Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 23 марта 2018 г. N 331-п
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы"
В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 20.12.2017 г. N 163 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и решением Камышинской городской Думы от 26.12.2017 г. N 165 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 21.12.2016 года N 126 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 года N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" и статей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы, следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова "на 2014 - 2018 годы" исключить.
1.2. В муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы:
1.2.1. В наименовании муниципальной программы слова "на 2014 - 2018 годы" исключить.
1.2.2. В паспорте муниципальной программы:
1) позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации муниципальной программы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
1.2.3. В разделе 2:
1) в абзаце десятом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце одиннадцатом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.2.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 953 754,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 159 164,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 132 874,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 255,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- 2017 г. - 166 105,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 114 686,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 197,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 43 022,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 395,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 137 017,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 92 197,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 800,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 45 819,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 189,6 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 133 637,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 91 397,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 42 240,2 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 134 008,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 91 397,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 42 611,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.3. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.3.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации:
а) в пункте 2 цифры "40" заменить цифрами "42";
б) в пункте 3 цифры "37 500" заменить цифрами "39 500";
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
а) в абзаце первом цифры "132 400,8" заменить цифрами "157 894,3";
б) абзацы одиннадцатый - шестнадцатый изложить в следующий редакции:
"- в 2017 г. - 34 558,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 409,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 773,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 149,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 57,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 12 152,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 796,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 553,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 356,3 тыс. рублей;";
в) дополнить абзацами семнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
"- в 2019 г. - 11 849,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 649,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 200,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 11 799,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 649,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 150,0 тыс. рублей.".
1.3.2. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Сегодня в состав музея входит 6 объектов недвижимости, общая площадь помещений которых составляет 2 786 кв. м., из которых экспозиционно-выставочные площади составляют 1 666 кв. м., а площадь фондохранилищ - Фонды музея составляют на 01.01.2018 г. 61 181 единица, из них 42 619 единиц основного фонда, 18 562 единицы научно-вспомогательного фонда. Камышинский историко-краеведческий музей осуществляет активную научно-просветительную деятельность. Ежегодно музей посещают около 50 000 посетителей, из которых до 60 - 70% обслуживается экскурсиями. В выставочных залах музея и галереи проходит до 80 выставок из фондов музея и частных собраний.".
1.3.3. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.3.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 157 894,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 658,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 369,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 128,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 289,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 62 779,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 61 748,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность -203,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 030,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 561,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 34 558,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 33 409,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 773,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 149,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 57,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 12 152,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 796,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность 553,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 356,3 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 11 849,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 649,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 200,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 11 799,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 649,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1 150,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МБУК "КИКМ".
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.4. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности":
1.4.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации:
а) в пункте 1 цифры "2 325" заменить цифрами "3 950";
б) в пункте 2 цифры "6 025" заменить цифрами "9 610";
в) в пункте 3 цифры "179 650" заменить цифрами "358 900";
г) в пункте 4 цифры "205 100" заменить цифрами "248 600";
д) в пункте 5 цифры "1 945" заменить цифрами "2 723";
е) в пункте 7 цифры "126" заменить цифрами "186";
ж) в пункте 8 цифры "738 500" заменить цифрами "956 500";
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
а) в абзаце первом цифры "239 350,7" заменить цифрами "386 294,4";
б) абзацы одиннадцатый - шестнадцатый изложить в следующий редакции:
"- в 2017 г. - 61 918,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 665,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 253,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 64 529,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 255,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 515,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 38 273,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 264,2 тыс. рублей;";
в) дополнить абзацами семнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
"- в 2019 г. - 60 588,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 797,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 34 790,2 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 61 079,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 797,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 281,2 тыс. рублей.".
1.4.2. В разделе 1:
а) в абзаце третьем цифры "30 000" заменить цифрами "70 000";
б) в абзаце четвертом цифры "46 000" заменить цифрами "30 000";
в) в абзаце пятом цифры "50 000" заменить цифрами "60 000";
г) в абзаце шестом цифры "150 000" заменить цифрами "125 000".
1.4.3. В разделе 2:
1) в абзаце десятом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце одиннадцатом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.4.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 386 294,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 43 742,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 528,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 213,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 47 680,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 846,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 409,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 834,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 641,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 61 918,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 665,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 253,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 64 529,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 255,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 515,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 38 273,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 264,2 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 60 588,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 797,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 34 790,2 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 61 079,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 797,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 35 281,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.5.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
а) в абзаце первом цифры "143 550,9" заменить цифрами "194 844,4";
б) абзацы одиннадцатый - восемнадцатый изложить в следующий редакции:
"- в 2017 г. - 33 955,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 938,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 911,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 619,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 704,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 24 802,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 525,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 190,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 925,4 тыс. рублей;";
в) дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать четвертым следующего содержания:
"- в 2019 г. - 24 862,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 250,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 24 792,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 180,0 тыс. рублей.".
1.5.2. В разделе 2:
1) в абзаце шестом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце седьмом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.5.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 194 844,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 27 385,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 498,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 887,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 25 408,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 017,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 390,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 106,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 33 955,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 938,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 911,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 619,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 704,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 7 556,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 840,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 24 802,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 525,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 190,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 925,4 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 24 862,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 250,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 24 792,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 612,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 180,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.6.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации:
а) в пункте 1 цифры "1 275 070" заменить цифрами "1 785 100";
б) в пункте 3 цифры "73" заменить цифрами "103";
2) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
а) в абзаце первом цифры "99 133,2" заменить цифрами "127 640,9";
б) абзацы десятый - тринадцатый изложить в следующий редакции:
"- в 2017 г. - 16 814,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 914,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 15 413,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 413,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 662,3 тыс. рублей;";
в) дополнить абзацами четырнадцатым - семнадцатым следующего содержания:
"- в 2019 г. - 15 268,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 268,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 15 268,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 268,0 тыс. рублей.".
1.6.2. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.6.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 127 640,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 327,1 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 21 384,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 21 348,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 18 334,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 300,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 34,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 16 814,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 814,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 914,9 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 15 413,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 413,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 662,3 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 15 268,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 268,0 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 15 268,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 268,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУК "ЦГБС".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.7.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
а) в абзаце первом цифры "40 604,0" заменить цифрами "87 080,3";
б) абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"- в 2017 г. - 18 858,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 272,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 21 120,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 543,5 тыс. рублей.";
в) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"- в 2019 г. - 21 070,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 21 070,3 тыс. рублей.".
1.7.2. В разделе 2:
1) в абзаце седьмом слова "в 2014 - 2018 годах" заменить словами "в 2014 - 2020 годах";
2) в абзаце восьмом слова "2014 - 2018 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
1.7.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета городского округа - город Камышин. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 87 080,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016 г. - 4 960,9 тыс. рублей:
- в 2017 г. - 18 858,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 272,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 21 120,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 543,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. - 21 070,3 тыс. рублей;
- в 2020 г. - 21 070,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2014 - 2020 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа - город Камышин, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 4 к муниципальной программе.".
1.8. Приложения 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации городского округа - город Камышин |
С.В. Зинченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 23 марта 2018 г. N 331-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 23 марта 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Диалог" от 18 апреля 2018 г., N 55
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 1686-п настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.