Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.12.2018 N 2128
Приложение N 1
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
|||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
10 520 815,61 |
2 681 164,13 |
2 659 190,43 |
2 011 147,35 |
1 898 874,95 |
1 270 438,75 |
11 129 959,41 |
2 681 164,13 |
2 845 629,23 |
2215 206,55 |
2 112 932,75 |
1 275 026,7 5 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 122 752,37 |
1 568 414,64 |
1 674 784,43 |
1 024 758,00 |
854 795,30 |
0,00 |
5 123 752,37 |
1 568 414,64 |
1 675 784,43 |
1 024 758,00 |
854 795,30 |
0,00 |
||
местный бюджет |
4 906 597,62 |
994 559,12 |
880 795,90 |
894 200,30 |
951 890,60 |
1 185 151,70 |
5 512 102,52 |
994 559,12 |
1 063 595,80 |
1 098 259,50 |
1 165 948,40 |
1 189 739,7 0 |
||
внебюджетные источники |
490 701,72 |
117 426,47 |
103 610,10 |
92 189,05 |
92 189,05 |
85 287,05 |
493 340,62 |
117 426,47 |
106 249,00 |
92 189,05 |
92 189,05 |
85 287,0 5 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
|
Всего |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
131 583,60 |
24 661,50 |
25 646,90 |
25 682,10 |
26 709,50 |
28 883,60 |
135 502,10 |
24 661,50 |
26 552,80 |
26 714,40 |
28 689,80 |
28 883,6 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
3 827 446,43 |
927 838,21 |
970 508,30 |
737 980,94 |
707 970,24 |
483 148,74 |
3 897 958,13 |
927 838,21 |
989 161,00 |
758 975,64 |
735 207,14 |
486 776,1 4 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 554 547,77 |
485 825,17 |
528 062,10 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
1 555 547,77 |
485 825,17 |
529 062,10 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 913 934,72 |
368 284,82 |
369 668,20 |
364 950,70 |
398 701,50 |
412 329,50 |
1 983 446,42 |
368 284,82 |
387 320,90 |
385 945,40 |
425 938,40 |
415 956,9 0 |
||
внебюджетные источники |
358 963,95 |
73 728,23 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 963,95 |
73 728,23 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,2 4 |
||
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
|
Всего |
3 827 446,43 |
927 838,21 |
970 508,30 |
737 980,94 |
707 970,24 |
483 148,74 |
3 897 958,13 |
927 838,21 |
989 161,00 |
758 975,64 |
735 207,14 |
486 776,1 4 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 554 547,77 |
485 825,17 |
528 062,10 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
1 555 547,77 |
485 825,17 |
529 062,10 |
302 211,00 |
238 449,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 913 934,72 |
368 284,82 |
369 668,20 |
364 950,70 |
398 701,50 |
412 329,50 |
1 983 446,42 |
368 284,82 |
387 320,90 |
385 945,40 |
425 938,40 |
415 956,9 0 |
||
внебюджетные источники |
358 963,95 |
73 728,23 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 963,95 |
73 728,23 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,2 4 |
||
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
18 593,57 |
2 932,37 |
2 184,90 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
20 559,77 |
2 932,37 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,4 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
18 584,70 |
2 923,50 |
2 184,90 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,4 0 |
||
внебюджетные источники |
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
2 255 106,79 |
439 882,37 |
440 261,30 |
431 452,84 |
465 030,94 |
478 479,34 |
2 322 652,29 |
439 882,37 |
455 947,80 |
452 447,54 |
492 267,84 |
482 106,7 4 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
801,70 |
801,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801,70 |
801,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 895 350,02 |
365 361,32 |
367 483,30 |
360 633,60 |
394 211,70 |
407 660,10 |
1 962 895,52 |
365 361,32 |
383 169,80 |
381 628,30 |
421 448,60 |
411 287,5 0 |
||
внебюджетные источники |
358 955,08 |
73 719,36 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
358 955,08 |
73 719,36 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,2 4 |
||
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
|
Всего |
2 083 215,33 |
403 985,61 |
402 735,80 |
400 859,44 |
422 479,64 |
453 154,84 |
2 140 210,73 |
403 985,61 |
415 335,80 |
420 049,64 |
447 684,84 |
453 154,8 4 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
801,70 |
801,70 |
|
|
|
|
801,70 |
801,70 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 724 506,29 |
330 512,29 |
329 957,80 |
330 040,20 |
351 660,40 |
382 335,60 |
1 781 501,69 |
330 512,29 |
342 557,80 |
349 230,40 |
376 865,60 |
382 335,6 0 |
||
внебюджетные источники |
357 907,34 |
72 671,62 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
357 907,34 |
72 671,62 |
72 778,00 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,2 4 |
||
Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
152 819,10 |
30 715,20 |
37 525,50 |
26 719,10 |
38 677,00 |
19 182,30 |
154 072,60 |
30 715,20 |
35 151,60 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809,7 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
152 630,67 |
30 526,77 |
37 525,50 |
26 719,10 |
38 677,00 |
19 182,30 |
153 884,17 |
30 526,77 |
35 151,60 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809,7 0 |
||
внебюджетные источники |
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
|
Всего |
19 072,36 |
5 181,56 |
0,00 |
3 874,30 |
3 874,30 |
6 142,20 |
28 368,96 |
5 181,56 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
18 213,06 |
4 322,26 |
0,00 |
3 874,30 |
3 874,30 |
6 142,20 |
27 509,66 |
4 322,26 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
||
внебюджетные источники |
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
0,00 |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
|
5 174,40 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
1 293,60 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
|
Всего |
82 394,00 |
19 708,50 |
20 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
82 394,00 |
19 708,50 |
20 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
0,00 |
83 394,00 |
19 708,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
21 228,50 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
|
Всего |
1 466 177,67 |
464 021,37 |
506 540,00 |
279 688,90 |
215 927,40 |
0,00 |
1 466 177,67 |
464 021,37 |
506 540,00 |
279 688,90 |
215 927,40 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 466 177,67 |
464 021,37 |
506 540,00 |
279 688,90 |
215 927,40 |
|
1 466 177,67 |
464 021,37 |
506 540,00 |
279 688,90 |
215 927,40 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
5 250 940,15 |
1 436 492,39 |
1 406 586,03 |
985 198,51 |
899 913,41 |
522 749,81 |
5 694 833,84 |
1 436 492,39 |
1 546 887,33 |
1 137 815,41 |
1 050 228,31 |
523 410,4 1 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
3 275 784,45 |
1 000 822,12 |
1 076 504,73 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
3 275 784,45 |
1 000 822,12 |
1 076 504,73 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 869 650,22 |
408 292,92 |
301 360,60 |
314 099,30 |
335 015,40 |
510 882,00 |
2313 543,92 |
408 292,92 |
441 661,90 |
466 716,20 |
485 330,30 |
511 542,6 0 |
||
внебюджетные источники |
105 505,47 |
27 377,34 |
28 720,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
105 505,47 |
27 377,34 |
28 720,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,8 1 |
||
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
|
Всего |
5 250 940,15 |
1 436 492,39 |
1 406 586,03 |
985 198,51 |
899 913,41 |
522 749,81 |
5 694 833,84 |
1 436 492,39 |
1 546 887,33 |
1 137 815,41 |
1 050 228,31 |
523 410,4 1 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
3 275 784,45 |
1 000 822,12 |
1 076 504,73 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
3 275 784,45 |
1 000 822,12 |
1 076 504,73 |
652 329,40 |
546 128,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 869 650,22 |
408 292,92 |
301 360,60 |
314 099,30 |
335 015,40 |
510 882,00 |
2313 543,92 |
408 292,92 |
441 661,90 |
466 716,20 |
485 330,30 |
511 542,6 0 |
||
внебюджетные источники |
105 505,47 |
27 377,34 |
28 720,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
11 867,81 |
105 505,47 |
27 377,34 |
28 720,70 |
18 769,81 |
18 769,81 |
И 867,8 1 |
||
Направление расходов: Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
Всего |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,3 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,30 |
27 463,10 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 539,3 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
Всего |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,0 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,0 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
19 856,30 |
3 351,40 |
2 525,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
21 637,30 |
3 351,40 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,8 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
19 852,80 |
3 347,90 |
2 525,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,8 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
||
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
1 899 621,44 |
420 501,91 |
314 738,80 |
315 404,21 |
335 909,81 |
513 066,71 |
2 341 734,14 |
420 501,91 |
453 259,10 |
468 021,11 |
486 224,71 |
513 727,3 1 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
979,85 |
979,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
979,85 |
979,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 820 834,32 |
399 072,92 |
292 984,10 |
303 536,40 |
324 042,00 |
501 198,90 |
2 262 947,02 |
399 072,92 |
431 504,40 |
456 153,30 |
474 356,90 |
501 859,5 0 |
||
внебюджетные источники |
77 807,27 |
20 449,14 |
21 754,70 |
11 867,81 |
И 867,81 |
11 867,81 |
77 807,27 |
20 449,14 |
21 754,70 |
11 867,81 |
11 867,81 |
11 867,8 1 |
||
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
|
Всего |
1 697 214,67 |
364 961,84 |
275 089,00 |
277 914,51 |
309 293,41 |
469 955,91 |
2 116 541,87 |
364 961,84 |
412 822,80 |
425 638,71 |
443 162,61 |
469 955,9 1 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
952,09 |
952,09 |
|
|
|
|
952,09 |
952,09 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 622 688,93 |
346 604,23 |
253 639,30 |
266 341,70 |
297 720,60 |
458 383,10 |
2 042 016,13 |
346 604,23 |
391 373,10 |
414 065,90 |
431 589,80 |
458 383,1 0 |
||
внебюджетные источники |
73 573,65 |
17 405,52 |
21 449,70 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
73 573,65 |
17 405,52 |
21 449,70 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,8 1 |
||
Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
126 947,17 |
37 744,47 |
26 929,10 |
23 839,10 |
11 529,80 |
26 904,70 |
147 229,47 |
37 744,47 |
26 929,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,3 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
126 297,59 |
37 094,89 |
26 929,10 |
23 839,10 |
11 529,80 |
26 904,70 |
146 579,89 |
37 094,89 |
26 929,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,3 0 |
||
внебюджетные источники |
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
|
Всего |
19 127,30 |
6 787,30 |
2 304,70 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
19 913,80 |
6 787,30 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,1 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
17 033,00 |
4 693,00 |
2 304,70 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
17 819,50 |
4 693,00 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,1 0 |
||
внебюджетные источники |
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
|
Всего |
56 332,31 |
11 008,31 |
10 416,00 |
10 435,80 |
11 743,20 |
12 729,00 |
58 049,01 |
11 008,31 |
10 416,00 |
11 649,70 |
12 246,00 |
12 729,0 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
27,76 |
27,76 |
|
|
|
|
27,76 |
27,76 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
54 814,80 |
10 680,80 |
10 111,00 |
10 140,80 |
11 448,20 |
12 434,00 |
56 531,50 |
10 680,80 |
10 111,00 |
11 354,70 |
11 951,00 |
12 434,0 0 |
||
внебюджетные источники |
1 489,75 |
299,75 |
305,00 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
1 489,75 |
299,75 |
305,00 |
295,00 |
295,00 |
295,0 0 |
||
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
8 870,40 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
0,00 |
8 870,40 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
8 870,40 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
|
8 870,40 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
2 217,60 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
Всего |
2 499 326,79 |
810 706,39 |
866 154,80 |
464 333,40 |
358 132,20 |
0,00 |
2 499 326,79 |
810 706,39 |
866 154,80 |
464 333,40 |
358 132,20 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
2 499 326,79 |
810 706,39 |
866 154,80 |
464 333,40 |
358 132,20 |
|
2 499 326,79 |
810 706,39 |
866 154,80 |
464 333,40 |
358 132,20 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
Всего |
793 213,58 |
193 019,78 |
214 833,00 |
192 680,40 |
192 680,40 |
0,00 |
793 213,58 |
193 019,78 |
214 833,00 |
192 680,40 |
192 680,40 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
765 518,88 |
186 095,08 |
207 867,00 |
185 778,40 |
185 778,40 |
|
765 518,88 |
186 095,08 |
207 867,00 |
185 778,40 |
185 778,40 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
27 694,70 |
6 924,70 |
6 966,00 |
6 902,00 |
6 902,00 |
|
27 694,70 |
6 924,70 |
6 966,00 |
6 902,00 |
6 902,00 |
|
||
Направление расходов: Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
|
Всего |
1 088,53 |
823,20 |
265,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 088,53 |
823,20 |
265,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 088,53 |
823,20 |
265,33 |
|
|
|
1 088,53 |
823,20 |
265,33 |
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
943 478,69 |
204 491,29 |
171 677,80 |
174 717,70 |
176 062,30 |
216 529,60 |
1 029 877,79 |
204 491,29 |
195 321,10 |
203 481,60 |
210 054,20 |
216 529,6 0 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
917481,13 |
181 019,93 |
169 494,80 |
174 546,10 |
175 890,70 |
216 529,60 |
1 003 880,23 |
181 019,93 |
193 138,10 |
203 310,00 |
209 882,60 |
216 529,6 0 |
||
внебюджетные источники |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
|
Всего |
943 478,69 |
204 491,29 |
171 677,80 |
174 717,70 |
176 062,30 |
216 529,60 |
1 029 877,79 |
204 491,29 |
195 321,10 |
203 481,60 |
210 054,20 |
216 529,6 0 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
917481,13 |
181 019,93 |
169 494,80 |
174 546,10 |
175 890,70 |
216 529,60 |
1 003 880,23 |
181 019,93 |
193 138,10 |
203 310,00 |
209 882,60 |
216 529,6 0 |
||
внебюджетные источники |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Направление расходов: Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
Всего |
26 704,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,1 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
26 704,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,1 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
3 675,10 |
858,20 |
478,90 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,1 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
3 675,10 |
858,20 |
478,90 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,1 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
913 098,69 |
199 760,49 |
167 216,00 |
167 930,30 |
169 003,50 |
209 188,40 |
997 433,09 |
199 760,49 |
188 794,60 |
196 694,20 |
202 995,40 |
209 188,4 0 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
10 689,35 |
10 174,55 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
887 101,13 |
176 289,13 |
165 033,00 |
167 758,70 |
168 831,90 |
209 188,40 |
971 435,53 |
176 289,13 |
186 611,60 |
196 522,60 |
202 823,80 |
209 188,4 0 |
||
внебюджетные источники |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 544,31 |
12 532,91 |
2 011,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
|
Всего |
834 699,97 |
166 562,27 |
133 241,40 |
162 596,30 |
165 174,10 |
207 125,90 |
917 014,27 |
166 562,27 |
152 799,90 |
191 360,20 |
199 166,00 |
207 125,9 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
10 229,25 |
9 714,45 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
|
10 229,25 |
9 714,45 |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
|
||
местный бюджет |
821 839,34 |
156 227,84 |
131 058,40 |
162 424,70 |
165 002,50 |
207 125,90 |
904 153,64 |
156 227,84 |
150 616,90 |
191 188,60 |
198 994,40 |
207 125,9 0 |
||
внебюджетные источники |
2 631,38 |
619,98 |
2 011,40 |
|
|
|
2 631,38 |
619,98 |
2 011,40 |
|
|
|
||
Мероприятие 4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
19 895,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,50 |
21 837,74 |
7 933,74 |
2 932,00 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,5 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
19 895,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,50 |
21 837,74 |
7 933,74 |
2 932,00 |
5 252,70 |
3 744,80 |
1 974,5 0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
|
Всего |
848,70 |
594,80 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
926,90 |
594,80 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
658,60 |
404,70 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
736,80 |
404,70 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
||
внебюджетные источники |
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
|
Всего |
57 654,18 |
24 669,68 |
32 984,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 654,18 |
24 669,68 |
32 984,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
44 707,34 |
11 722,84 |
32 984,50 |
|
|
|
44 707,34 |
11 722,84 |
32 984,50 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
||
Подпрограмма V. |
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
213 560,80 |
54 260,80 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
|
Всего |
153 805,95 |
33 419,95 |
31 671,40 |
34 468,10 |
35 119,50 |
19 127,00 |
158 226,75 |
33 419,95 |
34 607,00 |
35 119,50 |
35 653,30 |
19 427,0 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,0 0 |
||
внебюджетные источники |
11 687,99 |
3 787,99 |
100,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,0 0 |
||
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
|
Всего |
153 805,95 |
33 419,95 |
31 671,40 |
34 468,10 |
35 119,50 |
19 127,00 |
158 226,75 |
33 419,95 |
34 607,00 |
35 119,50 |
35 653,30 |
19 427,0 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,0 0 |
||
внебюджетные источники |
11 687,99 |
3 787,99 |
100,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,0 0 |
||
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
85 635,95 |
16 087,95 |
14 725,40 |
17 522,10 |
18 173,50 |
19 127,00 |
90 056,75 |
16 087,95 |
17 661,00 |
18 173,50 |
18 707,30 |
19 427,0 0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
73 947,96 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 527,00 |
75 729,86 |
12 299,96 |
14 922,10 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,0 0 |
||
внебюджетные источники |
11 687,99 |
3 787,99 |
100,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
14 326,89 |
3 787,99 |
2 738,90 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,0 0 |
||
Направление расходов: Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
|
68 170,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
16 946,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 2128 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.