Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 2 апреля 2018 г. N 507
(приложение)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
Подпрограмма I. "Управление программой" |
Всего |
130 583,60 |
24 661,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
130 583,60 |
24 661,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
130 583,60 |
24 661,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
130 583,60 |
24 661,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего |
130 583,60 |
24 661,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0.00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
130 583,60 |
24 66!,50 |
24 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883.60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714.40 |
28 689.80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма II: "Дошкольное образование" |
Всего |
3 757 382,63 |
927 838,21 |
900 444,50 |
737 980,94 |
707 970,24 |
483 148,74 |
3 822 304,73 |
927 838,21 |
929 333,30 |
757 171,14 |
721 185,94 |
486 776,14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 506 633,07 |
485 825,17 |
480 147,40 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
1 506 633,07 |
485 825,17 |
480 147,40 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 892 217,92 |
368 284,82 |
347 951,40 |
364 950,70 |
398 701,50 |
412 329,50 |
1 957 140,02 |
368 284,82 |
376 840,20 |
384 140,90 |
411 917,20 |
415 956,90 |
|
внебюджетные источники |
358 531,65 |
73 728,23 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 531,65 |
73 728,23 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
3 757 382,63 |
927 838,21 |
900 444,50 |
737 980,94 |
707 970,24 |
483 148,74 |
3 822 304,73 |
927 838,21 |
929 333,30 |
757 171,14 |
721 185,94 |
486 776,14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 506 633,07 |
485 825,17 |
480 147,40 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
1 506 633,07 |
485 825,17 |
480 147,40 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 892 217,92 |
368 284,82 |
347 951,40 |
364 950,70 |
398 701,50 |
412 329,50 |
1 957 140,02 |
368 284,82 |
376 840,20 |
384 140,90 |
411 917,20 |
415 956,90 |
|
внебюджетные источники |
358 531,65 |
73 728,23 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 531,65 |
73 728,23 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
18 593,57 |
2 932,37 |
2 184,90 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
20 559,77 |
2 932,37 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
18 584,70 |
2 923,50 |
2 184.90 |
4317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
|
внебюджетные источники |
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
2 232 957,69 |
439 882,37 |
418 112,20 |
431 452,84 |
465 030,94 |
478 479,34 |
2 295 913,59 |
439 882,37 |
445 034,80 |
450 643,04 |
478 246,64 |
482 106,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
801,70 |
801,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801,70 |
801,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 873 633,22 |
365 361,32 |
345 766,50 |
360 633,60 |
394 211,70 |
407 660,10 |
1 936 589,12 |
365 361,32 |
372 689,10 |
379 823,80 |
407 427,40 |
411 287,50 |
|
внебюджетные источники |
358 522,78 |
73 719,36 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 522,78 |
73 719,36 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
Всего |
2 083 602,03 |
403 985,61 |
403 122,50 |
400 859,44 |
422 479,64 |
453 154,84 |
2 139 778,43 |
403 985,61 |
|
|
447 684,84 |
453 154,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
80), 70 |
801,70 |
|
|
|
|
801.70 |
801,70 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 725 325,29 |
330 512,29 |
330 776.80 |
330 040,20 |
351 660.40 |
382 335.60 |
1 781 501,69 |
330 512.29 |
342 557,80 |
349 230,40 |
376 865,60 |
382 335.60 |
|
внебюджетные источники |
357 475,04 |
72 671,62 |
72 345,70 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
357 475.04 |
72 671,62 |
72 345.70 |
70 819.24 |
70 819.24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
130 283,30 |
30 715,20 |
14 989,70 |
26 719,10 |
38 677,00 |
19 182,30 |
143 591,90 |
30 715,20 |
24 670,90 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
330 094,87 |
30 526,77 |
14 989,70 |
26 719,10 |
38 677.00 |
19 182,30 |
143 403.47 |
30 526,77 |
24 670.90 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809,70 |
|
внебюджетные источники |
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
188.44 |
188.44 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
Всего |
19 072,36 |
5 181,56 |
0,00 |
3 874,30 |
3 874,30 |
6 142,20 |
28 368,96 |
5 181,56 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
18 213,06 |
4 322.26 |
0.00 |
3 874.30 |
3 874.30 |
6 142.20 |
27 509,66 |
4 322,26 |
5 460.40 |
5 678.80 |
5 906.00 |
6 142,20 |
|
внебюджетные источники |
859,30 |
859.30 |
|
|
|
|
859,30 |
859.30 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках |
Всего |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
0,00 |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293.60 |
1 293.60 |
1 293,60 |
|
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293.60 |
1 293,60 |
1 293.60 |
|
|
местный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную |
Всего |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
Всего |
1417 262,97 |
464 021,37 |
457 625,30 |
279 688,90 |
215 927,40 |
0,00 |
1 417 262,97 |
464 021,37 |
457 625,30 |
279 688,90 |
215 927,40 |
0,00 |
бюджет РС (Я) |
1 417 262,97 |
464 021,37 |
457 625.30 |
279 688,90 |
215 927,40 |
|
1 417 262,97 |
464 021,37 |
457 625,30 |
279 688,90 |
215 927,40 |
|
|
Подпрограмма III: "Общее образование" |
Всего |
5 154 344,62 |
1 436 492,39 |
1 309 990,50 |
985 198,51 |
899 913,41 |
522 749,81 |
5 599 332,92 |
1 436 492,39 |
1 451 893,10 |
1 137 815,41 |
1 050 228,31 |
522 903,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 184 338,72 |
1 000 822,12 |
985 059,00 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
3 184 338,72 |
1 000 822,12 |
985 059,00 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 869 711,42 |
1 408 292,92 |
301 421,80 |
314 099,30 |
335 015,40 |
510 882,00 |
2 314 699,72 |
408 292,92 |
443 324,40 |
466 716,20 |
485 330,30 |
511 035,90 |
|
внебюджетные источники |
100 294,47 |
27 377,34 |
23 509,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
100 294,47 |
27 377,34 |
23 509,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
|
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
Всего |
5 154 344,62 |
1 436 492,39 |
1 309 990,50 |
985 198,51 |
899 913,41 |
522 749,81 |
5 599 332,92 |
1 436 492,39 |
1 451 893,10 |
1 137 815,41 |
1 050 228,31 |
522 903,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 184 338,72 |
1 000 822,12 |
985 059,00 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
3 184 338,72 |
1 000 822,12 |
985 059,00 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 869 711,42 |
408 292,92 |
301 421,80 |
314 099,30 |
335 015,40 |
510 882,00 |
2 314 699,72 |
408 292,92 |
443 324,40 |
466 716,20 |
485 330,30 |
511 035,90 |
|
внебюджетные источники |
100 294,47 |
27 377,34 |
23 509,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
100 294,47 |
27 377,34 |
23 509,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
|
Направление расходов: Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
Всего |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
Всего |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300.00 |
300,00 |
300,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической муниципальных |
Всего |
19 856,30 |
3 351,40 |
2 525,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
21 637,30 |
3 351,40 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
19 852,80 |
3 347,90 |
2 525,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
1 894 535,64 |
420 501,91 |
309 653,00 |
315 404,21 |
335 909,81 |
513 066,71 |
2 338 249,64 |
420 503,91 |
449 774,60 |
468 021,11 |
486 224,71 |
513 727,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
979,85 |
979,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
979,85 |
979,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 820 895,52 |
399 072,92 |
293 045,30 |
303 536,40 |
324 042,00 |
501 198,90 |
2 264 609,52 |
399 072,92 |
433 166,90 |
456 153,30 |
474 356,90 |
501 859,50 |
|
внебюджетные источники |
72 660,27 |
20 449,14 |
16 607,70 |
11 867,81 |
И 867,81 |
11 867,81 |
72 660,27 |
20 449,14 |
16 607,70 |
11 867,81 |
11 867,81 |
11 867,81 |
|
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
Всего |
1 692 781,07 |
364 961,84 |
270 655,40 |
277 914,51 |
309 293,41 |
469 955,91 |
2 111 404,87 |
364 961,84 |
407 685,80 |
425 638,71 |
443 162,61 |
469 955,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
952,09 |
952,09 |
|
|
|
|
952,09 |
952.09 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 623 392.33 |
346 604.23 |
254 342.70 |
266 341.70 |
297 720.60 |
458 383.10 |
2 042 016.13 |
346 604.23 |
391 373,10 |
414 065.90 |
431 589,80 |
458 383,10 |
|
внебюджетные источники |
68 436,65 |
17 405,52 |
16 312,70 |
11 572.81 |
11 572.81 |
11 572,81 |
68 436,65 |
17 405,52 |
16 312,70 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
128 609,67 |
37 744,47 |
28 591,60 |
23 839,10 |
11 529,80 |
26 904,70 |
148 891,97 |
37 744,47 |
28 591,60 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,30 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
127 960.09 |
37 094,89 |
28 591.60 |
23 839.10 |
11 529.80 |
26 904.70 |
148 242,39 |
37 094.89 |
28 591,60 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,30 |
|
внебюджетные источники |
649,57 |
649.57 |
|
|
|
|
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
Всего |
16 822,60 |
6 787,30 |
0,00 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
19 913,80 |
6 787,30 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
14 728.30 |
4 693.00 |
0,00 |
3 214.80 |
3 343.40 |
3 477.10 |
17 819.50 |
4 693,00 |
3 091,20 |
3 214.80 |
3 343,40 |
3 477.10 |
|
внебюджетные источники |
2 094.30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
2 094.30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
Всего |
771 060,98 |
193 019,78 |
192 680,40 |
192 680,40 |
192 680,40 |
0,00 |
771 060,98 |
193019,78 |
192 680,40 |
192 680,40 |
192 680,40 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
743 430,28 |
186 095,08 |
185 778,40 |
185 778,40 |
185 778,40 |
|
743 430,28 |
186 095,08 |
185 778,40 |
185 778,40 |
185 778,40 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
27 630,70 |
6 924,70 |
6 902,00 |
6 902,00 |
6 902,00 |
|
27 630,70 |
6 924,70 |
6 902,00 |
6 902,00 |
6 902,00 |
|
|
Направление расходов: Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
Всего |
823,20 |
823,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
823,20 |
823,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
823,20 |
823,20 |
|
|
|
|
823,20 |
823,20 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование" |
Всего |
942 056,89 |
204 491,29 |
170 256,00 |
174 717,70 |
176 062,30 |
216 529,60 |
1 023 997,29 |
204 491,29 |
193 548,40 |
200 906,30 |
208 521,70 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
|
местный бюджет |
917 832,03 |
019,93 |
169 845,70 |
174 546,10 |
175 890,70 |
216 529,60 |
999 772,43 |
181 019,93 |
1/193 138,10 |
200 734,70 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
Всего |
942 056,89 |
204 491,29 |
170 256,00 |
174 717,70 |
176 062,30 |
216 529,60 |
1 023 997,29 |
204 491,29 |
193 548,40 |
200 906,30 |
208 521,70 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
|
местный бюджет |
917 832,03 |
181 019,93 |
169 845,70 |
174 546,10 |
175 890,70 |
216 529,60 |
999 772,43 |
181 019,93 |
193 138,10 |
200 734,70 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего |
26 704,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
26 704,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
3 675,10 |
858,20 |
478,90 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3 675,10 |
858,20 |
478,90 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
911 676,89 |
199 760,49 |
165 794,20 |
167 930,30 |
169 003,50 |
209 188,40 |
991 552,59 |
199 760,49 |
187 021,90 |
194 118,90 |
201 462,90 |
209 188,40 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
|
местный бюджет |
887 452,03 |
176 289,13 |
165 383,90 |
167 758,70 |
168 831,90 |
209 188,40 |
967 327,73 |
176 289,13 |
186 611,60 |
193 947,30 |
201 291,30 |
209 188,40 |
|
внебюджетные источники |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 771,61 |
12 532,91 |
238,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
Всего |
833 278,17 |
166 562,27 |
131 819,60 |
162 596,30 |
165 174,10 |
207 125,90 |
915 241,57 |
166 562,27 |
151 027,20 |
191 360,20 |
199 166,00 |
207 125,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
10 229,25 |
9 714,45 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
|
10 229,25 |
9 714,45 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
|
|
местный бюджет |
822 190,24 |
156 227,84 |
131 409,30 |
162 424,70 |
165 002,50 |
207 125,90 |
904 153,64 |
156 227,84 |
150616,90 |
191 188,60 |
198 994,40 |
207 125,90 |
|
внебюджетные источники |
858,68 |
619,98 |
238,70 |
|
|
|
858,68 |
619,98 |
238,70 |
- |
|
|
|
Мероприятие 4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
19 895,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,50 |
17 729,94 |
7 933,74 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
19 895,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,50 |
17 729,94 |
7 933,74 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
Всего |
848,70 |
594,80 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
926,90 |
594,80 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
658,60 |
404,70 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
736,80 |
404,70 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
|
внебюджетные источники |
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
Всего |
57 654,18 |
24 669,68 |
32 984,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 654,18 |
24 669,68 |
32 984,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
44 707,34 |
11 722,84 |
32 984,50 |
|
|
|
44 707,34 |
11 722,84 |
32 984,50 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма V: "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
156 444,85 |
33 419,95 |
34 310,30 |
34 468,10 |
35 119,50 |
19 127,00 |
158 226,75 |
33 419,95 |
34 607,00 |
35 119,50 |
35 653,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
1 2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
Всего |
156 444,85 |
33 419,95 |
34 310,30 |
34 468,10 |
35 119,50 |
19 127,00 |
158 226,75 |
33 419,95 |
34 607,00 |
35 119,50 |
35 653,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
88 274,85 |
16 087,95 |
17 364,30 |
17 522,10 |
18 173,50 |
19 127,00 |
90 056,75 |
16 087,95 |
17 661,00 |
18 173,50 |
18 707,30 |
19 427,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
|
внебюджетные источники |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
Всего |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
|
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
10 354 373,38 |
2 681 164,13 |
2 492 748,20 |
2 011 147,35 |
1 898 874,95 |
1 270 438,75 |
10 952 924,58 |
2 681 164,13 |
2 689 034,60 |
2 210 826,75 |
2 097 379,05 |
1 274 520,05 |
Всего по программе |
Всего |
10 354 373,38 |
2 681 164,13 |
2 492 748,20 |
2 011 147,35 |
1 898 874,95 |
1 270 438,75 |
10 969 256,98 |
2 681 164,13 |
2 689 034,60 |
2 212 631,25 |
2 111 400,25 |
1 275 026,75 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 983 391,94 |
1 568 414,64 |
1 535 424,00 |
1 024 758,00 |
854 795,30 |
0,00 |
4 983 391,94 |
1 568 414,64 |
1 535 424,00 |
1 024 758,00 |
854 795,30 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 884 292,92 |
994 559,12 |
858 491,20 |
894 200,30 |
951 890,60 |
1 185 151,70 |
5 499 176,52 |
994 559,12 |
1 054 777,60 |
1 095 684,20 |
1 164415,90 |
1 189 739,70 |
|
внебюджетные источники |
485 924,62 |
117 426,47 |
98 833,00 |
92 189,05 |
92 189,05 |
85 287,05 |
485 924,62 |
117 426,47 |
98 833,00 |
92 189,05 |
92 189,05 |
85 287,05 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной Администрации Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2018 г. N 507 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.