарная, низкого давления.
Схема водоснабжения г. Якутска принята следующая на 1 очередь (2016 г.) строительство водозабора ковшового типа на имеющейся площадке существующего водозабора путем его частичной реконструкции.
Схема водоснабжения от ковшового водозабора следующая: от водоприемного ковша-затона через водоприемники вода поступает в камеру насосной станции 1 подъема (проект);
насосами 1-го подъема (проект) по двум водоводам подается на очистные сооружения (проект), расположенные рядом с водозабором;
после очистки вода поступает в резервуары чистой воды емкостью 4x5000 м3 (проект), откуда насосами 2-го подъема (реконстр.) будет подаваться в водопроводную сеть города.
ПСД в 2003 г. стадия "Проект" прошла экспертизу в РС (Я) и РФ. Проект утвержден и начаты строительно-монтажные работы. Производительность водозабора 110 тыс. м3/час.
Строительство водозабора ковшового типа способно решить ряд актуальных проблем, стоящих перед развитием системы водоснабжения. Например, увеличение мощности и забор воды из р. Лена со дна без подсасывания песка. Однако этим проектом не снимается три главные задачи
- производительность водозабора 110 тыс. м3/сут. не обеспечивает потребности города на I очередь (167547,0 тыс. м3/сут). и расчетный срок (190533,0 тыс. м3/сут.), забор чистой воды (при существующем положении сброс условно очищенных стоков осуществляется всего в 400 м от водозабора) и размещение водозабора в черте проектной застройки города. Сброс условно чистых сточных вод со строящихся КОС предусматривается в том же месте, что и из существующих КОС. Потребность города на 1 очередь можно обеспечить только с дополнительной подачей воды лихтером.
На расчетный срок (2032 г.) строительство водозабора в п. Табага (25 км от г. Якутска) при этом существующий водозабор ковшового типа использовать для водоснабжения п. Новопортовской, п. Марха, п. Жатай, п. Тулагино, п. Кангалассы и как резервный для г. Якутска.
Вынос водозабора на коренной берег в районе п. Табага снимает все обозначенные проблемы:
отсутствие "плавающего", постоянно дрейфующего песчаного дна; вынос временного склада с хлором за пределы проектной застройки; забор чистой воды, превосходящей по своим качествам воду с места существующего водозабора;
организацию водоснабжения населения поселков, размещаемых вдоль предполагаемой трассы проекта;
Табагинский водозабор размещается в 25 км выше по течению реки Лены от города Якутска в районе п. Табага. Проект разработан в 80-х годах институтом "Гипрокоммунводоканал" г. Москва, г. Новосибирск. Схема водоснабжения от водозабора подрусловых вод намечалась следующая:
от водоприемника вода по двум самотечным водоводам 0 1200 мм поступает в камеру насосной станции 1 подъема;
насосами 1-го подъема по двум водоводам 0 1000 мм подается на очистные сооружения, расположенные рядом с водозабором. Очистные сооружения будут строиться на отметке земли 207 м.;
после очистки вода поступит в резервуары чистой воды (емк. - 2x10000 м3), откуда будет подаваться по 2 водоводам 0 1000 мм в водопроводную сеть города и водопроводные узлы.
С увеличением мощностей водозаборных сооружений, а также в связи с их переносом в район п. Табага возникает необходимость в реконструкции и строительстве водоузлов.
Водоузел N 5. Необходимо возобновление проектирования и строительства с требуемой мощностью до 50.0 тыс. м3/сут.
Водоузел N 6 производительностью 25 тыс. м3/сут необходима реконструкция с доведением мощности до 50 тыс. м3/сут (ПСД имеется, требуется переработка).
Водоузел N 7. Необходимо проектирование и строительство с требуемой мощностью 200 тыс. м3/сут.
В городе сохраняется также существующая схема водоснабжения с дальнейшей прокладкой магистральных сетей.
Магистральные сети водопровода прокладываются в земле, а также надземно совместно с тепловыми сетями.
Основные мероприятия
Обеспечение водой питьевого качества всех районов города.
1 очередь
1. Строительство водозабора ковшового типа путем его частичной реконструкции производительностью 110 м3/час.
2. Срочный ремонт и реконструкция в/у N 6.
3. Строительство в/у N 5
4. Вынос склада хлора за границу проектной застройки города (в район п. Табага).
5. Реконструкция и плановый ремонт существующих водопроводных сетей с учетом сроков эксплуатации и степени износа.
Расчетный срок
1. Строительство водозабора производительностью 200 м3/час. в районе п. Табага.
2. Строительство в/у N 7
3. Строительство новых водоводов 2 01000 от водозабора в п. Табага до в/у N 7.
4. Строительство кольцевой сети водопровода 0800 от в/у N 7 до в/у N 2.
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
2.3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения. Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких задач:
1. Повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения;
2. Подключение новых потребителей к системе водоснабжения.
2.4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем водоснабжения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 9 063 325,04 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 2.5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 2.5.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Развитие систем водоснабжения |
9 331 846,44 |
0,00 |
0,00 |
314 290,82 |
9 017 555,62 |
2014 год |
90 351,90 |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
85 337,00 |
2015 год |
14 787,28 |
0,00 |
0,00 |
14 787,28 |
0,00 |
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
4 273 114,26 |
0,00 |
0,00 |
9 188,64 |
4 263 925,62 |
2018 год |
244 383,00 |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
219 283,00 |
2019 год |
253 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
243 400,00 |
2020 год |
273 500,00 |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
243 400,00 |
2021 - 2025 годы |
1 796 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
1 696 300,00 |
2026 - 2032 годы |
2 385 910,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
2 265 910,00 |
2.6. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем водоснабжения" приводится в приложении N 2.
2.7. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11 п. Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 3. "Развитие систем водоотведения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоотведения |
||||
4 |
Основные задачи |
1. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоотведения; 2. Подключение новых потребителей к системе водоотведения |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2019 годы II. 2020 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 7 197 960,19 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
||||
Сроки реализации |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
0,00 |
0,00 |
347 800,19 |
6 850 160,00 |
|||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
8 578,05 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
592 520,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 190 390,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
3 038 860,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Повышение надежности и качества водоотведения; - Обеспечение качественными услугами водоотведения. |
3.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Подпрограммы "Развитие систем водоотведения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 года N 128-р "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО Водоканал на 2013 - 2017 годы";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года.
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
3.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
3.2.1. Общая характеристика существующего состояния системы водоотведения
Система водоотведения характеризуется высоким уровнем износа канализационных сетей. Согласно данных статистики на конец 2012 г. одиночное протяжение уличной канализационной сети составляло 166,6 км. из которой 100,0 км. нуждается в замене. Темпы ремонтных работ невысоки,
Одиночное протяжение замененной и отремонтированной уличной канализационной сети составило в 2012 году 2,850 км.
Общий объем водоотведения в 2012 году составил 22629,2 тыс. куб м., в том числе населению 9855,8 тыс. куб. м. Динамика показателей приема сточных вод приведена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 - Динамика показателей водоотведения
N п/п |
Период |
Всего тыс. |
В том числе населению тыс. |
Уд. вес реализации воды населению |
1 |
2008 г. |
24757.4 |
13952.1 |
56.4 |
2 |
2009 г. |
18473.1 |
12649.2 |
68.5 |
3 |
2010 г. |
18329.5 |
12724.6 |
69.4 |
4 |
2011 г. |
18192.9 |
13992.2 |
76.9 |
5 |
2012 г. |
18269.4 |
12901.4 |
70.6 |
Основной объем услуг в сфере водоотведения по состоянию на конец 2012 года оказывают организации, перечень которых приведен в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2 - Перечень предприятий и объемы приема сточных вод в сфере водоотведения
N |
Название предприятий |
Всего, тыс. |
В т.ч. население тыс. |
1 |
Водоотведение всего тыс. |
18269.4 |
12901.4 |
2 |
ОАО Водоканал |
17976 |
12710 |
3 |
ГУП ЖКХ ф.коммункомплектации |
106 |
23 |
4 |
Адм. С. Маган МКУ ГО Якутск |
71.7 |
62.5 |
5 |
МУП ЖКХ с. Тулагино |
115.7 |
105.9 |
Важным фактором воздействия техногенно-антропогенных систем г. Якутска и его пригородов на водные ресурсы является возрастающий забор воды на коммунально-бытовое, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение при низком уровне оборотного и повторного последовательного водопотребления.
Одновременно с ростом водопотребления увеличивается объем сточных вод, сбрасываемых в реку Лену. В связи с тем, что населенные пункты на территории администрации г. Якутска практически не имеют нормативно работающих очистных сооружений канализации, увеличивается химическое, бактериологическое и тепловое загрязнение поверхностных водоемов, особенно реки Лена.
На качество воды поверхностных водоемов оказывают отрицательное влияние организованные и неорганизованные (аварийные) сбросы сточных вод различных предприятий.
В настоящее время схема канализования города следующая: канализационные стоки от жилых благоустроенных, общественных и промышленных зданий по самотечным трубопроводам попадают на квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам в коллекторы N 1 и N 2. От ГНС1, ГНС2 и ГНС3 сточные воды поступают на очистные сооружения канализации. Имеется два выпуска сточных вод с механических очистных сооружений канализации и со сливной станции.
В г. Якутске действуют два канализационных коллектора. Коллектор N 1 введен в эксплуатацию в 1968 г. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2 х 2 м и длиной 3,00 км, проложен по проспекту Ленина до ГНС-3. Коллектор был построен как экспериментальный со сроком эксплуатации 15
Диаметр проложенных в тоннеле труб изменяется от 400 до 700 мм. Пропускная способность 280 л/сек, 1000 м3/час, 24 тыс. м3/сут. Коллектор по всей протяженности находится в аварийном состоянии. На участке от ул. Ф. Попова до ГНС1 произведено строительство нового тоннеля сечением 2,5 х 2,7 м, диаметр трубы 1200 мм.
Канализационный коллектор N 2, - 1000 мм, протяженность 4,2 км эксплуатируется с 1981 г. Проложен вдоль городского канала, пропускная способность 72 тыс. м3/сут. Чугунные трубы коллектора N 2 заменены на стальные. Имеющиеся биологические очистных сооружения имеют производительность 90.0 м3/сут.
Со сливной станции производится сброс стоков промпредприятий, учреждений и жилого сектора в объеме 2278,36 тыс. м3/год.
Сброс неочищенных сточных вод со сливной станции оказывает отрицательное влияние на качество питьевой воды населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки и на рыбные запасы
Из имеющихся на балансе ГУП "Водоканал" 54 канализационных насосных станций в реконструкции или новом строительстве нуждаются 16 КНС.
3.2.2. Тарифы на услуги водоотведения
Рост тарифа по ОАО "Водоканал" составил 4,3%, что ниже уровня инфляции. Учитывая незначительную динамику тарифа на услуги водоснабжения, можно сделать вывод о возможности включения в тариф инвестиционной составляющей.
Динамика роста тарифов на услуги водоотведения приведены в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.3 - Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса по г. Якутску
|
Водоотведение (руб./куб. м.) |
||||
2011 г. |
2012 г. |
||||
В период с 01.01.2012 по 30.06.2012 |
В период с 01.07.2012 по 31.08.2012 |
В период с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
Темп роста 2012/2011 % |
||
ОАО "Якутский Гормолзавод" |
43,52 |
43,52 |
46,08 |
47,62 |
1,041 |
ООО "Жилсервис" п. Кангалассы |
92,65 |
|
107,6 |
124,64 |
1,142 |
ООО УК "Ильинка" |
|
60,03 |
60,03 |
60,03 |
1,000 |
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по PC (Я) |
5,43 |
0 |
0 |
|
|
ООО "Жилсервис" п. Жатай |
|
25,44 |
27,89 |
30,42 |
1,081 |
Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО "Водоканал" г. Якутск |
|
|
|
|
|
Организации коммунального комплекса, приобретающие холодную воду для оказания услуг по централизованному горячему водоснабжению |
38,81 |
38,81 |
41,05 |
42,7 |
1,043 |
Организации коммунального комплекса - перепродавцы, приобретающие холодную воду для оказания услуг по холодному водоснабжению |
38,81 |
38,81 |
41,06 |
43,7 |
1,052 |
- Иные потребители |
38,81 |
39,81 |
41,07 |
44,7 |
1,046 |
В структуре тарифа водоотведения ОАО "Водоканал" наибольший удельный вес занимают статьи: заработная плата с начислениями - 25,59%, электроэнергия - 12,24%, общепроизводственные расходы - 19,52%. Доля ремонтного фонда составляет - 3,26%, что не обеспечивает снижения износа канализационных сетей. Данные о структуре затрат водоотведения приведены в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4 - Плановая структура основных производственных затрат водоотведения на 2012 год:
Наименование показателя |
Значение тыс. руб. |
Удельный вес в структуре затрат % |
Затраты на оплату труда |
131 947,34 |
19,05 |
Расходы на химреагенты |
3 000,00 |
0,43 |
Отчисления на соц. нужды |
45 257,94 |
6,54 |
Амортизационные отчисления |
71 458,80 |
10,32 |
Электроэнергия |
84 784,44 |
12,24 |
Технологический транспорт |
59 695,75 |
8,62 |
Ремонтный фонд |
22 598,34 |
3,26 |
Налоги, сборы, платежи |
611,48 |
0,09 |
Охрана труда и ТБ |
2 452,06 |
0,35 |
Общепроизводственные расходы |
135 167,45 |
19,52 |
Общехозяйственные расходы |
60 501,19 |
8,74 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
75 063,33 |
10,84 |
Итого себестоимость |
692 538,17 |
100 |
Товарная выручка |
716971,12 |
|
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19.02.2013 N 128-р утверждена инвестиционная программа ОАО "Водоканал" г. Якутск на 2013 - 2017 г. Одним из источников финансирования программы является плата за подключение. Сведения о тарифах на подключение к системе водоотведения приведены в таблице приведены в таблице 3.2.5.
Таблица 3.2.5 - Сведения о тарифах на подключение объектов к сетям водоотведения
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
Период действия тарифа |
Постановление |
Утвержденный тариф на подключение к системе холодного водоснабжения |
руб./куб. м/сутки |
11260.0 |
01.10.2012 - 31.12.2012 |
30.08.2010 N 142п Окружная администрация города |
руб./куб. м/сутки |
16355,23 |
06.03.2013 - 31.12.2017 г. |
Постановление Правления ГКЦ - РЭК PC (Я) 06.032013 N 21 |
Одной из основных проблем жилищно-коммунальной сферы города остается отсутствие достаточных финансовых средств на организацию работы по подключению жилых домов к центральной сети канализации города и тем самым поднятия уровня степени благоустройства деревянного сектора жилищного фонда г. Якутска.
3.3. Сравнительные показатели объемов присоединяемой нагрузки по водоотведению
Нормы водоотведения и расходы сточных вод.
Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.
Для неканализованных районов нормы водоотведения принимаются 25 л/сут на чел. для учета сточных вод, направляемых на сливную станцию.
Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 3.3.1 и 3.3.2.
Таблица 3.3.1 - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков
NN пп |
Наименование потребителей |
расходы воды м3/сут |
|||||
Существующее |
I очередь |
Расчетный срок (2032 г.) |
|||||
ср.сут. |
макс. сут. |
ср.сут. макс. сут. |
ср.сут. |
макс. сут. |
|||
г. Якутск | |||||||
1 |
Население |
83941.0 |
100730.0 |
119875.0 |
143850.0 |
121895.0 |
146274.0 |
2 |
Промышленность |
1515,0 |
1817,0 |
1742,0 |
2091,0 |
1970,0 |
2363,0 |
|
Итого |
85456.0 |
102547.0 |
121617.0 |
145941.0 |
123865.0 |
148637.0 |
Расходы сточных вод предприятий приняты по данным АО "Водоканал".
Система и схема канализации
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отвода стоков, с реконструкцией перегруженных участков сети.
От района жилой застройки Прибрежного округа сточные воды поступят в коллектор N 3, намечаемый к прокладке по ул. Чернышевского, Хабарова, до ГНС-4. Диаметр коллектора 500-700 мм, протяженность - 7.0
Санитарно-защитная зона КОС-400 м (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Основные мероприятия
1. Завершение строительства сливной станции производительностью 10,0 т. /сут
2. Расширение биологических очистных сооружений на 1 очередь и расчетный срок, до производительности 160,0 т./сут.
3. Строительство канализационного коллектора N 3 и ГНС4.
4. Аварийно-восстановительные работы канализационного коллектора N 1 по ул. Ленина.
5. Реконструкция и плановый ремонт существующих сетей напорной и самотечной канализации.
6. Реконструкция и плановый ремонт существующих КНС
Таблица 3.3.2 - Расходы сточных вод жилой застройки г. Якутск
NN пп |
Степень благоустройства районов жилой застройки |
Существующее |
1 очередь |
Расчетный срок (2032 г.) |
|||||||||
кол-во населения тыс. чел. |
норма водопотребления л/сут на чел. |
Расход воды м3/сут |
кол-во населения тыс. чел. |
норма водопотребления л/сут на чел сред, сут. |
Расход воды м3/сут |
кол-во населения тыс. чел. |
норма водопотребления л/сут на чел сред, сут. |
Расход воды м3/сут |
|||||
сред. сут. |
макс. сут К=1,2 |
сред. сут. |
макс. сут. К=1,2 |
сред. сут. |
макс. сут. К=1,2 |
||||||||
1 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения |
236,4 |
300 |
709 20,1 |
85104,0 |
249,3 |
350 |
87255,0 |
104706,0 |
285,9 |
360 |
100065,0 |
120078,1 |
2 |
Застройка зданиями с быстродействующими нагревателями и многоточечным водоразбором |
25 |
250 |
6250,0 |
7500,0 |
50,4 |
250 |
12600,0 |
15120,0 |
64,1 |
250,0 |
16025,0 |
19230,0 |
3 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн |
15,0 |
130 |
1950,0 |
2340,0 |
10 |
130 |
1300,0 |
1560,0 |
|
|
|
|
4 |
Застройка зданиями необорудованными внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием из водоразборных колонок |
20,6 |
40 |
824,0 |
988,8 |
10,3 |
40 |
412,0 |
494,4 |
|
|
|
|
5 |
Неучтенные расходы 5% |
291,0 |
|
3997,2 |
4797,0 |
|
|
5708,0 |
6850,0 |
|
|
5805,0 |
696,6 |
|
Итого |
|
|
53941,1 |
100730 |
|
|
119875,1 |
143850,0 |
|
|
121895,1 |
146274 |
3.4. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоотведения. Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких задач:
1. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоотведения;
2. Подключение новых потребителей к системе водоотведения
3.5. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем водоотведения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 7 197 960,19 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 3.6.1 Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 3.6.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Развитие систем водоотведения |
7 197 960,19 |
0,00 |
0,00 |
347 800,19 |
6 850 160,00 |
2014 год |
8 578,05 |
0,00 |
0,00 |
8 578,05 |
0,00 |
2015 год |
2 027,14 |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
2016 год |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
2017 год |
601 215,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
592 520,00 |
2018 год |
28 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
2019 год |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
2020 год |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
3 290 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 190 390,00 |
2026 - 2032 годы |
3 158 860,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
3 038 860,00 |
3.7. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем водоотведения" приводится в приложении N 2.
3.8. Методика оценки достижения конечных результатов Подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11 п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 4.
"Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
- Предоставление качественных услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления; - Обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду |
||||
4 |
Основные задачи |
1. Повышение качества поставляемых для потребителей услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления; 2. Улучшение экологической обстановки города |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 261 525,88 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
||||
Сроки реализации |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
0,00 |
0,00 |
261 525,88 |
0,00 |
|||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
9 695,15 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
4 342,53 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
25 354,90 |
0,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду; - Предоставление качественных услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления; |
4.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановление Правительства от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года.
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
4.2. Характеристика существующего состояния системы утилизации твердых коммунальных отходов
4.2.1 Характеристика сбора ТКО
На территории ГО "город Якутск" установлен контейнерный сбор ТБО. Сбор и вывоз ТБО от жилищного фонда ГО "город Якутск" осуществляется:
- ОАО "Якутская городская транспортная компания" несколько организаций перевозчиков, как правило это домоуправляющие компании, имеющие до 10 единиц спец.техники.
- иные организации, частные предприниматели и физические лица, имеющие как специализированный, так и не специализированный транспорт.
Сбор отходов от населения ГО "город Якутск" осуществляется периодическим объездом жилых микрорайонов мусоровозом по маршруту в соответствии с графиком (ежедневно, кроме воскресенья). В настоящее время сбор отходов в г. Якутске производится в металлические открытые контейнеры (1633 ед.), установленные на оборудованных и необорудованных контейнерных площадках. Большая часть площадок для размещения сборников отходов (контейнерные площадки) не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 "Содержания территорий населенных мест" (отсутствует твердое покрытие, ограждение, не выдержаны нормативные
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Вывоз ТБО от предприятий ГО "город Якутск" осуществляется по заключенным договорам. Перечень организаций осуществляющих сбор и утилизацию ТБО представлен в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1 - Перечень предприятий, осуществляющих утилизацию ТКО
N |
Наименование организации |
Юридический адрес |
1 |
ОАО "ЯГТК" |
677008, г. Якутск, пер. Базовый, 4 |
2 |
с. Табага ОА г. Якутска |
677008, г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 |
3 |
с. Маган ОА г. Якутска |
677904, г. Якутск, с. Маган, ул. Кирова, 1 |
4 |
Микрорайон Кангалассы ОА г. Якутска |
677903, г. Якутск, п. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5 |
5 |
с. Хатассы ОА г. Якутск |
677907, г. Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1 |
6 |
Тулагино-Кильдямский наслег ОА г. Якутска |
677906, г. Якутск, с. Тулагино, ул Первомайская, 4 |
4.2.2. Характеристика предприятий и описание системы утилизации ТБО (сооружения по утилизации ТБО, мощность, вывоз, переработка)
Ежегодно на территории ГО "город Якутск" образуется: 100-120 тыс. тонн ТБО (800000 тыс. м3/год), более 20 тыс. тонн строительных и промышленных отходов, более 1 тыс. тонн биологических и медицинских отходов. Морфологический состав ТБО представлен на рисунке 5.
Рисунок 5 - Морфологический состав ТБО
Динамика объемов захоронения ТБО представлена в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.2 - Динамика объемов захоронения ТБО
Наименование показателя |
Ежегодный объем захоронения ТБО на полигоне, тыс. |
||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2011 |
|
Объем захоронения ТБО и городском полигоне |
340 |
432,5 |
476,5 |
478,9 |
318,251 |
На территории города находится 2 легальные свалки (полигон ТБО и промышленных отходов). Промышленная сортировка и переработка отсутствуют.
В поселке Марха нет места захоронения отходов. Отходы вывозятся на городскую свалку. Происходит захламление отходами, разукомплектованными кузовами автомашин прилегающих территорий. Сточные воды из благоустроенного сектора вывозятся на сливную станцию города Якутска.
Свалка поселка Табага находится в непосредственной близости от села Старая Табага. Свалка переполнена, происходит захламление прилегающих территорий. Свалка не имеет специализированной техники и обслуживающего персонала.
Свалка Тулагино-Кильдямского наслега находится в отработанном карьере по Намскому тракту. Свалка не имеет специализированной техники и обслуживающего персонала. В селе происходит захламление, загрязнение прилегающих территорий, а также сенокосных угодий. Сюда же привозятся сточные воды с благоустроенного сектора. В настоящее время изучается вопрос о переносе свалки в другое место, а также о рекультивации.
Свалка села Хатассы находится в 1,1 км от села, не имеет правоустанавливающих документов. Общая площадь - 4 га. Годовой объем вывоза и размещения ТБО и сухого мусора - 6175 куб. м. Свалка не имеет специализированной техники. Обслуживанием занимается ООО УК "Хатасское ЖКХ". На территории свалки имеется скотомогильник.
Свалка села Маган не имеет правоустанавливающих документов.
Село Пригородный не имеет свалки. Вывоз отходов осуществляется на городской полигон.
Существующие в настоящее время объекты размещения отходов расположены вблизи города и мелких населенных пунктов, система размещения отходов имеет вид децентрализованной.
ОАО "Якутская городская транспортная компания
ОАО "Якутская городская транспортная компания" занимается обслуживанием 2 городских полигонов и сливной станцией города Якутска.
Компания осуществляет:
- вывоз, утилизацию, переработка и обезвреживание бытовых и промышленных отходов;
деятельность, связанную с обезвреживанием и размещением опасных отходов;
хранение на промышленных площадках опасных отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятия;
- сбор отходов;
- использование отходов;
- обезвреживание отходов;
транспортирование отходов;
На балансе ОАО "Якутская городская транспортная компания" находятся действующий полигон N 1 для утилизации твердых бытовых отходов и сухого мусора, расположенный на 9 км Вилюйского тракта и полигон N 2 для вывоза брикетов и строительного мусора, расположенный на Хатынг-Юряхском шоссе.
Полигон N 1 - Вилюйский тракт, 9 км.
Введен в эксплуатацию в 1972 году, при допустимой нормативной эксплуатации - 10-15 лет, глубина залегания отходов до 10-11 м. Остаточная емкость полигона около 1000 тыс. м.
Общая площадь полигона N 1 составляет 32 га, используемая под полигон - 17 га. Полигон расположен в 9 км от города. Протяженность подъездной дороги к полигону N 1 составляет 9 км - асфальт, непосредственно к карте полигона - грунтовая 1,2 км.
На основании анализа документации и проведенных исследований по полигону сухого мусора на Вилюйском тракте, 9 км и на основании российской версии стандартов ИСО 14000 и ИСО 19000 по системам управления окружающей средой были сделаны следующие выводы:
1. Современное экологическое состояние полигона оценивается как критическое.
2. Городской полигон не приспособлен к дальнейшей эксплуатации, так как фактически выработал ресурс заполнения ТБО, в связи с этим необходимо его скорейшее закрытие с последующей рекультивацией.
Полигон N 2 - Хатынг-Юряхское шоссе, 6 км.
Введен в эксплуатацию в 1972 году, глубина залегания отходов до 8 метров. Остаточная емкость полигона 750 тыс. м3. Мощность - 50000 т/год.
Общая площадь полигона N 2 составляет 43,6131 га, используемая - 10 га. Полигон расположен в 8 км от центра города. Протяженность подъездной дороги к полигону N 2 составляет 6 км - асфальт, непосредственно к карте полигона - грунтовая 2 км. Ближайший водный объект находится на расстоянии 4 км - озеро Хатынг-Юрях.
Сливная станция.
Сливная станция и трубопровод протяженностью 1 390 п.м. диаметром 500 мм используется на праве безвозмездного пользования.
Для выполнения указанных работ на полигонах, обслуживаемых ОАО "Якутская городская транспортная компания используется спецтехника, указанная в таблице 4.2.3.
Таблица 4.2.3 - Основные показатели работы автотехники предприятия по захоронению ТБО на полигоне ОАО ЯГТК
Наименование показателя |
Грузовые автомобили |
Экскаваторы |
Бульдозеры |
Количество, ед. |
2 |
1 |
3 |
Этап технологического цикла (складирование, уплотнение) |
перевалка грунта |
погрузка грунта |
уплотнение |
Тип двигателя (карбюраторный, дизельный) |
карбюраторный |
дизельный |
дизельный |
Грузоподъемность, т |
3,5 |
X |
X |
Вместимость ковша, куб. м |
X |
0,25 |
X |
Тип ходового устройства |
X |
колесный |
X |
Потребность |
17 рейсов в смену |
203,5 м3 в смену |
X |
Продолжительность смены, ч |
6 ч х 2 смены |
6 ч х 2 смены |
6 ч х 2 смены |
ОАО "Якутская городская транспортная компания" также проводит утилизацию трупов животных путем сжигания в биотермических ямах на территории скотомогильника.
4.2.3. Тарифы на услуги утилизации ТБО
Постановлением Правления Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) от 23.11.2011 г. по г. Якутску тарифы на утилизацию ТБО установлены для одной организации - ОАО ЯГТК г. Якутск. Динамика тарифа приведена в таблице 4.2.4.
Таблица 4.2.4 - Динамика тарифа на утилизацию ТБО
Наименование организации |
Период действия тарифа руб./куб. м без НДС |
Темп роста тарифа % |
||||
2011 г. |
с 01.01.12 по 30.06.12 |
с 01.07.12 по 31.08.12 |
с 01.09.12 по 31.12.12 |
Средн. 2012 г. к 2011 г. |
01.09.12 к 01.01.11 |
|
ОАО ЯГТК |
55,75 |
55,75 |
56,63 |
56,63 |
100,8 |
101,6 |
В структуре тарифа на утилизацию ТБО наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда с начислениями 27%, ГСМ - 29%, услуги сторонних организаций по содержанию полигона - 23,6%. Структура затрат приведена в таблице 4.2.5.
Таблица 4.2.5 - Структура затрат по утилизации ТБО ОАО ЯГТКТО на 2012 г.
N п/п |
Затраты |
Всего затрат тыс. руб. |
Удельный вес в структуре затрат % |
1 |
Затраты на оплату труда |
6947,2 |
20,1 |
2 |
Отчисления на соц. нужды всего |
2382,9 |
6,9 |
3 |
Амортизационные отчисления |
378,4 |
1,1 |
4 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств в том числе: |
1009,0 |
2,9 |
4.1 |
ремонтный фонд (капитальный ремонт) |
1009,0 |
2,9 |
5 |
Электроэнергия на технологические нужды |
1263,5 |
3,7 |
6 |
Прочие прямые расходы всего в том числе: |
16113,1 |
46,6 |
6.1 |
Оплата проезда в отпуск |
520,1 |
1,5 |
6.2 |
Внутренне обслуживание (собств.) |
7723,1 |
20,9 |
6.2.1 |
расходы на ГСМ |
7723,1 |
20,9 |
6.3 |
Услуги производственного характера (сторонние организации) в том числе: |
8180,2 |
23,6 |
6.3.1 |
рекультивация |
2780,7 |
8,0 |
6.3.2. |
ограждение полигона |
1092,7 |
3,2 |
6.3.3 |
прочие |
4306,8 |
12,4 |
6.4 |
Прочие затраты всего в том числе: |
189,7 |
0,5 |
6.4.1 |
Налоги, сборы, платежи и отчисления всего в том числе: |
189,7 |
0,5 |
|
земельный налог |
175,1 |
0,5 |
|
транспортный налог |
17,1 |
0,0 |
7 |
Итого прямые затраты |
28094,0 |
81,2 |
8 |
Цеховые расходы всего, в том числе: |
2134,4 |
6,2 |
9 |
Общехозяйственные расходы всего, в том числе: |
1662,3 |
4,8 |
9.1 |
содержание сбытовых организаций |
|
4,8 |
9.2 |
содержание исполнительной дирекции |
1662,3 |
|
9.3 |
другие |
|
|
10 |
Итого себестоимость |
31890,8 |
92,2 |
11 |
Валовая прибыль |
2712,2 |
7,8 |
11.1 |
Прибыль на прочие цели |
2712,2 |
7,8 |
|
НВВ |
34603,0 |
100 |
4.3. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются предоставление качественных услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления и обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду.
Для достижения поставленных целей необходимо решение нескольких задач:
1. Повышение качества поставляемых для потребителей услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления;
2. Улучшение экологической обстановки города.
4.4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 34 670,98 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 4.5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 4.5.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды |
261 525,88 |
0,00 |
0,00 |
261 525,88 |
0,00 |
2014 год |
3 633,30 |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
2015 год |
9 695,15 |
0,00 |
0,00 |
9 695,15 |
0,00 |
2016 год |
4 342,53 |
0,00 |
0,00 |
4 342,53 |
0,00 |
2017 год |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
2018 год |
25 354,90 |
0,00 |
0,00 |
25 354,90 |
0,00 |
2019 год |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
2020 год |
52 500,00 |
0,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.6. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды" приводится в приложении N 2.
4.7. Методика оценки достижения конечных результатов Подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 5.
"Развитие систем наружного освещения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения |
||||
4 |
Основные задачи |
- Повышение уровня освещенности; - Создание художественного облика зданий и сооружений |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 406 259,43 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
||||
Сроки реализации |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
0,00 |
0,00 |
406 259,43 |
0,00 |
|||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
25 040,87 |
0,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
25 050,00 |
0,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
36 352,51 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
39 093,62 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Повышение уровня освещенности; - Создание художественного облика зданий и сооружений |
5.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Развитие систем электроснабжения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года;
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Устав МУП "Горсвет".
5.2. Характеристика существующего состояния
Освещение территории населенных пунктов является одним из показателей качества жизни населения, которая способствует повышению комфортности жизни населения, снижению преступности и автомобильной аварийности на улицах населенных пунктов. Освещенность территорий населенных пунктов является социально-направленным, которая нуждается в планово-программном подходе.
В тоже время необходимо учесть, что наружное электроосвещение является отдельной производственной деятельностью в электроэнергетике. Данное направление регламентируется специальными правилами, ГОСТами и нормативными документами, то есть совмещение с распределительными сетями исключено.
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", основным собственником объектов электроэнергетики в части освещения улиц и дворовых территорий города Якутска является Городской округ "город Якутск" (частично собственниками объектов являются физические и юридические лица различных форм организации).
По заказу Городского округа, техническое обслуживание сетей наружного освещения, текущий и капитальный ремонт наружного освещения осуществляется муниципальным унитарным предприятием (МУП) "Горсвет". Это единственное специализированное предприятие на территории городского округа.
Данное предприятие было создано в 2004 году в ходе реформирования Правительством РС (Я) предприятий электроэнергетики республики, в том числе ГУП "Горэнерго". МУП "Горсвет" был выведен из состава ГУП "Горэнерго". В результате, функционирование предприятия стало в прямой зависимости от объемов выделяемых средств из бюджета города, предприятие не имеет другого источника на содержание и развитие.
Согласно инвентаризации на 20 января 2011 года протяженность линий наружного освещения по городу Якутску составляет 323,5 километров. Общее количество опор 8656 шт., в том числе: металлических опор - 7188, торшерных опор - 739, железобетонных опор - 70, деревянных опор - 659 шт. (совместный подвес). В 2012 г. планируется передача ПМУП "Горсвет" наружного освещения "белое озеро" - 465 (совместный подвес) от ОАО "Якутскэнерго", 164 опоры - новые объекты по ул. Автодорожная, микрорайон "Мерзлотка", микрорайон "Стерх", улица Очиченко, ул. Пилотов, прочие объекты планируемые к передаче на баланс от ГУ "СГЗ при правительстве РС (Я)": Вилюйский тракт - 281 шт. Общее количество светильников 10172 шт. без учета новых объектов.
Линии наружного освещения г. Якутск находятся в собственности Окружной Администрации города Якутска и в хозяйственном ведении МУП "Горсвет".
В связи с непланомерной работой по капитальному ремонту из-за недофинансирования данного вида работ линии наружного освещения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, 4569 опорам (53%) требуется капитальный ремонт.
Для удовлетворения потребности населения городского округа необходимо дополнительное строительство более 117,5 км линий электропередач наружного освещения с установкой более 3 266 светильников.
Из-за ограниченности бюджета города, для реализации строительства вышеуказанных объектов энергетики необходимо привлечение других источников финансирования, в том числе внебюджетных и кредитных средств.
В тоже время, постоянный рост тарифа на электрическую энергию и стоимости энергетического оборудования, эксплуатационных материалов, при расширении территории освещения города приведут к увеличению затрат, что отрицательно скажется на формирование бюджета города.
С целью снижения расходов на электроосвещение городского округа необходимо проведение реконструкции всей существующей системы с применением современных технологий.
Экономия электроэнергии при освещении города может быть также достигнута путем рационального управления продолжительностью горения светильников и выбором моментов их включения и отключения в зависимости от действия факторов, влияющих на освещенность городских улиц.
В соответствии с сезонными циклами изменения длительности дня и ночи необходимо корректировать график режимов работы светильников, добиваясь минимального времени их горения без ухудшения освещенности улиц.
Перевод осветительного оборудования на двухрежимную работу позволит существенно экономить электроэнергию, затрачиваемую на освещение города. Разделение режимов освещения на "вечернее", когда горят все светильники, и "ночное", когда половина светильников отключается, позволяют сократить время горения светильников и сэкономить электроэнергию, потребляемую светильниками.
Также, уровень потребления электроэнергии можно сократить до 30% при применении двухставочного тарифа, "ночное" и "дневное". Для этого необходимо применить приборы учета электропотребления нового поколения с выводом сигналов на пункты Энергосбыта.
В настоящее время сети наружного освещения не соответствуют ГОСТ Р50597-93 "Безопасность дорожного движения", "Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов" от 1988 года N 130 и СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", в связи с чем, перевод сети наружного освещения на двухрежимную работу невозможен.
Приведение в нормативное состояние системы наружного освещения магистральных улиц окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры города.
Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана несоответствием уровня освещенности нормативным показателям, значительным ростом количества автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения в вечерние и ночные часы.
Решение обеспечения потребностей города Якутска в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем решения частных задач не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы управления муниципальным образованием пунктом 27 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий имеющих четкие критерии эффективности их реализации.
5.3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня освещенности;
2. Создание художественного облика зданий и сооружений.
5.4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем наружного освещения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 406 259,43 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 5.5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Якутской городской Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 5.5.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Развитие систем наружного освещения |
406 259,43 |
0,00 |
0,00 |
406 259,43 |
0,00 |
2014 год |
1 678,75 |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
2015 год |
1 847,32 |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
201 6 год |
2 196,36 |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
2017 год |
25 040,87 |
0,00 |
0,00 |
25 040,87 |
0,00 |
2018 год |
25 050,00 |
0,00 |
0,00 |
25 050,00 |
0,00 |
2019 год |
36 352,51 |
0,00 |
0,00 |
36 352,51 |
0,00 |
2020 год |
39 093,62 |
0,00 |
0,00 |
39 093,62 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
2026 - 2032 годы |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
5.6. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем наружного освещения" приводится в приложении N 2.
5.7. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 6.
"Развитие систем электроснабжения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Развитие систем электроснабжения городского округа "город Якутск" |
||||
2 |
Основание для разработки Подпрограммы |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
||||
3 |
Заказчик Подпрограммы |
Окружная администрация города Якутска в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики |
||||
4 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
5 |
Соисполнители |
Структуры Окружной администрации города Якутска и городского округа "город Якутск", муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск", ПАО "Якутскэнерго" |
||||
6 |
Основные цели Подпрограммы |
Предоставление качественных услуг в сфере электроэнергетики - Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий |
||||
7 |
Основные задачи Подпрограммы |
- Повышение надежности и эффективности функционирования системы электроснабжения - Обеспечение электроснабжением новых потребителей - Повышение уровня освещенности, создание художественного облика зданий и сооружений |
||||
8 |
Перечень основных мероприятий |
Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей высокого напряжения; Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей низкого напряжения; - Прочие мероприятия по электроснабжению; - Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по электроснабжению; - Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных семьям, имеющим 3-х и более детей; - Обеспечение электроснабжением жилых кварталов и микрорайонов; - Обеспечение электроснабжением садоводческих, огороднических и дачных участков; - Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей к системе электроснабжения. |
||||
9 |
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 3 114 533,06 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
||||
Сроки |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
Всего |
0,00 |
88 310,04 |
717 183,02 |
2 309 040,00 |
||
2014 год |
0,00 |
32 749,73 |
19 649,84 |
713 680,00 |
||
2015 год |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
314 410,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486 960,00 |
||
2017 год |
0,00 |
49 611,00 |
50 733,90 |
341 320,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
83 783,29 |
452 670,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
110 100,00 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
120 100,00 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
181 200,00 |
0,00 |
||
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
- Повышение надежности и качества электроснабжения; - Обеспечение качественными услугами электроснабжения. |
6.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Развитие систем электроснабжения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Приказ Минэнерго России от 24 сентября 2012 года N 449 "Об утверждении Инвестиционной программы ОАО АК "Якутскэнерго" на 2013 - 2015 годы";
- Приказ Минэнерго России N 1034 от 25 декабря 2015 года "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Якутскэнерго" на 2016 - 2018 годы";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года;
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Устав МУП "Горсвет".
6.2. Характеристика существующего состояния
В настоящее время основным поставщиком электроэнергии на территории городского округа "город Якутск" является Якутская ГРЭС. Станция поставляет электроэнергию в девять улусов Центрального энергорайона Якутии, выдавая потребителям вырабатываемую электроэнергию и тепло для системы централизованного теплоснабжения города Якутска. Входит в состав ПАО "Якутскэнерго". Электрическая мощность станции составляет 368 МВт, тепловая мощность - 572 Гкал/час.
В конце 2017 года планируется ввести в эксплуатацию Якутскую ГРЭС-2. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей.
На территории городского округа "город Якутск" в настоящее время сложилась критическая ситуация по обеспечению земельных участков, кварталов индивидуальной застройки (КИЗ), садово-огороднических товариществ (СОТ), дачно-строительных кооперативов (ДСК), жилищно-строительных производственных кооперативов (ЖСПК) городского округа "город Якутск" (далее - Объекты) качественной электроэнергией. Сложившаяся ситуация является следствием выделения органами местного самоуправления земельных участков физическим и юридическим лицам без градостроительного плана земельного участка, что, в свою очередь, повлекло отсутствие существующих и перспективных нагрузок и схем электроснабжения, а также отсутствие источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению.
Существующие системы электроснабжения данных Объектов имеют характер аварийности, ненадежности, ветхости по причине неорганизованного, бесконтрольного строительства объектов электроснабжения силами застройщиков, которые не отвечают требованиям НТД, правил противопожарной безопасности и представляют опасность поражения электрическим током для населения и скота. Это электрическое оборудование и сети зачастую не обслуживаются и фактически являются бесхозяйными.
Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения приводит к неэффективному использованию энергоресурсов: низкому коэффициенту полезного действия мощностей и большим потерям электроэнергии.
SWOT-анализ текущего состояния системы электроснабжения городского округа "город Якутск"
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
- введение в эксплуатацию ЯГРЭС-2; - закон о снижении энерготарифов на дальнем востоке; - наличие доступных достаточных ресурсов природного газа, как топлива для электрогенерации; наличие утвержденного Генерального плана ГО "город Якутск"; - наличие льготных тарифов на технологическое присоединение к инфраструктуре ПАО "Якутскэнерго" и |
удаленность объектов электроснабжения от существующих линий электроснабжения, что обуславливает высокие капитальные затраты на подключение; значительная сезонность проведения строительно-монтажных работ по электрификации, обусловленная климатом; - высокая стоимость строительно-монтажных работ, обусловленная климатом |
средств в республиканском бюджете на единовременную адресную материальную помощь малоимущим и отдельным категориям граждан; - наличие достаточного количества республиканских подрядных организаций, имеющих значительный опыт работ в области электрификации; наличие республиканских проектных организаций, имеющих значительный опыт в проектировании объектов электроснабжения. |
и географическим положением; значительный износ объектов электроснабжения; - дефицит существующих мощностей трансформаторных станций; - большое количество бесхозяйных сетей электроснабжения; |
Возможности (О) |
Угрозы (Т) |
- значительный интерес зарубежных инвесторов к сотрудничеству в сфере развития коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" и топливно-энергетического комплекса; естественный и миграционный прирост численности населения городского округа "город Якутск"; - увеличение количества вводимого жилья; использование возобновляемых источников энергии. |
монополизация рынка энергетических ресурсов и энергоснабжения на территории Республики Саха (Якутия); - ухудшение финансовой ситуации в стране, и в связи с этим сокращение муниципального бюджета и снижение платежеспособности населения; - аварии и другие чрезвычайные ситуации из-за значительного износа электрических сетей; чрезвычайные ситуации возникающие в СОТ, СОНТ и ДСК в связи с недобросовестными членами и председателями данных территориальных образований. |
Также в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных кооперативах и тому подобных объединениях граждан остро стоит проблема с недобросовестными председателями и членами, которые не платят за использованную электроэнергию. В связи с этим часто возникают конфликтные ситуации между потребителями и поставщиками электроэнергии.
С 2014 года в рамках данной муниципальной программы были реализованы мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям кварталов индивидуальной застройки (КИЗ).
Механизм реализации раздела КИЗ осуществлялся через заключение договоров по технологическому присоединению с ОАО АК "Якутскэнерго" и городским округом "город Якутск". Мероприятия по технологическому присоединению выполнялись до каждого потребителя (физического лица) КИЗ, СОТ, ДСК, ЖСПК городского округа "город Якутск", включенных в настоящую Программу земельных участков.
Перечень выполненных мероприятий по технологическому присоединению КИЗ
N |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Строительство систем электроснабжения: |
|
50033348,38 |
1 |
Микрорайон ИЖС мкрн. Марха - ул. Тепличная, Славянская, Кобяйская, Мастахская, Аграрная, Восточная, пер. Степной |
2014 |
1 823 619,14 |
2 |
СОТ "Зеленая балка" |
2014 |
1 730 450,88 |
3 |
Молодежный поселок "Спутник-2" |
2014 |
6 054 821,80 |
4 |
Мкрн. Марха - ул. Просторная, Жатайская, Осенняя |
2014 |
1 600 062,77 |
5 |
Ж/сектор ул. Газомагистральная, Миронова, Тихонова, Стрекаловского, квартал Новопортовской, г. Якутск |
2014 |
10 068 825,62 |
6 |
ИЖС "Птицефабрика" |
2014 |
11 872 897,85 |
7 |
ИЖС "Сергеляхское поле" |
2014 |
7 752 151,53 |
8 |
ДСК "Бэстээх" |
2014 |
9 130 518,79 |
6.3. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для устойчивого роста экономики городского округа "город Якутск", обеспечивающего повышение уровня жизни населения, повышения надежности функционирования систем электроснабжения, предоставление качественных услуг в сфере электроэнергетики, обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких задач:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Повышение надежности и эффективности функционирования системы электроснабжения
2. Обеспечение электроснабжением новых потребителей
3. Повышение уровня освещенности, создание художественного облика зданий и сооружений.
Настоящая Программа рассчитана на долгосрочный период - 2014 - 2032 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению N 1 к настоящей Программе.
6.4. Система подпрограммных мероприятий
На время действия программы главным направлением стратегии развития системы электроснабжения городского округа "город Якутск" является обеспечение надежности электроснабжения и полный охват электроснабжением жилых кварталов и микрорайонов, пригородных населенных пунктов и дачных участков.
Исходя из этого, в течение 2014 - 2032 годов планируется проведение организационных и технических мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения территорий в которых отсутствует возможность подключения к сетям электроснабжения.
Основные мероприятия приведены с следующей таблице:
Планируемые мероприятия по подключению к электрическим сетям
N |
Наименование территории |
Местонахождение |
Количество участков |
Количество подключенных участков |
Стоимость проделанных работ, руб. |
Общая стоимость работ, руб. |
Примечания |
1 |
ЖСПК Тускул |
Покровский тракт, 10-16 км |
3180 |
250 |
54 434 764,00 |
274 016 374,78 |
согласно проекту |
2 |
мкр. ТСН Моисеевка |
с. Хатассы |
1200 |
408 |
36 682 880,93 |
105 525 168,58 |
согласно проекту |
А также для повышения надежности функционирования системы электроснабжения по инвестиционной программе ПАО "Якутскэнерго" на 2016 - 2018 годы предусмотрены следующие виды работ:
- Реконструкция с заменой масляных выключателей ММО и HLD на элегазовые ВГТ-110 на Якутской ГРЭС
- Реконструкция с заменой маслонаполненных вводов ГБМЛП-100 на высоковольтные ввода типа ГКЛП на Якутской ГРЭС;
- Выполнение мероприятий по уменьшению зазоров в проточной части компрессора ГТЭ 45-3 ГТУ Якутской ГРЭС;
- Реконструкция газового хозяйства водогрейных котлов Якутской ТЭЦ;
- Разработка проекта реконструкции котла ГМ-60 с модернизацией газового оборудования и консервации котлов ТС-35, ГМ-50, турбин Т-6-35, П-6-35 Якутской ТЭЦ;
- Разработка технических решений по адаптации САУиР (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС;
Разработка технических мероприятий и прогрессивных конструкторских решений с последующей заменой градирни Якутской ГРЭС (1 секции) без нарушения технологического процесса;
- Реконструкция с заменой оборудования на тепловых пунктах г. Якутска;
- Реконструкция т/с от ТК-23 кв. 114 до УТ-1 кв. 66 г. Якутска;
- Строительство ЦТП в кв. "А" г. Якутска;
- Строительство ЦТП в кв. "Б" г. Якутска;
- Строительство перемычки от 67 кв. до ТК по ул. Дежнева;
- Строительство тепловых сетей от кв. "Б" до ТК по ул. Дежнева;
- Разработка и реализация технических решений по автоматизации процессов регулировки и управления режимами системы теплоснабжения г. Якутска;
- Реконструкция центров питания в г. Якутске (установка элегазовых выключателей на стороне 110 кВ и вакуумных выключателей на стороне 6 кВ на ПС 110 кВ Хатынг-Юрях);
- Реконструкция ВЛ 04/10 кВ, принятых по Концессионному
соглашению, в том числе: КТП "П/л Огонек", КТП "Весна", КТП "Бытовик-Тепловик", КТП "П/л Радуга", КТП "Стерх", КТП "Дома офицеров";
- Реконструкция КЛ, ВЛ 04/6/10 кВ г. Якутска, в том числе:
Реконструкция кабельно-воздушных линий 10 кВ РП 9, Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ КТП Дальняя, Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ КТП Малая Марха, Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ КТП Теплицы, КЛ-6 кВ ТП Балет - ТП 69 квартал N 4, КЛ-6 кВ ТП Институт мерзлотоведения - Л-4, Реконструкция перехода через Талое озеро КЛ-6 кВ ПС Набережное - РП-12 В-1, В-2, ВЛ-6 кВ Л - Сортировочная с ПС Маган, ВЛ-6 кВ Л-М. Марха с ПС Марха, ВЛ-6 кВ Л-5 квартал с ПС Х-Юрях, ВЛ-6 кВ Л-Зеленстрой и ПС Северная, ВЛ-6 кВ Л-РП - 10-1 с ПС Центральная, ВЛ-6 кВ Л-Маяковского с РП-10 ПС Центральная, ВЛ-6 кВ Л - Л. Чайкиной с ПС Набережная;
- Мероприятия по развитию распределительных сетей В Л 6/04 кВ по городу Якутску для обеспечения технологического подключения потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт;
- Мероприятия для обеспечения технологического подключения потребителей г. Якутска максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт;
- Мероприятия по развитию распределительных сетей ВЛ 6/04 кВ по городу Якутску для обеспечения технологического подключения потребителей" (свыше 670 кВт);
- Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Якутска (в соответствии с требованиями ПП РФ N 861 от 27.12.2004);
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем электроснабжения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 2 975 849,77 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 5.5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия),
Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Развитие систем электроснабжения |
3 114 533,06 |
0,00 |
88 310,04 |
717 183,02 |
2 309 040,00 |
2014 год |
766 079,57 |
0,00 |
32 749,73 |
19 649,84 |
713 680,00 |
2015 год |
320 975,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
314 410,00 |
2016 год |
486 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486 960,00 |
2017 год |
441 664,90 |
0,00 |
49 611,00 |
50 733,90 |
341 320,00 |
2018 год |
536 453,29 |
0,00 |
0,00 |
83 783,29 |
452 670,00 |
2019 год |
110 100,00 |
0,00 |
0,00 |
110 100,00 |
0,00 |
2020 год |
120 100,00 |
0,00 |
0,00 |
120 100,00 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
2026 - 2032 годы |
181 200,00 |
0,00 |
0,00 |
181 200,00 |
0,00 |
6.6. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем электроснабжения" приводится в приложении N 2.
6.7. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 7.
"Развитие систем газоснабжения"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере газоснабжения |
||||
4 |
Основные задачи |
1. Повышение надежности функционирования и эффективности газотранспортной системы 2. Подключение новых потребителей к системе газоснабжения |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 1 430 655,28 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации |
||||
Сроки |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
Развитие систем газоснабжения |
0,00 |
333 343,42 |
567 609,28 |
529 702,58 |
||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
10 000,00 |
33 115,15 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
561,04 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
17 325,99 |
87 326,11 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
59 048,85 |
6 172,41 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
69 910,99 |
5 079,49 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
62 261,54 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
137 378,21 |
137 878,21 |
183 170,95 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
185 965,21 |
186 565,21 |
247 953,62 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Повышение надежности и качества газоснабжения; - Обеспечение качественными услугами газоснабжения. |
7.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Развитие систем газоснабжения" (далее Подпрограмма) являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- Генеральный план г. Якутска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2032 года;
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
7.2. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
Ресурсоснабжающей организацией по газоснабжению в городском округе "город Якутск" является АО "Сахатранснефтегаз".
В настоящее время газоснабжение городского округа "город Якутск" осуществляется согласно подпрограмме "Газоснабжение" муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 года", разработанного ООО "Энергоцентр" (г. Москва) в 2012 году, утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутска от 02 февраля 2015 года "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014 - 2032 года", также и согласно схеме газоснабжения городского округа "город Якутск" разработанного Управлением газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз".
Формирование газораспределительной системы началось в середине 60-х годов, а эксплуатация - с 1968 года со строительством и вводом магистральных газопроводов, газопроводов-отводов высокого давления и газораспределительной станции (ГРС). На сегодня износ уличных сетей г. Якутска составляет более 65%. Ряд газопроводов по техническим показателям и срокам эксплуатации требуют замены.
В соответствии с "Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 года N 312, продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), наружных и внутридомовых трубопроводов газоснабжения - 20 лет, газовых плит - 10 лет (за счет средств собственников квартир), водогрейных колонок - 7 лет.
Поставку газа по магистральным газопроводам в систему газоснабжения городского округа "город Якутск" обеспечивает АО "Сахатранснефтегаз" от Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений.
По состоянию на I квартал 2016 года в г. Якутске протяженность распределительных газопроводов составила - 1315,18 км, количество ГРП - 171 ед., ГРУ - 187 ед., ГРС - 2 ед. Количество реконструированных газопроводов за 2013 - 2016 годы составила 5252,3 м, количество сданных газораспределительных сетей - 59 605,28 м.
Таблица 6.2.1 - Количество потребления газа по категориям
N |
Категория потребителей |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
2015 |
1. |
Многоквартирные дома |
тыс. м3 |
15268,06 |
16687,89 |
18950,24 |
2. |
Частный сектор |
тыс. м3 |
99660,74 |
104314,00 |
102667,29 |
3. |
Котельные и прочие потребители |
тыс. м3 |
1169079 |
1181644 |
1167392 |
4. |
Всего |
тыс. м3 |
1284008,19 |
1302645,87 |
1289009,13 |
Реализация газа потребителям городского округа "город Якутск" составила за 2013 г. - 1 284 008,19 тыс. м3; за 2014 г. - 1 302 645,87 тыс. м3; за 2015 г.- 1 289 009,13 тыс. м3.
По состоянию на III квартал 2015 года количество газифицированных многоквартирных домов составила 1219 ед., частных жилых домов..
Добавить перечень сделанных существенных работ!
В связи с проводимой в последние годы политикой децентрализации системы теплоснабжения, переходом на местное отопление, резко возросла нагрузка сетей по расходу газа. В результате этого пропускная способность существующих газовых сетей высокого и низкого давления не отвечает современным требованиям.
Реконструкция и модернизация существующих газовых сетей города Якутска ведется только с 2002 года очень медленными темпами в связи с низкими объемами финансирования, которые с 2002 по 2008 года составили не более 30 млн. руб.
Газификация дач, микрорайонов ИЖС в основном ведется за счет собственных средств населения, далеко не у всех есть такие финансовые возможности, в связи с этим, газифицироваться может не каждая желающая семья без государственной поддержки.
Необходимость разработки программы продиктована первостепенной важностью стоящих перед городским округом целей, также исходя из масштабов предстоящих работ, огромных финансовых затрат и технической сложности.
Таблица 6.2.2. SWOT-анализ текущего состояния системы газоснабжения городского округа "город Якутск"
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
- наличие доступных достаточных ресурсов природного газа; наличие утвержденного Генерального плана ГО "город Якутск" и схемы газоснабжения; - наличие льготных тарифов на технологическое присоединение к инфраструктуре АО "Сахатранснефтегаз" и средств в республиканском бюджете на единовременную адресную материальную помощь малоимущим и отдельным категориям граждан; - наличие достаточного количества республиканских подрядных организаций, имеющих значительный опыт работ в области газификации; наличие республиканских проектных организаций, имеющих значительный опыт в проектировании газопроводов. |
удаленность объектов газоснабжения от существующих газопроводов, что обуславливает высокие капитальные затраты на газификацию; значительная сезонность проведения строительно-монтажных работ по газификации, обусловленная климатом; - высокая стоимость строительно-монтажных работ, обусловленная климатом и географическим положением; значительный износ объектов газоснабжения; - локальность и изолированность газотранспортных систем (сезонная неравномерность газопотребления); - отсутствие внешнего источника инвестирования; |
Возможности (О) |
Угрозы (Т) |
- значительный интерес зарубежных инвесторов к сотрудничеству в сфере развития коммунальной инфраструктуры ГО "город Якутск" и топливно-энергетического комплекса; естественный и миграционный прирост численности населения городского округа "город Якутск"; - увеличение количества вводимого жилья; - улучшение экологической ситуации и условии жизни населения; |
- ухудшение финансовой ситуации в стране, и в связи с этим сокращение муниципального бюджета и снижение платежеспособности населения; - аварии и другие чрезвычайные ситуации на из-за значительного износа газопроводов; - значительный рост цены на газ. |
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории на бесплатной основе.
Предоставленные земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, в связи, с чем необходимо выполнить работы по газификации и электроснабжению.
Реализация мероприятий по инженерному обустройству земельных участков, предоставленных многодетным семьям, будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего жилищного строительства.
Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Российской Федерации.
7.3. Сравнительные показатели объемов присоединяемой нагрузки по газоснабжению
Таблица 6.3.1 - Планируемые для размещения объекты газоснабжения
NN |
Перечень планируемых объектов |
Форма собственности |
Сведения о планах и программа х СЭР |
В границах первоочередного освоения. | |||
1. Распределительные газопроводы (I категория) | |||
ЯГРЭС, ЯГРЭС-2 | |||
2. Распределительные газопроводы "Центральной" части города (II категория) | |||
3. Распределительные газопроводы (II категория) ГРС - Якутск - "войсковая часть" | |||
4. Распределительные газопроводы (II категория) в направлении Птицефабрики | |||
5. Распределительные газопроводы (I и II категории) в районе "Покровский тракт" | |||
6. Распределительные газопроводы (I и II категория) в районах ул. Якутская, Новопортовского квартала и аэропорта. | |||
7. Распределительные газопроводы (II категория) в районе Промзоны (в границах улиц Дзержинского - Автострада 50 лет Октября - Кальвица - граница аэродрома - район Водоузла М1) | |||
На расчетный срок (2032 г.) | |||
1. Распределительные газопроводы ЯГРЭС-1, ЯГРЭС-2 | |||
2. Распределительные газопроводы "Центральной части" города | |||
3. Распределительные газопроводы (VII категория) в направлении Птицефабрики. | |||
4. Распределительные газопроводы - район "Покровский тракт" | |||
5. Распределительные газопроводы в районе промзоны (в границах улиц Дзержинского - Автострада 50 лет Октября - Кальвица - граница аэродрома - район Водоузла III) | |||
6. Распределительные газопроводы (I и II категория) микрорайонов Марха и Сатал |
Таблица 6.3.2 - Объекты газоснабжения, включенные в Программу для обеспечения надежности и развития, подключения новых потребителей
Мероприятия по повышению надежности газоснабжения (40-летние газопроводы) |
протяженность (м) |
Стоимость работ (руб., с НДС) |
|
1 |
Газопровод в/д по ул. Якутская от ул. П. Алексеева до ул. Дзержинского + кот. ЯГИТИ ДУ. 400 мм |
3454 |
48 026 878,56 |
2 |
Газопровод в/д по ул. Дзержинского до ул. Леваневского д. 300 от ШУ N 5 до Некрасова(до кот. ГМЗД и ЯКСМК) |
1525 |
16 143 569,64 |
3 |
Газопровод в/д по ул. Красильникова от заглушки возле насосной до ГГРП-2 по ул. Автодорожная д. 300 мм |
1672 |
22 107 919,68 |
4 |
Газопровод н/д по ул. Аммосова от ул. Ярославского до ТЦ Кружало д. 219 мм |
370 |
3 430 965,60 |
5 |
Газопровод н/д по ул. Б. Марлинского от ул. Леваневского до ул. Ф. Попова(от ул. Леваневского до Кальвица д. 219 мм, от ул. Кальвица до ул. Ф. Попова д. 159 мм) |
1159 |
10 164 793,68 |
6 |
Газопровод н/д по ул. Губина от ул. Чиряева до ул. Кальвица д. 219 мм |
1532 |
13 629 072,96 |
7 |
Газопровод н/д по ул. П. Осипенко д. 159 мм от ул. Леваневского до ГРП N 8 |
353 |
2 788 389,36 |
8 |
Газопровод н/д по ул. Леваневского от ул. Кирсанова до Осипенко д. 159 мм |
673 |
5 316 107,76 |
9 |
Газопровод в/д к ГРП-51 от ул. Автодорожная д. 80 мм |
837 |
3 930 410,15 |
10 |
Газопровод н/д от ул. Ярославского от ул. Кулаковского до пер. Музейный д. 219 мм |
1564 |
14 506 384,30 |
11 |
Газопровод в/д по ул. Ярославского (от ул. Кулаковского до выхода к котельной 61 квартала д. 108 мм) (от котельной ДП-1 до места врезки ЯПТА д. 108 мм) |
771 |
4 413 204,00 |
12 |
Газопровод в/д по ул. Аммосова от ул. Ярославского до ул. Чернышевского д. 159 мм |
436 |
3 444 016,34 |
13 |
Газопровод в/д по ул. Чкалова от ул. Чепалова до выхода к котельной школы N 3 д. 89 мм |
427 |
2 004 201,36 |
14 |
Газопровод в/д к котельной по ул. авто дорожная, 17 д. 108 мм |
114 |
652 536,00 |
15 |
Газопровод в/д по Объездному шоссе от пер. Базовый до Вилюйского тракта д. 159 мм |
2200 |
17 378 964,00 |
16 |
Газопровод в/д к котельной 4 квартала от газопровода Ду. 426 мм по ул. П. Алексеева д. 108 мм |
835 |
4 779 540,00 |
17 |
Газопровод в/д котельной Радиоцентра д. 108 мм |
284 |
1 626 516,00 |
18 |
Газопровод в/д и н/д по ул. П. Алексеева от ул. Якутская до ул. Орджоникидзе д. 400 мм |
6903,5 |
91 778 648,68 |
19 |
Газопровод в/д, н/д по ул. Чиряева от. П. Алексеева до Хабарова |
1035 |
12 395 643,46 |
20 |
Газопровод в/д от моста через озеро "Сайсар" до ул. Ф. Попова вдоль ул. Дежнева, Кулаковского, Чернышевского, Хабарова д. 300 мм |
5492 |
72 621 240,46 |
21 |
Газопровод в/д от Красильникова по Сергеляхскому шоссе до ГРП ПТФ Ду. 300 мм |
4400 |
49 765 193,98 |
22 |
Газопровод в/д от переулка Кальвица - Б. Чижика до переулка Некрасова - Дзержинского Ду. 300 мм |
1673 |
22 122 042,12 |
23 |
Газопровод в/д по трассе авиапорта от ул. Якутская до ГРП д. 219 мм, д. 273 мм |
3049 |
32 078 289,64 |
24 |
Газопровод в/д по ул. Каландарашвили д. 219 мм. |
903 |
16 315 833,52 |
25 |
Газопровод к котельной авиапорта д. 159 мм |
330 |
1 888 920,00 |
26 |
Газопровод в/д от. ул. П. Алексеева до ГРП N 5 д. 108 мм. |
916 |
8 789 946,12 |
27 |
Газопровод в/д по ул. Короленко д. 219 мм |
267 |
2 590 302,28 |
28 |
Подводящий газопровод в/д к ГРП Кожкомбината г. Якутска д. 219 мм. |
532 |
9 158 326,64 |
29 |
Газопровод в/д к котельной ангаров N 1 и N 2 Авиапорта д. 108 мм. |
983 |
6 688 686,28 |
30 |
Газопровод в/д к котельной автобазы "Якуттяжстрой" д. 108 мм. |
19 |
108 756,00 |
31 |
Газопровод в/д к котельной Гимеина (от места врезки у ГРП-9 до котельной) д. 159 мм. |
191 |
1 508 731,92 |
32 |
Газопровод в/д к котельной СВФУ (ранее ЯГУ) д. 146x6 мм. |
211 |
2 163 635,32 |
33 |
Газопровод в/д к котельной ЯГТК по пер. Базовый, 4 д. 89 мм. |
27,5 |
129 076,20 |
34 |
Газопровод в/д по ул. Чернышевского (от врезки в газопровод к войсковой части до котельной автобазы Якутдортранс) д. 159 мм. |
1130 |
8 926 005,60 |
35 |
Газопровод в/д и низкого давления к ГРП Гимеина от ГРП к Котельной д. 273; д. 159 мм. |
254 |
2 184 450,12 |
36 |
Газопровод в/д по Жорницкого до ПГБ Строительного рынка и до ПГБ "17 квартала" д. 108 мм |
505 |
2 890 620,00 |
|
Всего |
47027 |
518 447 817,73 |
7.4. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере газоснабжения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких задач:
1. Повышение надежности функционирования и эффективности газотранспортной системы;
2. Подключение новых потребителей к системе газоснабжения
7.5. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем газоснабжения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
В таблице 6.5.1. определены сроки проведения мероприятий по газификации направлений кварталов городского округа "город Якутск".
Таблица 6.5.1. Сроки проведения мероприятий по газификации направлений кварталов
Наименования кварталов / сроки |
Всего средств, тыс. руб. |
Бюджет ГО "город Якутск", тыс. руб. |
Бюджет PC (Я), тыс. руб. |
Внебюджетные источники, тыс. руб. |
2017 - 2019 годы |
122 917,85 |
58 517,18 |
0,00 |
64 400,66 |
мкр. Багарах, с. Хатассы |
13 214,99 |
7 928,99 |
0,00 |
5 286,00 |
микрорайон Марха (левая сторона ул. Строда и Намского тракта) |
12 698,71 |
7 619,23 |
0,00 |
5 079,49 |
Старая Табага |
2 216,03 |
1 329,62 |
0,00 |
886,41 |
микрорайон Новая Табага |
30 916,19 |
3 316,19 |
0,00 |
27 600,00 |
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков выданных семьям, имеющим 3-х и более детей" |
63 871,93 |
38 323,16 |
0,00 |
25 548,77 |
2020 - 2025 годы |
457 927,36 |
137 378,21 |
137 378,21 |
183 170,95 |
микрорайон Марха (правая сторона ул. Строда и Намского тракта) |
126 929,48 |
38 078,84 |
38 078,84 |
50 771,79 |
СОТы с. Пригородное |
74 837,08 |
22 451,13 |
22 451,13 |
29 934,83 |
квартала с. Маган |
19 205,13 |
5 761,54 |
5 761,54 |
7 682,05 |
Покровский тракт, 15-16 км (правая сторона) |
25 679,05 |
7 703,71 |
7 703,71 |
10 271,62 |
Тулагино-Кильдямский наслег |
12 599,63 |
3 779,89 |
3 779,89 |
5 039,85 |
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков выданных семьям, имеющим 3-х и более детей" |
198 676,99 |
59 603,10 |
59 603,10 |
79 470,80 |
2026 - 2032 годы |
619 884,05 |
185 965,21 |
185 965,21 |
247 953,62 |
Ур-ще Ярин, с. Хатассы |
112 092,33 |
33 627,70 |
33 627,70 |
44 836,93 |
Тулагино Кильдямский наслег |
26 502,26 |
7 950,68 |
7 950,68 |
10 600,90 |
Покровский тракт 10-15 км |
410 730,14 |
123 219,04 |
123 219,04 |
164 292,06 |
Квартал 111 |
57 087,75 |
17 126,33 |
17 126,33 |
22 835,10 |
Квартал 100 |
13 471,57 |
4 041,47 |
4 041,47 |
5 388,63 |
7.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 1 430 655,28 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблице 6.5.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 6.6.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Развитие систем газоснабжения |
1 430 655,28 |
0,00 |
333 343,42 |
567 609,28 |
529 702,58 |
2014 год |
942,29 |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
2015 год |
43 115,15 |
0,00 |
10 000,00 |
33 115,15 |
0,00 |
2016 год |
561,04 |
0,00 |
0,00 |
561,04 |
0,00 |
2017 год |
104 652,10 |
0,00 |
0,00 |
17 325,99 |
87 326,11 |
2018 год |
65 221,26 |
0,00 |
0,00 |
59 048,85 |
6 172,41 |
2019 год |
74 990,48 |
0,00 |
0,00 |
69 910,99 |
5 079,49 |
2020 год |
62 261,54 |
0,00 |
0,00 |
62 261,54 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
458 427,36 |
0,00 |
137 378,21 |
137 878,21 |
183 170,95 |
2026 - 2032 годы |
620 484,05 |
0,00 |
185 965,21 |
186 565,21 |
247 953,62 |
7.7. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие систем газоснабжения" приводится в приложении N 2.
7.8. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 8.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Паспорт подпрограммы
1 |
Основание для разработки Подпрограммы |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе "город Якутск", обеспечивающих снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта на 40% от уровня 2007 г. |
||||
4 |
Основные задачи |
информационное обеспечение муниципальной политики города Якутска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение темпов роста расходов потребителей на оплату энергоресурсов; снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов и воды; снижение удельного потребления энергоресурсов и воды в жилищном фонде, бюджетных учреждениях, в жилищно-коммунальной инфраструктуре; повышение КПД действующих энергетических установок; снижение потерь энергоносителей и воды в инженерных сетях; повышение энергетической эффективности зданий и сооружений; ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии; повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности систем тепло-, водоснабжения. |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансирования составляет 473 480,35 тыс. руб. |
||||
Сроки |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0,00 |
0,00 |
473 480,35 |
0,00 |
||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
4 451,40 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
434,13 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
105 387,23 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
6 729,59 |
0,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
22 600,00 |
0,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
22 678,00 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
22 600,00 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
120 250,00 |
0,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
168 350,00 |
0,00 |
||
480,35 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
- Снижение потерь тепловой энергии по муниципальному образованию до 16,9%; - Снижение среднего удельного расхода топлива на котельных муниципальному образованию до 0,167 т.у.т.; - Снижение удельного расхода топлива на электростанциях муниципальному образованию до 0,152 т.у.т.; - Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи стоков до 0,75 квт*ч/куб. м; - Снижение расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 0,11 Гкал/ куб. м (за год); - Снижение расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади 80,26 кВт*ч/кв. м(за год); - Снижение энергоёмкости валового муниципального продукта к уровню 2007 года 40%. |
8.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее Подпрограмма) являются:
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
8.2. Характеристика текущего состояния
Для оценки ресурсных затрат и издержек в таблицах ниже в разрезе вида реализуемого топливно-энергетического ресурса и воды (далее - ТЭРиВ) представлены топливно-энергетические балансы городского округа "город Якутск" (далее - город Якутск).
Таблица 1-1. Общий баланс тепловой энергии по городу Якутск*
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
3 315 242,9 |
3 393 300,0 |
2 |
Отпуск в сеть |
3 289 247,1 |
3 366 562,3 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
2 554 515,8 |
2 605 226,8 |
|
3.1 |
Частный сектор |
93 197,1 |
100 623,1 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
1 475 469,2 |
1 502 152,6 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
543 080,3 |
549 699,6 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
43 231,6 |
44 931,3 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
368 738,7 |
378 314,0 |
|
3.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
30 798,8 |
29 506,2 |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
572 757,2 |
590 727,2 |
* - значения сведены по данным организаций: ПАО "Якутскэнерго", МУП "Теплоэнергия", ООО "СахаЭлектроГаз", ООО "Энергия-2002", ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА", МУП "ЖКХ с. Тулагино", ГБУ PC (Я) "РБ N 1 - НЦМ", ПК "Якутское потребительское общество", ООО "Роскатех"
Таблица 1-2. Общий баланс электрической энергии по городу Якутск*
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
1 |
Выработка электроэнергии (ЭЭ) на территории МО "город Якутск" |
тыс. кВт*ч |
1 653 170,0 |
1 664 966,0 |
1.1 |
Поступление в сеть МО "город Якутск" |
1 032 756,0 |
1 037 564,0 |
|
2 |
Потери ЭЭ в линиях электропередач |
184 649,0 |
180 999,0 |
|
3 |
Потери ЭЭ в трансформаторах |
22 668,0 |
22 991,0 |
|
4 |
Реализация, в том числе: |
816 285,0 |
825 142,0 |
|
4.1 |
Частный сектор |
57 273,3 |
66 099,4 |
|
4.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
224 413,6 |
228 179,5 |
|
4.3 |
Бюджетные учреждения |
123 645,4 |
122 831,2 |
|
4.4 |
Промышленные потребители |
45 627,4 |
43 630,8 |
|
4.5 |
Прочие потребители |
291 518,8 |
292 716,6 |
|
4.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
73 806,5 |
71 684,5 |
* - значения сведены по данным организации ПАО "Якутскэнерго"
Таблица 1-3. Общий баланс водоснабжения по городу Якутск*
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
1 |
Общий водозабор (подъем воды) |
тыс. м3 |
26818,6 |
26217,8 |
2 |
Отпуск в сеть |
26721,7 |
26120,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
20828,4 |
20655,6 |
|
3.1. |
Частный сектор |
221,9 |
204,3 |
|
3.2. |
Многоквартирный жилой фонд |
9097,5 |
9380,2 |
|
3.3. |
Бюджетные учреждения |
2352,7 |
2308,2 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
1195,1 |
1168,3 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
1274,9 |
1375,8 |
|
3.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
6686,2 |
6218,8 |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
5020,3 |
4574,1 |
* - значения сведены по данным организаций: АО "Водоканал", ООО "Энергия-2002", ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА"
Таблица 1-4. Общий баланс газа по городу Якутск*
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 факт |
2014 факт |
1 |
Реализация газа, в том числе: |
тыс. куб. м |
1284008,0 |
1302600,0 |
1.2 |
Частный сектор |
78056,4 |
79748,5 |
|
1.3 |
Многоквартирный жилой фонд |
14070,3 |
15985,1 |
|
1.4 |
Бюджетные учреждения |
23276,0 |
21348,0 |
|
1.5 |
Промышленные потребители |
887939,0 |
885373,0 |
|
1.6 |
Теплоснабжающие организации |
181499,0 |
193933,0 |
|
1.7 |
Прочие потребители |
191294,0 |
201946,0 |
* - значения сведены по данным организации УГС АО "Сахатранснефтегаз"
Исходя из приведённых сведений средняя доля издержек (потерь) передаваемых ресурсов за 2014 год составила:
Тепловая энергия - 17,5%;
Электроэнергия - 19,7;
Вода - 17,5%.
Следует принять во внимание, что фактическая доля потерь при передаче тепловой, электрической энергии и воды может быть выше в связи с отсутствием исчерпывающей информации по всем ресурсоснабжающим организациям.
По общим балансам следует провести анализ энергоёмкости групп потребителей, выделение типов ресурсов с наибольшими затратами в общем муниципальном балансе. Сведённые значения доли затрат реализуемых ресурсов по группам потребителей приведены на рисунках ниже.
Группа потребителей, определённая как "Другие ресурсоснабжающие организации" является ресурсоснабжающими организациями, осуществляющие перепродажу ресурсов, сведения по реализации, которых за отчётный период отсутствуют.
Рисунок 1-2. Доли затрат тепловой, электрической энергии и воды по группам потребителей города Якутска за 2014 год
Рисунок 1-3. Доли затрат природного газа по группам потребителей города Якутска за 2014 год
В разрезе потребителей тепловой энергии основная доля реализации приходится на МЖФ, высокая доля затрат также приходится на бюджетные учреждения.
В разрезе потребителей электроэнергии стоит отметить МЖФ, бюджетные учреждения и прочие организации в состав, которых также входят ресурсоснабжающие организации.
Доля затрат воды в основном приходится на население МЖФ, приблизительно 30% подаваемого ресурса перепродаётся другими
водоснабжающими организациями, отчётные данные о реализации, которых отсутствуют.
В отношении потребления природного газа наибольшая доля затрат ресурса приходится на промышленные объекты. Следует отметить, что электрогенерирующие (в том числе когенерирующие) объекты относятся к "Промышленным потребителям". Остальные теплоснабжающие организации как потребители природного газа осуществляют потребление только около 13,9% от общего реализуемого объёма.
Общий анализ энергоёмкости потребителей города Якутска в дальнейшем позволит определить основные направления проведения политики энергосбережения и повешения энергетической эффективности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", а также техническим заданием область охвата муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической производится по следующим секторам реализации (группам потребителей) топливно-энергетических ресурсов и воды:
1. Муниципальный сектор;
2. Многоквартирный жилищный фонд (МЖФ);
3. Коммунальная инфраструктура;
4. Промышленный сектор;
5. Транспортная инфраструктура;
6. Городское хозяйство.
8.2.1 Муниципальный сектор
В состав бюджетно-финансируемых организаций городского округа города Якутск входит порядка 400 организаций, из них к муниципальному сектору относятся всего 194 организации. Данными организациям в основном являются объекты сфер образования, культуры и спорта. На территории ГО "город Якутск" расположено более 50 детских садов и более 70 школ и лицеев.
Электроснабжения объектов муниципального сектора
Основным и единственным источником электроснабжения объектов, финансируемых муниципальным образованием, является ПАО "Якутскэнерго". Доля затрачиваемой электрической энергии муниципальным сектором составляет 1,5% от общего количества реализованной электрической энергии на территории городского округа и приблизительно 10% от реализуемого объёма по всей бюджетной сфере. Ниже представлены данные о потреблении электрической энергии бюджетными организациями:
Распределение затрат электроэнергии
N |
Наименование |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
1 |
Общий объём реализованной электрической энергии ПАО "Якутскэнерго" |
тыс. кВт*ч |
816285 |
825142 |
2 |
Объём электрической энергии, реализованной по бюджетным организациям |
123645,4 |
122831,2 |
|
3 |
Объём электрической энергии, реализованной по муниципальному сектору |
12220,9 |
12050,3 |
Следует отметить, что примерно половина затраченной электрической энергией сектором приходится на системы наружного освещения, относящихся к городскому хозяйству (см. раздел 3.6).
В соответствии со статистическими данными на сегодняшний день оснащённость приборами учёта электрической энергии составляет 94%, что позволяет производить коммерческий учёт не менее 95% потребляемой электроэнергии по муниципальному сектору.
Характерным для данного сектора основным электропотребляющим оборудованием являются устройствами систем освещения, компьютеры и периферия, вспомогательное устройства и оборудование.
В условиях низкой оснащённости высокоэнергоэффективными светильниками со светодиодными лампами и системами автоматического регулирования освещением следует сказать, что основной потенциал сбережения электроэнергии в бюджетных организациях муниципального сектора сосредоточен именно в системах освещения.
Теплоснабжение объектов муниципального сектора
Теплоснабжение бюджетных организаций на территории города Якутск осуществляет перечень следующих организаций:
Объемы затрачиваемой тепловой энергии бюджетными организациями
N |
Наименование организации |
Объем отпуска тепловой энергии бюджетным организациям, Гкал |
|
2013 год |
2014 год |
||
1 |
ПАО "Якутскэнерго" |
347639 |
349731 |
2 |
ООО "Сахаэлектрогаз" |
2820 |
2820 |
3 |
ООО "Энергия-2002" |
1178 |
1415 |
4 |
ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА" |
8732 |
8732 |
5 |
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство с. Тулагино" |
10993 |
11579 |
6 |
ГБУ PC "РБ N 1 - НЦМ" |
309 |
309 |
7 |
ПК "Якутское потребительское общество" |
1620 |
1620 |
8 |
ООО "Роскатех" |
- |
" |
9 |
МУП "Теплоэнергия" |
150999 |
153327 |
10 |
Итого, в том числе |
524290 |
529533 |
11 |
по муниципальному сектору |
104964 |
101776 |
Всего на муниципальный сектор приходится 3,9% от общего количества реализованной тепловой энергии на территории городского округа и 21,9% тепловой энергии от годового объема бюджетных организаций.
В соответствии со статистическими данными на сегодняшний день производить учёт 63,6% потребляемой тепловой энергии от общей реализации.
Основное потребление тепловой энергии для данного сектора приходится на нужды отопления и вентиляции. Основополагающим направлением по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является внедрение узлов учёта, автоматизированных узлов управления систем отопления (АУУ СО), индивидуальных регуляторов температуры на отопительные приборы.
Водоснабжение объектов муниципального сектора
По данным ресурсоснабжающих организаций объемы воды затрачиваемой бюджетными организациями в период с 2013 по 2014 год выглядит следующим образом:
Объемы затрачиваемой воды бюджетными организациями
N |
Наименование организаций |
2013 год, тыс. м3 |
2014 год, тыс. м3 |
1 |
ОАО "Водоканал" |
2351,5 |
2307,5 |
2 |
ООО "Энергия-2002" |
1,2 |
0,7 |
3 |
ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА" |
- |
- |
4 |
Итого |
2352,7 |
2308,2 |
Объемы, затрачиваемые муниципальным сектором ГО "города Якутск" в 2013 и 2014 годах, составили:
Объемы затрачиваемой воды муниципальным сектором
N |
Наименование |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
1 |
Общий объём реализованной воды |
тыс. м3 |
20828,4 |
20655,6 |
2 |
Объём воды, реализованной по бюджетным организациям |
2352,7 |
2308,2 |
|
3 |
Объём воды, реализованной по муниципальному сектору |
318,0 |
290,3 |
Всего на муниципальный сектор приходится 1,4% от общего количества реализованной воды на территории городского округа и 12,6% от годового реализуемого объема по бюджетным организациям.
В соответствии со статистическими данными на сегодняшний день производить учёт 100% потребляемой воды от общей реализации.
Основное потребление воды для данного сектора приходится на хозяйственно-питьевые нужды граждан (работников, учащихся, воспитанников, посетителей). Высокопотенциальным направлением ресурсосбережения для данного сектора является внедрение узлов учёта и экономичных водоразборных устройств.
Газоснабжение объектов муниципального сектора
Газоснабжение бюджетных организаций на территории ГО "города Якутск" осуществляется компанией управление газораспределительных сетей ОАО "Сахатранснефтегаз". Объем затраченного газа бюджетными организациями за 2014 год составил 21348 тыс. м3, что составляет порядка 1,5% от общей реализации по городу Якутск.
Объемы реализации природного газа по бюджетным организациям
N |
Наименование |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
1 |
Общий объём реализованного природного газа |
тыс. м3 |
1376134,7 |
1398333,6 |
2 |
Объём природного газа, реализованного по бюджетным организациям |
23276,0 |
21348,0 |
|
3 |
Объём природного газа, реализованного по муниципальному сектору |
- |
- |
На сегодняшний день реализация природного газа по муниципальному сектору не производится.
8.2.2. Жилищный фонд
По состоянию на 01.01.2015 площадь жилищного фонда составляет 4979,2 тыс. м2. Преобладающим типом застройки (до 50%) является традиционная малоэтажная бревенчатая и брусчатая застройка, значительная часть которой введена до 1920 года. Сводная информация из действующих документов в срезе жилищного фонда сведена в таблице 3.3-1. На рисунках ниже представлено распределение жилого фонда (многоквартирные дома, частный сектор) по материалам ограждающих конструкций и году постройки.
Основные характеристики МКД г. Якутск*
Показатель |
Размерность |
Значение |
Количество жилых домов |
шт. |
17 097 |
Общая площадь жилого фонда |
тыс. м2 |
4 979,2 |
Площадь жилого фонда, намеченная к капитальному ремонту |
тыс. м2 |
2 100,0 |
Жилищная обеспеченность |
м2/чел |
20,4 |
Периоды застройки зданий: |
|
|
до 1920 г. |
% |
24,6% |
1921-/945 гг. |
% |
0,9% |
1946 - 1970 гг. |
% |
13,2% |
1971 - 1995 гг. |
% |
18,6% |
после 1995 г. |
% |
57,3% |
Материал конструкций зданий: |
|
|
Арб/п |
% |
22,1% |
кирпичные |
% |
0,5% |
деревянные |
% |
49,0% |
крупноблочные и панельные |
% |
28,5% |
* на основании МП "Комплексное развитие ЖКХ г. о. "Город Якутск" на 2013 - 2017 гг."
8.2.2.1.1 Распределение жилого фонда по материалу конструкции
8.2.2.1.2 Разбивка зданий жилого фонда по годам постройки
В период с 2004 по 2010 год проводился крупномасштабный капитальный ремонт жилого фонда, охвативший площадь 2 982,2 тыс. м2 (около 65% всей жилищной застройки). Программой комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства на период 2013 - 2017 гг., к требующим ремонта жилым помещениям, по состоянию на 2015 год, отнесено 2100 тыс. м2, что составляет 42% от общей площади жилой застройки города.
Низкая теплоизолирующая способность ограждающих конструкций стен, окон и горизонтальных поверхностей зданий приводит к колоссальным тепловым потерям. Вкупе с суровыми климатическими условиями региона этот фактор играет значимую роль. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что жилищный фонд города Якутска обладает большим потенциалом энергосбережения.
Текущее потребление энергетических ресурсов многоквартирным жилым фондом, а также частным сектором в округе Якутске по состоянию представлены в таблице 3.6-2.
Потребление энергетических ресурсов жилым фондом
Годовое потребление ресурсов |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
Частный жилой сектор | |||
Тепловая энергия |
тыс. Гкал |
93197,1 |
100623,1 |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
57273,3 |
66099,4 |
Вода |
тыс. |
221,9 |
204,3 |
Газ природный |
тыс. |
78056,4 |
79748,5 |
Многоквартирный жилой сектор | |||
Тепловая энергия |
тыс. Гкал |
1475469,2 |
1502152,6 |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
224413,6 |
228179,5 |
Вода |
тыс. |
9097,5 |
9380,2 |
Газ природный |
тыс. |
14070,3 |
15985,1 |
8.2.2.1.3 Доли затрат используемых ресурсов по жилому фонду
В соответствии с рисунком выше можно сказать, что по жилищному фонду основная часть потребляемой воды, тепловой и электрической энергии приходится на многоквартирный жилой сектор. Высокая доля потребления природного газа частным сектором обусловлена использованием ресурса для нужд индивидуального теплоснабжения.
В соответствии со статистическими данными на сегодняшний день оснащённость систем потребителей приборами учёта приведена в таблице ниже.
Количество установленных приборов учёта по многоквартирному сектору
N |
Перечень потребляемых ресурсов |
Количество установленных приборов учёта, шт. |
Количество приборов учёта необходимо установить, шт. |
1 |
Тепловая энергия |
944 |
2281 |
2 |
Электроэнергия |
803 |
662 |
3 |
Газ природный (поквартирные приборы) |
14899 |
59194 |
Объём реализации воды по приборам учёта по многоквартирному сектору примерно составляет 66,6%, остальные реализуемые объёмы учитываются расчётно-нормативным методом.
Основное потребление воды для данного сектора приходится на хозяйственно-питьевые нужды граждан. Потенциальным направлением водосбережения для данного сектора является внедрение узлов учёта и пропаганда экономии для жителей домов.
Основное потребление тепловой энергии для данного сектора приходится на нужды отопления и вентиляции. Основополагающим потенциальным направлением по теплосбережению является внедрение узлов учёта, автоматизированных узлов управления систем отопления (АУУ СО), индивидуальных регуляторов температуры на отопительные приборы.
Основное потребление электроэнергии для многоквартирного сектора приходится хозяйственно-бытовые приборы граждан. Потенциальным направлением электросбережения для данного сектора является пропаганда экономии электроэнергии для жителей домов, модернизация устройств общедомового освещения.
На сегодняшний день потенциал энергосбережения природного газа для многоквартирного сектора невысокий, необходимо установка индивидуальных приборов учёта для 80% потребителей.
8.2.3 Системы коммунальной инфраструктуры
Система электроснабжения
Энергосистема Республики Саха состоит из трех не связанных между собой энергорайонов - Южно-Якутского, Центрального и Западного, а также зоны децентрализованного энергоснабжения - Северного района, в настоящее время являющейся энергоизбыточной.
Организацией, осуществляющей централизованное электроснабжение в городе Якутске, является ПАО "Якутскэнерго". Отчётные показатели деятельности организации приведены в таблице ниже. Источниками электрической энергии на территории ГО "город Якутск" являются:
- Якутская ГРЭС-1 электрической мощностью 193 МВт
- Якутская ТЭЦ электрической мощностью 12 МВт.
Отчётные показатели деятельности ПАО "Якутскэнерго"
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Выработка электроэнергии (ЭЭ) на территории МО "город Якутск" |
тыс. кВт*ч |
1 653 170,0 |
1 664 966,0 |
1.1 |
Поступление в сеть МО "город Якутск" |
1 032 756,0 |
1 037 564,0 |
|
2 |
Потери ЭЭ в линиях электропередач |
184 649,0 |
180 999,0 |
|
3 |
Потери ЭЭ в трансформаторах |
22 668,0 |
22 991,0 |
|
4 |
Реализация, в том числе: |
816 285,0 |
825 142,0 |
|
4.1 |
Частный сектор |
57 273,3 |
66 099,4 |
|
4.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
224 413,6 |
228 179,5 |
|
4.3 |
Бюджетные учреждения |
123 645,4 |
122 831,2 |
|
4.4 |
Промышленные потребители |
45 627,4 |
43 630,8 |
|
4.5 |
Прочие потребители |
291 518,8 |
292 716,6 |
|
4.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
73 806,5 |
71 684,5 |
Суммарные потери в сетях электроснабжения за 2014 год составили 19,7% от общего отпуска в сеть города Якутска, потери в линиях электропередач - 17,4%, потери в трансформаторных - 2,3%.
На территории городского округа "город Якутск" в настоящее время сложилась критическая ситуация по обеспечению земельных участков, кварталов индивидуальной застройки (КИЗ), садово-огороднических товариществ (СОТ), дачно-строительных кооперативов (ДСК), жилищно-строительных производственных кооперативов (ЖСПК) городского округа "город Якутск" (далее - Объекты) качественной электроэнергией. Сложившаяся ситуация является следствием выделения органами местного самоуправления земельных участков физическим и юридическим лицам без градостроительного плана земельного участка, что, в свою очередь, повлекло отсутствие существующих и перспективных нагрузок и схем электроснабжения, а также отсутствие источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению.
Существующие системы электроснабжения данных Объектов имеют характер аварийности, ненадежности, ветхости по причине неорганизованного, бесконтрольного строительства объектов электроснабжения силами застройщиков, которые не отвечают требованиям НТД, правил противопожарной безопасности и представляют опасность поражения электрическим током для населения и скота. Это электрическое оборудование и сети зачастую не обслуживаются и фактически являются бесхозяйными.
Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения приводит к неэффективному использованию энергоресурсов: низкому коэффициенту полезного действия мощностей и большим потерям электроэнергии.
Данная проблема была обозначена на всех уровнях органов исполнительной власти как муниципальной, так и региональной. В соответствии с приказом министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2011 года была создана рабочая группа по разработке Программы электрообеспечения существующих КИЗ и ЖСПК в г. Якутске под руководством заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), в которую вошли представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Ленского управления Ростехнадзора, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, ОАО АК "Якутскэнерго", ПМУП "Горсвет". В результате проведенной работы по составлению полного списка проблемных Объектов, сбора материалов, обследования Объектов, предварительному расчету стоимости проводимых работ, были определены Объекты с 2219 домами на территории ГО "город Якутск" для строительства систем энергообеспечения: 37 трансформаторных подстанции общей мощностью 9610 кВт.
На сегодняшний день потенциальным направлением в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий по модернизации линий электропередач и трансформаторных подстанций, увеличения КПД генерирующих установок и вспомогательных устройств, выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях.
Система теплоснабжения
Город Якутск расположен в резко-континентальной климатической зоне. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет - 54°С, продолжительность отопительного периода 256 суток.
Источники тепловой энергии
В настоящее время в ГО "город Якутск" эксплуатируются 80 котельных с централизованной поставкой тепловой энергии с установленной тепловой мощностью 940,762 Гкал/час и два крупных тепловых источника Якутская ГРЭС и Якутская ТЭЦ, работающие в режиме комбинированной выработки. Установленная мощность индивидуальных источников тепла - 232,58 Гкал/час.
Перечень источников теплоснабжения по городу Якутск
N |
N ТСО |
Наименование теплоснабжающей организации |
Наименование котельной |
1 |
1 |
ГУП "ЖКХ РС (Я) |
Котельная N 1 с. Маган |
2 |
Котельная N 2 с. Маган |
||
3 |
Котельная N 3 с. Маган |
||
4 |
Котельная "Аэропорт" |
||
5 |
Котельная Военная часть |
||
6 |
2 |
МУП "ЖКХ Тулагино" |
Центральная |
7 |
ТКСШ |
||
8 |
Радиостанция |
||
9 |
Сырдах |
||
10 |
Кильдямцы |
||
11 |
КДИ |
||
12 |
Нижняя |
||
13 |
Верхняя |
||
14 |
3 |
Якутрайпо |
Центральная |
15 |
Деткомбинат |
||
16 |
4 |
ООО УК "Жилищный стандарт" |
Ярославского 29 |
17 |
5 |
ОАО АК "Якутскэнерго" |
Якутская ГРЭС |
18 |
Якутская ТЭЦ |
||
19 |
Котельная "Сосновый бор" |
||
20 |
Котельная 106 квартала |
||
21 |
Котельная "Старый город" |
||
22 |
Котельная "Тубсанаторий" |
||
23 |
6 |
ООО "Квартал 103 - услуги" |
Котельная 103 квартала |
24 |
7 |
ООО "Квартал 50 - услуги" |
Котельная 50 квартала |
25 |
8 |
ООО "Квартал 36 - услуги" |
Котельная 36 квартала |
26 |
9 |
ООО "Трансстрой" |
Котельная N 1 |
27 |
10 |
ООО "Сахаэлектрогаз" |
ООО "Сахаэлектрогаз" (Авт 3/1) |
28 |
11 |
ПРП "Холбос" |
Котельная "Холбос-сеть" |
29 |
12 |
ООО "Хатасское ЖКХ" |
Котельная N 1 СВК |
30 |
Котельная N 2 Школа |
||
31 |
Котельная N 3 Кэскил |
||
32 |
Котельная N 4 РОСШ |
||
33 |
Котельная N 5 ПНДИ |
||
34 |
13 |
МУП "Теплоэнергия" |
Тепличная |
35 |
Заречная |
||
36 |
КРС |
||
37 |
Холбос |
||
38 |
Школа-интернат |
||
39 |
Мелиораторов |
||
40 |
2 квартал |
||
41 |
3 квартал |
||
42 |
4 квартал |
||
43 |
50 лет СА 53/4 |
||
44 |
СМУ-16 |
||
45 |
Дружба Народов |
||
46 |
85 квартал |
||
47 |
Абырал |
||
48 |
Борисовка |
||
49 |
Сергеляхское шоссе 10 км |
||
50 |
ДЭУ |
||
51 |
Красильникова 9 |
||
52 |
Лермонтова 200 |
||
53 |
Предприятие 14 |
||
54 |
Пригородная школа N 12 |
||
55 |
Промкомплекс |
||
56 |
Птицефабрика |
||
57 |
Теплогенераторная |
||
58 |
ПТКУ |
||
59 |
Радиоцентр |
||
60 |
Совмин |
||
61 |
Чернышевского, 60 |
||
62 |
Школа 3 |
||
63 |
Я. Потапова 8 |
||
64 |
ЯГУ-1 |
||
65 |
ЯГУ-2 |
||
66 |
ЯМРО СХТ |
||
67 |
ЯНИИСХА |
||
68 |
ЯПАП-1 |
||
69 |
61 квартал |
||
70 |
Мерзлотная 36 |
||
71 |
Покровский тракт 4 км. |
||
72 |
Табага |
||
73 |
Школа п. Старая Табага |
||
74 |
Мелиораторов старая |
||
75 |
14 |
ЯГСХА |
Квартальная |
76 |
15 |
ОАО "ДСК" |
котельная ДСК |
77 |
16 |
ОАО "Туймаада-Лизинг" |
Котельная "Туймада-Лизинг" |
78 |
17 |
ООО "Энергия - 2002" |
Котельная ООО "Энергия - 2002" |
79 |
18 |
ГОУ РСКШИ |
Котельная Речевая школа N 5 |
80 |
19 |
ГБУ РС (Я) "РБ N 1 - НЦМ" |
Котельная КДЦ ГБУ РС (Я) "РБ N 1 - НЦМ" |
81 |
Котельная ЦОМиД ГБУ РС (Я) "РБ N 1" - НЦМ" |
||
82 |
20 |
ГКОУ РС (Я) "РС (К) ОШ-И" |
Котельная ГКОУ РС (Я) "РС (К) ОШ-И" |
Основной объём выработки и реализации тепловой энергии приходится на ПАО "Якутскэнерго" - порядка 73,5%, на МУП "Теплоэнергия" эта доля составляет 21,8%. На остальные источники теплоснабжения приходится около 4,7% от общий выработки и реализации.
Отчётные показатели деятельности теплоснабжающих организаций приведены в таблице ниже.
Отчётные показатели деятельности теплоснабжающих организаций
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 |
2014 |
ПАО "Якутскэнерго" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
2 445 676,0 |
2 493 495,0 |
2 |
Отпуск в сеть |
2 445 676,0 |
2 493 495,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
1 688 650,3 |
1 720 825,8 |
|
3.1 |
Частный сектор |
63 041,2 |
66 342,5 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
923 620,5 |
937 543,4 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
347 367,1 |
349 448,8 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
40 665,7 |
42 389,7 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
283 181,9 |
295 612,0 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
30 773,9 |
29 489,3 |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
533 902,0 |
550 049,0 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
0,1571 |
0,1564 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
40682 |
38373 |
ООО "СахаЭлектроГаз" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
6636,6 |
6636,6 |
2 |
Отпуск в сеть |
5905,5 |
5905,5 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
5535,9 |
5535,9 |
|
3.1 |
Частный сектор |
- |
- |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
850,5 |
850,5 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
2819,6 |
2819,6 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
1865,8 |
1865,8 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
661,5 |
661,5 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
822,4 |
822,4 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
55,0 |
55,0 |
ООО "Энергия-2002" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
|
8557,3 |
8528,4 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
8557,3 |
8528,4 |
3 |
Реализация, в том числе: |
8290,4 |
8321,0 |
|
3.1 |
Частный сектор |
65,0 |
65,0 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
946,1 |
805,0 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
1177,9 |
1415,0 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
|
|
|
3.5 |
Прочие потребители |
5021,4 |
4956,0 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
|
|
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
1080,0 |
1080,0 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
0,1819 |
0,1799 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
308,7 |
292,3 |
ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
13747,2 |
13747,2 |
2 |
Отпуск в сеть |
13603,0 |
13603,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
12094,5 |
12094,5 |
|
3.1 |
Частный сектор |
- |
|
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
2949,4 |
2949,4 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
8732,1 |
8732,1 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
413,0 |
413,0 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
1477,5 |
1477,5 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
1960,01 |
1960,01 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
536,15 |
536,15 |
МУП "ЖКХ с. Тулагино" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
51202,6 |
53795,0 |
2 |
Отпуск в сеть |
50684,2 |
53236,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
43118,0 |
45669,8 |
|
3.1 |
Частный сектор |
832,0 |
1478,0 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
23991,0 |
22540,3 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
10992,9 |
11579,0 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
1820,3 |
1841,7 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
5481,8 |
8230,8 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
7566,2 |
7566,2 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
9808,6 |
9724,7 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
2273,9 |
2131,8 |
ГБУ PC (Я) "РБ N 1 - НЦМ" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
49576,8 |
49576,8 |
2 |
Отпуск в сеть |
48576,8 |
48576,8 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
2380,9 |
2380,9 |
|
3.1 |
Частный сектор |
- |
- |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
2072,2 |
2072,2 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
308,8 |
308,8 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
- |
- |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
249,8 |
249,8 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
0,128 |
0,128 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
1355,2 |
1355,2 |
ПК "Якутское потребительское общество" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
10036,6 |
10036,6 |
2 |
Отпуск в сеть |
9931,3 |
9931,3 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
5161,2 |
5161,2 |
|
3.1 |
Частный сектор |
2858,7 |
2858,7 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
442,0 |
442,0 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
1619,8 |
1619,8 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
240,7 |
240,7 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
2579,8 |
2579,8 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
н/д |
н/д |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
305,4 |
306,6 |
ООО "Роскатех" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
18043,0 |
17959,0 |
2 |
Отпуск в сеть |
18043,0 |
17959,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
18043,0 |
17959,0 |
|
3.1 |
Частный сектор |
- |
- |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
18043,0 |
17959,0 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
- |
- |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
- |
- |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
- |
- |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
0,15432 |
0,15432 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
258,61 |
258,61 |
МУП "Теплоэнергия" | ||||
1 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
711766,8 |
739525,4 |
2 |
Отпуск в сеть |
688270,0 |
715327,3 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
549173,0 |
565721,6 |
|
3.1 |
Частный сектор |
26133,7 |
29561,1 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
307504,7 |
324000,3 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
150999,1 |
153327,1 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
0,0 |
0,0 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
64535,6 |
58833,1 |
|
3.6 |
Другие РСО организации |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
139447,9 |
149605,7 |
|
5 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
0,18 |
0,18 |
6 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку ресурса |
тыс. кВт*ч |
25240,4 |
27063,3 |
Тепловые сети
Магистральные тепловые сети от источников ОАО АК "Якутскэнерго" выполнены диаметрами от ДУ 1000 мм до Ду 300 мм. Предусматривается, в основном 100% резервирование, что обеспечивается 4-х трубной надземной прокладкой магистральных трубопроводов и наличием радиально-кольцевой схемы соединения двух основных источников теплоснабжения Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ. Они могут работать как раздельно, так и на одну сеть. Средний диаметр магистральных сетей 500 мм. Дополнительно в контур ЯГРЭС и ЯТЭЦ подключена "котельная 106 квартала".
Магистральные тепловые сети МУП "Теплоэнергия" выполнены в надземном 2-х трубном исполнении от Ду 500 мм до Ду 200 мм. Средний диаметр 267 мм. Протяженность и средний диаметр квартальных сетей составляют 101 км и 143,8 мм соответственно.
Тепловые камеры расположены на врезках к квартальной застройке. Запорная арматура Ду свыше 400 мм оборудована электроприводами. Изоляция тепловых сетей выполнена минераловатными и базальтовыми плитами, покрытыми оцинкованным металлом, стеклотканью или рубероидом. Также используются пенополиуретановые скорлупы.
К основным проблемам централизованных систем теплоснабжения относится:
- Высокий уровень износа тепловых сетей и оборудования, более 70%
- Низкий уровень пропускной способности тепловых сетей, влекущий за собой дефицит мощности у потребителей и высокие потери при транспортировке.
- Отсутствие систем автоматизации у большинства локальных источников.
- Низкий уровень показателя тепловой эффективности зданий, вызванный повышенным сроком эксплуатации.
- Отсутствие обслуживающих тепловые сети организаций, на территориях индивидуальной застройки.
- С учетом развития территории городского округа, согласно генеральному плану, предусматривается комплексное развитие территорий и инженерных коммуникаций с учетом принятых в Схеме теплоснабжения решений. Проведение мероприятий по признанию бесхозных тепловых сетей на территориях индивидуальной жилой застройки, с целью передачи их в эксплуатацию специализированным организациям, зона действия которых охватывает вышеуказанные сети. Теплоснабжение микрорайонов с индивидуальной застройкой необходимо планировать с индивидуальными газовыми источниками.
Основными потенциальными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий по замене котлов и насосного оборудования на более энергоэффективное, регулировка процессов горения на установленных отопительных котлах, замена тепловых сетей с повышенным износом.
Система водоснабжения
Водопроводное хозяйство г. Якутска представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств и оборудования, предназначенных для обеспечения города питьевой и технической водой. Подачу воды потребителям обеспечивают 7 насосных станций и 29 скважин, расположенных в разных районах города. Кроме того, на территориях, не охваченных системами централизованного теплоснабжения, холодная вода доставляется транспортом с 3 водоналивных будок. Также на водопроводных сетях по городу установлено 45 колонок. Охват населения централизованным водоснабжением составляет 62,6%. На территории городского округа "город Якутск" услуги централизованного водоснабжения представляют 5 организаций. Наибольший удельный вес в структуре водоснабжающих организаций занимает ОАО "Водоканал", на долю которого приходится 97% объема водоснабжения.
Отчётные показатели деятельности водоснабжающих организаций
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
АО "Водоканал" | ||||
1.1 |
Общий водозабор (подъем воды) |
тыс. м3 |
26522,8 |
25918,7 |
1.2 |
Получено от других источников |
179,8 |
182,3 |
|
2 |
Отпуск в сеть |
26702,5 |
26101,0 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
20806,5 |
20637,8 |
|
3.1 |
Частный сектор |
221,6 |
204,0 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
9080,5 |
9365,7 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
2351,5 |
2307,5 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
1195,1 |
1168,3 |
|
3.5 |
Прочие потребители |
1271,6 |
1373,6 |
|
3.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
6686,2 |
6218,8 |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
5020,0 |
4573,7 |
|
5 |
Расход электроэнергии на водозабор |
тыс. кВт*ч |
15145,82 |
13292,58 |
6 |
Расход электроэнергии на очистку ресурса |
160,69 |
206,62 |
|
7 |
Расход электроэнергии на транспортировку ресурса |
8035,39 |
7111,57 |
|
ООО "Энергия-2002" | ||||
1 |
Общий водозабор |
тыс. куб. м |
12,3 |
12,1 |
2 |
Отпуск в сеть |
12,3 |
12,1 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
12,3 |
8,2 |
|
3.1 |
Частный сектор |
0,3 |
0,3 |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
7,5 |
5,0 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
1,2 |
0,7 |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
3,4 |
2,2 |
|
3.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
- |
- |
|
5 |
Расход электроэнергии на водозабор |
тыс. кВт*ч |
- |
- |
6 |
Расход электроэнергии на очистку ресурса |
- |
- |
|
7 |
Расход электроэнергии на транспортировку ресурса |
8,9 |
7,2 |
|
ФГБОУ ВО "Якутское ГСХА" | ||||
1 |
Общий водозабор |
тыс. куб. м |
103,8 |
104,7 |
2 |
Отпуск в сеть |
6,9 |
6,9 |
|
3 |
Реализация, в том числе: |
9,6 |
9,5 |
|
3.1 |
Частный сектор |
- |
- |
|
3.2 |
Многоквартирный жилой фонд |
9,6 |
9,5 |
|
3.3 |
Бюджетные учреждения |
- |
- |
|
3.4 |
Промышленные потребители |
- |
- |
|
3.5 |
Прочие потребители |
- |
- |
|
3.6 |
Другие ресурсоснабжающие организации |
- |
- |
|
4 |
Величина потерь ресурса при передаче |
0,3 |
0,3 |
|
5 |
Расход электроэнергии на водозабор |
тыс. кВт*ч |
- |
- |
6 |
Расход электроэнергии на очистку ресурса |
- |
- |
|
7 |
Расход электроэнергии на транспортировку ресурса |
533,4 |
658,3 |
Источники водоснабжения
Забор воды для обеспечения централизованным водоснабжением г. Якутска осуществляется водозаборными сооружениями, расположенными на р. Лена в районе Дыркылах. Водозабор был построен в 1972 году и реконструирован с увеличением производительность до 60 тыс. м3 в сутки в 1986 году. В состав водозаборного сооружения входят: подрусловый водозабор, береговой колодец, насосная станция второго подъема, хлораторная и 4 резервуара чистой воды.
Также в пределах городской территории действует порядка 33 водозаборных скважин, эксплуатирующих преимущественно подмерзлотные воды, залегающие на глубине 450-500 метров. В настоящее время ежегодный объем добычи подземных вод 2 млн. м3, что составляет 10% от общего объема водозабора поверхностных вод р. Лена.
Магистральные водопроводные сети
Общая протяженность - 110,3 км Материал - сталь, пластик;
Общий износ - 60%
Возрастной состав трубопроводного фонда с разбивкой по протяженности приведена в таблице ниже.
Возраст труб г. Якутска Возраст труб >25 лет 10-25 лет <10 лет Итого
Протяженность, км 56,3 30,0 22,58 108,4
Внутриквартальные водопроводные сети
Внутриквартальные водопроводные сети находятся на балансе теплоснабжающих предприятий т.к. проложены в одном пучке, совместно с тепловыми сетями, что обусловлено климатическими условиями.
Протяженность и принадлежность к эксплуатирующим теплоснабжающим организациям внутриквартальных сетей приведена в таблице ниже.
Внутриквартальные водопроводные сети
Наименование TCO |
Протяженность водопроводных сетей, км |
ОАО AK Якутскэнерго |
130,94 |
МУП Теплоэнергия |
80,17 |
ОАО ДСК |
2,9 |
Энергия 2002 |
3,7 |
ОАО Славянка |
2,69 |
ООО Прометей |
10,63 |
ООО Бюджетник |
1,59 |
ООО УК Ильинка |
1,3 |
ОАО Гормолзавод |
1,1 |
ГУП ЖКХ РС (Я) Аэропорт Якутск |
17,63 |
Итого |
251,06 |
Описание сооружений очистки и подготовки воды.
Обеззараживание воды на центральном водозаборе осуществляется посредством использования жидкого хлора. Дозировка хлора контролируется вручную, остаточная концентрация измеряется ежечасно в лаборатории. Суточный расход составляет 800 кг. Хлор хранится в емкостях, подключенных к трубопроводу хлорирования.
На действующих в пределах городской территории скважинах, эксплуатирующих преимущественно подмерзлотные воды, системы предварительной водоподготовки практически отсутствуют.
Имеющиеся проблемы и направления их решений
Основной проблемой централизованного водоснабжения г. Якутск является низкое качество поставляемой абонентам воды, несоответствующей требованиям СанПиН. Также наблюдается превышение показателей мутность - 25 мг/л, при норме 1,5 мг/л, цветность до 180, при норме 20. Динамика снижения качества водоснабжения обеспечивается несколькими факторами. Среди них снижение уровня воды в реке Лена, отсутствие водоочистных сооружений на водозаборе и несоответствие вырабатываемого объема на водозаборе - 100 тыс. м3/сут, проектным показателям - 60 тыс. м3/сут.
В акватории водозаборных сооружений г. Якутск с 2005 года наблюдаются интенсивные отложения больших объемов песка. Образование песчаной косы угрожает отсечь подрусловые водозаборные оголовники от основного русла реки, что приведет к остановке работы водозаборных сооружений.
Вышеперечисленные проблемы вызывают снижение темпа развития городского округа, являясь сдерживающим фактором увеличения жилищного, промышленного и социально-бытового строительства.
В целях повышения качества централизованного водоснабжения необходимо увеличение производственной мощности поверхностного водозабора, модернизация системы водоочистки. Для ликвидации негативного влияния реки в районе водозабора также необходимо произвести комплекс дноуглубительных работ.
Потенциальными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности следует рассматривать проведение мероприятий по замене основного электрооборудования и системах очистки, подачи и распределения воды на более энергоэффективное, установки коммерческих приборов учёта на потребителях и технического учёта в подразделениях организации, замене ветхих сетей водоснабжения с целью сокращения потерь ресурса при транспортировке.
Система газоснабжения
Организация управление газораспределительных сетей ОАО "Сахатранснефтегаз" осуществляет газоснабжение всех абонентов ГО "город Якутск". Объем поставок газа за 2014 год превысил 1,3 млрд. м3. Основной объем потребляемого газа приходится на промышленный сектор и теплоснабжающие организации. Ниже представлена таблица и диаграмма распределения затрат природного газа по группам абонентов.
Реализация природного газа по абонента
N |
Показатель |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Реализация газа, в том числе: |
тыс. куб. м |
1376135 |
1398334 |
1.2 |
Частный сектор |
78056 |
79749 |
|
1.3 |
Многоквартирный жилой фонд |
14070 |
15985 |
|
1.4 |
Бюджетные учреждения |
23276 |
21348 |
|
1.5 |
Промышленные потребители |
887939 |
885373 |
|
1.6 |
Теплоснабжающие организации |
181499 |
193933 |
|
1.7 |
Прочие потребители |
191294 |
201946 |
Доли затрат природного газа по потребителям ресурсов за 2014 год
8.2.2.1.4. Доля затрат природного газа при реализации по потребителям
Потенциальными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности следует рассматривать проведение мероприятий по замене основного электрооборудования и систем подачи-распределения природного газа на более энергоэффективное, установки коммерческих приборов учёта на потребителях и технического учёта в подразделениях организации.
8.2.4. Промышленный сектор
Среди сфер промышленности города Якутска можно выделить следующие направления:
- Алмазогранитные заводы;
- Электроэнергетика и энергосетевые хозяйства (ГРЭС, ЯТЭЦ);
- Газоперерабатывающие заводы;
- Угледобывающие компании;
- Лесопромышленные комплексы.
На территории ГО "город Якутск" наблюдается достаточно развитые агропромышленные предприятия. Основным направлением которых является молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство. В данной сфере функционирует 6 крупных сельскохозяйственных предприятий и более 119 подсобных хозяйств.
Уровень затрат энергетических ресурсов промышленным сектором оценивается в соответствии с таблицей ниже.
Объемы потребляемых энергетических ресурсов промышленными предприятиями
Годовое потребление ресурсов |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
Тепловая энергия |
тыс. Гкал |
43231,6 |
44931,3 |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
45627,4 |
43630,8 |
Вода |
тыс. м3 |
1195,1 |
1168,3 |
Газ природный |
тыс. м3 |
887939,0 |
885373,0 |
Исходя из структуры затрат ресурсов наиболее затратоёмким для промышленного сектора является природный газ. Потенциальными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности следует рассматривать наиболее эффективное использование природного газа в основных технологических комплексах.
8.2.5. Транспортная инфраструктура
К организациям в сфере транспортной инфраструктуры в городе Якутске относится муниципальное унитарное предприятие "Якутская пассажирская автотранспортная компания". Данная организация осуществляет разнообразные виды транспортных услуг основной из которых является пригородные пассажирские перевозки. Финансирование данного предприятия производится за счет средств местного бюджета.
Автопарк данного предприятия состоит из более 60 автотранспортных средств. К основным видам потребляемого энергетического ресурса данной организацией относится дизельное топливо. Ниже приведен перечень потребленных энергетических ресурсов за период с 2013 по 2014 год.
Затраты энергетических ресурсов по МУП "ЯПАК"
Тип энергетического ресурса |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
Электроэнергия |
тыс. кВт |
372,08 |
340,46 |
Тепловая энергия |
Гкал |
5335,9 |
4865,6 |
Бензин |
тыс. л |
21,38 |
21,38 |
Дизельное топливо |
тыс. л |
846,4 |
846,4 |
Вода |
тыс. м3 |
4,42 |
4,42 |
Потенциальными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности следует рассматривать мероприятия по замене основного вида топлива на сжиженный газ, а также применение ревитализантов для двигателей автомобилей.
8.2.6. Городское хозяйство
В состав городского хозяйства города Якутска входят уличные осветительные пункты, их общее количество составляет 12182 шт. Суммарная электрическая мощность оборудования составляет 2830,5 кВт. Данные светоточки выполнены в нескольких видах, консольный (10310 штук) и торшерный тип (1872 штуки). Светоточки расположены друг от друга на расстоянии от 35 до 40 м. Ниже представлена характеристика используемых светильников и график их работы.
Характеристика используемого искусственного уличного освещения
Тип используемой лампы |
Мощность, Вт |
Количество, шт. |
Общая мощность, Вт |
Днат |
100 |
1872 |
187200 |
Днат |
250 |
9712 |
2428000 |
Днат |
400 |
500 |
200000 |
Мет. Галоген |
1000 |
8 |
8000 |
клл |
125 |
0 |
0 |
Накаливания |
70 |
80 |
5600 |
ЖКУ |
200 |
0 |
0 |
Светодиодные |
170 |
10 |
1700 |
ДРВ |
400 |
0 |
0 |
Итого |
2715 |
12182 |
2830500 |
8.2.4.1.1. Доли используемых мощностей ламп
График работы осветительного оборудования
Месяц/число |
01-05 |
06-10 |
11-15 |
16-20 |
21-25 |
26-31 |
Кол-во часов |
||||||
вкл |
выкл |
вкл |
выкл |
вкл |
выкл |
вкл |
выкл |
вкл |
выкл |
вкл |
выкл |
||
январь |
15:35 |
8:55 |
15:40 |
8:50 |
15:50 |
8:45 |
16:00 |
8:40 |
16:15 |
8:35 |
16:30 |
8:30 |
518 |
февраль |
17:05 |
8:15 |
17:10 |
8:00 |
17:25 |
7:45 |
17:50 |
7:20 |
18:00 |
6:55 |
18:00 |
6:45 |
430 |
март |
18:05 |
6:40 |
18:30 |
6:20 |
18:55 |
6:10 |
19:00 |
5:55 |
19:15 |
5:40 |
19:30 |
5:25 |
344 |
апрель |
19:35 |
5:00 |
19:55 |
4:45 |
20:15 |
4:30 |
20:25 |
3:50 |
20:45 |
3:40 |
20:55 |
3:10 |
242 |
май |
21:05 |
3:15 |
21:15 |
3:00 |
21:45 |
2:45 |
22:05 |
2:15 |
- |
- |
- |
- |
106 |
июнь |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
июль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22:30 |
2:00 |
22:30 |
2:00 |
22:30 |
2:00 |
56 |
август |
21:30 |
2:00 |
21:20 |
3:00 |
21:10 |
3:30 |
21:40 |
3:40 |
20:40 |
4:00 |
20:20 |
4:10 |
201 |
сентябрь |
19:50 |
4:10 |
19:40 |
4:20 |
19:30 |
5:00 |
19:10 |
5:10 |
18:50 |
5:20 |
18:30 |
5:30 |
301 |
октябрь |
18:10 |
5:50 |
17:50 |
6:05 |
17:40 |
6:15 |
17:30 |
6:30 |
17:10 |
6:45 |
16:50 |
7:05 |
401 |
ноябрь |
16:45 |
7:10 |
16:35 |
7:35 |
16:15 |
7:45 |
16:05 |
7:55 |
15:55 |
8:15 |
15:45 |
8:30 |
486 |
декабрь |
15:40 |
8:40 |
15:30 |
8:45 |
15:25 |
8:55 |
15:20 |
9:00 |
15:20 |
9:00 |
15:30 |
9:00 |
541 |
Итого |
583 |
588 |
586 |
596 |
577 |
696 |
3626 |
8.2.4.1.2. Фактические затраты электрической энергии за 2014 год (по месяцам)
Потенциал энергосбережения на сегодняшний день существует при проведении мероприятий по замене ламп накаливания на более энергоэффективные и установке датчиков движения во внутридворовых системах уличного освещения. Установка светодиодных светильников, взамен существующих типа Днат, не является целесообразным мероприятием в связи с большим сроком окупаемости.
8.3. Цели и задачи подпрограммы
В части выполнения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также улучшения уровня жизни граждан города Якутска основными целями и задачами принято считать:
1. снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 40% к 2020 году от 2007 года;
2. улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
3. удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики в энергетических ресурсах;
4. устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города;
5. оптимизация расходной части бюджета города за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы;
6. снижение размера платежей населения города и хозяйствующих объектов за энергетические ресурсы;
7. создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
8. улучшение экологической обстановки, в том числе снижение объемов парниковых газов;
9. повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в городском округе;
10. повышение надежности и эффективности работы топливно-энергетического комплекса муниципального образования;
11. снижение расходов бюджета на адресные субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;
12. ограничение роста расходов населения и других потребителей на энергетические ресурсы в муниципальном образовании;
13. развитие малого и среднего предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
14. формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании;
15. развитие механизмов государственно-частного партнерства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании;
16. содействие кредитованию хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
17. создание, внедрение и реализация механизма энергосервисных услуг;
18. обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для нужд муниципального образования;
19. обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности муниципального образования, а также хозяйствующих субъектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
20. обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
8.4. Система подпрограммных мероприятий
Согласно представленным данным объектами секторов муниципального образования были определены основные направления и перечни необходимых энергоэффективных мероприятий. Все мероприятия запланированы на срок с 2015 по 2020 год.
Основная часть затрат на реализацию мероприятий запланирована на коммунальный сектор. Согласно имеющимся программам энергосбережения данных организаций (см. таблицу) мероприятия будут проводиться за собственные денежные средства предприятий. Основным ресурсом, по
которому будет производиться экономия является электрическая энергия и топливо для котельных и электростанций.
В программе рассматриваются несколько вариантов развития: базовый и интенсивный. Поскольку перечень мероприятий у ресурсоснабжающих организаций был определен исходя из существующих программ энергосбережения предприятий и согласованных предложений, интенсивный вариант развития для коммунального сектора не предусмотрен.
Для муниципального сектора базовый вариант предлагаемых мероприятий рассматривает реализацию по всем предприятиям и учреждениям данной сферы. Данный перечень мероприятий планируется провести посредством заключения энергосервисных договоров. В связи с этим интенсивный вариант для муниципального сектора не предусматривается.
Для жилого фонда рассматривается несколько вариантов развития базовый и интенсивный. Базовый вариант предусматривает проведение мероприятий в зданиях с максимальной нагрузкой, превышающей 75 Вт/м2. Данный показатель был принят согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". Исходя из среднегодовых данных данный параметр не должен превышать 42,6 Вт/м2. Количество таких зданий составило 314 единиц. Для интенсивного варианта были выбраны объекты с максимальной нагрузкой, превышающей 60 Вт/м2 среднегодовое значение параметра при этом составляет 34,1 Вт/м2. Количество таких зданий составило 460 единиц.
Информация о наличии или отсутствии программ энергосбережения у объектов коммунального сектора
N |
Организация |
Сведения о программах энергосбережения |
Год разработки программы |
1 |
МУП ЖКХ Тулагино |
Программа отсутствует |
- |
2 |
РБ N 1 - НЦМ |
Не согласована |
2014 |
3 |
Роскатех |
Программа отсутствует |
- |
4 |
МУП Теплоэнергия |
Согласована |
2015 |
5 |
Сахаэлектрогаз |
Программа отсутствует |
- |
6 |
Якутскэнерго |
Согласована |
2014 |
7 |
Водоканал |
Согласована |
2014 |
8 |
Энергия 2002 |
Разработана |
2015 |
9 |
ЯГСХА |
Не согласована |
2015 |
10 |
УГРС Сахатранснефтегаз |
Не согласована |
2014 |
11 |
ГУП ЖКХ PC |
Согласована |
2014 |
12 |
ОАО ЯТЭК |
Согласована |
2012 |
13 |
Квартал-103 услуги |
Программа отсутствует |
- |
14 |
Аэропорты севера |
Программа отсутствует |
- |
15 |
Гостиница Лена |
Программа отсутствует |
- |
16 |
ОАО ДСК |
Программа отсутствует |
- |
17 |
ЗАО Учур |
Программа отсутствует |
- |
18 |
Кран-сервис |
Программа отсутствует |
- |
19 |
ООО Либор |
Программа отсутствует |
- |
20 |
Ростелеком |
Программа отсутствует |
- |
21 |
ООО Северный дом |
Программа отсутствует |
- |
22 |
ООО Холбос-сеть |
Программа отсутствует |
- |
23 |
ООО Энергия |
Программа отсутствует |
- |
24 |
Якутрайпо |
Программа отсутствует |
- |
25 |
МТЭК |
н/д |
- |
26 |
ООО Хатасское ЖКХ |
Н/Д |
- |
27 |
Техноэнергоресурс |
Н/д |
- |
28 |
ТСЖ Борисовка 1 |
Н/д |
- |
29 |
ТСЖ ПОИ 36 |
Н/д |
- |
30 |
ФАГТК Якутия |
Н/д |
- |
31 |
ФКУ ИК 7 |
Н/д |
- |
32 |
Энерготэк |
Н/д |
- |
33 |
Якутоптторг |
Н/д |
- |
34 |
Гормолзавод |
Н/д |
- |
35 |
Якуттеплогаз |
Н/д |
- |
Н/Д - данные отсутствуют
Анализ сильных и слабых сторон программных мероприятий, возможности и риски предлагаемых проектов (SWOT-анализ)
Рассмотрим перечень производимых мероприятий краткий анализ по их опыту внедрения.
Таблица. Опыт внедрения энергоэффективных мероприятий
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Пределы годовой экономии, % |
SWOT-анализ |
|||
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Возможности |
Угрозы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Системы освещения | ||||||
1.1 |
Замена ламп накаливания и на энергосберегающие |
до 55-70% от потребляемой ими электроэнергии |
Высокая эффективность экономии электрической энергии |
Высокая стоимость светодиодного оборудования с высокой светоотдачей |
Дальнейшая модернизация систем освещения. В случае преждевременного отказа ламп возможна гарантийная замена изделия. |
Бракованные лампы служат гораздо меньший срок |
1.2 |
Установка систем автоматического включения осветительного оборудования |
30% от существующих затрат светильника |
Высокая эффективность экономии электрической энергии |
Не возможность использования для газовых ламп. |
|
|
Системы отопления | ||||||
2.1 |
Установка прибора учета тепловой энергии |
До 30% от потребления тепловой энергии |
Повышение степени учета тепловой энергии. |
В случае небольшой разницы расчётного и фактического потребления мероприятие не окупается |
Взаимодействие с системами ИТП. |
|
2.2 |
Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления |
До 10% |
Снижение затрат тепловой энергии |
Большой срок окупаемости |
Взаимодействие с системами ИТП. |
|
2.3 |
Автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) |
20-30% от потребления тепловой энергии |
Снижение затрат тепловой энергии, исключение перетопов зданий, более комфортный микроклимат. |
Для общественно деловой застройки высокий срок окупаемости. Дополнительные затраты на эксплуатацию ИТП. |
Возможность дальнейшей модернизации системы отопления |
Отсутствуют. |
2.4 |
Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла и утепление оконных рам |
15-30% |
Повышение тепловой изоляции здания |
Для положительного эффекта требуется утепление ограждающих конструкций зданий. Срок окупаемости мероприятия очень высок. |
|
При некачественной установке возможно увеличение тепловых потерь |
2.5 |
Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков |
15-25% |
Снижение затрат тепловой энергии |
Высокий срок окупаемости |
|
|
Системы водоснабжения | ||||||
4.1 |
Сокращение расходов и потерь воды |
до 50% от объема потребления воды |
Снижение затрат на подъем и передачу не товарной воды |
Высокий срок окупаемости |
|
|
4.2 |
Установка счетчиков расхода воды |
до 30% от объема потребления воды |
Повышение степени учета, исполнение федерального закона о энергосбережении |
В случае малой разницы расчётного и фактического потребления мероприятие не окупается |
|
|
4.3 |
Применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения |
до 50% потребляемой электроэнергии |
Снижение затрат электрической энергии |
Большие затраты, не на всех насосах приносят экономию |
Дальнейшее внедрение систем управления насосным оборудованием в целях повышения кпд |
|
4.4 |
Применение экономичных водоразборных устройств |
20% |
Снижение затрат воды |
Высокая стоимость водоразборных устройств |
|
|
Котельные | ||||||
5.1 |
Проведение режимной наладки |
5-10% от потребляемого топлива |
Снижение затрат топлива (повышение КПД котлов) |
Сложность проведения для старых котлов. |
|
|
5.2 |
Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла |
до 10% |
|
|
|
|
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие систем теплоснабжения" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
Ожидаемые социально значимые результаты от реализации программных мероприятий
В итоге реализации Подпрограммы ожидаются следующие социально значимые результаты:
- при проводимой реформе ЖКХ и отпуске цен на жилищно-коммунальные услуги по себестоимости население, проживающее в благоустроенном, частично благоустроенном жилищном фонде, перейдет на систему оплаты квартплаты по факту потребления, по показаниям приборов учета;
- за счет проведенных мероприятий улучшится комфортность проживания людей;
- за счет экономии средств, направляемых на содержание инфраструктуры ЖКХ, возможно реализация других социальных программ внутри муниципального образования.
Существенно повысится надежность и энергоэффективность функционирования коммунальной инфраструктуры (источники и сети), теплозащита зданий. Процессы выработки и потребления будут автоматизированы. Через внедрение программных систем будет создано эффективное информационное поле в жилищно-коммунальном хозяйстве для контроля, обмена данными, проведения взаиморасчетов.
8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
473 480,35 |
0,00 |
0,00 |
473 480,35 |
0,00 |
2014 год |
4 451,40 |
0,00 |
0,00 |
4 451,40 |
0,00 |
2015 год |
434,13 |
0,00 |
0,00 |
434,13 |
0,00 |
2016 год |
105 387,23 |
0,00 |
0,00 |
105 387,23 |
0,00 |
2017 год |
6 729,59 |
0,00 |
0,00 |
6 729,59 |
0,00 |
2018 год |
22 600,00 |
0,00 |
0,00 |
22 600,00 |
0,00 |
2019 год |
22 678,00 |
0,00 |
0,00 |
22 678,00 |
0,00 |
2020 год |
22 600,00 |
0,00 |
0,00 |
22 600,00 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
120 250,00 |
0,00 |
0,00 |
120 250,00 |
0,00 |
2026 - 2032 годы |
168 350,00 |
0,00 |
0,00 |
168 350,00 |
0,00 |
8.6. Перечень целевых индикаторов и показателей
Оценка эффективности Подпрограммы, потенциал энергосбережения
Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения целевых показателей и индикаторов для их расчета на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.
Динамика изменения целевых показателей и индикаторов позволит проводить объективный анализ реализации программных мероприятий и достижения намеченных результатов.
Основным фактором, влияющим на динамику роста ТЭР, является повышение численности и уровня жизни населения. Темпы роста объемов потребления ЭЭ, ТЭ, воды напрямую связаны с ростом численности населения, повышением уровня благоустройства, повышением технической оснащенности предприятий и организаций.
При этом под результатами реализации программных мероприятий понимается достижение в сопоставимых условиях от уровня 2007 года следующих основных результатов:
- энергоемкость муниципального продукта муниципального района от уровня 2007 года в объеме 21,179 кг у.т./тыс. руб. к 2020 году должна снизиться на 41,8% и составить 12,32 кг у.т./тыс. руб.;
- от реализации мероприятий программы годовое потребление топливно-энергетических ресурсов от уровня 2007 года в объеме 1 325,82 тыс. т.у.т. будет 1 681,69 тыс. т.у.т. в 2015 году и 1 940,09 тыс. т.у.т. в 2020 году.
Подпрограмма должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс, высвободить ресурсы и использовать их для повышения уровня жизни населения.
Стимулирование проведения энергосберегающих работ будет проводиться следующим образом:
- стимулирование участников реализации энергосберегающих проектов в бюджетной сфере осуществляется за счет достигнутой экономии на основании распоряжений Главы городского округа "город Якутск";
- стимулирование энергосбережения может осуществляться путем ежегодного выстраивания рейтинга учреждения по шкале энергоэффективности.
Итоговые показатели Подпрограммы
Подведем итоги по годам реализации Подпрограммы. За весь период планируется снизить затраты электрической энергии на 258 млн. кВт·ч, наибольшая годовая экономия электроэнергии в процентном состоянии может составить 5,5% от общего отпуска в сеть. Доля снижения годовых затрат тепловой энергии от общего значения реализации составит 4,2%, что в натуральном выражении достигает 109 тыс. Гкал. Ниже представлен подробный перечень планируемой экономии ресурсов по годам в результате реализации Подпрограммы.
Экономия ресурсов при реализации Подпрограммы (базовый вариант)
Наименование энергетических ресурсов |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Максимальная годовая экономия ресурса |
электрическая энергия, тыс. кВт*ч |
258598,07 |
40677,32 |
40071,22 |
44854,49 |
43098,96 |
44298,25 |
45597,83 |
45597,83 |
природный газ, тыс. м3 |
16863,47 |
2104,43 |
4878,50 |
5818,04 |
1323,20 |
1207,36 |
1531,94 |
5818,04 |
Бензин, тоннах |
8,96 |
8,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,96 |
Тепловая энергия, Гкал |
337699,03 |
3100,00 |
24300,53 |
45283,33 |
67374,17 |
88641,04 |
108999,95 |
108999,95 |
Вода, тыс. м3 |
161,53 |
0,00 |
15,05 |
23,67 |
32,30 |
40,94 |
49,58 |
49,58 |
Общая экономия в денежном выражении, млн. руб. |
1575,552 |
149,03 |
196,569 |
244,569 |
270,749 |
333,769 |
380,849 |
380,849 |
Проведение перечня энергосберегающих мероприятий по различным социально-экономическим секторам позволит сэкономить за год до 253 млн. руб. За весь период реализации программы в г. Якутске планируется снизить затраты на ресурсы до 1,2 млрд. руб. Это позволит не только снизить затраты ресурсов на территории городского округа, но и уменьшить загрязнение окружающей среды на территории муниципального образования.
8.7. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Для решения поставленной цели необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории муниципального района. Закладываемая в подпрограмму динамика снижения энергоемкости выглядит следующим образом:
Энергоэффективность экономики городского округа "город Якутск"
|
Энергоемкость ГО "город Якутск" РС (Я) в ценах 2007 г., кг у.т./тыс. руб. |
Муниципальный продукт ГО "город Якутск" РС (Я) в ценах, млрд. руб. |
2007 |
21,179 |
62,6 |
2008 |
17,617 |
78,8 |
2009 |
16,483 |
87,6 |
2010 |
14,883 |
101,4 |
2011 |
14,156 |
105,96 |
2012 |
13,939 |
110,73 |
2013 |
13,725 |
115,71 |
2014 |
13,515 |
120,92 |
2015 |
13,308 |
126,36 |
2016 |
13,105 |
132,05 |
2017 |
12,904 |
137,99 |
2018 |
12,706 |
144,2 |
2019 |
12,512 |
150,69 |
2020 |
12,320 |
157,47 |
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма 9.
"Содействие развитию коммунального хозяйства"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Основание для разработки |
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |
||||
2 |
Ответственный исполнитель |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска |
||||
3 |
Основные цели |
Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры |
||||
4 |
Основные задачи |
Реализация инновационных инженерных проектов |
||||
5 |
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма реализуется с 2014 - 2032 годы следующими этапами: I. 2014 - 2020 годы II. 2021 - 2025 годы III. 2026 - 2032 годы |
||||
6 |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Объем финансирования Подпрограммы составляет 126 499,29 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации |
||||
Сроки |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
||
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
||
2014 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2016 год |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
||
2017 год |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
||
2018 год |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
||
2019 год |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
||
2020 год |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
||
2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
||
2026 - 2032 годы |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
||
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры |
9.1. Нормативно-правовое обеспечение
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию подпрограммы "Содействие развитию коммунального хозяйства" (далее Подпрограмма) являются:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";
Постановление Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
9.2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по реализации инновационных инженерных проектов.
9.3. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы "Содействие развитию коммунального хозяйства" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
9.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 74 999,29 тыс. рублей, согласно нижеприведенной таблицы 7.4.1.
Объемы финансирования корректируются с учетом доведённых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решениями Якутской городской Думы, Государственного Собрания "Ил Тумэн" Республики Саха (Якутия), Государственной Думы о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 7.4.1. Объем финансирования Подпрограммы
Сроки реализации |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБ |
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры |
126 499,29 |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
2014 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год |
4 999,29 |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
2017 год |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
2018 год |
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
2019 год |
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
2020 год |
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
2021 - 2025 годы |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
2026 - 2032 годы |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
9.5. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных Подпрограммой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Содействие развитию коммунального хозяйства" приводится в приложении N 2.
9.6. Методика оценки достижения конечных результатов подпрограммы
Оценка степени достижения конечных результатов Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности ведомственных целевых/муниципальных программ, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п.
Степень достижения конечных результатов Подпрограммы оценивается степенью достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Подпрограммы.
Приложение N 1
Система
программных мероприятий муниципальной программы
тыс. руб.
N цели, задачи, основного мероприятия |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
Ответственный исполнитель |
|||
Федер. бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетн. источники |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего по программе |
|
33 509 980,47 |
0,00 |
453 793,18 |
4 978 645,58 |
28 077 541,72 |
|
|
2014 год |
|
1 058 265,75 |
0,00 |
34 781,53 |
137 467,22 |
886 017,00 |
|
|
2015 год |
|
699 624,84 |
0,00 |
15 949,31 |
170 985,53 |
512 690,00 |
|
|
2016 год |
|
1 116 758,59 |
0,00 |
0,00 |
140 888,59 |
975 870,00 |
|
|
2017 год |
|
12 545 016,37 |
0,00 |
79 718,91 |
189 851,03 |
12 275 446,43 |
|
|
2018 год |
|
1 778 500,28 |
0,00 |
0,00 |
384 646,45 |
1 393 853,83 |
|
|
2019 год |
|
1 034 655,56 |
0,00 |
0,00 |
621 830,26 |
412 825,30 |
|
|
2020 год |
|
976 072,27 |
0,00 |
0,00 |
568 326,46 |
407 745,81 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
6 822 832,76 |
0,00 |
137 378,21 |
1 225 084,83 |
5 460 369,73 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
7 478 254,05 |
0,00 |
185 965,21 |
1 539 565,21 |
5 752 723,62 |
|
Подпрограмма 1 |
Развитие систем теплоснабжения |
|
11 640 700,90 |
0,00 |
32 139,71 |
2 237 477,67 |
9 371 083,52 |
|
|
2014 год |
|
187 001,88 |
0,00 |
2 031,80 |
97 970,08 |
87 000,00 |
|
|
2015 год |
|
307 177,50 |
0,00 |
0,00 |
108 897,50 |
198 280,00 |
|
|
2016 год |
|
614 199,37 |
0,00 |
0,00 |
125 289,37 |
488 910,00 |
|
|
2017 год |
|
7 093 329,24 |
0,00 |
30 107,91 |
72 866,63 |
6 990 354,70 |
|
|
2018 год |
|
833 147,84 |
0,00 |
0,00 |
145 809,42 |
687 338,42 |
|
|
2019 год |
|
314 212,56 |
0,00 |
0,00 |
149 866,75 |
164 345,81 |
|
|
2020 год |
|
363 117,11 |
0,00 |
0,00 |
198 771,30 |
164 345,81 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
976 715,40 |
0,00 |
0,00 |
586 206,62 |
390 508,78 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
951 800,00 |
0,00 |
0,00 |
751 800,00 |
200 000,00 |
|
Цель 1.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере теплоснабжения |
|
11 640 700,90 |
0,00 |
32 139,71 |
2 237 477,67 |
9 371 083,52 |
|
|
2014 год |
|
187 001,88 |
0,00 |
2 031,80 |
97 970,08 |
87 000,00 |
|
|
2015 год |
|
307 177,50 |
0,00 |
0,00 |
108 897,50 |
198 280,00 |
|
|
2016 год |
|
614 199,37 |
0,00 |
0,00 |
125 289,37 |
488 910,00 |
|
|
2017 год |
|
7 093 329,24 |
0,00 |
30 107,91 |
72 866,63 |
6 990 354,70 |
|
|
2018 год |
|
833 147,84 |
0,00 |
0,00 |
145 809,42 |
687 338,42 |
|
|
2019 год |
|
314212,56 |
0,00 |
0,00 |
149 866,75 |
164 345,81 |
|
|
2020 год |
|
363 117,11 |
0,00 |
0,00 |
198 771,30 |
164 345,81 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
976 715,40 |
0,00 |
0,00 |
586 206,62 |
390 508,78 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
951 800,00 |
0,00 |
0,00 |
751 800,00 |
200 000,00 |
|
Задача 1.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения, создание условий для подключения новых потребителей к системам теплоснабжения |
|
11 640 700,90 |
0,00 |
32 139,71 |
2 237 477,67 |
9 371 083,52 |
|
|
2014 год |
|
187 001,88 |
0,00 |
2 031,80 |
97 970,08 |
87 000,00 |
|
|
2015 год |
|
307 177,50 |
0,00 |
0,00 |
108 897,50 |
198 280,00 |
|
|
2016 год |
|
614 199,37 |
0,00 |
0,00 |
125 289,37 |
488 910,00 |
|
|
2017 год |
|
7 093 329,24 |
0,00 |
30 107,91 |
72 866,63 |
6 990 354,70 |
|
|
2018 год |
|
833 147,84 |
0,00 |
0,00 |
145 809,42 |
687 338,42 |
|
|
2019 год |
|
314 212,56 |
0,00 |
0,00 |
149 866,75 |
164 345,81 |
|
|
2020 год |
|
363 117,11 |
0,00 |
0,00 |
198 771,30 |
164 345,81 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
976 715,40 |
0,00 |
0,00 |
586 206,62 |
390 508,78 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
951 800,00 |
0,00 |
0,00 |
751 800,00 |
200 000,00 |
|
1.1.1.1 |
Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников |
|
2 448 611,69 |
0,00 |
2 031,80 |
1 104 119,64 |
1 342 460,25 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
128 729,60 |
0,00 |
2 031,80 |
94 137,80 |
32 560,00 |
|
|
2015 год |
|
144 125,85 |
0,00 |
0,00 |
92 805,85 |
51 320,00 |
|
|
2016 год |
|
207 919,37 |
0,00 |
0,00 |
75 289,37 |
132 630,00 |
|
|
2017 год |
|
599 102,25 |
0,00 |
0,00 |
13 332,53 |
585 769,72 |
|
|
2018 год |
|
254 346,24 |
0,00 |
0,00 |
113 209,42 |
141 136,82 |
|
|
2019 год |
|
177 343,31 |
0,00 |
0,00 |
102 366,75 |
74 976,56 |
|
|
2020 год |
|
183 247,86 |
0,00 |
0,00 |
108 271,30 |
74 976,56 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
453 797,21 |
0,00 |
0,00 |
204 706,62 |
249 090,59 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
1.1.1.2 |
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения |
|
1 303 561,78 |
0,00 |
0,00 |
416 361,65 |
887 200,13 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
51 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 950,00 |
|
|
2015 год |
|
95 361,65 |
0,00 |
0,00 |
3 361,65 |
92 000,00 |
|
|
2016 год |
|
151 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151 160,00 |
|
|
2017 год |
|
73 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 310,00 |
|
|
2018 год |
|
169 250,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
149 250,00 |
|
|
2019 год |
|
94 176,71 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
59 176,71 |
|
|
2020 год |
|
137 176,71 |
0,00 |
0,00 |
78 000,00 |
59 176,71 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
231 176,71 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
101 176,71 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
1.1.1.3 |
Строительство и реконструкция центральных тепловых пунктов |
|
57 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 980,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
1 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 970,00 |
|
|
2017 год |
|
26 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 270,00 |
|
|
2018 год |
|
29 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 740,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.4 |
Прочие мероприятия по теплоснабжению |
|
7 799 905,42 |
0,00 |
0,00 |
716 462,28 |
7 083 443,14 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
6 322,28 |
0,00 |
0,00 |
3 832,28 |
2 490,00 |
|
|
2015 год |
|
67 690,00 |
0,00 |
0,00 |
12 730,00 |
54 960,00 |
|
|
2016 год |
|
253 150,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
203 150,00 |
|
|
2017 год |
|
6 364 004,98 |
0,00 |
0,00 |
59 000,00 |
6 305 004,98 |
|
|
2018 год |
|
379 811,60 |
0,00 |
0,00 |
12 600,00 |
367 211,60 |
|
|
2019 год |
|
42 692,54 |
0,00 |
0,00 |
12 500,00 |
30 192,54 |
|
|
2020 год |
|
42 692,54 |
0,00 |
0,00 |
12 500,00 |
30 192,54 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
291 741,48 |
0,00 |
0,00 |
251 500,00 |
40 241,48 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
301 800,00 |
50 000,00 |
|
1.1.1.5 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по теплоснабжению |
|
30 642,01 |
0,00 |
30 107,91 |
534,10 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
30 642,01 |
0,00 |
30 107,91 |
534,10 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 |
Развитие систем водоснабжения |
|
9 331 846,44 |
0,00 |
0,00 |
314 290,82 |
9 017 555,62 |
|
|
2014 год |
|
90 351,90 |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
85 337,00 |
|
|
2015 год |
|
14 787,28 |
0,00 |
0,00 |
14 787,28 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
4 273 114,26 |
0,00 |
0,00 |
9 188,64 |
4 263 925,62 |
|
|
2018 год |
|
244 383,00 |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
219 283,00 |
|
|
2019 год |
|
253 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2020 год |
|
273 500,00 |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 796 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
1 696 300,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
2 385 910,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
2 265 910,00 |
|
Цель 2.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения |
|
9 331 846,44 |
0,00 |
0,00 |
314 290,82 |
9 017 555,62 |
|
|
2014 год |
|
90 351,90 |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
85 337,00 |
|
|
2015 год |
|
14 787,28 |
0,00 |
0,00 |
14 787,28 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
4 273 114,26 |
0,00 |
0,00 |
9 188,64 |
4 263 925,62 |
|
|
2018 год |
|
244 383,00 |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
219 283,00 |
|
|
2019 год |
|
253 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2020 год |
|
273 500,00 |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 796 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
1 696 300,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
2 385 910,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
2 265 910,00 |
|
Задача 2.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, создание условий для подключения новых потребителей к системе водоснабжения |
|
9 331 846,44 |
0,00 |
0,00 |
314 290,82 |
9 017 555,62 |
|
|
2014 год |
|
90 351,90 |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
85 337,00 |
|
|
2015 год |
|
14 787,28 |
0,00 |
0,00 |
14 787,28 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
4 273 114,26 |
0,00 |
0,00 |
9 188,64 |
4 263 925,62 |
|
|
2018 год |
|
244 383,00 |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
219 283,00 |
|
|
2019 год |
|
253 500,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2020 год |
|
273 500,00 |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
243 400,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 796 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
1 696 300,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
2 385 910,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
2 265 910,00 |
|
2.1.1.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция сооружений водоснабжения |
|
4 339 767,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 339 767,07 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
68 707,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 707,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
4 044 052,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 044 052,07 |
|
|
2018 год |
|
78 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 388,00 |
|
|
2019 год |
|
74 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 310,00 |
|
|
2020 год |
|
74 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 310,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1.2 |
Строительство, модернизация и реконструкция водопроводных сетей |
|
4 600 671,73 |
0,00 |
0,00 |
19 703,18 |
4 580 968,55 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
21 644,90 |
0,00 |
0,00 |
5 014,90 |
16 630,00 |
|
|
2015 год |
|
14 688,28 |
0,00 |
0,00 |
14 688,28 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
219 873,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 873,55 |
|
|
2018 год |
|
140 895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 895,00 |
|
|
2019 год |
|
169 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 090,00 |
|
|
2020 год |
|
169 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 090,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 696 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 696 300,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
2 169 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 169 090,00 |
|
2.1.1.3 |
Прочие мероприятия по водоснабжению |
|
382 219,00 |
0,00 |
0,00 |
285 399,00 |
96 820,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
99,00 |
0,00 |
0,00 |
99,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 100,00 |
0,00 |
0,00 |
25 100,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
10 100,00 |
0,00 |
0,00 |
10 100,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
30 100,00 |
0,00 |
0,00 |
30 100,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
216 820,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
96 820,00 |
|
2.1.1.4 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению |
|
680,00 |
0,00 |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
680,00 |
0,00 |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе водоснабжения |
|
8 508,64 |
0,00 |
0,00 |
8 508,64 |
0,00 |
АО "Водоканал" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
8 508,64 |
0,00 |
0,00 |
8 508,64 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 3 |
Развитие систем водоотведения |
|
7 197 960,19 |
0,00 |
0,00 |
347 800,19 |
6 850 160,00 |
|
|
2014 год |
|
8 578,05 |
0,00 |
0,00 |
8 578,05 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 027,14 |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
601 215,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
592 520,00 |
|
|
2018 год |
|
28 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
|
|
2019 год |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
3 290 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 190 390,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
3 158 860,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
3 038 860,00 |
|
Цель 3.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоотведения |
|
7 197 960,19 |
0,00 |
0,00 |
347 800,19 |
6 850 160,00 |
|
|
2014 год |
|
8 578,05 |
0,00 |
0,00 |
8 578,05 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 027,14 |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
601 215,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
592 520,00 |
|
|
2018 год |
|
28 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
|
|
2019 год |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
3 290 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 190 390,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
3 158 860,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
3 038 860,00 |
|
Задача 3.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоотведения |
|
7 191 644,03 |
0,00 |
0,00 |
341 484,03 |
6 850 160,00 |
|
|
2014 год |
|
4 289,03 |
0,00 |
0,00 |
4 289,03 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
601 215,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
592 520,00 |
|
|
2018 год |
|
28 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
|
|
2019 год |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
3 290 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 190 390,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
3 158 860,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
3 038 860,00 |
|
3.1.1.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция сооружений водоотведения |
|
3 061 065,00 |
0,00 |
0,00 |
262 195,00 |
2 798 870,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
198 695,00 |
0,00 |
0,00 |
8 695,00 |
190 000,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 508 590,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 433 590,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
1 265 280,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
1 175 280,00 |
|
3.1.1.2 |
Строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей |
|
4 126 290,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
4 051 290,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
402 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
402 520,00 |
|
|
2018 год |
|
28 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 390,00 |
|
|
2019 год |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
1 781 800,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 756 800,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
1 893 580,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
1 863 580,00 |
|
3.1.1.3 |
Прочие мероприятия в сфере водоотведения |
|
4 289,03 |
0,00 |
0,00 |
4 289,03 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
4 289,03 |
0,00 |
0,00 |
4 289,03 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 3.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе водоотведения |
|
6316,17 |
0,00 |
0,00 |
6316,17 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
4 289,03 |
0,00 |
0,00 |
4 289,03 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 027,14 |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2.2 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе водоотведения |
|
6316,17 |
0,00 |
0,00 |
6316,17 |
0,00 |
АО "Водоканал" |
|
2014 год |
|
4 289,03 |
0,00 |
0,00 |
4 289,03 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 027,14 |
0,00 |
0,00 |
2 027,14 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 4 |
Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды |
|
261 525,88 |
0,00 |
0,00 |
261 525,88 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
3 633,30 |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
9 695,15 |
0,00 |
0,00 |
9 695,15 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 342,53 |
0,00 |
0,00 |
4 342,53 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 354,90 |
0,00 |
0,00 |
25 354,90 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
52 500,00 |
0,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 4.1 |
Предоставление качественных услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления и обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду |
|
261 525,88 |
0,00 |
0,00 |
261 525,88 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
3 633,30 |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
9 695,15 |
0,00 |
0,00 |
9 695,15 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 342,53 |
0,00 |
0,00 |
4 342,53 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 354,90 |
0,00 |
0,00 |
25 354,90 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
52 500,00 |
0,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4.1.1 |
Повышение качества поставляемых для потребителей услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления |
|
10 538,89 |
0,00 |
0,00 |
10 538,89 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
3 633,30 |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
3 090,11 |
0,00 |
0,00 |
3 090,11 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 815,48 |
0,00 |
0,00 |
2 815,48 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.1.1 |
Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов |
|
10 538,89 |
0,00 |
0,00 |
10 538,89 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
3 633,30 |
0,00 |
0,00 |
3 633,30 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
3 090,11 |
0,00 |
0,00 |
3 090,11 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 815,48 |
0,00 |
0,00 |
2 815,48 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4.1.2 |
Улучшение экологической обстановки города, охрана окружающей среды |
|
250 986,99 |
0,00 |
0,00 |
250 986,99 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
6 605,04 |
0,00 |
0,00 |
6 605,04 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
1 527,05 |
0,00 |
0,00 |
1 527,05 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 354,90 |
0,00 |
0,00 |
25 354,90 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
52 500,00 |
0,00 |
0,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по охране окружающей среды |
|
7 854,90 |
0,00 |
0,00 |
7 854,90 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
5 354,90 |
0,00 |
0,00 |
5 354,90 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.2.2 |
Рекультивация нарушенных земель |
|
123 132,09 |
0,00 |
0,00 |
123 132,09 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
6 605,04 |
0,00 |
0,00 |
6 605,04 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
1 527,05 |
0,00 |
0,00 |
1 527,05 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.2.3 |
Устройство и рекультивация полигона для складирования снега |
|
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.2.4 |
Устройство скотомогильников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 5 |
Развитие систем наружного освещения |
|
406 259,43 |
0,00 |
0,00 |
406 259,43 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
1 678,75 |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
1 847,32 |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 196,36 |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
25 040,87 |
0,00 |
0,00 |
25 040,87 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 050,00 |
0,00 |
0,00 |
25 050,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
36 352,51 |
0,00 |
0,00 |
36 352,51 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
39 093,62 |
0,00 |
0,00 |
39 093,62 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Цель 5.1 |
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения |
|
406 259,43 |
0,00 |
0,00 |
406 259,43 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
1 678,75 |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
1 847,32 |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 196,36 |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
25 040,87 |
0,00 |
0,00 |
25 040,87 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
25 050,00 |
0,00 |
0,00 |
25 050,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
36 352,51 |
0,00 |
0,00 |
36 352,51 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
39 093,62 |
0,00 |
0,00 |
39 093,62 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Задача 5.1.1 |
Повышение уровня освещенности |
|
331 259,43 |
0,00 |
0,00 |
331 259,43 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
1 678,75 |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
1 847,32 |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 196,36 |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
20 040,87 |
0,00 |
0,00 |
20 040,87 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 050,00 |
0,00 |
0,00 |
20 050,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
31 352,51 |
0,00 |
0,00 |
31 352,51 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
34 093,62 |
0,00 |
0,00 |
34 093,62 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
5.1.1.1 |
Устройство, реконструкция сетей наружного освещения |
|
331 259,43 |
0,00 |
0,00 |
331 259,43 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
1 678,75 |
0,00 |
0,00 |
1 678,75 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
1 847,32 |
0,00 |
0,00 |
1 847,32 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
2 196,36 |
0,00 |
0,00 |
2 196,36 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
20 040,87 |
0,00 |
0,00 |
20 040,87 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 050,00 |
0,00 |
0,00 |
20 050,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
31 352,51 |
0,00 |
0,00 |
31 352,51 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
34 093,62 |
0,00 |
0,00 |
34 093,62 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Задача 5.1.2 |
Создание художественного облика зданий и сооружений |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
5.1.2.1 |
Мероприятия по созданию художественного облика зданий и сооружений |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 6 |
Развитие систем электроснабжения |
|
3 114 533,06 |
0,00 |
88 310,04 |
717 183,02 |
2 309 040,00 |
|
|
2014 год |
|
766 079,57 |
0,00 |
32 749,73 |
19 649,84 |
713 680,00 |
|
|
2015 год |
|
320 975,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
314 410,00 |
|
|
2016 год |
|
486 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486 960,00 |
|
|
2017 год |
|
441 664,90 |
0,00 |
49 611,00 |
50 733,90 |
341 320,00 |
|
|
2018 год |
|
536 453,29 |
0,00 |
0,00 |
83 783,29 |
452 670,00 |
|
|
2019 год |
|
110 100,00 |
0,00 |
0,00 |
110 100,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
120 100,00 |
0,00 |
0,00 |
120 100,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
181 200,00 |
0,00 |
0,00 |
181 200,00 |
0,00 |
|
Цель 6.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере электроэнергетики |
|
3 114 533,06 |
0,00 |
88 310,04 |
717 183,02 |
2 309 040,00 |
|
|
2014 год |
|
766 079,57 |
0,00 |
32 749,73 |
19 649,84 |
713 680,00 |
|
|
2015 год |
|
320 975,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
314 410,00 |
|
|
2016 год |
|
486 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486 960,00 |
|
|
2017 год |
|
441 664,90 |
0,00 |
49 611,00 |
50 733,90 |
341 320,00 |
|
|
2018 год |
|
536 453,29 |
0,00 |
0,00 |
83 783,29 |
452 670,00 |
|
|
2019 год |
|
110 100,00 |
0,00 |
0,00 |
110 100,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
120 100,00 |
0,00 |
0,00 |
120 100,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
181 200,00 |
0,00 |
0,00 |
181 200,00 |
0,00 |
|
Задача 6.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы электроснабжения |
|
545 222,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182,00 |
544 040,00 |
|
|
2014 год |
|
173 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 050,00 |
|
|
2015 год |
|
134 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 170,00 |
|
|
2016 год |
|
129 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 320,00 |
|
|
2017 год |
|
51 192,00 |
0,00 |
0,00 |
82,00 |
51 110,00 |
|
|
2018 год |
|
56 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 390,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
6.1.1.1 |
Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей высокого напряжения |
|
265 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265 060,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
103 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 130,00 |
|
|
2015 год |
|
119 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 170,00 |
|
|
2016 год |
|
42 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 760,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.1.2 |
Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей низкого напряжения |
|
244 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244 840,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
35 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 780,00 |
|
|
2015 год |
|
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
2016 год |
|
86 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86 560,00 |
|
|
2017 год |
|
51 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 110,00 |
|
|
2018 год |
|
56 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 390,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.1.3 |
Прочие мероприятия в сфере электроснабжения |
|
35 322,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182,00 |
34 140,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
34 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 140,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
82,00 |
0,00 |
0,00 |
82,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
Задача 6.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе электроснабжения |
|
2 569 311,06 |
0,00 |
88 310,04 |
716 001,02 |
1 765 000,00 |
|
|
2014 год |
|
593 029,57 |
0,00 |
32 749,73 |
19 649,84 |
540 630,00 |
|
|
2015 год |
|
186 805,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
180 240,00 |
|
|
2016 год |
|
357 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
357 640,00 |
|
|
2017 год |
|
390 472,90 |
0,00 |
49 611,00 |
50 651,90 |
290 210,00 |
|
|
2018 год |
|
480 063,29 |
0,00 |
0,00 |
83 783,29 |
396 280,00 |
|
|
2019 год |
|
110 100,00 |
0,00 |
0,00 |
110 100,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
120 100,00 |
0,00 |
0,00 |
120 100,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
150 500,00 |
0,00 |
0,00 |
150 500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
180 600,00 |
0,00 |
0,00 |
180 600,00 |
0,00 |
|
6.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по электроснабжению |
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2.2 |
Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям |
|
173 683,29 |
0,00 |
0,00 |
173 683,29 |
0,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
63 683,29 |
0,00 |
0,00 |
63 683,29 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2.3 |
Обеспечение электроснабжением жилых кварталов и микрорайонов |
|
561 362,90 |
0,00 |
49 611,00 |
511 751,90 |
0,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
100 262,90 |
0,00 |
49 611,00 |
50 651,90 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
150 500,00 |
0,00 |
0,00 |
150 500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
180 600,00 |
0,00 |
0,00 |
180 600,00 |
0,00 |
|
6.1.2.4 |
Обеспечение электроснабжением садоводческих, огороднических и дачных участков |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе электроснабжения |
|
1 771 565,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
1 765 000,00 |
ПАО "Якутскэнерго" |
|
2014 год |
|
540 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 630,00 |
|
|
2015 год |
|
186 805,30 |
0,00 |
5 949,31 |
615,99 |
180 240,00 |
|
|
2016 год |
|
357 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
357 640,00 |
|
|
2017 год |
|
290 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 210,00 |
|
|
2018 год |
|
396 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
396 280,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 7 |
Развитие систем газоснабжения |
|
1 430 655,28 |
0,00 |
333 343,42 |
567 609,28 |
529 702,58 |
|
|
2014 год |
|
942,29 |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
43 115,15 |
0,00 |
10 000,00 |
33 115,15 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
561,04 |
0,00 |
0,00 |
561,04 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
104 652,10 |
0,00 |
0,00 |
17 325,99 |
87 326,11 |
|
|
2018 год |
|
65 221,26 |
0,00 |
0,00 |
59 048,85 |
6 172,41 |
|
|
2019 год |
|
74 990,48 |
0,00 |
0,00 |
69 910,99 |
5 079,49 |
|
|
2020 год |
|
62 261,54 |
0,00 |
0,00 |
62 261,54 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
458 427,36 |
0,00 |
137 378,21 |
137 878,21 |
183 170,95 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
620 484,05 |
0,00 |
185 965,21 |
186 565,21 |
247 953,62 |
|
Цель 7.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере газоснабжения |
|
1 430 655,28 |
0,00 |
333 343,42 |
567 609,28 |
529 702,58 |
|
|
2014 год |
|
942,29 |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
43 115,15 |
0,00 |
10 000,00 |
33 115,15 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
561,04 |
0,00 |
0,00 |
561,04 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
104 652,10 |
0,00 |
0,00 |
17 325,99 |
87 326,11 |
|
|
2018 год |
|
65 221,26 |
0,00 |
0,00 |
59 048,85 |
6 172,41 |
|
|
2019 год |
|
74 990,48 |
0,00 |
0,00 |
69 910,99 |
5 079,49 |
|
|
2020 год |
|
62 261,54 |
0,00 |
0,00 |
62 261,54 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
458 427,36 |
0,00 |
137 378,21 |
137 878,21 |
183 170,95 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
620 484,05 |
0,00 |
185 965,21 |
186 565,21 |
247 953,62 |
|
Задача 7.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования газотранспортной системы |
|
13 049,65 |
0,00 |
0,00 |
13 049,65 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 437,54 |
0,00 |
0,00 |
2 437,54 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
350,18 |
0,00 |
0,00 |
350,18 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
9 161,93 |
0,00 |
0,00 |
9 161,93 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
7.1.1.1 |
Мероприятия по реконструкции, перекладке и закольцовке газопроводов |
|
2 537,99 |
0,00 |
0,00 |
2 537,99 |
0,00 |
АО "Сахатранснефтегаз" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
2 537,99 |
0,00 |
0,00 |
2 537,99 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.1.2 |
Прочие мероприятия в сфере газификации |
|
10511,66 |
0,00 |
0,00 |
10 511,66 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
2 437,54 |
0,00 |
0,00 |
2 437,54 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
350,18 |
0,00 |
0,00 |
350,18 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
6 623,94 |
0,00 |
0,00 |
6 623,94 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
Задача 7.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе газоснабжения |
|
1 417 605,63 |
0,00 |
333 343,42 |
554 559,63 |
529 702,58 |
|
|
2014 год |
|
942,29 |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
40 677,61 |
0,00 |
10 000,00 |
30 677,61 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
210,86 |
0,00 |
0,00 |
210,86 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
95 490,17 |
0,00 |
0,00 |
8 164,05 |
87 326,11 |
|
|
2018 год |
|
65 221,26 |
0,00 |
0,00 |
59 048,85 |
6 172,41 |
|
|
2019 год |
|
74 990,48 |
0,00 |
0,00 |
69 910,99 |
5 079,49 |
|
|
2020 год |
|
62 261,54 |
0,00 |
0,00 |
62 261,54 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
457 927,36 |
0,00 |
137 378,21 |
137 378,21 |
183 170,95 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
619 884,05 |
0,00 |
185 965,21 |
185 965,21 |
247 953,62 |
|
7.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению |
|
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 100,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2.2 |
Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям |
|
154 300,00 |
0,00 |
0,00 |
154 300,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
41 800,00 |
0,00 |
0,00 |
41 800,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
57 500,00 |
0,00 |
0,00 |
57 500,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2.3 |
Обеспечение газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов |
|
1 259 205,63 |
0,00 |
333 343,42 |
396 159,63 |
529 702,58 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
942,29 |
0,00 |
0,00 |
942,29 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
40 677,61 |
0,00 |
10 000,00 |
30 677,61 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
210,86 |
0,00 |
0,00 |
210,86 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
95 490,17 |
0,00 |
0,00 |
8 164,05 |
87 326,11 |
|
|
2018 год |
|
22 121,26 |
0,00 |
0,00 |
15 948,85 |
6 172,41 |
|
|
2019 год |
|
16 190,48 |
0,00 |
0,00 |
11 110,99 |
5 079,49 |
|
|
2020 год |
|
5 761,54 |
0,00 |
0,00 |
5 761,54 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
457 927,36 |
0,00 |
137 378,21 |
137 378,21 |
183 170,95 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
619 884,05 |
0,00 |
185 965,21 |
185 965,21 |
247 953,62 |
|
7.1.2.4 |
Обеспечение газоснабжением садоводческих, огороднических и дачных участков |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 8 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель 8.1 |
Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе "город Якутск" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.1 |
Информационное обеспечение муниципальной политики города Якутска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.1.1 |
Мероприятия по пропаганде энергосбережения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.1.2 |
Содержание АСТКУ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.2 |
Повышение энергетической эффективности муниципального сектора |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.2.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципального сектора |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.3 |
Повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.3.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (общее имущество) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.3.2 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (индивидуальное имущество) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.4 |
Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.4.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.5 |
Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.5.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.6 |
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.6.1 |
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 8.1.7 |
Реализация проекта "Энергоэффективный квартал" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.1.7.1 |
Реализация проекта "Энергоэффективный квартал" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 9 |
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры |
|
126 499,29 |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 999,29 |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Цель 9.1 |
Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры |
|
126 499,29 |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 999,29 |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Задача 9.1.1 |
Реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
|
126 499,29 |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
|
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 999,29 |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
9.1.1.1 |
Поддержка и реализация инновационных инженерных проектов |
|
126 499,29 |
0,00 |
0,00 |
126 499,29 |
0,00 |
Департамент ЖКХиЭ, МКУ "СЭГХ" |
|
2014 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015 год |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 год |
|
4 999,29 |
0,00 |
0,00 |
4 999,29 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
2018 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2019 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2020 год |
|
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 500,00 |
0,00 |
|
|
2021 - 2025 годы |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
2026 - 2032 годы |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Приложение N 2
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
N цели, задачи, основного мероприятия |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Расчет показателя (индикатора) |
Значение показателей (индикаторов) |
|||||||||
Отчетный 2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 - 2025 годы |
2026 - 2032 годы |
|||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
Подпрограмма 1 |
Развитие систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения, создание условий для подключения новых потребителей к системам теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 1.1.1.1 |
Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1 |
Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников |
ед. |
Расчет количества построенных, реконструированных теплоисточников |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
5 |
6 |
ОМ 1.1.1.2 |
Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2.1 |
Протяженность построенных, реконструированных тепловых сетей |
м |
Расчет протяженности построенных, реконструированных тепловых сетей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
10 000 |
ОМ 1.1.1.3 |
Строительство и реконструкция центральных тепловых пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3.1 |
Количество построенных, модернизированных, реконструированных ЦТП |
ед. |
Расчет количества построенных, реконструированных ЦТП |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
ОМ 1.1.1.4 |
Прочие мероприятия по теплоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.4.1 |
Количество финансово-оздоровленных организаций |
ед. |
Расчет количества финансово-оздоровленных организаций |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 1.1.1.5 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по теплоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.5.1 |
Количество заключенных договоров |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере теплоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
1.1.1.5.2 |
Количество разработанных проектов в сфере теплоснабжения |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов в сфере теплоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
Подпрограмма 2 |
Развитие систем водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, создание условий для подключения новых потребителей к системе водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 2.1.1.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция сооружений водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1.1 |
Количество построенных, модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения |
ед. |
Расчет количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.1.2 |
Увеличение проектной мощности водозаборных сооружений |
тыс. куб. м/сут |
Проектная производительность действующих водозаборных сооружений, тыс. куб. м/сут плюс увеличение производительности сооружений после нового строительства или реконструкции, тыс. куб. м/сут |
|
60 |
60 |
60 |
60 |
110 |
110 |
110 |
но |
110 |
2.1.1.1.3 |
Проектная мощность водоочистных сооружений |
тыс. куб. м/сут |
Проектная производительность водоочистных сооружений |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
ОМ 2.1.1.2 |
Строительство, модернизация и реконструкция магистральных водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2.1 |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных водопроводных сетей |
п.м. |
Расчет протяженности построенных, модернизированных, реконструированных водопроводных сетей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 2.1.1.3 |
Прочие мероприятия по водоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3.1 |
Количество реализованных проектов по водоснабжению |
ед. |
Количество реализованных проектов по водоснабжению |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 |
6 |
ОМ 2.1.1.4 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоснабжения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.4.2 |
Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов в сфере водоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 2.1.1.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.1 |
Количество реализованных проектов по водоснабжению |
ед. |
Количество реализованных проектов по водоснабжению |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 |
Подпрограмма 3 |
Развитие систем водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 3.1.1.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция сооружений водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1.1 |
Количество построенных, модернизированных, реконструированных объектов водоотведения |
ед. |
Расчет количества построенных, реконструированных объектов водоотведения |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
6 |
3.1.1.1.2 |
Количество разработанных проектов по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоотведения |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоотведения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
5 |
ОМ 3.1.1.2 |
Строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2.1 |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных канализационных сетей |
п.м. |
Расчет протяженности построенных, модернизированных, реконструированных канализационных сетей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
ОМ 3.1.1.3 |
Прочие мероприятия в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоотведения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоотведения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 3.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоотведения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере водоотведения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2.1.2 |
Количество разработанных проектов в сфере водоотведения |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов в сфере водоотведения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 3.1.2.2 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2.1 |
Количество домов, подключенных к центральной сети канализации |
ед. |
Расчет количества домов, подключенных к центральной сети канализации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4 |
Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4.1 |
Предоставление качественных услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления и обеспечение минимального негативного воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1.1 |
Повышение качества поставляемых для потребителей услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 4.1.1.1 |
Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1.1 |
Количество разработанных проектов по модернизации утилизации твердых коммунальных отходов |
ед. |
Количество разработанных проектов по модернизации утилизации твердых коммунальных отходов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.1.2 |
Количество проектов по модернизации утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших экспертизу |
ед. |
Количество проектов по модернизации утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших экспертизу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.1.3 |
Количество установленных контейнерных площадок для ТКО |
ед. |
Количество установленных контейнерных площадок для ТКО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.1.4 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере экологии |
шт. |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере экологии |
|
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.1.5 |
Количество организованных и проведенных конкурсов в сфере экологии |
ед. |
Количество организованных и проведенных конкурсов в сфере экологии |
|
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 4.1.2 |
Улучшение экологической обстановки города, охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 4.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.1.1 |
Количество разработанных проектов по охране окружающей среды |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов по охране окружающей среды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.1.1.2 |
Количество реализованных проектов по охране окружающей среды |
ед. |
Расчет количества реализованных проектов по охране окружающей среды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 4.1.2.2 |
Рекультивация нарушенных земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.2.1 |
Площадь рекультивированных земель |
га |
Площадь рекультивированных земель |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,00 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 4.1.2.3 |
Устройство и рекультивация полигона для складирования снега |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.3.1 |
Площадь устроенного полигона для складирования снега |
га |
Площадь устроенного полигона для складирования снега |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6,40 |
6,40 |
0 |
0 |
0 |
4.2.1.3.2 |
Площадь рекультивированного полигона для складирования снега |
га |
Площадь рекультивированного полигона для складирования снега |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,70 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 4.1.2.4 |
Устройство скотомогильников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.4.1 |
Количество устроенных скотомогильников |
ед. |
Количество устроенных скотомогильников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 5 |
Развитие систем наружного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5.1 |
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1.1 |
Повышение уровня освещенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 5.1.1.1 |
Устройство, реконструкция сетей наружного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.1.1 |
Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения |
м |
Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения |
|
0 |
0 |
0 |
3 299 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
17 500 |
24 500 |
5.1.1.1.2 |
Количество установленных опор наружного освещения |
шт. |
Расчет количества установленных опор наружного освещения |
|
0 |
0 |
0 |
16 |
100 |
100 |
100 |
500 |
700 |
5.1.1.1.3 |
Количество установленных светильников |
шт. |
Расчет количества установленных светильников |
|
0 |
0 |
0 |
47 |
100 |
100 |
100 |
500 |
700 |
Задача 5.1.2 |
Создание художественного облика зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 5.1.1.3 |
Мероприятия по созданию художественного облика зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.3.1 |
Количество объектов, оснащенных архитектурно-художественным освещением |
ед. |
Расчет количества объектов, оснащенных архитектурно-художественным освещением |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
Подпрограмма 6 |
Развитие систем электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 6.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере электроэнергетики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования системы электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 6.1.1.1 |
Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей высокого напряжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.1.1 |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных электрических сетей высокого напряжения |
м |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных электрических сетей высокого напряжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 6.1.1.2 |
Мероприятия по строительству, расширению, модернизации и реконструкции электрических сетей низкого напряжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.2.1 |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных электрических сетей низкого напряжения |
м |
Протяженность построенных, модернизированных, реконструированных электрических сетей низкого напряжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 6.1.1.3 |
Прочие мероприятия в сфере электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.3.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере электроснабжения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере электроснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 |
Задача 6.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 6.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по электроснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.1.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере электроснабжения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере электроснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
7 |
6.1.2.1.2 |
Количество разработанных проектов в сфере электроснабжения |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов в сфере электроснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
7 |
ОМ 6.1.2.2 |
Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.2.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных возможностью подключения к сетям электроснабжения |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных электроснабжением |
|
0 |
0 |
0 |
340 |
815 |
300 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.2.2 |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
шт. |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
|
0 |
0 |
0 |
475 |
509 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 6.1.2.3 |
Обеспечение электроснабжением жилых кварталов и микрорайонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.3.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных возможностью подключения к сетям электроснабжения |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных электроснабжением |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.3.2 |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
шт. |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 6.1.2.4 |
Обеспечение электроснабжением садоводческих, огороднических и дачных участков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.4.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных возможностью подключения к сетям электроснабжения |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных возможностью подключения к сетям электроснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2.4.2 |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
шт. |
Количество земельных участков, по которым заключен договор о технологическим присоединении к электрическим сетям |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 6.1.2.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.5.1 |
Объем присоединяемой мощности к электрическим сетям новых потребителей |
кВт |
Расчет объема присоединяемой мощности к электрическим сетям новых потребителей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 7 |
Развитие систем газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 7.1 |
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7.1.1 |
Повышение надежности и эффективности функционирования газотранспортной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 7.1.1.1 |
Мероприятия по реконструкции, перекладке и закольцовке газопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.1.1 |
Протяженность реконструированных (построенных) сетей газоснабжения |
м |
Протяженность реконструированных (построенных) сетей газоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 7.1.1.2 |
Прочие мероприятия по газификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.2.1 |
Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере газоснабжения |
шт. |
Расчет количества заключенных договоров на оказание услуг в сфере газоснабжения |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
I |
5 |
6 |
Задача 7.1.2 |
Создание условий для подключения новых потребителей к системе газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 7.1.2.1 |
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.1.1 |
Количество заключенных договоров по газоснабжению |
шт. |
Количество заключенных договоров по газоснабжению |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
7.1.2.1.2 |
Количество разработанных проектов по газоснабжению |
ед. |
Расчет количества разработанных проектов по газоснабжению |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
7.1.2.1.3 |
Количество проектов по газоснабжению, прошедших экспертизу |
ед. |
Расчет количества проектов по газоснабжению, прошедших экспертизу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
I |
6 |
5 |
ОМ 7.1.2.2 |
Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.2.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
|
0 |
0 |
0 |
380 |
289 |
787 |
787 |
1 897 |
5 290 |
ОМ 7.1.2.3 |
Обеспечение газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.3.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
|
0 |
0 |
0 |
380 |
100 |
130 |
350 |
188 |
6 100 |
ОМ 7.1.2.4 |
Обеспечение газоснабжением садоводческих, огороднических и дачных участков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.4.1 |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
шт. |
Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
900 |
150 |
ОМ 7.1.2.5 |
Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.5.1 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
Количество проведенных мероприятий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 8 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 8.1 |
Достижение темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе "город Якутск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 8.1.1 |
Информационное обеспечение муниципальной политики города Якутска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.1.1 |
Мероприятия по пропаганде энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.1.1 |
Количество распечатанных плакатов по пропаганде энергосбережения |
шт. |
Расчет количества распечатанных плакатов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.1.1.2 |
Количество выходов в эфир видеороликов по пропаганде энергосбережения |
шт. |
Расчет количества выходов в эфир видеороликов по пропаганде энергосбережения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ОМ 8.1.1.2 |
Содержание АСТКУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.2.1 |
Количество объектов, подключенных к системе АСТКУ |
ед. |
Количество объектов, подключенных к системе АСТКУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
Задача 8.1.2 |
Повышение энергетической эффективности муниципального сектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.2.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципального сектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2.1.1 |
Количество приобретенных и установленных индивидуальных тепловых пунктов |
шт. |
Количество приобретенных и установленных индивидуальных тепловых пунктов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1.3 |
Повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.3.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (общее имущество) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.3.1.1 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению общего имущества |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению общего имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
50 |
70 |
ОМ 8.1.3.2 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (индивидуальное имущество) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.3.2.1 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению индивидуального имущества |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению индивидуального имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1.4 |
Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.4.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.4.1.1 |
Количество установленных приборов учета в объектах коммунальной инфраструктуры |
шт. |
Количество установленных приборов учета в объектах коммунальной инфраструктуры |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4.1.2 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации котельного оборудования |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации котельного оборудования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4.1.3 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации насосного оборудования |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации насосного оборудования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4.1.4 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации системы водоподготовки |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции, модернизации системы водоподготовки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4.1.5 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции электрических сетей |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по реконструкции электрических сетей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1.4.1.6 |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по автоматизации и диспетчеризации котельных |
ед. |
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по автоматизации и диспетчеризации котельных |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1.5 |
Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.5.1 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.5.1.1 |
Количество объектов наружного освещения, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности |
ед. |
Количество объектов наружного освещения, в которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1.6 |
Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.6.1 |
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.6.1.1 |
Количество объектов транспортного комплекса, реализованных в целях энергосбережения |
ед. |
Количество объектов транспортного комплекса, реализованных в целях энергосбережения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1.7 |
Комплексное решение задач энергосбережения объектов в кварталах городского округа "город Якутск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1.7.1 |
Реализация проекта "Энергоэффективный квартал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.7.1.1 |
Количество объектов, реализованных по проекту "Энергоэффективный квартал" |
ед. |
Количество объектов, реализованных по проекту "Энергоэффективный квартал" |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 9 |
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 9.1 |
Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 9.1.1 |
Поддержка и реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 9.1.1.1 |
Поддержка и реализация инновационных инженерных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1.1.1 |
Количество реализованных инженерных проектов |
ед. |
Расчет количества реализованных инженерных проектов |
|
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
30 |
9.1.1.1.2 |
Количество проектов, которым была оказана поддержка |
ед. |
Расчет количества, инженерных проектов, которым была оказана поддержка |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
25 |
30 |
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Окружной администрации города Якутска от 11 декабря 2017 г. N 318п "О внесении изменения в постановление Окружной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.