Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 30.03.2018 г. N 101п
Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
1. Основание для разработки |
Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 01 сентября 2017 года N 1451 "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"; |
2. Заказчик |
Окружная администрация города Якутска |
3. Ответственный исполнитель |
Департамент экономики Окружной администрации города Якутска |
4. Соисполнители |
- "Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"; - "Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск". |
5. Основные цели программы |
1) повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории); 2) социальная поддержка населения; 3) организация спортивных и культурно-массовых мероприятий; 4) повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
6. Основные задачи программы |
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории; - обеспечение санитарного порядка и уборки территории; обеспечение функционирования объектов инфраструктуры; - адресная помощь населению; - организация массовых мероприятий; - обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа. |
7. Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 гг. составит - 1 112 458,3 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 219 113,8 тыс. руб.; 2019 год - 217 351,6 тыс. руб.; 2020 год - 217 636,7 тыс. руб.; 2021 год - 226 342,2 тыс. руб.; 2022 год - 232 014,1 тыс. руб. |
8. Целевые индикаторы программы |
- Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году, в % - Общая площадь зелёных насаждений, в кв. м; - Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы, в единицах; - Количество высаженной цветочной рассады, в штуках; - Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п., в единицах; - Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы, в куб. м; - Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы, в куб. м; - Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке, в %; - Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора, в кв. м; - Объем вывезенного мусора, в куб. м; - Объем вывезенного снега, в куб. м; - Количество вывезенных кузовов (автолом), в единицах; - Количество ликвидированных несанкционированных свалок, в единицах; - Объем вывезенных сгоревших объектов, в куб. м; - Объем откачанных талых и ливневых вод, в куб. м; - Объем скошенного камыша, в куб. м; - Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории, в единицах; - Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству, в единицах; - Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог, в км; - Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ), в единицах; - Количество пожарных емкостей на содержании, в единицах; - Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь, в единицах; - Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие, в единицах; - Количество культурных мероприятий, проведенных за отчетный период в рамках программы, в единицах; - Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры, в единицах; - Количество спортивных мероприятий, проведенных за отчетный период в рамках программы, в единицах; - Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ, в единицах; - Количество общественных мероприятий, проведенных за отчетный период в рамках программы, в единицах; - Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан, в единицах; - Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Yakutsk, в единицах; - Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Yakutsk, в %. |
Введение
Якутск - самый крупный и старейший город в Якутии, один из старейших городов Сибири. Крупнейший по численности населения город и административный, индустриальный, культурный, финансовый и научный центр северо-востока России.
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 641-З N 177-IV "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "Об установлении границ территорий и о наделении статусом городского округа муниципальных образований Республики Саха (Якутия)" город Якутск разделен на 8 административных округов:
- Автодорожный округ;
- Гагаринский округ;
- Губинский округ;
- Октябрьский округ;
- Промышленный округ;
- Сайсарский округ;
- Строительный округ;
- Центральный округ.
Каждый округ в пределах своих полномочий эффективно решает вопросы местного значения по управлению инфраструктурой микрорайона, сохранению положительной динамики основных показателей социально-экономического развития и повышению качества жизни населения.
I. Нормативно-правовое обеспечение
Ведомственная целевая программа составлена в соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми актами:
1. Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Устав городского округа "город Якутск";
4. Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утвержденная решением Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года N РЯГД-21-3;
5. Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 01 сентября 2017 года N 1451 "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы".
II. Характеристика текущей ситуации
Анализ социально-экономического положения и потребностей в городском округе "город Якутск" показал, что наиболее острыми проблемами в развитии округов городского округа "город Якутск" по-прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания населения, обеспечением противопожарной безопасности населения, социальной поддержкой населения, организацией культурно-массовых мероприятий, улучшением работы административных территорий городского округа "город Якутск".
Для решения данных вопросов и дальнейшего планирования развития территорий, Управами округов осуществляется постоянный контроль за санитарным состоянием жилого фонда и за качественным обслуживанием управляющих компаний.
Также ежегодно составляются планы по подготовке к отопительному сезону (сбор данных с управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и контроль за их выполнением), формируется пакет документов на капитальный ремонт, составляется план работы по пожарной безопасности на территории округа с выполнением противопожарных мероприятий совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья. Силами предприятий и организаций производятся скос камыша на прилегающей территории.
Управы всячески содействует созданию товариществ собственников жилья и оказывают методическую, консультативную, информационную помощь инициативным группам собственников помещений по вопросам создания, проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, по выбору способа управления многоквартирными домами.
Для повышения уровня культурного развития, популяризации занятий физической культурой и спортом ежегодно Управы проводят культурные, спортивные мероприятия, кроме того привлекают образовательные учреждения, трудовые коллективы, общественные организации, население, тем самым увеличивая охват численности населения. За счет средств, выделенных в рамках программы, проводятся спартакиады, соревнования для детей, трудовых коллективов и ветеранов.
По благоустройству и озеленению территорий округов также наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Это связано с тем, что ежегодно в рамках программы выделяются средства на озеленение и приведение в надлежащий вид территории округов.
С каждым годом увеличивается количество семей, получающих столичное пособие и адресную материальную помощь по проезду детей в общественном транспорте.
Выполнение всех целей и задач ведомственной целевой программы приводит к улучшению качества жизни жителей города Якутска.
III. Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа представляет собой 8 направлений (по каждому округу), взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечня мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей.
Для достижения основной стратегической цели программы определено 7 целей по различным сферам деятельности.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения.
Цель направлена на совершенствование деятельности администрации по эффективному решению вопросов в сфере благоустройства и решению следующих задач:
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Цель 2. Социальная поддержка населения.
Цель направлена на социальную защиту малоимущих многодетных семей и регулирует порядок выплаты пособий, а также предоставления столичного пособия семьям, имеющим 4-х и более детей. В рамках данной цели предполагается назначение адресной помощи населению.
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Цель направлена на организацию работы по развитию и возрождению исторических, национальных и культурных традиций, на создание условий для развития на территории округа массового спорта и работы общественных объединений.
В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
- организация культурных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- организация общественных мероприятий.
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа.
В рамках данной цели планируется оценить взаимодействие Управ округов с населением путем мониторинга количества удовлетворенных обращений граждан, поступивших через краудсорсинговый интернет-портал One Click Yakutsk, а также эффективное управление территорией, исполнение возложенных полномочий.
IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы" приведена в приложении N 1 настоящей муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 1 112 458,3 тыс. рублей, из них:
Источники финансирования |
Объем финансирования, всего |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Федеральный бюджет, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- НИОКР, ПИР, ПСД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- НИОКР, ПИР, ПСД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет, в том числе: |
1 112 458,3 |
219 113,8 |
217 351,6 |
217 636,7 |
226 342,2 |
232 014,1 |
- капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- НИОКР, ПИР, ПСД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
1 112 458,3 |
219 113,8 |
217 351,6 |
217 636,7 |
226 342,2 |
232 014,1 |
Внебюджетные источники, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- НИОКР, ПИР, ПСД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
1 112 458,3 |
219 113,8 |
217 351,6 |
217 636,7 |
226 342,2 |
232 014,1 |
VI. Перечень целевых индикаторов и показателей
Для оценки эффективности и результативности решения целей и задач, определенных программой, предлагается система целевых показателей, характеризующих степень ее реализации.
Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы приводится в приложении N 2.
VII. Организация управления программой и за ходом деятельности
Текущее управление, контроль, координацию по реализации программы осуществляет ответственный исполнитель - Департамент экономики Окружной администрации города Якутска.
Соисполнители: "Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", "Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск".
Ответственный исполнитель:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;
- проводит мониторинг хода и результатов реализации программных мероприятий;
- организуют независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию программы.
Соисполнители:
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- разрабатывают перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации программы;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;
- обеспечивают контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений и качеством исполнения программных мероприятий;
- предоставляют ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию согласно утвержденной форме;
- предоставляют ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю годовой отчет;
- подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год, уточняют затраты по программным мероприятиям, также механизм реализации подпрограммы.
VIII. Методика оценки достижения конечных результатов программы
Оценка конечных результатов программы производится в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2018 - 2022 годы"
Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
Ответственный исполнитель/соисполнитель программы |
||||
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
||||||
|
Всего |
2018-2022 |
1 112 458,3 |
- |
- |
1 112 458,3 |
- |
Департамент экономики OA г. Якутска |
|
|
Плановый 2018 год |
219 113,8 |
|
|
219 113,8 |
|
|||
|
Плановый 2019 год |
217 351,6 |
|
|
217 351,6 |
|
|||
|
Плановый 2020 год |
217 636,7 |
|
|
217 636,7 |
|
|||
|
Плановый 2021 год |
226 342,2 |
|
|
226 342,2 |
|
|||
|
Плановый 2022 год |
232 014,1 |
|
|
232 014,1 |
|
|||
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
54 614,2 |
- |
- |
54 614,2 |
- |
"Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
Плановый 2019 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
Плановый 2020 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
Плановый 2021 год |
|
11 090,0 |
- |
- |
11 090,0 |
- |
||
|
Плановый 2022 год |
|
11 533,6 |
- |
- |
11 533,6 |
- |
||
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 441,4 |
- |
- |
8 441,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 441,4 |
- |
- |
8 441,4 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
||
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30 451,5 |
- |
- |
30 451,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
||
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
30 451,5 |
- |
- |
30 451,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
||
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
15 721,3 |
- |
- |
15 721,3 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
15 721,3 |
- |
- |
15 721,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
6 268,2 |
- |
- |
6 268,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 271,1 |
|
|
1 271,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 321,9 |
|
|
1 321,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 374,8 |
|
|
1 374,8 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
6 272,9 |
- |
- |
6 272,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 272,6 |
|
|
1 272,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 323,5 |
|
|
1 323,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 376,4 |
|
|
1 376,4 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
6 272,9 |
- |
- |
6 272,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 272,6 |
|
|
1 272,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 323,5 |
|
|
1 323,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 376,4 |
|
|
1 376,4 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 636,8 |
- |
- |
3 636,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 636,8 |
|
|
3 636,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 725,5 |
|
|
3 636,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
738,5 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,0 |
|
|
738,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
798,8 |
|
|
768,0 |
- |
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
94 894,0 |
- |
- |
94 894,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 556,8 |
|
|
18 556,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 503,0 |
|
|
18 503,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
18 527,1 |
|
|
18 527,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
19 268,2 |
|
|
19 268,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 038,9 |
|
|
20 038,9 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
94 894,0 |
- |
- |
94 894,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 556,8 |
|
|
18 556,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 503,0 |
|
|
18 503,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
18 527,1 |
|
|
18 527,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
19 268,2 |
|
|
19 268,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 038,9 |
|
|
20 038,9 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 218,6 |
- |
- |
7 218,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 414,0 |
|
|
1 414,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 414,0 |
|
|
1 414,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 470,6 |
|
|
1 470,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 529,4 |
|
|
1 529,4 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
87 675,3 |
- |
- |
87 675,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
17 142,8 |
|
|
17 142,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
17 112,3 |
|
|
17 112,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
17 113,1 |
|
|
17 113,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
17 797,6 |
|
|
17 797,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
18 509,5 |
|
|
18 509,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
159 413,2 |
- |
- |
159 413,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
31 008,6 |
|
|
31 008,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
31 098,8 |
|
|
31 098,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
31 171,8 |
|
|
31 171,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
32 418,7 |
|
|
32 418,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
33 715,4 |
|
|
33 715,4 |
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
42 755,2 |
- |
- |
42 755,2 |
- |
"Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 368,6 |
|
|
9 368,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 361,6 |
|
|
6 361,6 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3 596,9 |
- |
- |
3 596,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
730,4 |
|
|
730,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
759,6 |
|
|
759,6 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
3 596,9 |
- |
- |
3 596,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
730,4 |
|
|
730,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
759,6 |
|
|
759,6 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
25 894,9 |
- |
- |
25 894,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 945,0 |
|
|
5 945,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
25 894,9 |
- |
- |
25 894,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 945,0 |
|
|
5 945,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 263,4 |
- |
- |
13 263,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 263,4 |
- |
- |
13 263,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 475,4 |
- |
- |
77 475,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 361,4 |
|
|
15 361,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 051,8 |
|
|
15 051,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 076,3 |
|
|
15 076,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 679,4 |
|
|
15 679,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 306,5 |
|
|
16 306,5 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 475,4 |
- |
- |
77 475,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 361,4 |
|
|
15 361,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 051,8 |
|
|
15 051,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 076,3 |
|
|
15 076,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 679,4 |
|
|
15 679,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 306,5 |
|
|
16 306,5 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 223,6 |
- |
- |
7 223,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 415,2 |
|
|
1 415,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 415,2 |
|
|
1 415,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 471,8 |
|
|
1 471,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 530,7 |
|
|
1 530,7 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
70 251,8 |
- |
- |
70 251,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 946,2 |
|
|
13 946,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 661,1 |
|
|
13 661,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 661,1 |
|
|
13 661,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 207,5 |
|
|
14 207,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 775,8 |
|
|
14 775,8 |
|
|
|
|
Всего |
|
125 876,1 |
- |
- |
125 876,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 472,0 |
|
|
25 472,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 162,4 |
|
|
25 162,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
25 186,9 |
|
|
25 186,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
26 194,4 |
|
|
26 194,4 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
23 860,4 |
|
|
23 860,4 |
|
||
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
46 278,3 |
- |
- |
46 278,3 |
- |
"Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 397,3 |
|
|
9 397,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 773,2 |
|
|
9 773,2 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
10 147,9 |
- |
- |
10 147,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
10 147,9 |
- |
- |
10 147,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
22 420,8 |
- |
- |
22 420,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
22 420,8 |
- |
- |
22 420,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 709,5 |
- |
- |
13 709,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 709,5 |
- |
- |
13 709,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
_ |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 949,5 |
- |
- |
2 949,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 353,2 |
- |
- |
78 353,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
15 463,5 |
|
|
15 463,5 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
15 240,3 |
|
|
15 240,3 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
15 264,4 |
|
|
15 264,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
15 875,0 |
|
|
15 875,0 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
16 510,0 |
|
|
16 510,0 |
|
||
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
78 353,2 |
- |
- |
78 353,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
15 463,5 |
|
|
15 463,5 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
15 240,3 |
|
|
15 240,3 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
15 264,4 |
|
|
15 264,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
15 875,0 |
|
|
15 875,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 510,0 |
|
|
16 510,0 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 293,3 |
- |
- |
7 293,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 428,0 |
|
|
1 428,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 404,8 |
|
|
1 404,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 428,9 |
|
|
1 428,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 486,1 |
|
|
1 486,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 545,5 |
|
|
1 545,5 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
71 059,9 |
- |
- |
71 059,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 035,5 |
|
|
14 035,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 835,5 |
|
|
13 835,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 835,5 |
|
|
13 835,5 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 388,9 |
|
|
14 388,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 964,5 |
|
|
14 964,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
128 824,8 |
- |
- |
128 824,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 296,1 |
|
|
25 296,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 088,5 |
|
|
25 088,5 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
25 128,2 |
|
|
25 128,2 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
26 133,3 |
|
|
26 133,3 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
27 178,7 |
|
|
27 178,7 |
|
||
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
45 109,9 |
- |
- |
45 109,9 |
- |
"Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
8 807,7 |
|
|
8 807,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
8 807,8 |
|
|
8 807,8 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
8 807,8 |
|
|
8 807,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 160,1 |
|
|
9 160,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 526,5 |
|
|
9 526,5 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6 674,5 |
- |
- |
6 674,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6 674,5 |
- |
- |
6 674,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
21 953,1 |
- |
- |
21 953,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 457,9 |
|
|
4 457,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 636,2 |
|
|
4 636,2 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
21 953,1 |
- |
- |
21 953,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 457,9 |
|
|
4 457,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 636,2 |
|
|
4 636,2 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 482,3 |
- |
- |
16 482,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 482,3 |
- |
- |
16 482,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
80 781,2 |
- |
- |
80 781,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
16 006,8 |
|
|
16 006,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 697,5 |
|
|
15 697,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 721,7 |
|
|
15 721,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 350,6 |
|
|
16 350,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 004,6 |
|
|
17 004,6 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
80 781,2 |
- |
- |
80 781,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
16 006,8 |
|
|
16 006,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 697,5 |
|
|
15 697,5 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 721,7 |
|
|
15 721,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 350,6 |
|
|
16 350,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 004,6 |
|
|
17 004,6 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 422,7 |
- |
- |
7 422,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 469,3 |
|
|
1 469,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 426,1 |
|
|
1 426,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 450,3 |
|
|
1 450,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 508,3 |
|
|
1 508,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 568,6 |
|
|
1 568,6 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
73 358,5 |
- |
- |
73 358,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 537,5 |
|
|
14 537,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 271,4 |
|
|
14 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 271,4 |
|
|
14 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 842,3 |
|
|
14 842,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 435,9 |
|
|
15 435,9 |
|
|
|
|
Всего |
|
132 324,0 |
- |
- |
132 324,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 045,3 |
|
|
26 045,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 719,3 |
|
|
25 719,3 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
25 807,1 |
|
|
25 807,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
26 839,4 |
|
|
26 839,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
27 913,0 |
|
|
27 913,0 |
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
62 820,0 |
- |
- |
62 820,0 |
- |
"Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
12 756,3 |
|
|
12 756,3 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
13 266,6 |
|
|
13 266,6 |
|
||
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
5 633,2 |
- |
- |
5 633,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
5 633,2 |
- |
- |
5 633,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
||
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
37 241,2 |
- |
- |
37 241,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
37 241,2 |
- |
- |
37 241,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
19 945,6 |
- |
- |
19 945,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
19 945,6 |
- |
- |
19 945,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
76 344,9 |
- |
- |
76 344,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 140,5 |
|
|
15 140,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 832,1 |
|
|
14 832,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 855,3 |
|
|
14 855,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 449,5 |
|
|
15 449,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 067,5 |
|
|
16 067,5 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
76 344,9 |
- |
- |
76 344,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 140,5 |
|
|
15 140,5 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 832,1 |
|
|
14 832,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 855,3 |
|
|
14 855,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 449,5 |
|
|
15 449,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 067,5 |
|
|
16 067,5 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 422,6 |
- |
- |
7 422,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 469,1 |
|
|
1 469,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 426,9 |
|
|
1 426,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 450,1 |
|
|
1 450,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 508,1 |
|
|
1 508,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 568,4 |
|
|
1 568,4 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
68 922,3 |
- |
- |
68 922,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 671,4 |
|
|
13 671,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 405,2 |
|
|
13 405,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 405,2 |
|
|
13 405,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 941,4 |
|
|
13 941,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 499,1 |
|
|
14 499,1 |
|
|
|
|
Всего |
|
144 538,5 |
- |
- |
144 538,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
28 455,4 |
|
|
28 455,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
28 147,0 |
|
|
28 147,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
28 170,2 |
|
|
28 170,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
29 297,0 |
|
|
29 297,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 468,9 |
|
|
30 468,9 |
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
51 868,5 |
- |
- |
51 868,5 |
- |
"Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
10 532,5 |
|
|
10 532,5 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10 953,8 |
|
|
10 953,8 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 524,4 |
- |
- |
4 524,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
4 524,4 |
- |
- |
4 524,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29 012,8 |
- |
- |
29 012,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
29 012,8 |
- |
- |
29 012,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
18 331,2 |
- |
- |
18 331,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
18 331,2 |
- |
- |
18 331,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
76 191,9 |
- |
- |
76 191,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 072,0 |
|
|
15 072,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 870,0 |
|
|
14 870,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 816,1 |
|
|
14 816,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 408,7 |
|
|
15 408,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 025,1 |
|
|
16 025,1 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
76 191,9 |
- |
- |
76 191,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 072,0 |
|
|
15 072,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 870,0 |
|
|
14 870,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 816,1 |
|
|
14 816,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 408,7 |
|
|
15 408,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 025,1 |
|
|
16 025,1 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 176,5 |
- |
- |
7 176,5 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 444,6 |
|
|
1 444,6 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 446,3 |
|
|
1 446,3 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 504,2 |
|
|
1 504,2 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
69 015,4 |
- |
- |
69 015,4 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 681,3 |
|
|
13 681,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 425,4 |
|
|
13 425,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 425,4 |
|
|
13 425,4 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 962,4 |
|
|
13 962,4 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 520,9 |
|
|
14 520,9 |
|
|
|
|
Всего |
|
134 369,9 |
- |
- |
134 369,9 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 429,4 |
|
|
26 429,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
26 229,8 |
|
|
26 229,8 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 175,9 |
|
|
26 175,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 222,9 |
|
|
27 222,9 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 311,9 |
|
|
28 311,9 |
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
65 265,1 |
- |
- |
65 265,1 |
- |
"Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 252,8 |
|
|
13 252,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 782,9 |
|
|
13 782,9 |
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
7 626,6 |
- |
- |
7 626,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
7 626,6 |
- |
- |
7 626,6 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
35 324,2 |
- |
- |
35 324,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
35 324,2 |
- |
- |
35 324,2 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
22 314,3 |
- |
- |
22 314,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22 314,3 |
- |
- |
22 314,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 543,1 |
- |
- |
77 543,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 374,3 |
|
|
15 374,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 063,2 |
|
|
15 063,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 090,2 |
|
|
15 090,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 693,8 |
|
|
15 693,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 321,6 |
|
|
16 321,6 |
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 543,1 |
- |
- |
77 543,1 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 374,3 |
|
|
15 374,3 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 063,2 |
|
|
15 063,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 090,2 |
|
|
15 090,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 693,8 |
|
|
15 693,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 321,6 |
|
|
16 321,6 |
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 234,3 |
- |
- |
7 234,3 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 416,9 |
|
|
1 416,9 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 391,0 |
|
|
1 391,0 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 418,0 |
|
|
1 418,0 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 474,7 |
|
|
1 474,7 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 533,7 |
|
|
1 533,7 |
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
70 308,7 |
- |
- |
70 308,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 957,4 |
|
|
13 957,4 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 672,2 |
|
|
13 672,2 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 672,2 |
|
|
13 672,2 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 219,1 |
|
|
14 219,1 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 787,9 |
|
|
14 787,9 |
|
|
|
|
Всего |
|
150 260,7 |
- |
- |
150 260,7 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
29 517,8 |
|
|
29 517,8 |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
29 244,7 |
|
|
29 244,7 |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
29 311,3 |
|
|
29 311,3 |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
30 483,8 |
|
|
30 483,8 |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 703,1 |
|
|
31 703,1 |
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | |||||||||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
55 942,8 |
- |
- |
55 942,8 |
- |
Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 858,3 |
|
|
10 858,3 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
10 938,6 |
|
|
10 938,6 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
10 938,6 |
|
|
10 938,6 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
11 376,1 |
|
|
11 376,1 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
11 831,2 |
|
|
11 831,2 |
|
||
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
9 170,1 |
- |
- |
9 170,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 921,6 |
|
|
1 921,6 |
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
9 170,1 |
- |
- |
9 170,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 921,6 |
|
|
1 921,6 |
|
||
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
25 718,2 |
- |
- |
25 718,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
5 075,6 |
|
|
5 075,6 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
||
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
25 718,2 |
- |
- |
25 718,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
5 075,6 |
|
|
5 075,6 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
||
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
21 054,5 |
- |
- |
21 054,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
3 935,0 |
|
|
3 935,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
4 319,7 |
|
|
4 319,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
4 492,5 |
|
|
4 492,5 |
|
||
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
21 054,5 |
- |
- |
21 054,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
3 935,0 |
|
|
3 935,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
4 319,7 |
|
|
4 319,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
4 492,5 |
|
|
4 492,5 |
|
||
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
- |
3 206,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
|
3 206,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
- |
3 206,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
75 293,0 |
- |
- |
75 293,0 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
14 934,5 |
|
|
14 934,5 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
14 626,1 |
|
|
14 626,1 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
14 650,3 |
|
|
14 650,3 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
15 236,3 |
|
|
15 236,3 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
15 845,8 |
|
|
15 845,8 |
|
||
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
75 293,0 |
- |
- |
75 293,0 |
- |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 934,5 |
|
|
14 934,5 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
14 626,1 |
|
|
14 626,1 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
14 650,3 |
|
|
14 650,3 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
15 236,3 |
|
|
15 236,3 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
15 845,8 |
|
|
15 845,8 |
|
||
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 240,5 |
- |
- |
7 240,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
1 433,0 |
|
|
1 433,0 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
1 414,9 |
|
|
1 414,9 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
1 471,5 |
|
|
1 471,5 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
1 530,4 |
|
|
1 530,4 |
|
||
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
68 052,5 |
- |
- |
68 052,5 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
13 501,5 |
|
|
13 501,5 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
13 235,4 |
|
|
13 235,4 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
13 235,4 |
|
|
13 235,4 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
13 764,8 |
|
|
13 764,8 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
14 315,4 |
|
|
14 315,4 |
|
||
|
Всего |
|
136 851,1 |
- |
- |
136 851,1 |
- |
||
|
Плановый 2018 год |
|
26 889,2 |
|
|
26 889,2 |
|
||
|
Плановый 2019 год |
|
26 661,1 |
|
|
26 661,1 |
|
||
|
Плановый 2020 год |
|
26 685,3 |
|
|
26 685,3 |
|
||
|
Плановый 2021 год |
|
27 752,7 |
|
|
27 752,7 |
|
||
|
Плановый 2022 год |
|
28 862,8 |
|
|
28 862,8 |
|
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2018 - 2022 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Расчет показателя (индикатора) |
|
|||||||||||||||||||
текущий 2018 год |
Очередной 2019 год |
Очередной 2020 год |
Очередной 2021 год |
Очередной 2022 год |
|||||||||||||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
I III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года/общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
600 |
700 |
700 |
0 |
600 |
700 |
700 |
0 |
600 |
700 |
700 |
0 |
600 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
600,00 |
700,00 |
700,00 |
Показатель 1.1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
98 |
98 |
98 |
0 |
98 |
98 |
98 |
0 |
98 |
98 |
98 |
0 |
98 |
98,00 |
98,00 |
0 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
Показатель 1.1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
14000 |
14000 |
14000 |
0 |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
0 |
14000 |
14000,00 |
14000,00 |
0,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
Показатель 1.1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
5 |
5 |
5 |
0 |
7 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
Показатель 1.1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
49,50 |
49,50 |
0,00 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
Показатель 1.1.1.7 |
Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
348 |
348 |
348 |
0 |
348 |
348 |
348 |
0 |
348 |
348 |
348 |
0 |
348 |
347,50 |
347,50 |
0,00 |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.1.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271016 |
271 016,00 |
271 016,00 |
271 016,00 |
271 016,00 |
271 016,00 |
271 016,00 |
Показатель 1.2.1.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
2045 |
0 |
0 |
1441 |
0 |
0 |
0 |
1249 |
0 |
0 |
0 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
Показатель 1.2.1.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
1335 |
1335 |
1335 |
0 |
1909 |
1909 |
1909 |
0 |
2195 |
2195 |
2195 |
0 |
2195 |
2 194,90 |
2 194,90 |
0,00 |
2 194,90 |
2 194,90 |
2 194,90 |
Показатель 1.2.1.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
46 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0,00 |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,00 |
Показатель 1.2.1.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
0,00 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
Показатель 1.2.1.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
306 |
306 |
306 |
0 |
0 |
510 |
510 |
0 |
0 |
510 |
510 |
0 |
0 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
510,00 |
510,00 |
Показатель 1.2.1.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
320,00 |
320,00 |
Показатель 1.2.1.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
11310 |
11310 |
11310 |
0 |
11310 |
11310 |
11310 |
0 |
11310 |
11310 |
11310 |
0 |
11310 |
11 310,00 |
11 310,00 |
0,00 |
11 310,00 |
11310,00 |
11 310,00 |
Показатель 1.2.1.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
0 |
3600 |
900 |
4500 |
0 |
3600 |
900 |
4500 |
0 |
3600 |
900 |
4500 |
0 |
3600 |
900,00 |
4 500,00 |
0,00 |
3 600,00 |
900,00 |
4 500,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2,44 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
2,44 |
2,44 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00" |
10,00 |
10,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
57 |
57 |
57 |
57 |
70 |
70 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
63 |
63 |
63 |
63 |
80 |
80 |
80 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
3 |
14 |
22 |
30 |
3 |
14 |
22 |
30 |
3 |
14 |
22 |
30 |
3 |
14 |
22,00 |
30,00 |
3,00 |
14,00 |
22,00 |
30,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
2 |
5 |
6 |
0 |
2 |
5 |
6 |
0 |
2 |
5 |
6 |
0 |
2 |
5,00 |
6,00 |
0,00 |
2,00 |
5,00 |
6,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
15 |
45 |
65 |
75 |
15 |
45 |
65 |
75 |
15 |
45 |
65 |
75 |
15 |
45 |
65,00 |
70,00 |
15,00 |
45,00 |
65,00 |
70,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года/общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
0 |
13128 |
13128 |
0 |
0 |
13128 |
13128 |
0 |
0 |
13128 |
13128 |
0 |
0 |
13 128,00 |
13 128,00 |
0,00 |
0,00 |
13 128,00 |
13 128,00 |
Показатель 1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
Показатель 1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
Показатель 1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
Показатель 1.1.7 |
Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
Показатель 1.2.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
1900000,00 |
1 900 000,00 |
1900000,00 |
Показатель 1.2.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
1157 |
0 |
0 |
0 |
1157 |
0 |
0 |
0 |
1157 |
0 |
0 |
00'0 |
1 157,23 |
0,00 |
0,00 |
00'0 |
1 157,23 |
Показатель 1.2.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
3089 |
3089 |
3089 |
0 |
3089 |
3089 |
3089 |
0 |
3089 |
3089 |
3089 |
0 |
3089 |
3 089,40 |
3 089,40 |
0,00 |
3 089,40 |
3 089,40 |
3 089,40 |
Показатель 1.2.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
Показатель 1.2.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
Показатель 1.2.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
Показатель 1.2.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
Показатель 1.2.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.2.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
0 |
850 |
2550 |
3400 |
0 |
850 |
2550 |
3400 |
0 |
850 |
2550 |
3400 |
0 |
850 |
2 550,00 |
3 400,00 |
0,00 |
850,00 |
2 550,00 |
3 400,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00'0 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
7,75 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
7,75 |
7,75 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
12 |
12 |
12 |
0 |
12 |
12 |
12 |
0 |
12 |
12 |
12 |
0 |
12 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
3 |
6 |
9 |
13 |
3 |
6 |
9 |
13 |
3 |
6 |
9 |
13 |
3 |
6 |
9,00 |
13,00 |
3,00 |
6,00 |
9,00 |
13,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
1 |
6 |
10 |
14 |
1 |
6 |
10 |
14 |
1 |
6 |
10 |
14 |
1 |
6 |
10,00 |
14,00 |
1,00 |
6,00 |
10,00 |
14,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1. |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
Показатель 4.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года / общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
20 |
34 |
34 |
0 |
20 |
34 |
34 |
0 |
20 |
34 |
34 |
0 |
20 |
34,1 |
34,1 |
0 |
20 |
34,1 |
34,1 |
Показатель 1.1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
3075 |
3075 |
3075 |
0 |
3075 |
3075 |
3075 |
0 |
3075 |
3075 |
3075 |
0 |
3075 |
3075 |
3075 |
0 |
3075 |
3075 |
3075 |
Показатель 1.1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
Показатель 1.1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
Показатель 1.1.1.7 |
Объем завезенной песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
125 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
125 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 1.2.1.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000 |
747000- |
Показатель 1.2.1.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
200 |
468 |
468 |
468 |
200 |
468 |
468 |
468 |
200 |
468 |
468 |
468 |
200 |
468 |
468 |
468 |
200 |
468 |
468 |
468 |
Показатель 1.2.1.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
1190 |
0 |
0 |
0 |
1190 |
0 |
0 |
0 |
1090 |
0 |
0 |
0 |
1090 |
0 |
0 |
0 |
1090 |
Показатель 1.2.1.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатель 1.2.1.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.1.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.1.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
260 |
520 |
520 |
520 |
260 |
520 |
520 |
520 |
260 |
520 |
520 |
260 |
520 |
520 |
520 |
520 |
260 |
520 |
520 |
520 |
Показатель 1.2.1.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.1.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
1379 |
2853 |
2853 |
2853 |
1379 |
2853 |
2853 |
2853 |
1379 |
2853 |
2853 |
2853 |
1379 |
2853 |
2853 |
2853 |
1379 |
2853 |
2853 |
2853 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1.1 |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
Показатель 1.3.1.2 |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.1.3 |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
10 |
20 |
30 |
40 |
10 |
20 |
30 |
40 |
10 |
20 |
30 |
40 |
10 |
20 |
30 |
40 |
10 |
20 |
30 |
40 |
Показатель 2.1.1.2 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
13 |
26 |
39 |
52 |
13 |
26 |
39 |
52 |
13 |
26 |
39 |
52 |
13 |
26 |
39 |
52 |
13 |
26 |
39 |
52 |
Показатель 2.1.1.3 |
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие |
% |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие в общей численности многодетных семей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
3 |
8 |
11 |
15 |
3 |
8 |
11 |
15 |
3 |
8 |
11 |
15 |
3 |
8 |
11 |
15 |
3 |
8 |
11 |
15 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
6 |
16 |
26 |
30 |
6 |
16 |
26 |
30 |
6 |
16 |
26 |
30 |
6 |
16 |
26 |
30 |
6 |
16 |
26 |
30 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
54 |
74 |
94 |
114 |
54 |
74 |
94 |
114 |
54 |
74 |
94 |
114 |
54 |
74 |
94 |
114 |
54 |
74 |
94 |
114 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года/общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
Показатель 1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
13000 |
13000 |
13000 |
0 |
13000 |
13000 |
13000 |
0 |
13000 |
13000 |
13000 |
0 |
13000 |
13000,00 |
13000,00 |
0,00 |
13000,00 |
13000,00 |
13000,00 |
Показатель 1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
22 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22 |
22 |
0 |
22 |
22,17 |
22,17 |
0,00 |
22,17 |
22,17 |
22,17 |
Показатель 1.1.7 |
Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46775 |
46 775,00 |
46 775,00 |
46 775,00 |
46 775,00 |
46 775,00 |
46 775,00 |
Показатель 1.2.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
89 |
179 |
179 |
0 |
89 |
179 |
179 |
0 |
89 |
179 |
179 |
0 |
89 |
179,00 |
179,00 |
0,00 |
89,00 |
179,00 |
179,00 |
Показатель 1.2.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
Показатель 1.2.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
120 |
5,00 |
Показатель 1.2.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
Показатель 1.2.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200,00 |
200,00 |
0 |
0 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
Показатель 1.2.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
168 |
337 |
0 |
0 |
168 |
337 |
0 |
0 |
168 |
337 |
0 |
0 |
168 |
336,70 |
0,00 |
0,00 |
168,00 |
1 336,70 |
0,00 |
Показатель 1.2.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
34552 |
34552 |
34552 |
0 |
34552 |
34552 |
34552 |
0 |
34552 |
34552 |
34552 |
0 |
34552 |
34 552,00 |
34 552,00 |
0,00 |
34 552,00 |
34 552,00 |
34 552,00 |
Показатель 1.2.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
0 |
100 |
200 |
200 |
0 |
100 |
200 |
200 |
0 |
100 |
200 |
200 |
0 |
100 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
0,17 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
2 |
7 |
9 |
15 |
2 |
7 |
9 |
15 |
2 |
7 |
9 |
15 |
2 |
7 |
9,00 |
15,00 |
2,00 |
7,00 |
9,00 |
15,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
40 |
100 |
160 |
200 |
40 |
100 |
160 |
200 |
40 |
100 |
160 |
200 |
40 |
100 |
160,00 |
200,00 |
40,00 |
100,00 |
160,00 |
200,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года/общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
Показатель 1.1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
46 |
46 |
0 |
0 |
46 |
46 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
Показатель 1.1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
12500 |
12500 |
0 |
0 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
Показатель 1.1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Показатель 1.1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
78 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
78 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.1.7 |
Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
800 |
0 |
850 |
850 |
850 |
0 |
850 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
Показатель 1.2.1.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
Показатель 1.2.1.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
1850 |
1850 |
0 |
0 |
1850 |
1850 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Показатель 1.2.1.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
Показатель 1.2.1.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
96 |
96 |
96 |
0 |
96 |
96 |
96 |
0 |
96 |
96 |
96 |
0 |
96 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
Показатель 1.2.1.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
Показатель 1.2.1.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
Показатель 1.2.1.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
Показатель 1.2.1.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.1.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
250 |
480 |
480 |
480 |
250 |
480 |
480 |
480 |
250 |
480 |
480 |
480 |
250 |
480 |
480,00 |
480,00 |
250,00 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1.1 |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2.1 |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
3379 |
3379 |
0 |
0 |
3379 |
3379 |
0 |
0 |
3379 |
3379 |
0 |
0 |
3 379,00 |
3 379,00 |
0,00 |
0,00 |
3 379,00 |
3 379,00 |
Показатель 1.3.2.2 |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
Показатель 2.1.1.2 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
40 |
4 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
Показатель 2.1.1.3 |
Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие |
% |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь и столичное пособие в общей численности многодетных семей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
4 |
9 |
10 |
15 |
4 |
9 |
10 |
15 |
4 |
9 |
10 |
15 |
4 |
9 |
10,00 |
15,00 |
4,00 |
9,00 |
10,00 |
15,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года/общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
Показатель 1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
Показатель 1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
Показатель 1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
14040 |
14040 |
14040 |
0 |
14040 |
14040 |
14040 |
0 |
14040 |
14040 |
14040 |
0 |
14040 |
14040 |
14040 |
0,00 |
14040 |
14040 |
14040 |
Показатель 1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
45 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
Показатель 1.1.7 |
Объем завезенного песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
60 |
100 |
100 |
100 |
60 |
100 |
100 |
100 |
60 |
100 |
100 |
100 |
60 |
100 |
100,00 |
100,00 |
60,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
20640 |
34400 |
34400 |
34400 |
20640 |
34400 |
34400 |
34400 |
20640 |
34400 |
34400 |
34400 |
20640 |
34400 |
34 400,00 |
34 400,00 |
20 640,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
34 400,00 |
Показатель 1.2.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
900 |
1600 |
2000 |
0 |
900 |
1600 |
2000 |
0 |
900 |
1600 |
2000 |
0 |
900 |
1600,00 |
2000,00 |
0,00 |
900,00 |
1600,00 |
2000,00 |
Показатель 1.2.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
Показатель 1.2.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
20 |
38 |
38 |
0 |
20 |
38 |
38 |
0 |
20 |
38 |
38 |
0 |
20 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
20,00 |
38,00 |
38,00 |
Показатель 1.2.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
3 |
8 |
14 |
16 |
3 |
8 |
14 |
16 |
3 |
8 |
14 |
16 |
3 |
8 |
14,00 |
16,00 |
3,00 |
8,00 |
14,00 |
16,00 |
Показатель 1.2.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.2.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
1800 |
3790 |
3790 |
0 |
1800 |
3790 |
3790 |
0 |
1800 |
3790 |
3790 |
0 |
1800 |
3790 |
3790 |
0,00 |
1800 |
3790 |
3790 |
Показатель 1.2.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.2.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
300 |
1700 |
2500 |
2800 |
300 |
1700 |
2500 |
2800 |
300 |
1700 |
2500 |
2800 |
300 |
1700 |
2500,00 |
2800,00 |
300,00 |
1700,00 |
2500,00 |
2800,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
3 |
3 |
12 |
3 |
4 |
4 |
13 |
4 |
4 |
4 |
13 |
4 |
4 |
4 |
13,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
13,00 |
4,00 |
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
4 |
6 |
6 |
0 |
4 |
6 |
6 |
0 |
4 |
6 |
6 |
0 |
4 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
2 |
5 |
7- |
9 |
2 |
5 |
7 |
9 |
2 |
5 |
7 |
9 |
2 |
5 |
7,00 |
9,00 |
2,00 |
5,00 |
7,00 |
9,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
30 |
80 |
120 |
140 |
30 |
80 |
120 |
140 |
30 |
80 |
120 |
140 |
30 |
80 |
120,00 |
140,00 |
30,00 |
80,00 |
120,00 |
140,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года / общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
|
23000 |
23000 |
23000 |
|
23000 |
23000 |
23000 |
|
23000 |
23000 |
23000 |
|
23000 |
23000 |
23000 |
|
23000 |
23000 |
23000 |
Показатель 1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
Показатель 1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
6000,00 |
Показатель 1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
15 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Показатель 1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
256 |
256 |
256 |
0 |
256 |
256 |
256 |
0 |
256 |
256 |
256 |
0 |
256 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
Показатель 1.1.7 |
Объем завезенной песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
463,82 |
Показатель 1.2.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
874 |
874 |
0 |
0 |
874 |
874 |
0 |
0 |
874 |
874 |
0 |
0 |
873,66 |
873,66 |
0,00 |
0,00 |
873,66 |
873,66 |
Показатель 1.2.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
0 |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
0 |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
0 |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
0 |
2 522 |
2 522 |
2 522 |
Показатель 1.2.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
Показатель 1.2.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
Показатель 1.2.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
0,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
0,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
2 105,00 |
0,00 |
0,00 |
2 331,98 |
2 331,98 |
0,00 |
0,00 |
2 331,98 |
2 331,98 |
Показатель 1.2.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
32000 |
32000 |
0 |
0 |
32000 |
32000 |
0 |
0 |
32000 |
32000 |
0 |
0 |
33 814,00 |
33 814,00 |
0,00 |
0,00 |
33 814,00 |
33 814,00 |
Показатель 1.2.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
0 |
1600 |
2323 |
2323 |
0 |
1600 |
2323 |
2323 |
0 |
1600 |
2323 |
2323 |
0 |
1600 |
2 323,00 |
2 323,00 |
0,00 |
1 600,00 |
2 323,00 |
2 323,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00'0 |
0,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0,00 |
0,00 |
9,05 |
9,05 |
0,00 |
0,00 |
9,05 |
9,05 |
0,00 |
0,00 |
9,05 |
9,05 |
0,00 |
0,00 |
9,05 |
9,05 |
0,00 |
0,00 |
9,05 |
9,05 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
2 |
5 |
7 |
10 |
2 |
5 |
7 |
10 |
2 |
5 |
7 |
10 |
2 |
5 |
7,00 |
10,00 |
2,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2,00 |
3,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
25 |
50 |
75 |
100 |
25 |
50 |
75 |
100 |
25 |
50 |
75 |
100 |
25 |
50 |
75,00 |
100,00 |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
100,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году |
% |
Общая площадь зелёных насаждений отчетного года / общая площадь зелёных насаждений предыдущего года |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.1.2 |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. м. |
Вычисление общей площади зелёных насаждений |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Показатель 1.1.3 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
Показатель 1.1.4 |
Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
30928 |
30928 |
30928 |
0 |
30928 |
30928 |
30928 |
0 |
30928 |
30928 |
30928 |
0 |
30928 |
30 928,00 |
30 928,00 |
0,00 |
30 928,00 |
30 928,00 |
30 928,00 |
Показатель 1.1.5 |
Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы |
шт. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
94 |
94 |
94 |
0 |
94 |
94 |
94 |
0 |
94 |
94 |
94 |
0 |
94 |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
Показатель 1.1.6 |
Объем завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
122 |
122 |
122 |
0 |
122 |
122 |
122 |
0 |
122 |
122 |
122 |
0 |
122 |
122,00 |
122,00 |
0,00 |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
Показатель 1.1.7 |
Объем завезенной песка за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Организации уборки и санитарной очистки территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Доля площади, на которой производилась уборка от всей площади, подлежащей уборке |
% |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.2 |
Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. м. |
Информация УК и ТСЖ, частного сектора, СОТ, дач |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Показатель 1.2.3 |
Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
Показатель 1.2.4 |
Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780- |
780 |
780 |
780 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
Показатель 1.2.5 |
Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
10 |
20 |
20 |
0 |
10 |
20 |
20 |
0 |
10 |
20 |
20 |
0 |
10 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
20,00 |
Показатель 1.2.6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
Показатель 1.2.7 |
Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Показатель 1.2.8 |
Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
975 |
1950 |
1950 |
0 |
975 |
1950 |
1950 |
0 |
975 |
1950 |
1950 |
0 |
975 |
1 950,00 |
1 950,00 |
0,00 |
975,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
Показатель 1.2.9 |
Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках программы |
куб. м. |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
15700 |
15700 |
0 |
0 |
15700 |
15700 |
0 |
0 |
15700 |
15700 |
0 |
0 |
15 700,00 |
15 700,00 |
0,00 |
0,00 |
15 700,00 |
15 700,00 |
Показатель 1.2.10 |
Численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
ед. |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
500 |
1000 |
1 500,00 |
2 000,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 000,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. |
Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детских площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
спортивных площадок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
скверов |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
автобусных остановок |
ед. |
Данные из актов выполненных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.2. |
Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы |
км |
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 1.3.3. |
Количество приобретенных и установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы |
|
Данные из актов выполненных работ |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
Цель 2. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. |
Адресная помощь населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь |
чел. |
Данные из реестра |
38 |
38 |
38 |
38 |
21 |
21 |
21 |
21 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
Показатель 2.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие |
чел. |
Данные из реестра |
29 |
29 |
29 |
29 |
15 |
15 |
15 |
15 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
Цель 3 |
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель 3.1.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
Показатель 3.1.1.3 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
6 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
Показатель 3.1.1.4 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Показатель 3.1.1.5 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы |
ед. |
Общее количество проведенных мероприятий по итогам отчетного года |
0 |
11 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
Показатель 3.1.1.6 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
Информация уполномоченного органа |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
Цель 4 |
Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. |
Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Обеспечение исполнения деятельности Управления и Управы округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1.1 |
Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
ед. |
Общее количество обращений |
26 |
52 |
52 |
52 |
40 |
80 |
120 |
160 |
40 |
80 |
120 |
160 |
40 |
80 |
120,00 |
160,00 |
40,00 |
80,00 |
120,00 |
160,00 |
Показатель 4.1.1.2 |
Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt |
% |
Количество удовлетворенных обращений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Окружной администрации города Якутска от 30 марта 2018 г. N 101п "О внесении изменения в постановление Окружной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.