Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.03.2019 N 469
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
N п/п |
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
базовый вариант тыс. руб. |
интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||||
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа |
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" |
Всего: |
1 182 921,5 |
234 833,7 |
255 389,4 |
263 768,1 |
218 534,1 |
210 396,2 |
1 316 690,2 |
255 373,8 |
261 548,4 |
279 708,2 |
261 300,7 |
258 759,1 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
1 024 402,0 |
198 512,5 |
196 172,2 |
233 363,0 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 047,8 |
215 498,0 |
200 074,0 |
245 724,5 |
240 618,1 |
237 133,2 |
|||
внебюджетные источники |
71 653,2 |
13 063,4 |
13 729,8 |
15 900,0 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
1 |
Подпрограмма |
Дополнительное образование |
Всего: |
32 479,9 |
8 406,5 |
7 637,1 |
13 943,5 |
1 246,4 |
1 246,4 |
34 272,4 |
9 723,3 |
8 112,8 |
13 943,5 |
1 246,4 |
1 246,4 |
федеральный бюджет |
866 844,9 |
169 453,8 |
183 832,5 |
195 202,5 |
162 633,7 |
155 722,4 |
958 403,3 |
185 360,1 |
185 938,3 |
203 217,2 |
193 557,9 |
190 329,8 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
внебюджетные источники |
808 013,0 |
155 446,1 |
152 623,2 |
183 688,8 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279,2 |
|||
1.1 |
Задача N 1 |
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
21 561,7 |
6 356,8 |
3 274,8 |
10 952,1 |
489,0 |
489,0 |
22 563,0 |
7 023,6 |
3 609,3 |
10 952,1 |
489,0 |
489,0 |
федеральный бюджет |
866 844,9 |
169 453,8 |
183 832,5 |
195 202,5 |
162 633,7 |
155 722,4 |
958 403,3 |
185 360,1 |
185 938,3 |
203 217,2 |
193 557,9 |
190 329,8 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
внебюджетные источники |
808 013,0 |
155 446,1 |
152 623,2 |
183 688,8 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279,2 |
|||
1.1.1 |
Направление N 1 |
Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего: |
21 561,7 |
6 356,8 |
3 274,8 |
10 952,1 |
489,0 |
489,0 |
22 563,0 |
7 023,6 |
3 609,3 |
10 952,1 |
489,0 |
489,0 |
федеральный бюджет |
17 505,9 |
2 634,8 |
2 707,5 |
6 334,7 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958,9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
13 847,4 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 265,5 |
3 152,8 |
2 014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
1.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
3 658,5 |
826,6 |
1 100,7 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
федеральный бюджет |
17 505,9 |
2 634,8 |
2 707,5 |
6 334,7 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958,9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
13 847,4 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 265,5 |
3 152,8 |
2 014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
1.1.2 |
Направление N 2 |
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего: |
3 658,5 |
826,6 |
1 100,7 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069.2 |
331,0 |
331,0 |
федеральный бюджет |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726,0 |
863,8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726,0 |
863,8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
|||
1.1.3 |
Направление N 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
846 457,0 |
166 819,0 |
180 522,7 |
188 177,9 |
158 423,9 |
152 513,5 |
935 672,2 |
182 605,5 |
182 311,0 |
195 466,2 |
188 637,6 |
186 651,9 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
внебюджетные источники |
791 283,6 |
153 637,9 |
150 414,1 |
177 733,4 |
157 704,3 |
151 793,9 |
879 868,7 |
168 877,4 |
152 119,3 |
185 021,7 |
187 918,0 |
185 932,3 |
|||
1.1.3.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
17 903,2 |
5 530,2 |
2 174,1 |
9 882,9 |
158,0 |
158,0 |
18 533,3 |
6 077,2 |
2 257,2 |
9 882,9 |
158,0 |
158,0 |
федеральный бюджет |
13 320,8 |
11 376,3 |
535,0 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
19 071,2 |
11 411,0 |
908,6 |
2 751,0 |
2 082,2 |
1 918,4 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
11 013,6 |
10 876,0 |
137,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 710,3 |
10 876,0 |
492,2 |
1 500,1 |
2 002,9 |
1 839,1 |
|||
1.1.3.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг ДМШ и ДШИ |
Всего: |
2 307,2 |
500,3 |
397,4 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
2 360,9 |
535,0 |
416,4 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
федеральный бюджет |
828 700,6 |
151 505,9 |
179 722,3 |
186 847,0 |
158 267,9 |
152 357,5 |
896 898,9 |
157 738,6 |
180 397,9 |
190 378,6 |
185 265,8 |
183 118,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561.6 |
561.6 |
561,6 |
|||
внебюджетные источники |
778 786,3 |
141 336,2 |
150 218,5 |
177 733,4 |
157 704,3 |
151 793,9 |
846 903,9 |
147 488,2 |
150 894,1 |
181 265,0 |
184 702,2 |
182 554,4 |
|||
1.1.3.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
12 644,1 |
2 518,8 |
1 569,3 |
8 552,0 |
2,0 |
2,0 |
12 724,8 |
2 599,5 |
1 569,3 |
8 552,0 |
2,0 |
2,0 |
федеральный бюджет |
4 435,6 |
3 936,8 |
265,4 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
19 702,1 |
13 455,9 |
1 004,5 |
2 336,6 |
1 289,6 |
1 615,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1 483,7 |
1 425,7 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 254,5 |
10 513,2 |
733,0 |
2 256,6 |
1 212,9 |
1 538,8 |
|||
2 |
Подпрограмма |
Управление программой |
Всего: |
2 951,9 |
2 511,1 |
207,4 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
3 447,6 |
2 942,7 |
271,5 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
федеральный бюджет |
39 294,9 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 768,7 |
9 486,8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
38 674,1 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
2.1 |
Направление N 1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный |
39 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 |
9 486,8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
бюджет |
294,9 |
|
|
|
|
|
768,7 |
|
|
|
|
|
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
38 674,1 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
3 |
Подпрограмма |
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
92 620,9 |
17 480,6 |
21 036,0 |
22 991,8 |
15 537,7 |
15 574,8 |
99 221,2 |
17 555,8 |
21 036,0 |
23 824,5 |
18 130,3 |
18 674,6 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
88 895,6 |
16 321,9 |
19 679,0 |
22 510,2 |
15 173,7 |
15 210,8 |
95 420,7 |
16 321,9 |
19 679,0 |
23 342,9 |
17 766,3 |
18 310,6 |
|||
|
Проект "Ысыах" |
Проект "Ысыах" |
местный бюджет |
2 359,7 |
362,8 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
2 434,9 |
438,0 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
3.1 |
Задача N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
48 142,5 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 768,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
48 142,5 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 768,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
|
Проект "Ысыах" |
Проект "Ысыах" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1 |
Направление N 1 |
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия |
Всего: |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
48 142,5 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 768,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
48 142,5 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 768,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
10 797,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
|
Проект "Ысыах" |
Проект "Ысыах" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258,7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258,7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
|||
|
Проект "Ысыах" |
Проект "Ысыах" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
34 281,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 642,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 012,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 642,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
34 281,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 642,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 012,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 642,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|||
|
Проект "Ысыах" |
Проект "Ысыах" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Задача N 2 |
Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
44 478,4 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 194,2 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 453,1 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 026,9 |
9 391,3 |
9 377,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
3.2.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
2 359,7 |
362,8 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
2 434,9 |
438,0 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
федеральный бюджет |
44 478,4 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 194,2 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 453,1 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 026,9 |
9 391,3 |
9 377,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
3.2.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
2 359,7 |
362,8 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
2 434,9 |
438,0 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
федеральный бюджет |
44 478,4 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 194,2 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 453,1 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 026,9 |
9 391,3 |
9 377,5 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
4 |
Подпрограмма |
Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
2 359,7 |
362,8 |
787,3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
2 434,9 |
438,0 |
787.3 |
481,6 |
364,0 |
364,0 |
федеральный бюджет |
184 160,8 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 086,1 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,0 |
42 971,1 |
44 800,3 |
43 585,3 |
41 009,6 |
40 930,7 |
|||
Бюджет РС (Я) |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
88 819,3 |
18 138,9 |
16 751,3 |
18 676,3 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003,7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20 719,4 |
|||
внебюджетные источники |
71 653,2 |
13 063,4 |
13 729,8 |
15 900,0 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
4.1 |
Задача N 1 |
Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
8 558,5 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
9 274,5 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
федеральный бюджет |
184 160,8 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 086,1 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,0 |
42 971,1 |
44 800,3 |
43 585,3 |
41 009,6 |
40 930,7 |
|||
Бюджет РС (Я) |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
88 819,3 |
18 138,9 |
16 751,3 |
18 676,3 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003,7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20 719,4 |
|||
внебюджетные источники |
71 653,2 |
13 063,4 |
13 729,8 |
15 900,0 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
4.1.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
8 558,5 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
9 274,5 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
федеральный бюджет |
181 911,7 |
38 584,5 |
42 263,4 |
36 698,8 |
32 820,8 |
31 544,2 |
210 192,2 |
42 261,9 |
44 182,5 |
43 020,2 |
40 417,5 |
40 310,1 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
88 269,3 |
18 033,7 |
16 645,7 |
18 566,7 |
18 149,9 |
16 873,3 |
99 359,1 |
18 898,5 |
16 741,9 |
21 487,3 |
21 628,6 |
20 602,8 |
|||
внебюджетные источники |
69 965,0 |
12 465,1 |
13 322,6 |
15 622,3 |
14 277,5 |
14 277,5 |
86 439,7 |
14 702,9 |
15 004,3 |
19 023,1 |
18 395,5 |
19 313,9 |
|||
4.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
8 558,5 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
9 274,5 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 509,8 |
393,4 |
393,4 |
федеральный бюджет |
1 283,3 |
494,1 |
649,1 |
140,1 |
0,0 |
0,0 |
2 915,5 |
962,1 |
802,9 |
733,0 |
179,7 |
237,8 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
182,7 |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
781,6 |
280,2 |
96,2 |
114,5 |
117,9 |
172,8 |
|||
внебюджетные источники |
751,7 |
224,5 |
474,0 |
53,2 |
0,0 |
0,0 |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|||
4.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
348,9 |
86,9 |
175,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
348,9 |
86,9 |
175,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
174 804,4 |
34 917,6 |
39 377,3 |
36 144,5 |
32 820,8 |
31 544,2 |
191 838,8 |
35 492,4 |
39 931,5 |
39 710,3 |
38 283,9 |
38 420,7 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
85 018,1 |
14 782,5 |
16 645,7 |
18 566,7 |
18 149,9 |
16 873,3 |
91 841,5 |
14 782,5 |
16 645,7 |
19 690,1 |
20 293,2 |
20 430,0 |
|||
внебюджетные источники |
68 705,7 |
12 240,6 |
12 755,2 |
15 154,9 |
14 277,5 |
14 277,5 |
78 200,7 |
12 240,6 |
13 168,2 |
17 597,3 |
17 597,3 |
17 597,3 |
|||
4.1.1.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
5 961,7 |
1 495,7 |
1 256,3 |
2 422,9 |
393,4 |
393,4 |
6 677,7 |
2 070,5 |
1 397,5 |
2 422,9 |
393,4 |
393,4 |
федеральный бюджет |
5 824,0 |
3 172,8 |
2 237,0 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
15 437,9 |
5 807,4 |
3 448,1 |
2 576,9 |
1 953,9 |
1 651,6 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
3 068,5 |
3 068,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 736,0 |
3 835,8 |
0,0 |
1 682,7 |
1 217,5 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
507,6 |
0,0 |
93,4 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
6 454,0 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|||
4.1.2 |
Направление N 2 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" |
Всего: |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 249,1 |
709,2 |
518,0 |
387,3 |
315,5 |
319,1 |
3 104,8 |
709,2 |
617,8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
|||
Бюджет РС (Я) |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
внебюджетные источники |
1 688,2 |
598,3 |
407,2 |
277,7 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
4.1.2.1 |
Мероприятие N 1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 249,1 |
709,2 |
518,0 |
387,3 |
315,5 |
319,1 |
3 104,8 |
709,2 |
617,8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
|||
Бюджет РС (Я) |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
внебюджетные источники |
1 688,2 |
598,3 |
407,2 |
277,7 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям |
Всего: |
1 117 887,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
10,3 |
1 182 921,5 |
234 833,7 |
255 389,4 |
263 768,1 |
218 534,1 |
210 396,2 |
1 316 690,2 |
255 373,8 |
261 548,4 |
279 708,2 |
261 300,7 |
|||
Бюджет РС (Я) |
53 192,9 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
976 709,5 |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
|||
переданные полномочия |
68 072,4 |
1 024 402,0 |
198 512,5 |
196 172,2 |
233 363,0 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 047,8 |
215 498,0 |
200 074,0 |
245 724,5 |
240 618,1 |
|||
внебюджетные источники |
19 902,8 |
71 653,2 |
13 063,4 |
13 729,8 |
15 900,0 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2019 г. N 469 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.