Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2019 г. N 744
"О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 N 1507 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Нерюнгринский район", постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 N 451 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район", во исполнение решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов N 2-5 от 27.02.2019 "О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 N 4-4 "О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Нерюнгринская районная администрация постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 N 1507 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1 В Паспорте Программы пункт 11. "Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
Предельный объем финансового обеспечения на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования |
Источники финансирования |
Базовый |
Итого базовый |
||||
года | |||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
ФБ |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
|
РБ |
14846,2 |
37845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54376,1 |
|
МБ |
198512,5 |
196172,2 |
233577 |
202246,1 |
194108,2 |
1024616 |
|
ПП |
13063,4 |
13729,8 |
16019,4 |
14480 |
14480 |
71772,6 |
|
ВБИ |
8406,5 |
7637,1 |
14029,1 |
1246,4 |
1246,4 |
32565,5 |
|
Итого: |
234833,7 |
255389,4 |
264187,1 |
218534,1 |
210396,2 |
1183340,5 |
|
Источники финансирования |
Интенсивный |
Итого интенсивный |
|||||
года | |||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
ФБ |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
|
РБ |
14846,2 |
37845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54376,1 |
|
МБ |
215498 |
200074 |
245938,5 |
240618,1 |
237133,2 |
1139261,8 |
|
ПП |
15301,2 |
15511,3 |
19478,6 |
18874,6 |
19817,9 |
88983,6 |
|
ВБИ |
9723,3 |
8112,8 |
14142,1 |
1246,4 |
1246,4 |
34471 |
|
Итого: |
255373,8 |
261548,4 |
280120,8 |
261300,7 |
258759,1 |
1317102,8 |
1.2 В разделе 6. "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Ресурсное обеспечение программы на 2017 - 2021 годы
Источник финансирования |
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
Всего: |
1183340,5 |
1317102,8 |
федеральный бюджет |
10,3 |
10,3 |
бюджет Республики Саха (Якутия) |
54376,1 |
54376,1 |
бюджет Нерюнгринского района |
1024616 |
1139261,8 |
внебюджетные источники |
32565,5 |
34471 |
переданные полномочия |
71772,6 |
88983,6 |
1.3 Приложение N 2 к Программе "Система программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования "Нерюнгринский район" в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову.
И.о. главы района |
А.В. Фирстов |
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.05.2019 N 744
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
N |
статус |
наименование подпрограммы, основного мероприятия |
источники финансирования |
базовый вариант тыс. руб. |
интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
Муниципальная программа |
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 гг." |
Всего: |
1 183 340,5 |
234 833,7 |
255 389,4 |
264 187,1 |
218 534,1 |
210 396,2 |
1 317 102,8 |
255 373,8 |
261 548,4 |
280 120,8 |
261 300,7 |
258 759,1 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
1 024 616 |
198 512,5 |
196 172,2 |
233 577 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 261,8 |
215 498,0 |
200 074,0 |
245 938,5 |
240 618,1 |
237 133,2 |
|||
переданные полномочия |
71 772,6 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 019,4 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
32 565,5 |
8 406,5 |
7 637,1 |
14 029,1 |
1 246,4 |
1 246,4 |
34 471 |
9 723,3 |
8 112,8 |
14 142,1 |
1 246,4 |
1 246,4 |
|||
1 |
Подпрограмма |
Дополнительное образование |
Всего: |
866 927,7 |
169 453,8 |
183 832,5 |
195 285,3 |
162 633,7 |
155 722,4 |
958 599,1 |
185 360,1 |
185 938,3 |
203 413,0 |
193 557,9 |
190 329,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
808 013 |
155 446,1 |
152 623,2 |
183 688,8 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279,2 |
|||
внебюджетные источники |
21 644,5 |
6 356,8 |
3 274,8 |
11 034,9 |
489,0 |
489,0 |
22 758,8 |
7 023,6 |
3 609,3 |
11 147,9 |
489,0 |
489,0 |
|||
1.1 |
Задача N 1 |
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
866 927,7 |
169 453,8 |
183 832,5 |
195 285,3 |
162 633,7 |
155 722,4 |
958 599,1 |
185 360,1 |
185 938,3 |
203 413,0 |
193 557,9 |
190 329,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
808 013,0 |
155 446,1 |
152 623,2 |
183 688,8 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279,2 |
|||
внебюджетные источники |
21 644,5 |
6 356,8 |
3 274,8 |
11 034,9 |
489,0 |
489,0 |
22 758,8 |
7 023,6 |
3 609,3 |
11 147,9 |
489,0 |
489,0 |
|||
1.1.1 |
Направление N 1 |
Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего: |
17 006,5 |
2 634,8 |
2 707,5 |
5 835,3 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958,9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 461,0 |
1 808,2 |
1 606,8 |
4 879,1 |
3 152,8 |
2014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
внебюджетные источники |
3 545,5 |
826,6 |
1 100,7 |
956,2 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
|||
1.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
17 006,5 |
2 634,8 |
2 707,5 |
5 835,3 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958,9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 461,0 |
1 808,2 |
1 606,8 |
4 879,1 |
3 152,8 |
2014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
внебюджетные источники |
3 545,5 |
826,6 |
1 100,7 |
956,2 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
|||
1.1.2 |
Направление N 2 |
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего: |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726,0 |
863.8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726,0 |
863,8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3 |
Направление N 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
847 039,2 |
166 819,0 |
180 522,7 |
188 760,1 |
158 423,9 |
152 513,5 |
935 868,0 |
182 605,5 |
182 311,0 |
195 662,0 |
188 637,6 |
186 651,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
791 670,0 |
153 637,9 |
150 414,1 |
178 119,8 |
157 704,3 |
151 793,9 |
879 868,7 |
168 877,4 |
152 119,3 |
185 021,7 |
187 918,0 |
185 932,3 |
|||
внебюджетные источники |
18 099,0 |
5 530,2 |
2 174,1 |
10 078,7 |
158,0 |
158,0 |
18 729,1 |
6 077,2 |
2 257,2 |
10 078,7 |
158,0 |
158,0 |
|||
1.1.3.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
13 910,6 |
11 376,3 |
535,0 |
1 840,7 |
79,3 |
79,3 |
19 071,2 |
11 411,0 |
908,6 |
2 751,0 |
2 082,2 |
1 918,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
11 603,4 |
10 876,0 |
137,6 |
589,8 |
0,0 |
0,0 |
16 710,3 |
10 876,0 |
492,2 |
1 500,1 |
2 002,9 |
1 839,1 |
|||
внебюджетные источники |
2 307,2 |
500,3 |
397,4 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
2 360,9 |
535,0 |
416,4 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
|||
1.1.3.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг ДМШ и ДШИ |
Всего: |
828 554,5 |
151 505,9 |
179 722,3 |
186 700,9 |
158 267,9 |
152 357,5 |
897 094,7 |
157 738,6 |
180 397,9 |
190 574,4 |
185 265,8 |
183 118,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
778 444,4 |
141 336,2 |
150 218,5 |
177 391,5 |
157 704,3 |
151 793,9 |
846 903,9 |
147 488,2 |
150 894,1 |
181 265 |
184 702,2 |
182 554,4 |
|||
внебюджетные источники |
12 839,9 |
2 518,8 |
I 569,3 |
8 747,8 |
2,0 |
2,0 |
12 920,6 |
2 599,5 |
1 569,3 |
8 747,8 |
2,0 |
2,0 |
|||
1.1.3.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
4 574,1 |
3 936,8 |
265,4 |
218,5 |
76,7 |
76,7 |
19 702,1 |
13 455,9 |
1 004,5 |
2 336,6 |
1 289,6 |
1 615,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 622,2 |
1 425,7 |
58,0 |
138,5 |
0,0 |
0,0 |
16 254,5 |
10 513,2 |
733,0 |
2 256,6 |
1 212,9 |
1 538,8 |
|||
внебюджетные источники |
2 951,9 |
2511,1 |
207,4 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
3 447,6 |
2 942,7 |
271,5 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
|||
2 |
Подпрограмма |
Управление программой |
Всего: |
39 294,9 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 768,7 |
9 486,8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
38 674,1 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1 |
Направление N 1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего: |
39 294,9 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 768,7 |
9 486,8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
38 674,1 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 487,7 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Подпрограмма |
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
92 837,2 |
17 480,6 |
21 036,0 |
23 208,1 |
15 537,7 |
15 574,8 |
99 437,5 |
17 555,8 |
21 036,0 |
24 040,8 |
18 130,3 |
18 674,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 109,6 |
16 321,9 |
19 679,0 |
22 724,2 |
15 173,7 |
15 210,8 |
95 634,7 |
16 321,9 |
19 679,0 |
23 556,9 |
17 766,3 |
18 310,6 |
|||
внебюджетные источники |
2 362,0 |
362,8 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
2 437,2 |
438,0 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
|||
|
Проект |
"Ысыах" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
"Дни эвенкийского народа" |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Задача N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
48 356,5 |
10651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
48 356,5 |
10 651,8 |
1 1 282,6 |
11 011,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"Ысыах" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
"Дни эвенкийского народа" |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1 |
Направление N 1 |
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия |
Всего: |
48 356,5 |
10 651,8 |
1 1 282,6 |
11 011,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
48 356,5 |
10 651,8 |
1 1 282,6 |
11 011,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"Ысыах" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
"Дни эвенкийского народа" |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258,7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258,7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"Ысыах" |
местный бюджет |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
"Дни эвенкийского народа" |
местный бюджет |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
34 495,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 226,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
34 495,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 226,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"Ысыах" |
местный бюджет |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
"Дни эвенкийского народа" |
местный бюджет |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Задача N 2 |
Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
44 480,7 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 196,5 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 455,4 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 029,2 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 362,0 |
362,8 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
2 437,2 |
438,0 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
|||
3.2.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
44 480,7 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 196,5 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 455,4 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 029,2 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 362,0 |
362,8 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
2 437,2 |
438,0 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
|||
3.2.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
44 480,7 |
6 828,8 |
9 753.4 |
12 196,5 |
7 946,9 |
7 755,1 |
48 455,4 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 029,2 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 362,0 |
362,8 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
2 437,2 |
438,0 |
787,3 |
483,9 |
364,0 |
364,0 |
|||
4 |
Подпрограмма |
Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
184 280,7 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 206,0 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,5 |
42 971,1 |
44 800,3 |
43 585,8 |
41 009,6 |
40 930,7 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
88 819,3 |
18 138,9 |
16 751,3 |
18 676,3 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003,7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20 719,4 |
|||
переданные полномочия |
71 772,6 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 019,4 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275,0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1 |
Задача N 1 |
Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
184 280,7 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 206,0 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,5 |
42 971,1 |
44 800,3 |
43 585,8 |
41 009,6 |
40 930,7 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
88 819,3 |
18 138,9 |
16 751,3 |
18 676,3 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003,7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20719,4 |
|||
переданные полномочия |
71 772,6 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 019,4 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275,0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении |
Всего: |
182 031,6 |
38 584,5 |
42 263,4 |
36 818,7 |
32 820,8 |
31 544,2 |
210 192,7 |
42 261,9 |
44 182,5 |
43 020,7 |
40417,5 |
40 310,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
88 269,3 |
18 033,7 |
16 645,7 |
18 566,7 |
18 149,9 |
16 873,3 |
99 359,1 |
18 898,5 |
16 741,9 |
21 487,3 |
21 628,6 |
20 602,8 |
|||
переданные полномочия |
70 084,4 |
12 465,1 |
13 322,6 |
15 741,7 |
14 277,5 |
14 277,5 |
86 439,7 |
14 702,9 |
15 004,3 |
19 023,1 |
18 395,5 |
19 313,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275,0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510.3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
1 283,3 |
494,1 |
649,1 |
140,1 |
0,0 |
0,0 |
2 915,5 |
962,1 |
802,9 |
733,0 |
179,7 |
237,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
182,7 |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
781,6 |
280,2 |
96,2 |
114,5 |
117,9 |
172,8 |
|||
переданные полномочия |
751,7 |
224,5 |
474,0 |
53,2 |
0,0 |
0,0 |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|||
внебюджетные источники |
348,9 |
86,9 |
175,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
348,9 |
86,9 |
175,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
174 924,3 |
34 917,6 |
39 377,3 |
36 264,4 |
32 820,8 |
31 544,2 |
191 839,3 |
35 492,4 |
39 931,5 |
39 710,8 |
38 283,9 |
38 420,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
85 018,1 |
14 782,5 |
16 645,7 |
18 566,7 |
18 149,9 |
16 873,3 |
91 841,5 |
14 782,5 |
16 645,7 |
19 690,1 |
20 293,2 |
20 430,0 |
|||
переданные полномочия |
68 825,1 |
12 240,6 |
12 755,2 |
15 274,3 |
14 277,5 |
14 277,5 |
78 200,7 |
12 240,6 |
13 168,2 |
17 597,3 |
17 597,3 |
17 597,3 |
|||
внебюджетные источники |
5 962,2 |
1 495,7 |
1 256,3 |
2 423,4 |
393,4 |
393,4 |
6 678,2 |
2 070,5 |
1 397,5 |
2 423,4 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
5 824,0 |
3 172,8 |
2 237,0 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
15 437,9 |
5 807,4 |
3 448,1 |
2 576,9 |
1 953,9 |
1 651,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
3 068,5 |
3 068,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 736,0 |
3 835,8 |
0,0 |
1 682,7 |
1 217,5 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
507,6 |
0,0 |
93,4 |
414,2 |
0,0 |
0,0 |
6 454,0 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|||
внебюджетные источники |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2 |
Направление N 2 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" |
Всего: |
2 249,1 |
709,2 |
518,0 |
387,3 |
315,5 |
319,1 |
3 104,8 |
709,2 |
617,8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
переданные полномочия |
1 688,2 |
598,3 |
407,2 |
277,7 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2.1 |
Мероприятие N 1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
2 249,1 |
709,2 |
518,0 |
387,3 |
315,5 |
319,1 |
3 104,8 |
709,2 |
617,8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
переданные полномочия |
1 688,2 |
598,3 |
407,2 |
277,7 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям |
Всего: |
1 183 340,5 |
234 833,7 |
255 389,4 |
264 187,1 |
218 534,1 |
210 396,2 |
1 317 102,8 |
255 373,8 |
261 548,4 |
280 120,8 |
261 300,7 |
258 759,1 |
|
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
54 376,1 |
14 846,2 |
37 845,1 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
1 024 616 |
198 512,5 |
196 172,2 |
233 577 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 261,8 |
215 498 |
200 074 |
245 938,5 |
240 618,1 |
237 133,2 |
|||
переданные полномочия |
71 772,6 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 019,4 |
14 480 |
14 480 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
32 565,5 |
8 406,5 |
7 637,1 |
14 029,1 |
1 246,4 |
1 246,4 |
34 471,0 |
9 723,3 |
8 112,8 |
14 142,1 |
1 246,4 |
1 246,4 |
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной 744
(приложение N 2)
Перечень
объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
N |
Наименование объекта |
Плановый период |
стоимость (тыс. руб.) |
Всего финансирование: |
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |
|||
Федеральный бюджет |
Бюджет Республики Саха (Якутия) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
1. |
Замена входных дверей ДШИ с. Иенгра |
2017 |
57,3 |
57,3 |
0 |
0 |
57,3 |
0 |
2. |
Монтаж освещения пришкольной территории, восстановление теплового контура здания ДШИ г. Нерюнгри, ремонт кровли ДШИ п. Сер. Бор |
2017 |
755,2 |
2055,2 |
0 |
0 |
755,2 |
1300,0 |
3. |
Монтаж системы противопожарной защиты, ремонт канализационной системы ДМШ п. Беркакит |
2017 |
169,7 |
669,7 |
0 |
0 |
169,7 |
500,0 |
4. |
Работы по установке и наладке системы видеонаблюдения; ремонт пожарной лестницы, полов помещений узла ввода, ремонт сцены ДШИ п. Чульман |
2017 |
443,5 |
1154,6 |
0 |
0 |
443,5 |
711,1 |
5. |
Ремонт лестничной клетки, отмостков здания, замена дверных блоков, устройство вентилируемого дворового фасада здания, НЦБС |
2017 |
3068,5 |
3172,8 |
0 |
0 |
3068,5 |
104,3 |
|
Итого |
2017 |
4494,2 |
7109,6 |
0 |
0 |
4494,2 |
2615,4 |
6. |
Косметический ремонт внутри зданий ДШИ п. Серебряный Бор и ДШИ г. Нерюнгри |
2018 |
0 |
51,8 |
0 |
0 |
0 |
51,8 |
7. |
Косметический ремонт ДМХШ "Соловушка" |
2018 |
0 |
43,0 |
0 |
0 |
0 |
43,0 |
8. |
Ремонт теплосетей, водоснабжения и водоотведения ДШИ п. Чульман |
2018 |
58,0 |
170,6 |
|
|
58 |
112,6 |
9. |
Ремонт фойе НЦБС |
2018 |
0 |
2143,6 |
0 |
0 |
0 |
2143,6 |
10. |
Замена оконных блоков, витражей на изделия из ПВХ, покрытие деревянных полов огнезащитным лаком библ. N 3 |
2018 |
93,4 |
93,4 |
0 |
0 |
93,4 |
0 |
|
Итого |
2018 |
151,4 |
2502,4 |
0 |
0 |
151,4 |
2351 |
11. |
Ремонт ДМХШ "Соловушка" |
2019 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
80,0 |
12. |
Ремонт помещений библ. N 7 |
2019 |
207,1 |
207,1 |
0 |
0 |
207,1 |
0 |
13. |
Ремонт помещений библ. N 8 |
2019 |
207,1 |
207,1 |
0 |
0 |
207,1 |
0 |
|
итого |
2019 |
414,2 |
494,2 |
0 |
0 |
414,2 |
80,0 |
14. |
Ремонт лестницы запасного входа, укладка плитки ДМШ п. Беркакит |
2020 |
0 |
76,7 |
0 |
0 |
0 |
76,7 |
|
Итого |
2020 |
0 |
76,7 |
0 |
0 |
0 |
76,7 |
15. |
Тек. ремонт ДШИ г. Нерюнгри |
2021 |
0 |
76,7 |
0 |
0 |
0 |
76,7 |
|
Итого |
2021 |
0 |
76,7 |
0 |
0 |
0 |
76,7 |
|
Всего |
2017-2021 |
5059,8 |
10259,6 |
0 |
0 |
5059,8 |
5199,8 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2019 г. N 744 "О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 N 1507 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 мая 2019 г.
Текст постановления опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 23 мая 2019 г. N 19
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 9 октября 2020 г. N 1448 постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2016 г. N 1507 признано утратившим силу с 1 января 2021 г.