Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.01.2018 г. N 121
(приложение)
"Система программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
||||||||||
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
||||
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование |
Всего: |
784 959,7 |
169 453,8 |
147 037,2 |
148 953,3 |
161 332,6 |
158 182,8 |
825 546,8 |
185 360,1 |
155 134,3 |
155 802,6 |
161 862,0 |
167 387,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
|
местный бюджет |
768 243,6 |
155 446,1 |
146 297,4 |
148 213,5 |
160 592,8 |
157 693,8 |
808 163,9 |
170 685,6 |
154 394,5 |
155 062,8 |
161 122,2 |
166 898,8 |
|
внебюджетные источники |
8 312,8 |
6 356,8 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
8 979,6 |
7 023,6 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
|
Задача N 1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
784 959,7 |
169 453,8 |
147 037,2 |
148 953,3 |
161 332,6 |
158 182,8 |
825 546,8 |
185 360,1 |
155 134,3 |
155 802,6 |
161 862,0 |
167 387,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
|
местный бюджет |
768 243,6 |
155 446,1 |
146 297,4 |
148 213,5 |
160 592,8 |
157 693,8 |
808 163,9 |
170 685,6 |
154 394,5 |
155 062,8 |
161 122,2 |
166 898,8 |
|
внебюджетные источники |
8 312,8 |
6 356,8 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
8 979,6 |
7 023,6 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
|
Направление расходов N 1. Развитие системы поддержки талантливых детей (62.4.00.1003.0) |
Всего: |
12 965,1 |
2 634,8 |
1 937,8 |
1 937,8 |
4 084,3 |
2 370,4 |
15 947,0 |
2 754,6 |
1 937,8 |
2 700,5 |
4 084,3 |
4 469,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
10 814,5 |
1 808,2 |
1 606,8 |
1 606,8 |
3 753,3 |
2 039,4 |
13 676,6 |
1 808,2 |
1 606,8 |
2 369,5 |
3 753,3 |
4 138,8 |
|
внебюджетные источники |
2 150,6 |
826,6 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
2 270,4 |
946,4 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
|
Мероприятие N 1. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
12 965,1 |
2 634,8 |
1 937,8 |
1 937,8 |
4 084,3 |
2 370,4 |
15 947,0 |
2 754,6 |
1 937,8 |
2 700,5 |
4 084,3 |
4 469,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
10 814,5 |
1 808,2 |
1 606,8 |
1 606,8 |
3 753,3 |
2 039,4 |
13 676,6 |
1 808,2 |
1 606,8 |
2 369,5 |
3 753,3 |
4 138,8 |
|
внебюджетные источники |
2 150,6 |
826,6 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
2 270,4 |
946,4 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
331,0 |
|
Направление расходов N 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений (62.4.00.1005.0) |
Всего: |
1 882,4 |
0,0 |
602,3 |
627,5 |
652,6 |
0,0 |
2 888,8 |
0,0 |
668,4 |
696,4 |
724,3 |
799,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
1 882,4 |
0,0 |
602,3 |
627,5 |
652,6 |
0,0 |
2 888,8 |
0,0 |
668,4 |
696,4 |
724,3 |
799,7 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (62.4.00.2200.1) |
Всего: |
770 112,2 |
166 819,0 |
144 497,1 |
146 388,0 |
156 595,7 |
155 812,4 |
806 711,0 |
182 605,5 |
152 528,1 |
152 405,7 |
157 053,4 |
162 118,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
|
местный бюджет |
755 546,7 |
153 637,9 |
144 088,3 |
145 979,2 |
156 186,9 |
155 654,4 |
791 598,5 |
168 877,4 |
152 119,3 |
151 996,9 |
156 644,6 |
161 960,3 |
|
внебюджетные источники |
6 162,2 |
5 530,2 |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
6 709,2 |
6 077,2 |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
22 464,6 |
11 376,3 |
79,3 |
1 579,4 |
2 322,2 |
7 107,4 |
23 283,1 |
11 411,0 |
571,5 |
1 579,4 |
2 613,8 |
7 107,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
21 647,1 |
10 876,0 |
0,0 |
1 500,1 |
2 242,9 |
7 028,1 |
22 430,9 |
10 876,0 |
492,2 |
1 500,1 |
2 534,5 |
7 028,1 |
|
внебюджетные источники |
817,5 |
500,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
852,2 |
535,0 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ |
Всего: |
739 992,3 |
151 505,9 |
144 341,1 |
143 829,3 |
153 150,0 |
147 166,0 |
764 611,8 |
157 738,6 |
151 146,9 |
149 180,9 |
153 150,0 |
153 395,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
8 403,3 |
7 650,9 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
|
местный бюджет |
729 062,2 |
141 336,2 |
144 088,3 |
143 576,5 |
152 897,2 |
147 164,0 |
753 601,0 |
147 488,2 |
150 894,1 |
148 928,1 |
152 897,2 |
153 393,4 |
|
внебюджетные источники |
2 526,8 |
2 518,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2 607,5 |
2 599,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
7 655,3 |
3 936,8 |
76,7 |
979,3 |
1 123,5 |
1 539,0 |
18 816,1 |
13 455,9 |
809,7 |
1 645,4 |
1 289,6 |
1 615,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
4 837,4 |
1 425,7 |
0,0 |
902,6 |
1 046,8 |
1 462,3 |
15 566,6 |
10 513,2 |
733,0 |
1 568,7 |
1 212,9 |
1 538,8 |
|
внебюджетные источники |
2 817,9 |
2511,1 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
3 249,5 |
2 942,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
|
Подпрограмма N 2. Управление программой |
Всего: |
42 792,5 |
8 605,6 |
8 414,4 |
8 739,1 |
8 903,2 |
8 130,2 |
45 584,7 |
9 486,8 |
9 153,0 |
8 917,4 |
8 903,2 |
9 124,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
42 792,5 |
8 605,6 |
8 414,4 |
8 739,1 |
8 903,2 |
8 130,2 |
45 584,7 |
9 486,8 |
9 153,0 |
8 917,4 |
8 903,2 |
9 124,3 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (74.1.00.1160.0) |
Всего: |
42 792,5 |
8 605,6 |
8 414,4 |
8 739,1 |
8 903,2 |
8 130,2 |
45 584,7 |
9 486,8 |
9 153,0 |
8 917,4 |
8 903,2 |
9 124,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
42 792,5 |
8 605,6 |
8 414,4 |
8 739,1 |
8 903,2 |
8 130,2 |
45 584,7 |
9 486,8 |
9 153,0 |
8 917,4 |
8 903,2 |
9 124,3 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
79 478,2 |
17 480,6 |
17 678,4 |
14 114,4 |
15 781,6 |
14 423,2 |
82 902,6 |
17 555,8 |
18 601,9 |
14 395,0 |
15 781,6 |
16 568,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
76 863,5 |
16321,9 |
17 314,4 |
13 750,4 |
15 417,6 |
14 059,2 |
80 212,7 |
16 321,9 |
18 237,9 |
14 031,0 |
15 417,6 |
16 204,3 |
|
внебюджетные источники |
1 818,8 |
362,8 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
1 894,0 |
438,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
Задача N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
45 558,1 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 406,4 |
8 739,0 |
7 627,1 |
47 379,2 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 557,5 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
45 558,1 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 406,4 |
8 739,0 |
7 627,1 |
47 379,2 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 557,5 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 1. Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия (74.2.00.1101.3) |
Всего: |
45 558,1 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 406,4 |
8 739,0 |
7 627,1 |
47 379,2 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 557,5 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
45 558,1 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 406,4 |
8 739,0 |
7 627,1 |
47 379,2 |
10 651,8 |
11 133,8 |
7 557,5 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
12 224,4 |
3 178,6 |
3 024,0 |
2 442,3 |
2 495,0 |
1 084,5 |
13 944,2 |
3 178,6 |
3 024,0 |
2 492,1 |
2 495,0 |
2 754,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
12 224,4 |
3 178,6 |
3 024,0 |
2 442,3 |
2 495,0 |
1 084,5 |
13 944,2 |
3 178,6 |
3 024,0 |
2 492,1 |
2 495,0 |
2 754,5 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
33 333,7 |
7 473,2 |
8 109,8 |
4 964,1 |
6 244,0 |
6 542,6 |
33 435,0 |
7 473,2 |
8 109,8 |
5 065,4 |
6 244,0 |
6 542,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
33 333,7 |
7 473,2 |
8 109,8 |
4 964,1 |
6 244,0 |
6 542,6 |
33 435,0 |
7 473,2 |
8 109,8 |
5 065,4 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
33 920,1 |
6 828,8 |
6 544,6 |
6 708,0 |
7 042,6 |
6 796,1 |
35 523,4 |
6 904,0 |
7 468,1 |
6 837,5 |
7 042,6 |
7 271,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
31 305,4 |
5 670,1 |
6 180,6 |
6 344,0 |
6 678,6 |
6 432,1 |
32 833,5 |
5 670,1 |
7 104,1 |
6 473,5 |
6 678,6 |
6 907,2 |
|
внебюджетные источники |
1 818,8 |
362,8 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
1 894,0 |
438,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.2.00.2200.1) |
Всего: |
33 920,1 |
6 828,8 |
6 544,6 |
6 708,0 |
7 042,6 |
6 796,1 |
35 523,4 |
6 904,0 |
7 468,1 |
6 837,5 |
7 042,6 |
7 271,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
31 305,4 |
5 670,1 |
6 180,6 |
6 344,0 |
6 678,6 |
6 432,1 |
32 833,5 |
5 670,1 |
7 104,1 |
6 473,5 |
6 678,6 |
6 907,2 |
|
внебюджетные источники |
1 818,8 |
362,8 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
1 894,0 |
438,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
Мероприятие N 1. Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
33 920,1 |
6 828,8 |
6 544,6 |
6 708,0 |
7 042,6 |
6 796,1 |
35 523,4 |
6 904,0 |
7 468,1 |
6 837,5 |
7 042,6 |
7 271,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
795,9 |
795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
31 305,4 |
5 670,1 |
6 180,6 |
6 344,0 |
6 678,6 |
6 432,1 |
32 833,5 |
5 670,1 |
7 104,1 |
6 473,5 |
6 678,6 |
6 907,2 |
|
внебюджетные источники |
1 818,8 |
362,8 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
1 894,0 |
438,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
156 398,1 |
39 293,7 |
28 119,9 |
28 319,4 |
30 770,6 |
29 894,5 |
170 930,1 |
42 971,1 |
31 380,0 |
31 598,1 |
31 936,1 |
33 044,8 |
федеральный бюджет |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
6 399,4 |
6 399,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 399,4 |
6 399,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
79 140,7 |
18 138,9 |
14 476,7 |
14 626,2 |
17 077,4 |
14 821,5 |
85 707,4 |
19 003,7 |
15 549,3 |
16 105,2 |
17 077,4 |
17 971,8 |
|
переданные полномочия |
67 592,4 |
13 063,4 |
13 249,8 |
13 299,8 |
13 299,8 |
14 679,6 |
74 982,9 |
15 301,2 |
15 437,3 |
15 099,5 |
14 465,3 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
3 260,5 |
1 686,9 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
3 835,3 |
2 261,7 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
|
Задача N 1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
156 398,1 |
39 293,7 |
28 119,9 |
28319,4 |
30 770,6 |
29 894,5 |
170 930,1 |
42 971,1 |
31 380,0 |
31 598,1 |
31 936,1 |
33 044,8 |
федеральный бюджет |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
6 399,4 |
6 399,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 399,4 |
6 399,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
79 140,7 |
18 138,9 |
14 476,7 |
14 626,2 |
17 077,4 |
14 821,5 |
85 707,4 |
19 003,7 |
15 549,3 |
16 105,2 |
17 077,4 |
17 971,8 |
|
переданные полномочия |
67 592,4 |
13 063,4 |
13 249,8 |
13 299,8 |
13 299,8 |
14 679,6 |
74 982,9 |
15 301,2 |
15 437,3 |
15 099,5 |
14 465,3 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
3 260,5 |
1 686,9 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
3 835,3 |
2 261,7 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.6.00.2200.1) |
Всего: |
154 576,1 |
38 584,5 |
27 964,7 |
28 159,8 |
30 606,6 |
29 260,5 |
167 890,5 |
42 261,9 |
30 841,8 |
31 033,0 |
31 343,0 |
32 410,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
6 398,8 |
6 398,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 398,8 |
6 398,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
78 576,7 |
18 033,7 |
14 371,5 |
14 516,6 |
16 963,4 |
14 691,5 |
85 143,4 |
18 898,5 |
15 444,1 |
15 995,6 |
16 963,4 |
17 841,8 |
|
переданные полномочия |
66 340,1 |
12 465,1 |
13 199,8 |
13 249,8 |
13 249,8 |
14 175,6 |
72 513,0 |
14 702,9 |
15 004,3 |
14 644,0 |
13 986,2 |
14 175,6 |
|
внебюджетные источники |
3 260,5 |
1 686,9 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
3 835,3 |
2 261,7 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
1 418,7 |
494,1 |
31,6 |
146,1 |
180,9 |
566,0 |
2 982,9 |
962,1 |
627,8 |
646,1 |
180,9 |
566,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
917,3 |
182,7 |
0,0 |
114,5 |
119,1 |
501,0 |
1 111,0 |
280,2 |
96,2 |
114,5 |
119,1 |
501,0 |
|
переданные полномочия |
414,5 |
224,5 |
31,6 |
31,6 |
61,8 |
65,0 |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|
внебюджетные источники |
86,9 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,9 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
147 115,5 |
34917,6 |
27 933,1 |
28 013,7 |
29 208,2 |
27 042,9 |
150 900,5 |
35 492,4 |
28 909,5 |
28 441,3 |
29 208,2 |
28 849,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
6 398,8 |
6 398,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 398,8 |
6 398,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
73 373,4 |
14 782,5 |
14 371,5 |
14 402,1 |
15 626,8 |
14 190,5 |
76 583,6 |
14 782,5 |
15 347,9 |
14 829,7 |
15 626,8 |
15 996,7 |
|
переданные полномочия |
64 274,0 |
12 240,6 |
13 168,2 |
13 218,2 |
13 188,0 |
12 459,0 |
64 274,0 |
12 240,6 |
13 168,2 |
13 218,2 |
13 188,0 |
12 459,0 |
|
внебюджетные источники |
3 069,3 |
1 495,7 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
3 644,1 |
2 070,5 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
393,4 |
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
6 041,9 |
3 172,8 |
0,0 |
0,0 |
1 217,5 |
1 651,6 |
14 007,1 |
5 807,4 |
1 304,5 |
1 945,6 |
1 953,9 |
2 995,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
4 286,0 |
3 068,5 |
0,0 |
0,0 |
1 217,5 |
0,0 |
7 448,8 |
3 835,8 |
0,0 |
1 051,4 |
1 217,5 |
1 344,1 |
|
переданные полномочия |
1 651,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 651,6 |
6 454,0 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1651,6 |
|
внебюджетные источники |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Направление расходов N 2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" (74.6.00.5144.0) |
Всего: |
1 822,0 |
709,2 |
155,2 |
159,6 |
164,0 |
634,0 |
3 039,6 |
709,2 |
538,2 |
565,1 |
593,1 |
634,0 |
федеральный бюджет |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
564,0 |
105,2 |
105,2 |
109,6 |
114,0 |
130,0 |
564,0 |
105,2 |
105,2 |
109,6 |
114,0 |
130,0 |
|
переданные полномочия |
1 252,3 |
598,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
504,0 |
2 469,9 |
598,3 |
433,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие N 1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
1 822,0 |
709,2 |
155,2 |
159,6 |
164,0 |
634,0 |
3 039,6 |
709,2 |
538,2 |
565,1 |
593,1 |
634,0 |
федеральный бюджет |
5Д |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
564,0 |
105,2 |
105,2 |
109,6 |
114,0 |
130,0 |
564,0 |
105,2 |
105,2 |
109,6 |
114,0 |
130,0 |
|
переданные полномочия |
1 252,3 |
598,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
504,0 |
2 469,9 |
598,3 |
433,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по программе: |
Всего: |
1 063 628,5 |
234 833,7 |
201 249,9 |
200 126,2 |
216 788,0 |
210 630,7 |
1 124 964,2 |
255 373,8 |
214 269,2 |
210 713,1 |
218 482,9 |
226 125,2 |
федеральный бюджет |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет РС (Я) |
15 598,6 |
14 846,2 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
15 598,6 |
14 846,2 |
250,8 |
250,8 |
250,8 |
0,0 |
|
местный бюджет |
967 040,3 |
198 512,5 |
186 502,9 |
185 329,2 |
201 991,0 |
194 704,7 |
1 019 668,7 |
215 498,0 |
197 334,7 |
194 116,4 |
202 520,4 |
210 199,2 |
|
переданные полномочия |
67 592,4 |
13 063,4 |
13 249,8 |
13 299,8 |
13 299,8 |
14 679,6 |
74 982,9 |
15 301,2 |
15 437,3 |
15 099,5 |
14 465,3 |
14 679,6 |
|
внебюджетные источники |
13 392,1 |
8 406,5 |
1 246,4 |
1 246,4 |
1 246,4 |
1 246,4 |
14 708,9 |
9 723,3 |
1 246,4 |
1 246,4 |
1 246,4 |
1 246,4 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 31 января 2018 г. N 121 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.