Приказ комитета информационной политики Волгоградской области
от 29 ноября 2016 г. N 121
"О внесении изменений в приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 25 мая 2015 г. N 100 "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области"
Приказываю:
1. Внести в приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 25 мая 2015 г. N 100 "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. Абзацы третий - седьмой пункта 1 заменить абзацами следующего содержания:
"Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 2;
Перечень должностных лиц комитета информационной политики Волгоградской области, ответственных за ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области, согласно приложению 3;
Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 4;
Порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 5;
Порядок составления, утверждения и ведения плана внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 6;
Порядок подготовки заключений по вопросам обоснованности и полноты документов комитета информационной политики Волгоградской области, направляемых в комитет финансов Волгоградской области в целях составления и рассмотрения проекта бюджета, согласно приложению 7;
Порядок формирования, направления и сроки рассмотрения акта аудиторской проверки объектом внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 8;
Порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 9.".
1.2. В Порядке формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого структурного подразделения Комитета, ответственного за результаты внутренних процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее именуются - внутренние бюджетные процедуры), с соблюдением требований, установленных пунктами 2.9 и 2.10 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, по форме согласно приложению.";
2) таблицу приложения изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. В Порядке учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) в заголовке и нумерационном заголовке приложения к Порядку слова "учета и хранения" заменить словами "ведения, учета и хранения";
2) в пункте 1:
цифры "2.22" заменить цифрами "2.23";
слова "учета и хранения" заменить словами "ведения, учета и хранения";
3) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункты 2 - 6"
"2. В регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля, составляемых по форме согласно приложению, отражаются выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее именуются - внутренние бюджетные процедуры), сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению.
3. Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом подразделении Комитета, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.
4. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля ведется в электронном виде и распечатывается ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, по состоянию на 1 января года следующего за отчетным, нумеруется, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя соответствующего структурного подразделения Комитета.
5. Срок хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается в соответствии с номенклатурой дел Комитета.
6. Хранение и учет регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется заведующим сектором внутреннего финансового аудита Комитета. Все регистры (журналы) внутреннего финансового контроля учитываются в журнале учета регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, в котором указывается в том числе следующая информация:
наименование структурного подразделения Комитета, ответственного за организацию и выполнение внутренних бюджетных процедур;
количество листов регистра (журнала) внутреннего финансового контроля;
дата заведения и дата окончания ведения регистра (журнала) внутреннего финансового контроля;
ответственный за ведение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля.";
4) пункт 7 исключить;
5) в таблице приложения к Порядку:
заголовок графы 6 изложить в редакции: "Выявленные недостатки и (или) нарушения";
заголовок графы 7 изложить в редакции: "Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков";
заголовок графы 8 изложить в редакции: "Сведения о предлагаемых мерах по их устранению";
заголовок графы 9 дополнить словами ", дата осуществления контрольного действия".
1.4. Дополнить новыми приложениями 3 - 5 согласно приложениям 2 - 4 соответственно.
1.5. Приложения 3 - 6 считать приложениями 6 - 9 соответственно.
1.6. В пункте 3 Порядка составления, утверждения и ведения плана внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденного названным приказом, слово "приказом" заменить словом "председателем".
1.7. В Порядке направления и рассмотрения объектом внутреннего финансового аудита акта аудиторской проверки в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Порядок
формирования, направления и сроки рассмотрения акта аудиторской проверки объектом внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3.25 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. N 266-п (далее именуется - Порядок внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита), и регламентирует в комитете информационной политики Волгоградской области (далее именуется - Комитет), а также подведомственных ему администраторах бюджетных средств и получателях бюджетных средств процедуры формирования, направления и сроки рассмотрения акта аудиторской проверки объектом внутреннего финансового аудита.";
3) в пункте 2 слова "его подведомственные учреждения" заменить словами "подведомственные ему администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств";
5) пункты 6, 7 считать пунктами 5, 6 соответственно;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах и в течение трех рабочих дней после его подписания руководителем аудиторской группы представляется сектором внутреннего финансового аудита Комитета представителю объекта аудита.";
7) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.8. Порядок составления и предоставления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденный названным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 6.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель комитета |
Ю.В. Муратова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 29 ноября 2016 г. N 121 "О внесении изменений в приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 25 мая 2015 г. N 100 "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационной политики Волгоградской области"
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
Текст приказа опубликован в газете "Волгоградская правда" от 13 декабря 2016 г., N 258
Приказом комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 2 сентября 2019 г. N 20 настоящий приказ признан утратившим силу с 2 сентября 2019 г.