Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 3 июня 2019 г. N 94-о/д
"О внесении изменений в приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 10 мая 2017 г. N 56-о/д "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области"
Приказываю:
1. Внести в приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 10 мая 2017 г. N 56-о/д "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области" следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Порядок формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур в комитете информационной политики Волгоградской области согласно приложению 1;".
1.2. Абзац шестой пункта 1 исключить.
1.3. В Порядке формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля в комитете информационной политики Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Порядок
формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур в комитете информационной политики Волгоградской области";
2) в пункте 1 слова "в комитете информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - Комитет)" заменить словами ", а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур в комитете информационной политики Волгоградской области (далее именуется - Комитет)";
3) в пункте 5:
подпункт "а" исключить;
подпункт "б" дополнить словами "в соответствии с пунктом 2.25 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита";
4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Актуализация (формирование) карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур проводится не реже одного раза в год - до 25 декабря текущего года на очередной финансовый год.";
6) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля составляется (уточняется) перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.
Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом результатов оценки бюджетных рисков руководителем каждого структурного подразделения Комитета, ответственного за результаты внутренних бюджетных процедур и утверждается председателем комитета информационных технологий Волгоградской области.";
7) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.4. Приложение к Порядку ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационных технологий Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. В Порядке формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационных технологий Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Руководители структурных подразделений Комитета, ответственные за результаты выполнения внутренних процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, формируют отчет о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Отчет предоставляют председателю Комитета ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным.";
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. К Отчету прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направленных в орган внутреннего государственного финансового контроля, правоохранительные органы.".
3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) дополнить новым приложением 2 согласно приложению 4.
1.6. Порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в комитете информационных технологий Волгоградской области, утвержденный названным приказом, признать утратившим силу.
1.7. В Порядке составления, утверждения и ведения плана внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) пункт 2 дополнить словами ", по форме согласно приложению к настоящему Порядку.";
2) дополнить приложением согласно приложению 5.
1.8. В Порядке формирования, направления и сроки рассмотрения акта аудиторской проверки объектом внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области, утвержденном названным приказом:
1) в пункте 1 слова ", а также подведомственных ему администраторах бюджетных средств и получателях бюджетных средств" исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения Комитета (далее именуется - объект аудиторской проверки).
По согласованию с председателем Комитета объектами аудита, осуществляемого Комитетом, могут являться структурные подразделения администратора бюджетных средств, находящегося в ведении Комитета как главного администратора бюджетных средств.";
3) в пункте 5 слово "аудита" заменить словами "аудиторской проверки";
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 6.
1.9. Порядок составления и предоставления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области, утвержденный названным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 7.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель комитета |
С. П. Торбин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 3 июня 2019 г. N 94-о/д "О внесении изменений в приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 10 мая 2017 г. N 56-о/д "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области"
Настоящий приказ вступает в силу с 3 июня 2019 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 июня 2019 г., в газете "Волгоградская правда" от 14 июня 2019 г., N 67
Приказом комитета информационных технологий Волгоградской области от 10 июля 2020 г. N 145-о/д настоящий приказ признан утратившим силу с 10 июля 2020 г.