Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации Нефтеюганского района
от 28 декабря 2016 г. N 2484-ПА-НПА
Паспорт
муниципальной программы Нефтеюганского района
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы". |
Дата утверждения муниципальной программы |
Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 N 2969-па. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. Администрация Нефтеюганского района. |
Цели муниципальной программы |
1. Сохранение и популяризация культурного потенциала Нефтеюганского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Нефтеюганского района. 3. Повышение эффективности муниципального управления. |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение доступности и качества информационно библиотечных услуг. 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Нефтеюганского района. 3. Обеспечение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры и искусства. 4. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 6. Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства. 7. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района в сфере культуры и искусства. 8. Реализация культурных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, развитие и сохранение культурного потенциала населения Нефтеюганского района. 9. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры. 10. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на "Департамент". 11. Создание условий для организации эффективного управления исполнительного органа власти. |
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации. Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе. Подпрограмма 3. Совершенствование системы деятельности исполнительного органа управления. |
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
|
1. Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями с 13 до 47 тыс. человек. 2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах с 46 до 100%. 3. Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным образовательным программам обще эстетической направленности за счет средств муниципального образования на начало каждого учебного года 530 человек на момент окончания 2015 г. 3.1. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года с 530 до 575 человек.* 4. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи с 92 до 245 соответствующих дипломов. 5. Число участников массовых, культурно-досуговых мероприятий, организованных в рамках исполнения настоящей Программы с 164 369 до 523 150 посещений. 6. Количество работников учреждений сферы культуры, отмеченных за высокие достижения в профессиональной деятельности (Почетные звания, гранты, премии государственного и муниципального уровней) с 32 до 35 человек на момент окончания 2015 г. 6.1. Увеличение доли к базовому уровню 2013 г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) с 1 до 1,34%.* 7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону с 60 до 73,7% на момент окончания 2015 г. 7.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО - Югры с 46,8 до 95,1%. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы. |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы 2 838 773,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 476 606,7 тыс. рублей; 2015 - 546 133,8 тыс. рублей; 2016 - 630 888,0 тыс. рублей; 2017 - 390 257,3 тыс. рублей; 2018 - 401 319,4 тыс. рублей; 2019 - 401 319,5 тыс. рублей; 2020 - 401 319,5 тыс. рублей. Федеральный бюджет 139,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 55,7 тыс. рублей; 2015 - 60,8 тыс. рублей; 2016 - 11,3 тыс. рублей; 2017 - 12,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей. Бюджет автономного округа 180 984,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 4 012,1 тыс. рублей; 2015 - 5 810,8 тыс. рублей; 2016 - 33 038,7 тыс. рублей; 2017 - 70 511,8 тыс. рублей; 2018 - 67 611,4 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей. Местный бюджет 1 424 082,3 тыс. руб., в том числе 2014 - 397 238,9 тыс. рублей; 2015 - 540 262,2 тыс. рублей; 2016 - 596 443,0 тыс. рублей; 2017 - 74 064,2 тыс. рублей; 2018 - 75 048,3 тыс. рублей; 2019 - 75 048,4 тыс. рублей; 2020 - 75 048,4 тыс. рублей. Средства по Соглашениям по передаче полномочий 180,0 тыс. руб., в том числе: 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 180,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; Иные источники 1 233 386,2 тыс. руб., в том числе: 2014 - 75 300,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 1 215,0 тыс. рублей; 2017 - 245 669,3 тыс. рублей; 2018 - 258 659,7 тыс. рублей; 2019 - 326 271,1 тыс. рублей; 2020 - 326 271,1 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
1. Библиотечный фонд на 1000 жителей с 4122 до 4480 экземпляров. 2. Доля библиотек, модернизированных на основе IT-технологий, от общего количества поселенческих библиотек с 40 до 93%. 3. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа: -зрительскими местами на 1000 населения с 42,9 до 46,3 зрительских мест на момент окончания 2015 г. -обеспеченность зрительскими местами к нормативу от 49,4 до 62,4% на момент окончания 2015 г. 3.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа с 58,1 до 65,1%.* 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях регионального и районного уровней, проводимых муниципальными учреждениями культуры от 73,2 до 73,6% на момент окончания 2015 г. 4.1. Увеличение доли населения, участвующего в массовых культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Программы с 44,9 до 45,3%.* 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных учреждениями сферы культуры муниципального района, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, от общего числа детей с 1 по 11 класс общеобразовательных школ от 40,7 до 41% на момент окончания 2015 г. 5.1. Увеличение доли детей (обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств)), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 5,7 до 8%.* 6. Количество реализованных проектов, удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера с 0 до 4 единиц.* 7. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района от 71,3 до 81,5%. |
* введено с 01 января 2016 года
Раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район"
1. Характеристика отрасли "Культура"
Настоящая муниципальная программа разработана в целях воплощения основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, майских Указов Президента Российской Федерации, выстроена с целью эффективной реализации социально-экономической политики в области культуры, направлена на обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию их творческого потенциала, является долгосрочным стратегическим планом, определяющим цель и задачи деятельности в сфере культуры Нефтеюганского района, направленной на удовлетворение потребностей жителей, посредством предоставления муниципальных услуг (работ) в соответствующей сфере.
При подготовке Программы была проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и её потенциала, обозначены проблемные аспекты.
К настоящему времени в муниципальном районе сложились необходимые социальные, экономические, политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Накопленный потенциал отрасли потребовал глобальных системных преобразований.
Учреждения культурно-досугового типа, ранее находящиеся на исполнении полномочий поселений вошли в состав НРБУ ТО "Культура" в качестве структурных подразделений, согласно заключенным Соглашениям с поселениями о передаче осуществления части полномочий Администраций городского и сельских поселений. На основании распоряжения администрации от 16.09.2014 г. N 528-ра, в целях организации обслуживания учреждений, подведомственных Департаменту культуры и спорта, создано Муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта".
Нефтеюганский район обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на формирование социокультурной среды, в том числе на развитие библиотечного дела, художественного образования, художественно-творческой деятельности граждан всех возрастных и социальных категорий.
В 8 поселениях района расположено 17 объектов отрасли - это учреждения клубного типа, общедоступные поселенческие библиотеки и учреждения дополнительного образования детей.
На сегодняшний день сеть представлена следующим образом:
1 Межпоселенческая библиотека, включающая в свою структуру 13 поселенческих библиотек (полномочия по библиотечному обслуживанию, обеспечению сохранности и комплектованию библиотечного фонда переданы городским и сельскими поселениями на уровень муниципального района). Всего в районе действуют 14 муниципальных библиотек;
- 2 бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей (НР МБУ ДО "ДМШ"; НР МБУ ДО "Детская школа искусств").
- 1 учреждение культурно-досугового типа - НРБУ ТО "Культура", в структуру которого входят 10 подразделений.
Киновидеопоказ осуществляется во всех поселениях Нефтеюганского района (9 киновидеоустановок) на базе культурно-досуговых объектов.
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения и формирование эффективной базы для предоставления качественных муниципальных услуг населению сферы культуры и вовлечения наибольшего числа жителей в социокультурные процессы.
В рамках реализации программы предполагается осуществить ряд мероприятий, способствующих дальнейшему совершенствованию материально-технической базы и модернизации общедоступных библиотек, обновлению МТБ учреждений дополнительного образования и Домов культуры за счет средств муниципальной и государственной Программ, в виде субсидии бюджетным учреждениям сферы культуры на исполнение муниципальных заданий, в соответствии с постановлением администрации района от 12.08.2013 N 2142-па "Об утверждении Методики оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Во исполнение распоряжением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2013 N 738-ра, с целью реализации мероприятий, установленных "дорожной картой" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района", были разработаны и утверждены соответствующие нормативно-правовые акты: "О Перечне показателей эффективности деятельности учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, их руководителей и работников по видам учреждений", "Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг в области культуры" и др.
Особое место в совершенствовании качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры всех видов и типов, занимает вопрос уровня профессиональной компетенции работников учреждений. За 2014 год получили профессиональную подготовку 39 человек, аттестовано 12 человек. За высокие достижения 52 работника были отмечены наградами различного уровня, в том числе 5 человек удостоены Почетного звания "Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района".
Все работники библиотек, образовательных и культурно-досуговых учреждений, включая руководителей, переведены на "эффективный контракт", усовершенствованы критерии оценки качества культурно-досуговой, педагогической и библиотечной деятельности по группам должностей специалистов.
Одними из важнейших аспектов реализации муниципальной Программы, являются темпы роста заработной платы работников учреждений сферы культуры, которому способствовала реализация ключевых пунктов Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2014 N 555-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
По итогам за 2014 год среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) составила 42 731,2 руб. (2012 г. - 24 522,04 руб., 2013 г. - 29 654,1 руб.) рост по сравнению с 2013 годом составил 44,1%.
Вследствие отсутствия кадрового резерва в сфере культуры наблюдаются тенденции "старения" творческого персонала, отрасль испытывает острый дефицит в специалистах определенной профессиональной квалификации: хореографы, режиссеры.
Несмотря на ряд трудностей, учреждения культуры Нефтеюганского района зарекомендовали себя, как сложившиеся, профессиональные коллективы в частности, и как один большой творческий "организм" в целом, что подтверждается конкретными результатами и динамикой развития сферы культуры Нефтеюганского района.
Всего в 2014 году было организовано и проведено свыше 12 районных фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, исполнительского и профессионального мастерства.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий увеличилось на 6% и составило 3798 ед. (2013 г. - 3578 ед.), количество посетителей культурно-массовых мероприятий за отчетный год составило - 395 513 чел. (в 2013 г. - 394 127 посещений).
В целом по району удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями культурно-досугового типа составил 46,3 (в 2013 г. - 44,9%).
Ежегодно с успехом реализуются крупномасштабные районные проекты, такие, как: открытый районный фестиваль бардовской песни "Белые ночи Югры", открытый районный фестиваль-конкурс художественного творчества людей старшего поколения "Струны сердца" и другие. Во всех конкурсах и фестивалях районного уровня, организованных учреждениями культуры, приняло участие 4430 человек (в 2013 г. - 4189 человек), что составляет порядка 10% от общего числа жителей нашего района. Значимое внимание было уделено поддержке национальных коллективов и районных мероприятий, направленных на поддержку и развитие традиционной народной культуры.
Сохранен уровень компьютеризации библиотек района 100%; доступ в Интернет с 2013 года имеют 14 библиотек района - это 100% от общего числа всех муниципальных библиотек, во всех поселениях открыты и успешно функционируют Центры общественного доступа. Успешно действует сайт библиотечной системы. Основные показатели деятельности сети муниципальных библиотек за 3 года стабильно находятся в положительной динамике:
Наименование показателя |
По годам |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|
Число библиотек (ед.) |
15 |
15 |
14 |
Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) |
3171 |
3169 |
3402 |
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%) |
25 |
25,6 |
26 |
Библиотечный фонд (тыс. экз.) |
183,06 |
186,84 |
192,4 |
Количество книг на 1000 жителей (экз.) |
4123 |
4212 |
4350 |
Поступило новых книг (тыс. экз.) |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) |
136 |
147 |
158 |
Объем собственных баз данных (тыс. ед.) |
38,4 |
46,5 |
57,4 |
Книговыдача (тыс. экз.) |
280,0 |
287,1 |
292,8 |
Читаемость |
25,2 |
25,3 |
25,3 |
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего |
11129 |
11369 |
11551 |
В т.ч. детей до 14 лет |
4815 |
4862 |
5029 |
Число посещений |
100979 |
107438 |
107780 |
Отличительными особенностями библиотечной отрасли Нефтеюганского района являются инновационный характер их развития, высокий уровень информатизации, модернизация деятельности библиотек с целью повышения качества обслуживания, создания комфортной среды для пользователей, привлекательного имиджа библиотек и профессии библиотекаря.
В рамках реализации поставленных задач перед образовательными учреждениями, были достигнуты следующие основные показатели: сохранность обучающегося контингента на окончание 2014 года на уровне 95,8% (план не менее 93%), сохранность контингента, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам 100% (всего по ФГТ обучаются 50 наиболее одаренных учащийся), доля учащихся обучающихся на "отлично" 26,5% в 2014 г. (2013 г. - 23,4%); результативность участия в конкурсах различного уровня 87,5% (2013 г. - 79%); Процент поступивших в профильные средние и высшие учебные заведения из числа выпускников школ в 2014 г. составил 21,4% (6 чел.), в 2013 г. - 9% (2 чел.). Учащиеся оркестрового и народного отделений удостоены выплаты стипендии Депкультуры ХМАО - Югры "Юные таланты Югры"; 6 учащихся стали "Стипендиатами Главы Нефтеюганского района" по итогам за 2014 год (в 2013 г. - 7 чел.).
Процент охвата учащихся детскими школами искусств, согласно установленному нормативу (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р) в 2014 году составил 13,7%, что выше установленного норматива на 1,7%, но меньше в сравнении с 2013 г. (14,3%).
Учащиеся музыкальной школы и детской школы искусств достойно представляли образовательные учреждения и Нефтеюганский район, в целом, на окружных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Результатом участия стали заслуженные победы: 17 лауреатов международных конкурсов, 3 - окружных, 16 - региональных, 3 - всероссийских, 45 - районных и 33 дипломанта конкурсов различного уровня, включая 3 - международных.
Всего за период 2014 года в конкурсах различного уровня, от районных до Международных, победителями стали 221 чел. (гран-при, лауреаты и дипломанты), что на 47,5% выше уровня 2013 года (2013 г. - 116 чел.)
В общей сложности, число побед в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных, районных конкурсах и фестивалях творческих коллективов учреждений культуры возрос на 354,8% в сравнении с 2013 г. (2014 г. - 282 ед., 2013 г. - 62 ед.). Количество внедренных инновационных проектов и реализация долгосрочных инновационных проектов увеличилось на 150% (2014 г. - 10 ед., 2013 г. - 4 ед.).
Значительному росту показателей, в основном, способствовало включение в программу мероприятий по переданным полномочиям "создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры" с уровня поселений, на уровень муниципального района.
В рамках реализации направления, ориентированного на детскую и молодежную аудиторию, ежегодно проводятся районные и региональные конкурсы, мероприятия и праздники, имеющие в своей основе соревновательный характер. Среди которых: фестиваль детского творчества "Веснушка" (возраст участников 5 - 11 лет), вокально-хореографический конкурс для детей и молодежи "Звезда Югры" (участвуют подростки и молодежь от 12 до 21 года), открытый фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной и народной песни "Югорский берег" (от 21 года до 35 лет и старше), детско-юношеский фестиваль декоративно-прикладного искусства "Острова Вдохновения" (возраст мастеров-умельцев от 6 лет до 21 года), конкурсы исполнительского мастерства среди воспитанников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры "Стипендиат Главы Нефтеюганского района", "Шаги к успеху", "Серебряные трели" и другие. Свои победители - активные читатели есть и у районного конкурса книголюбов "Литературное ралли", который ежегодно в летний период проводится среди детей и подростков всех поселений.
Значимость конкурсной системы заключается в раннем выявлении "одаренных детей", с целью оказания содействия их дальнейшему развитию и приобщению к искусству. Вместе с тем, благодаря системе конкурсного подхода, образовательные учреждения и учреждения культурно-досугового типа имеют возможность представлять Нефтеюганский район за его пределами.
Конкурсная система в значительной степени стимулирует детей, подростков и молодежь к активной творческой самореализации, приучает к трудолюбию, умению достигать поставленные цели, даже справляться с временными трудностями, что, безусловно, пригодится во взрослой жизни, помогает сформировать начальные представления в профориентационном направлении.
Период реализации настоящей программы не станет исключением для продолжения соревновательно-конкурсного направления деятельности, в рамках программы не только продолжится реализация мероприятия уже ставших традиционными, но и появятся новые проекты, которые будут способствовать наилучшему развитию юных дарований.
Немаловажное значение уделяется календарным праздникам, которые в своей основе отражают народные обычаи и обряды, содействуют сохранению традиционной культуры. Такие ежегодные мероприятия, как "Масленица", "День славянской письменности и культуры", "День коренных народов Севера", "Сабантуй", "Навруз" и др. способствуют культурным обменам традициями и обычаями, среди представителей различных национальностей, проживающих на территории Нефтеюганского района, укрепляют добрососедские отношения и помогают расширить кругозор.
Проведение мероприятий, посвященных популяризации государственных праздников, памятных дат, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала и традиций, способствует становлению личности, улучшает нравственное состояние общества, особенно молодежи, способствует укреплению роли института семьи, содействует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, интеллектуальному и творческому развитию населения, готовности участия жителей поселений в социально-экономической, политической и культурной жизни, формированию активной жизненной позиции.
Современный этап развития отраслевых учреждений характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные услуги, а с другой стороны, увеличением роли конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые и познавательно-развлекательные возможности). Поэтому современные учреждения культуры и дополнительного образования не должны ограничивать свой сервис стандартным набором услуг, необходимо расширять границы своей деятельности за счет освоения новых информационных, инновационных и социально-культурных технологий, а также поступающих инициатив от населения. С помощью программно-целевого метода, ориентированного на достижение конкретных результатов, планируется улучшить качество предоставляемых муниципальных услуг, расширить "ассортимент" образовательных, информационных и культурно-досуговых услуг, изыскать возможности для популяризации отраслевых профессий и поддержки культурных инициатив населения.
Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации государственной, муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективного оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя Нефтеюганского района. Посредством Программы прогнозируется решение отдельных вопросов совершенствования материально-технической базы инфраструктуры отрасли, финансовой поддержки приоритетных направлений деятельности сферы культуры Нефтеюганского района.
Обеспеченность учреждениями клубного типа в 2014 году согласно общероссийским нормативам социальной обеспеченности учреждениями культуры (распоряжение Правительства от 03.07.1996 N 1063-р (с изменениями от 13.07.2007 N 923-р): зрительскими местами на 1000 населения составила 46,1 ед. (в 2013 г. - 42,9 ед.), процент обеспеченности к нормативу соответствует значению 62,5% (в 2013 г. - 58,1%), из расчета численности жителей района 44,404 тыс. чел. (демографические показатели по Нефтеюганскому району на 01.01.2015). Рост показателей обусловлен приведением в соответствие нормативного количества зрительских мест для Нефтеюганского района до уровня 3279 мест (по согласованию с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), а также включением числа зрительских мест - 144 ед. культурно-спортивного комплекса ООО "Газпром трансгаз Сургут" Южно-Балыкский ЛПУ МГ (КС-5) в общее количество зрительских мест по району, что составило 2048 ед. Обеспеченность киноустановками составляет 100%, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-ра "киноустановка действует в каждом поселении". В 2014 году библиотечная сеть Нефтеюганского района в объектах культуры претерпела изменения. В соответствии с решением Совета депутатов сп. Салым признана неэффективным учреждением и закрыта Сивысь-Яхская поселенческая библиотека (выписка из протокола от 10.06.2014 N 12), в связи с чем, в Устав бюджетного учреждения Нефтеюганского района "Межпоселенческая библиотека" были внесены изменения, в части количества структурных подразделений (филиалов), исключив из перечня Сивысь-Яхскую поселенческую библиотеку. Штаты, фонд, оборудование переданы в Салымские библиотеки N 1, 2. На 31.12.2014 сеть представлена 14 поселенческими библиотеками (2013 г. - 15 ед.), из них 1 - детская, 11 - сельских, 1 - библиотека для взрослого населения, 1 - Межпоселенческая библиотека. Согласно установленному нормативу для Нефтеюганского района, количество общедоступных библиотек - 20 ед. Обеспеченность детскими школами искусств, школами эстетического образования составляет 100%.
Не смотря на это, согласно существующим нормативам, предоставление услуг в сфере культуры Нефтеюганского района осуществляется в условиях недостаточной обеспеченности учреждениями культуры:
- обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 62,5% от нормативной потребности;
- обеспеченность библиотеками 70%;
- отсутствуют музейные учреждения (норматив 2 ед., в том числе 1 краеведческий музей);
- отсутствуют выставочные залы, галереи (норматив 1 ед.);
- отсутствуют кинотеатры (норматив 1 ед.);
- отсутствуют парки культуры и отдыха (норматив 1 ед.)
Доля финансирования отрасли "Культура и кинематография" из бюджета муниципального образования начиная с 2011 года в среднем составляет 6%.
С 2012 года активно ведется работа по укреплению комплексной безопасности учреждений культуры, включающая работу по антитеррористической защищенности (в т.ч. паспортизации объектов, установка систем видеонаблюдения), повышению уровня пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, по обеспечению благоприятных условий труда в учреждениях. По состоянию на 01.01.2015. все учреждения культуры имеют согласованные и утвержденные Паспорта антитеррористической защищенности и 3 D модели.
Учитывая все аспекты и характеристики материально-технической базы учреждений, программа должна решить ряд ключевых вопросов, способствующих поэтапному совершенствованию материально-технической базы учреждений, как одного из главных ресурсов в предоставлении качественных и эффективных услуг населению Нефтеюганского района.
Необходимость сохранения и развития единого культурного и информационного пространства Нефтеюганского района, обусловлена неоднородностью обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей поселений и ряда факторов экономического характера. Такая ситуация провоцирует порождение социального неравенства в творческом развитии детей и молодежи, социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями и в целом оказывает негативное влияние на социально-культурное мироощущение и самочувствие населения. Миссия территориального органа управления культуры создать все возможные условия для максимального выравнивания прав граждан в сфере культуры.
Забота о будущих поколениях - это самые надёжные, умные и благородные инвестиции. Модернизация учреждений должна стать не самоцелью, а инструментом, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, то есть наших детей, нашей молодёжи.
Раздел 2 "Цели, задачи и показатели их достижения"
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации настоящей программы установлены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 N 102-оз "О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 N 101-рп);
Концепция развития театрального дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2012 N 245-п);
Концепция сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2012 N 491-п);
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п).
В определении стратегических направлений муниципальной программы учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года N 375 "О проведении в Российской Федерации Года культуры", а также иные нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Определение целей, отраженных в Паспорте настоящей муниципальной программы, сформировано исходя из приоритетов государственной и муниципальной политики сферы культуры, ключевых проблем и современных реалий времени, в соответствии с установленными полномочиями муниципальных органов исполнительной власти Нефтеюганского района в отрасли - культура:
Цель 1. Сохранение и популяризация культурного потенциала Нефтеюганского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Цель 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Нефтеюганского района.
Цель 3. Повышение эффективности муниципального управления.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач, которые имеют соответствующие обоснования:
N задачи |
Наименование задач |
Обоснование задач |
1. |
Обеспечение доступности и качества информационно-библиотечных услуг |
Необходимость в освоении новых механизмов непрерывного совершенствования деятельности, с целью привлечь и удержать пользователей, предоставить им услуги, удовлетворяющие требованиям качества. |
2. |
Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Нефтеюганского района |
Необходимость в модернизации и расширении материально-технической базы библиотек на основе внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, с целью непрерывного расширения перечня библиотечно-информационных услуг на базе освоения новых технологий и информационных сервисов и определенных основными положениями, направленных на развитие общества. Реализация конституционных прав граждан Российской Федерации. |
3. |
Обеспечение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры и искусства |
Необходимость в организации эффективного и качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры, с целью удовлетворения художественно-эстетических потребностей общества, реализация конституционных прав граждан Российской Федерации. |
4. |
Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг |
Необходимость в организации эффективного и качественного предоставления общественности культурно-досуговых услуг, удовлетворения потребности общества в творческой самореализации. Реализация конституционных прав граждан Российской Федерации. |
5. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Необходимость в модернизационных мероприятиях по обновлению, пополнению материально-технической базы учреждений, совершенствованию обеспеченности современными объектами учреждений сферы культуры, с целью повышения качества и эффективности предоставления муниципальных услуг, повышения качества жизни граждан в культурной сфере. |
6. |
Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства |
|
7. |
Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района в сфере культуры и искусства |
Необходимость поддержки и развития творческой активности талантливых детей и молодежи, с целью достижения ими более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности, способствующих профессиональной или художественно-личностной самореализации. |
8. |
Реализация культурных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, развитие и сохранение культурного потенциала населения Нефтеюганского района |
Обеспечение потребности общества в эффективной реализации государственной политики в сфере культуры. Предоставление возможности общественности на участие в комплексе мероприятий, основой которых являются культурно-исторические традиции страны. |
9. |
Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры |
С целью постоянного повышения качества предоставления муниципальных услуг населению в сфере культуры, существует необходимость в постоянном профессиональном росте работников учреждений, в том числе, посредством создания конкурентной профессиональной среды. |
10. |
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на Департамент |
Необходимость создания условий для повышения уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры, в целях обеспечения конституционных прав граждан в области культуры, которые являются неотъемлемой составной частью всей системы прав и свобод человека и гражданина. |
11. |
Создание условий для эффективного управления исполнительного органа власти |
Целевые показатели непосредственных и конечных результатов муниципальной программы "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" (Таблица 1).
Показатели непосредственных результатов:
1. Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями, (тыс. человек).
Показатель дает оценку качеству и актуальности предоставляемых ресурсов на сайте БУНР "Межпоселенческая библиотека", включен в показатели муниципального задания учреждения. Абсолютный показатель, рассчитывается на основании данных мониторинга бюджетного учреждения.
Расчет значения показателя определяется как фактическое число посетителей сайта, полученное на основании данных "счетчика посещений WEB сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека"".
2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах с 46% до 100%.
Показатель отражает долю библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек. Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга бюджетного учреждения БУНР "Межпоселенческая библиотека".
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где
- количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров),
- объем фондов библиотеки (экземпляров).
3. Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным образовательным программам обще эстетической направленности за счет средств муниципального образования на начало каждого учебного года 530 человек.
Показатель дает оценку численности учащихся в детских школах искусств (по видам искусств) на начало каждого учебного года в соответствии со статистическими данными формы "1-ДМШ", утвержденной приказом Росстата: Об утверждении формы от 15.07.2011 N 324.
Показатель определяется как фактическое число учащихся отраженных в статистических данных на начало 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 учебных годов.
3.1. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, осуществляемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года, (не менее человек), с 530 до 575 чел.*
Показатель дает оценку численности учащихся в детских школах искусств (по видам искусств) на начало каждого учебного года в соответствии со статистическими данными формы "1-ДМШ", утвержденной Приказом Росстата: Об утверждении формы от 15.07.2011 N 324. (В связи с изменением наименований образовательных программ в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" и установленным значением наименования услуг Базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ по Виду деятельности: "Образование и наука" (для организаций дополнительного образования, реализующих соответствующие образовательные программы), наименования показателя в государственной программе "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 г.г." и "дорожной карте", внесены изменения в наименование и значение показателя с 2016 г.) Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы образовательно-воспитательного процесса по выявлению и сопровождению одаренных детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования.
Показатель определяется как фактическое число учащихся отраженных в статистических данных на начало 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 учебных годов.
4. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов) с 93 до 245 дипломов.
Абсолютный показатель. Источником информации являются аналитические отчеты учреждений сферы культуры, ежемесячные отчеты об исполнении муниципальных заданий и наличие самих дипломов.
Значение показателя определяется по фактическому количеству дипломов различной степени, конкурсов различного уровня.
5. Число участников массовых, культурно-досуговых мероприятий, организованных в рамках исполнения настоящей Программы с 165 200 до 523 150 посещений.
Источником информации является фактическое число посещений мероприятий, отраженное в Журналах учета клубной работы НРБУ ТО "Культура" и его структурных подразделений, официальные данные о численности посетителей мероприятий, проводимых МУК "Управление по делам администрации Нефтеюганского района".
, где
- количество посетителей массовых, культурно-досуговых мероприятий организованных НРБУ ТО "Культура";
- посетителей мероприятий организованных МУК "Управление по делам администрации Нефтеюганского района".
6. Количество работников учреждений сферы культуры, отмеченных за высокие достижения в профессиональной деятельности (Почетные звания, гранты, премии государственного и муниципального уровней) с 32 до 42 человек.
Абсолютный показатель позволяет определить эффективность исполнения Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нефтеюганского района". Источником информации являются данные мониторинга, проводимого по итогам каждого календарного года Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района и предоставляемого в Депкультуры ХМАО - Югры в рамках годового информационно-аналитического отчета.
Значение показателя определяется по фактическому количеству работников имеющих Почетные звания, Гранты, Премии государственного и муниципального уровней.
6.1. Увеличение доли к базовому уровню 2013 г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) с 1,15% до 1,34%.*
Показатель позволяет определить эффективность исполнения Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры Нефтеюганского района". Источником информации являются данные мониторинга, проводимого по итогам каждого календарного года Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района и предоставляемого в Депкультуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках годового информационно-аналитического отчета. Значение показателя определяется по фактическому количеству деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных Грантов, премий, стипендий, званий и прочее государственного и муниципального уровней в процентном соотношении к базовому показателю на начало реализации муниципальной программы.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
- наименование показателя
- Сумма человек (юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) в соответствующем календарном периоде.
- Базовый уровень 2013 г. (взят за 100%=1) - сформирован как сумма человек (юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) в 2013 г.
7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону с 64,9% до 100%.
Показатель позволяет определить динамику роста средней заработной платы в отрасли культура и образование и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к 2018 году до средней по региону, определить эффективность исполнения Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нефтеюганского района"
Показатель определяется на основании данных форм федерального статистического наблюдения "ЗП - культура", "ЗП - образование".
Показатель определяется по формуле:
, где
- соотношение средней заработной платы Szpk - средняя заработная плата работников учреждений культуры
- средняя заработная плата по региону.
Показатели конечных результатов:
1. Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) с 4228 экземпляров до 4623 экземпляров.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителя района библиотечной книгой, что определяет состояние ситуации доступности информации. Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе до 9 на селе томов на жителя. Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Нефтеюганского района.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- количество новых поступлений (экземпляров),
- численность населения (человек).
2. Доля библиотек, модернизированных на основе IT-технологий, от общего количества поселенческих библиотек с 60% до 93%.
Показатель позволяет определить уровень модернизации общедоступных муниципальных библиотек района, эффективность исполнения Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нефтеюганского района".
Источником информации будут являться отчеты о выполнении муниципального задания БУНР "Межпоселенческая библиотека", Информационно-аналитический отчет учреждения по итогам работы за год.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- доля библиотек;
- число муниципальных библиотек
- число модернизированных библиотек на основе IT-технологий.
3. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа:
- зрительскими местами на 1000 населения с 42,9 мест до 64,6 мест.
- обеспеченность зрительскими местами к нормативу с 49,4% до 82,7%
3.1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа с 62,4 до 65,1%*
Показатель позволит определить обеспеченность Нефтеюганского района учреждениями культуры клубного типа. Расчет обеспеченности производится в соответствии с полученными совокупными данными по всем поселениям Нефтеюганского района, рассчитанным на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) "О социальных нормативах и нормах" (нормативное число зрительских мест на 01.01.2014 соответствует 3279 ед.)
Источником информации будет являться ежегодная форма государственной статистической отчетности 7-НК.
Показатель рассчитывается по формуле:
- обеспеченность от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа:
, где
- уровень фактической обеспеченности
- фактическое число зрительских мест
- нормативное число зрительских мест
4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях регионального и районного уровней, проводимых муниципальными учреждениями культуры с 73,2% до 74,2%
Показатель характеризует востребованность услуг культурно-досуговых учреждений населением района. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год, предоставляемого в Депкультуры ХМАО - Югры.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- доля населения
- сумма числа участников в клубных формированиях, числа посетителей на платных мероприятиях и числа посетителей музейных и библиотечных подразделений КДУ,
- количество населения, постоянно проживающего на территории района.
4.1. Увеличение доли населения, участвующего в массовых культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Программы с 45% до 45,3%*
Показатель характеризует востребованность услуг культурно-досуговых учреждений населением района. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год, предоставляемого в Депкультуры ХМАО - Югры.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- доля населения
- сумма числа участников в клубных формированиях, числа посетителей на платных мероприятиях и числа посетителей музейных и библиотечных подразделений КДУ,
- количество населения, постоянно проживающего на территории района.
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных учреждениями сферы культуры муниципального района, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, от общего числа детей с 1 по 11 класс общеобразовательных школ с 40,7% до 43,5%.
Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района и подведомственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы творческих мероприятий, проводимых для детей до 17 лет (включительно), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным образовательным программам обще эстетической направленности за счет средств муниципального образования.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквартально и предоставляемого в Депкультуры ХМАО - Югры.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- доля детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный год;
- общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
- общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории Нефтеюганского района.
5.1. Увеличение доли детей (обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств)), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 5,8 до 8%.*
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей), приведения в соответствие наименование показателя к государственной программе "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 - 2020 г.г." и "дорожной карте". Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы образовательно-воспитательного процесса по выявлению и сопровождению одаренных детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквартально и предоставляемого в Депкультуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
- доля детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный год;
- общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
- общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории Нефтеюганского района.
6. Количество проектов в сфере культуры, способствующих сохранению, развитию, популяризации традиционной культуры (в том числе, традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, фольклора, национальных традиций, языка, промыслов и ремесел) и реализуемых на территории Нефтеюганского района, удостоенных муниципальной и государственной грантовой поддержки за счет бюджетных средств и в форме субсидий с 0 до 4 ед.*
Показатель вводится в муниципальную программу к реализации в 2016 году, согласно предложенным мероприятиям для включения в проект распоряжения "О плане мероприятий по реализации "дорожной карты" "Развитие конкуренции в ХМАО-Югре" на территории Нефтеюганского района".
7. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района с 71,4% до 81,5%.
Показатель позволяет определить степень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, эффективность исполнения Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нефтеюганского района".
Источником информации являются данные мониторинга рассчитанного в соответствии с приказом Департамента от 28.12.2012 N 185 "О формировании независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района"
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
-уровень удовлетворенности граждан
- количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры района из числа лиц, принявших участие в мониторинге
- количество человек принявших участие в мониторинге, всего.
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности заложены в непосредственные показатели и показатели конечных результатов Программы.
Перечень объектов капитального строительства (Таблица 3).
Программа имеет социальную направленность. Результат инвестирования нацелен на создание и обеспечение функционирования и развития культурно-образовательной среды в системе деятельности отраслевых учреждений направленной на удовлетворение потребностей жителей района в получении доступных и качественных услуг при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Экономическая и бюджетная эффективность программы обусловлена её ориентированностью на достижение конкретных результатов (показателей).
* вводится с 01 января 2016 года
Раздел 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий"
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач предусмотрена реализация 3 подпрограмм:
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации".
Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к объектам культуры и информации, ознакомление жителей и гостей Нефтеюганского района с культурным наследием в целях формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей; модернизация имущественного комплекса и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры.
- Предполагается проведение мероприятий по формированию информационных ресурсов поселенческих библиотек, комплектованию библиотечных фондов, развитию системы дистанционного и внестационарного обслуживания населения, применение иных различных форм обслуживания населения, в том числе, особых групп пользователей.
- Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек предполагает проведение мероприятий по модернизации IT-оборудования, модернизации центров общественного доступа к социально значимой информации. Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания предполагает проведение мероприятий по созданию электронных ресурсов, созданию и модернизации сайта библиотеки, подключению к ресурсам и сервисам Интернета.
- Организация деятельности образовательных учреждений сферы культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
- Сохранение, а по возможности, увеличение контингента учащихся, предоставление образовательных услуг населению в соответствии с Федеральными государственными требованиями.
- Организация деятельности учреждения культурно-досугового типа в соответствии с потребностями населения в реализации творческого потенциала. Развитие народного творчества и традиционной культуры посредством организации работы клубных формирований и проведения мероприятий различных форм для различных возрастных и социальных групп граждан.
- Планируется проведение мероприятий по модернизации материально-технической базы учреждений сферы культуры: обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, фондов, оборудования и специальной литературы, модернизация светового, сценического, звукового оборудования.
- Строительство объекта - "Культурно-образовательный комплекс", предназначенный для размещения муниципального учреждения культуры в городском поселении Пойковский, с целью максимального приближения к нормативу обеспеченности и удовлетворения граждан современными условиями организации культурного досуга.
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе".
Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры и искусства.
- Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств предполагает проведение мероприятий, направленных на организацию и проведение профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечение гастролей творческих коллективов, обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсах и выставках различного уровня.
- Проведение государственных и календарных праздников, направленных на развитие у населения всех возрастных и социальных категорий чувств патриотизма и гордости за свою Родину. Так же особое внимание будет уделено развитию и поддержке самодеятельного народного творчества.
- Для повышения качества предоставления услуг сферы "культуры" Программой предусмотрены мероприятия по созданию условий для повышения уровня профессионального мастерства работников учреждений сферы культуры.
С целью стимулирования к инновационной деятельности, проявлению профессионального творческого потенциала, ежегодно планируется проводить конкурсы профессионального мастерства в учреждениях сферы культуры. Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве, предполагает организацию и проведение всех форм и видов публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе новаторских и экспериментальных фестивалей, конкурсов, арт-акций и другие формы.
Подпрограмма III "Совершенствование системы деятельности исполнительного органа управления".
Подпрограмма направлена на осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг, в рамках управления муниципальным имуществом в сфере культуры.
- Обеспечение функций по организации деятельности подведомственных Департаменту учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, обеспечение функций муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности Департамента, в том числе для обеспечения нужд Департамента;
- Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета Нефтеюганского района, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на Департамент функций.
- Обеспечение социальных льгот.
- Формирование информационных ресурсов, приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники для нужд Департамента.
- Обеспечение муниципальной поддержки учреждениям подведомственным Департаменту, а также их выдающимся деятелям, предполагает реализацию мероприятий по проведению маркетинговых исследований, внедрению системы менеджмента качества в их деятельность и проведение профессиональных конкурсов, а также информационному и методическому обеспечению, проведению мониторингов и исследований развития отрасли.
Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы" отражены в Таблице 2 настоящей Программы.
Расширенный план мероприятий, с установлением тактических задач, направленный на достижение цели целевой программы, ежегодно будет утверждаться в Плане Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района его подведомственных учреждений, с учетом достигнутых и планируемых результатов деятельности на каждый финансовый год.
Раздел 4 "Механизм реализации муниципальной программы"
К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных услуг, применяются требования, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Механизм реализации Программы включает:
- разработку и принятие нормативных правовых актов Нефтеюганского района, локальных актов исполнителей, необходимых для выполнения Программы;
- обеспечение управления программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;
- предоставление отчетов о выполнении программы в состав итогов социально-экономического развития Нефтеюганского района;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.
При реализации муниципальной программы учитываются бережливые технологии, в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционно-емких направлениях деятельности.
Муниципальным заказчиком Программы является - муниципальное образование Нефтеюганский район.
Ответственным исполнителем Программы является - департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.
Ответственный исполнитель Программы в установленном порядке осуществляет:
- ежегодное формирование (уточнение) перечня и объемов муниципального задания для подведомственных учреждений, программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;
- текущее управление реализацией Программы;
- обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение цели Программы;
- контроль за реализацией программных мероприятий;
- мониторинг и оценку результативности исполнения Программы, определяет, при необходимости, её корректировку.
Оценка хода исполнения Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов, как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.
Исполнители муниципальной программы "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014 - 2020 годы", несут ответственность за эффективную и качественную реализацию программных мероприятий, целевое использование средств.
Программа осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных приказом директора Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района на каждый финансовый год.
При реализации Программы исполнители руководствуются следующими критериями:
- соответствию целям и задачам Программы;
- направленностью на получение установленных Программой значений целевых показателей и индикаторов;
- значимостью Программы и её соответствие приоритетам государственной, региональной политики в сфере культуры;
- успешностью осуществления программных мероприятий в предыдущем периоде реализации Программы;
- обоснованностью финансовых затрат на реализацию Программы.
Контроль за осуществлением расходов бюджета Программы осуществляет уполномоченный орган администрации Нефтеюганского района.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы, как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей, а также связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов итогового мониторинга (опроса) изучения общественного мнения по удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры, проводимых в Нефтеюганском районе социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков предполагается:
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в культуре и смежных областях.
2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики автономного округа и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий, а также в соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве, в части реализации программных мероприятий, проектов на территории Нефтеюганского района, предусмотренных системой программных мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2015 - 2020 годы".
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.
Отбор исполнителей работ и услуг в рамках реализации мероприятий Программы, а также поставщиков товаров осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в действующих редакциях.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение иных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
- рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
- повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N |
Наименование показателей и результатов |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Показатели непосредственных результатов | ||||||||||
1. |
Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями, (тыс. человек)<3> |
13 |
14 |
26,1 |
45 |
45,5 |
46 |
46,5 |
47 |
47 |
2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (в %) <1>; <2> |
46 |
49 |
67 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным образовательным программам обще эстетической направленности за счет средств муниципального образования на начало каждого учебного года, (человек) <3> |
530 |
530 |
530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1. |
Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года, (человек) <3>*. |
530 |
- |
- |
570 |
570 |
570 |
575 |
575 |
575 |
4. |
Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов)<3> |
92 |
93 |
220 |
225 |
230 |
235 |
240 |
245 |
245 |
5. |
Число участников массовых, культурно-досуговых мероприятий, организованных в рамках исполнения настоящей Программы, (число посещений) <1>; <3> |
164 369 |
165 200 |
425 835 |
455 643 |
487 994 |
523 130 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
6. |
Количество работников учреждений сферы культуры, отмеченных за высокие достижения в профессиональной деятельности (Почетные звания, гранты, премии государственного и муниципального уровней), (человек) <2> |
32 |
33 |
35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.1. |
Увеличение доли к базовому уровню 2013 г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) (в %) <2>* |
1 |
- |
- |
1,15 |
1,17 |
1,22 |
1,24 |
1,34 |
1,34 |
7. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону, (в %) <1>, <2> |
60 |
64,9 |
73,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.1. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО - Югры, (в %) <1>, <2> |
46,8 |
- |
- |
55,4 |
92,5 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
Показатели конечных результатов | ||||||||||
1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) <2> |
4122 |
4228 |
4295 |
4470 |
4470 |
4470 |
4475 |
4480 |
4480 |
2. |
Доля библиотек, модернизированных на основе IT-технологий, от общего количества поселенческих библиотек (в %); <1>; <2. |
40 |
60 |
60 |
67 |
73 |
80 |
87 |
93 |
93 |
3. |
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа: - зрительскими местами на 1000 населения, (количество зрительских мест) |
42,9 |
42,9 |
46,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
обеспеченность зрительскими местами к нормативу, в % |
49,4 |
49,4 |
62,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа (в %) * |
58,1 |
- |
- |
62,4 |
62,4 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
4. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях регионального и районного уровней, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в (%) <2>; <4> |
73,2 |
73,5 |
73,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1. |
Увеличение доли населения, участвующего в массовых культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Программы в (%)<2>; <4>* |
44,9 |
- |
- |
45,1 |
45,1 |
45,2 |
45,2 |
45,3 |
45,3 |
5. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных учреждениями сферы культуры муниципального района, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, от общего числа детей с 1 по 11 класс общеобразовательных школ, (в %) <1>; <2> |
40,7 |
40,9 |
41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
Увеличение доли детей (обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств)), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (в %)<1>; <2>; <3>* |
5,7 |
- |
- |
6,3 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6. |
Количество реализованных проектов, удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера. (единиц)* |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
7. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района, (в %) <2>; <3> |
71,3 |
71,4 |
76 |
77,3 |
78,6 |
80 |
81 |
81,5 |
81,5 |
<1> показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Стратегиях развития.
<2> показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожная карты") по реализации "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, реализуемые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района"
<3> прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий бюджетных учреждений сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района.
<4> Методика расчета удельного веса (в %):
, где
- Сумма числа участников в клубных формированиях, числа посетителей на платных мероприятиях и числа посетителей музейных и библиотечных подразделений КДУ,
- население городского округа (муниципального района).
* показатель вводится с 01 января 2016 года.
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
в том числе: |
||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1. " Сохранение и популяризация культурного потенциала Нефтеюганского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры". | |||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации" | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности и качества информационно-библиотечных услуг | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
188 697,1 |
24 559,0 |
26 772,4 |
26 341,6 |
31 393,0 |
26 543,7 |
26 543,7 |
26 543,7 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
26 502,9 |
110,0 |
- |
5 271,5 |
10 560,7 |
10 560,7 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
75 754,3 |
24 449,0 |
26 772,4 |
21 070,1 |
865,7 |
865,7 |
865,7 |
865,7 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
86 439,9 |
- |
- |
- |
19 966,6 |
15 117,3 |
25 678,0 |
25 678,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
всего |
188 697,1 |
24 559,0 |
26 772,4 |
26 341,6 |
31 393,0 |
26 543,7 |
26 543,7 |
26 543,7 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
26 502,9 |
110,0 |
- |
5 271,5 |
10 560,7 |
10 560,7 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
75 754,3 |
24 449,0 |
26 772,4 |
21 070,1 |
865,7 |
865,7 |
865,7 |
865,7 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
86 439,9 |
- |
- |
|
19 966,6 |
15 117,3 |
25 678,0 |
25 678,0 |
|||
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Нефтеюганского района | |||||||||||
2.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (комплектование, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
6 418,3 |
1 418,7 |
95,7 |
893,1 |
1 002,7 |
1 002,7 |
1 002,7 |
1 002,7 |
федеральный бюджет |
34,1 |
- |
10,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
2 002,6 |
772,4 |
72,2 |
749,5 |
408,5 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
863,5 |
646,3 |
12,7 |
132,3 |
72,2 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
3 518,1 |
- |
- |
- |
510,0 |
1 002,7 |
1 002,7 |
1 002,7 |
|||
2.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, Интернет) |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
2 807,7 |
386,7 |
- |
381,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
федеральный бюджет |
5,7 |
5,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
1 081,1 |
323,8 |
- |
323,8 |
433,5 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
190,9 |
57,2 |
- |
57,2 |
76,5 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 530,0 |
- |
- |
- |
- |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
|||
2.3. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей (пользователи библиотек детского и юношеского возраста) |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
255,0 |
255,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Нефтеюганского района (приобретение оборудования) |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
1 743,0 |
141,0 |
897,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
409,7 |
119,9 |
50,0 |
119,9 |
119,9 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
910,3 |
21,1 |
847,0 |
21,1 |
21,1 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
423,0 |
- |
- |
|
- |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
всего |
11 269,0 |
2 246,4 |
992,7 |
1 415,1 |
1 653,7 |
1 653,7 |
1 653,7 |
1 653,7 |
||
федеральный бюджет |
39,8 |
5,7 |
10,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
3 748,4 |
1 471,1 |
122,2 |
1 193,2 |
961,9 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
2 009,7 |
769,6 |
859,7 |
210,6 |
169,8 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
5 471,1 |
- |
- |
- |
510,0 |
1 653,7 |
1 653,7 |
1 653,7 |
|||
Задача 3. Обеспечение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры и искусства | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МБУ ДО "ДМШ" |
всего |
313 726,0 |
39 597,1 |
46 521,6 |
51 756,9 |
43 962,6 |
43 962,6 |
43 962,6 |
43 962,6 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
16 084,1 |
- |
4 900,6 |
1 997,2 |
4 593,1 |
4 593,1 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
230 485,4 |
39 597,1 |
41 621,0 |
49 759,7 |
24 876,9 |
24 876,9 |
24 876,9 |
24 876,9 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
67 156,6 |
- |
- |
- |
14 492,6 |
14 492,6 |
19 085,7 |
19 085,7 |
|||
Итого по задаче 3 |
всего |
313 726,0 |
39 597,1 |
46 521,6 |
51 756,9 |
43 962,6 |
43 962,6 |
43 962,6 |
43 962,6 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
16 084,1 |
- |
4 900,6 |
1 997,2 |
4 593,1 |
4 593,1 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
230 485,4 |
39 597,1 |
41 621,0 |
49 759,7 |
24 876,9 |
24 876,9 |
24 876,9 |
24 876,9 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
67 156,6 |
- |
- |
- |
14 492,6 |
14 492,6 |
19 085,7 |
19 085,7 |
|||
Задача 4. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг. |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ "ТО "Культура" |
всего |
1 322 690,6 |
96 123,1 |
154 559,7 |
155 971,6 |
218 197,5 |
232 612,9 |
232 612,9 |
232 612,9 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
126 933,5 |
- |
252,0 |
21 766,3 |
52 457,6 |
52 457,6 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
419 258,1 |
96 123,1 |
154 307,7 |
134 205,3 |
8 655,5 |
8 655,5 |
8 655,5 |
8 655,5 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
776 499,0 |
- |
- |
- |
157 084,4 |
171 499,8 |
223 957,4 |
223 957,4 |
|||
Итого по задаче 4 |
всего |
1 322 690,6 |
96 123,1 |
154 559,7 |
155 971,6 |
218 197,5 |
232 612,9 |
232 612,9 |
232 612,9 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
126 933,5 |
- |
252,0 |
21 766,3 |
52 457,6 |
52 457,6 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
419 258,1 |
96 123,1 |
154 307,7 |
134 205,3 |
8 655,5 |
8 655,5 |
8 655,5 |
8 655,5 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
776 499,0 |
- |
- |
- |
157 084,4 |
171 499,8 |
223 957,4 |
223 957,4 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. | |||||||||||
5.1.** |
Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры. |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МБУ ДО "ДМШ" НРБУ "ТО "Культура" |
всего |
15 953,0 |
2 860,0 |
630,6 |
3 340,0 |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
7 716,0 |
2 431,0 |
536,0 |
2 810,5 |
1 938,5 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 065,2 |
429,0 |
94,6 |
199,5 |
342,1 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
6 991,8 |
- |
- |
150,0 |
- |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
|||
5.2. |
Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений сферы культуры, обеспечение комплексной безопасности |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МБУ ДО "ДМШ", НРБУ "ТО "Культура", БУНР "Межпоселенческая библиотека" |
всего |
14 345,4 |
- |
1 042,4 |
13 303,0 |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
13 280,4 |
- |
1 042,4 |
12 238,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 065,0 |
- |
- |
1 065,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса". |
всего |
9 864,6 |
- |
9 864,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
9 864,6 |
- |
9 864,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по задаче 5 |
всего |
40 163,0 |
2 860,0 |
11 537,6 |
16 643,0 |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
7 716,0 |
2 431,0 |
536,0 |
2 810,5 |
1 938,5 |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
24 210,2 |
429,0 |
11 001,6 |
12 437,5 |
342,1 |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
8 056,8 |
- |
- |
1 215,0 |
- |
2 280,6 |
2 280,6 |
2 280,6 |
|||
Задача 6. Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства | |||||||||||
6.1.* |
Строительство культурно- образовательного комплекса гп Пойковский |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса". |
всего |
370 014,6 |
252 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
300 014,6 |
182 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
70 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по задаче 6 |
всего |
370 014,6 |
252 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
300 014,6 |
182 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
70 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по подпрограмме I |
всего |
2 246 560,2 |
418 085,2 |
469 199,9 |
549 698,3 |
297 487,4 |
307 053,5 |
307 053,5 |
307 053,5 |
||
федеральный бюджет |
39,8 |
5,7 |
10,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
180 984,9 |
4 012,1 |
5 810,8 |
33 038,7 |
70 511,8 |
67 611,4 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 051 732,2 |
344 067,4 |
463 378,2 |
515 253,3 |
34 910,0 |
34 398,1 |
34 398,1 |
34 398,1 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 013 623,4 |
70 000,0 |
- |
1 215,0 |
192 053,6 |
205 044,0 |
272 655,4 |
272 655,4 |
|||
Цель 2. "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Нефтеюганского района" | |||||||||||
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе" | |||||||||||
Задача 7. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района в сфере культуры и искусства | |||||||||||
7.1. |
Организация и проведение региональных и районных конкурсов и фестивалей, направленных на выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ "ТО "Культура" |
всего |
10 935,0 |
787,0 |
1 000,0 |
748,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
2 535,0 |
787,0 |
1 000,0 |
748,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
8 400,0 |
- |
- |
- |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|||
7.2. |
Оказание действенной адресной системы поддержки одаренным детям из числа учащихся образовательных учреждений сферы культуры |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ "ТО "Культура", НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МБУ ДО "ДМШ" |
всего |
340,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
140,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
200,0 |
- |
- |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Итого по задаче 7 |
всего |
11 275,0 |
827,0 |
1 050,0 |
798,0 |
2 150,0 |
2 150,0 |
2 150,0 |
2 150,0 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
2 675,0 |
827,0 |
1 050,0 |
798,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
8 600,0 |
- |
- |
- |
2 150,0 |
2 150,0 |
2 150,0 |
2 150,0 |
|||
Задача 8. Реализация культурных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, развитие и сохранение культурного потенциала населения Нефтеюганского района. | |||||||||||
8.1. |
Проведение праздничных, конкурсных и фестивальных мероприятий; реализация творческих проектов в области народного художественного творчества, проектов удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера. |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
всего |
1 352,0 |
1 302,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 302,0 |
1 302,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ ТО "Культура" |
всего |
84 354,3 |
12 499,0 |
10 243,0 |
16 412,3 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
11 300,0 |
||
федеральный бюджет |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
35 004,3 |
7 149,0 |
10 243,0 |
16 412,3 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
49 300,0 |
5 300,0 |
- |
- |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|||
Администрация Нефтеюганского района / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района" |
всего |
48 005,6 |
7 296,0 |
6 689,0 |
500,0 |
7 258,1 |
8 754,1 |
8 754,2 |
8 754,2 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
48 005,6 |
7 296,0 |
6 689,0 |
500,0 |
7 258,1 |
8 754,1 |
8 754,2 |
8 754,2 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по задаче 8 |
всего |
133 711,9 |
21 097,0 |
16 982,0 |
16 912,3 |
18 558,1 |
20 054,1 |
20 054,2 |
20 054,2 |
||
федеральный бюджет |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
84 311,9 |
15 747,0 |
16 932,0 |
16 912,3 |
7 558,1 |
9 054,1 |
9 054,2 |
9 054,2 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
49 300,0 |
5 300,0 |
- |
- |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|||
Задача 9. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры. | |||||||||||
9.1. |
Организация и проведение курсов повышения квалификации, мастер-классов для работников учреждений культуры |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ "ТО "Культура" |
всего |
1 127,4 |
90,0 |
187,4 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
447,4 |
90,0 |
187,4 |
170,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
680,0 |
- |
- |
- |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||
9.2. |
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, НРБУ "ТО "Культура" |
всего |
3 140,0 |
420,0 |
420,0 |
500,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 340,0 |
420,0 |
420,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 800,0 |
- |
- |
- |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|||
Итого по задаче 9 |
всего |
4 267,4 |
510,0 |
607,4 |
670,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 787,4 |
510,0 |
607,4 |
670,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
2 480,0 |
- |
- |
- |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
всего |
149 254,3 |
22 434,0 |
18 639,4 |
18 380,3 |
21 328,1 |
22 824,1 |
22 824,2 |
22 824,2 |
||
федеральный бюджет |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
88 774,3 |
17 084,0 |
18 589,4 |
18 380,3 |
7 558,1 |
9 054,1 |
9 054,2 |
9 054,2 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
60 380,0 |
5 300,0 |
- |
- |
13 770,0 |
13 770,0 |
13 770,0 |
13 770,0 |
|||
Цель 3. "Повышение эффективности муниципального управления" | |||||||||||
Подпрограмма III "Совершенствование системы деятельности исполнительного органа управления" | |||||||||||
Задача 10. Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Нефтеюганского района по реализации единой муниципальной политики возложенной на "Департамент" | |||||||||||
10.1. |
Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента) |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта" |
всего |
442 718,6 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
71 381,8 |
71 381,8 |
71 381,8 |
71 381,8 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
283 575,8 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
159 142,8 |
- |
- |
|
39 785,7 |
39 785,7 |
39 785,7 |
39 785,7 |
|||
Итого по задаче 10 |
всего |
442 718,6 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
71 381,8 |
71 381,8 |
71 381,8 |
71 381,8 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
283 575,8 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
159 142,8 |
- |
- |
- |
39 785,7 |
39 785,7 |
39 785,7 |
39 785,7 |
|||
Задача 11. Создание условий для организации эффективного управления исполнительного органа власти | |||||||||||
11.1 |
Повышение квалификации и профессионального уровня работников исполнительного органа управления. |
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
всего |
240,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
240,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
Итого по задаче 11 |
всего |
240,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
240,0 |
- |
- |
- |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
всего |
442 958,6 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
71 441,8 |
71 441,8 |
71 441,8 |
71 441,8 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
283 575,8 |
36 087,5 |
58 294,5 |
62 809,4 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
31 596,1 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
159 382,8 |
- |
- |
- |
39 845,7 |
39 845,7 |
39 845,7 |
39 845,7 |
|||
Всего по муниципальной программе |
всего |
2 838 773,2 |
476 606,7 |
546 133,8 |
630 888,0 |
390 257,3 |
401 319,4 |
401 319,5 |
401 319,5 |
||
федеральный бюджет |
139,8 |
55,7 |
60,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
180 984,9 |
4 012,1 |
5 810,8 |
33 038,7 |
70 511,8 |
67 611,4 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 424 082,3 |
397 238,9 |
540 262,2 |
596 443,0 |
74 064,2 |
75 048,3 |
75 048,4 |
75 048,4 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 233 386,2 |
75 300,0 |
- |
1 215,0 |
245 669,3 |
258 659,7 |
326 271,1 |
326 271,1 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
379 879,1 |
252 699,6 |
238 680,4 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
309 879,1 |
182 699,6 |
238 680,4 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
70 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
прочие расходы |
всего |
2 458 894,1 |
223 907,1 |
307 453,4 |
333 317,8 |
390 257,3 |
401 319,4 |
401 319,5 |
401 319,5 |
||
федеральный бюджет |
139,8 |
55,7 |
60,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
180 984,9 |
4 012,1 |
5 810,8 |
33 038,7 |
70 511,8 |
67 611,4 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 114 203,2 |
214 539,3 |
301 581,8 |
298 872,8 |
74 064,2 |
75 048,3 |
75 048,4 |
75 048,4 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 163 386,2 |
5 300,0 |
- |
1 215,0 |
245 669,3 |
258 659,7 |
326 271,1 |
326 271,1 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
всего |
2 410 888,5 |
216 611,1 |
300 764,4 |
332 817,8 |
382 999,2 |
392 565,3 |
392 565,3 |
392 565,3 |
||
федеральный бюджет |
139,8 |
55,7 |
60,8 |
11,3 |
12,0 |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
180 984,9 |
4 012,1 |
5 810,8 |
33 038,7 |
70 511,8 |
67 611,4 |
- |
- |
|||
местный бюджет |
1 066 197,6 |
207 243,3 |
294 892,8 |
298 372,8 |
66 806,1 |
66 294,2 |
66 294,2 |
66 294,2 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
1 163 386,2 |
5 300,0 |
- |
1 215,0 |
245 669,3 |
258 659,7 |
326 271,1 |
326 271,1 |
|||
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса". |
всего |
379 879,1 |
252 699,6 |
238 680,4 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
309 879,1 |
182 699,6 |
238 680,4 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
70 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Администрация Нефтеюганского района / МКУ "Управление по делам администрации Нефтеюганского района" |
всего |
48 005,6 |
7 296,0 |
6 689,0 |
500,0 |
7 258,1 |
8 754,1 |
8 754,2 |
8 754,2 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
48 005,6 |
7 296,0 |
6 689,0 |
500,0 |
7 258,1 |
8 754,1 |
8 754,2 |
8 754,2 |
|||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию "Всего" по годам реализации программы по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма по годам исполнения - за 2014 - 2015 годы по фактически произведенным затратам (исполнение работ за 2014 год - 2444,37856 тыс. руб.), 2016 год утвержденная сумма благотворительных средств на текущий год.
по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию 2015 года по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма остатков благотворительных средств 2014 года в объёме 180255,23151 тыс. руб.
по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию 2016 года по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма остатков благотворительных средств 2015 года в объёме 247 570,2 тыс. руб.
** средства по Соглашениям по передаче полномочий отражены иные межбюджетные трансферты на финансирование по наказам избирателей Думы ХМАО - Югры, по мероприятию п. 5.1."Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры" на 2016 год, в сумме 180,0 тыс. руб..
Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства и приобретение недвижимого имущества
N п/п |
Наименование объекта капитального строительства или приобретаемого недвижимого имущества |
Единицы измерения мощности |
Показатель мощности |
Срок строительства объекта капитального строительства или предполагаемый срок приобретения недвижимого имущества |
Местонахождение |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе: |
|||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||||
1. |
Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский (1 очередь) |
зрительских мест |
658 мест / 200 мест / 150 мест |
2012 - 2017 годы |
городское поселение Пойковский |
всего |
370 014,6 |
252 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
бюджет автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
местный бюджет |
300 014,6 |
182 699,6 |
228 815,8 |
297 570,2 |
- |
- |
- |
- |
||||||
средства по Соглашениям по передаче полномочий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
иные источники |
70 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию "Всего" по годам реализации программы по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма по годам исполнения - за 2014 - 2015 годы по фактически произведенным затратам (исполнение работ за 2014 год - 2444,37856 тыс. руб.), 2016 год утвержденная сумма благотворительных средств на текущий год.
по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию 2015 года по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма остатков благотворительных средств 2014 года в объёме 180255,23151 тыс. руб.
по средствам местного бюджета в графе финансовые затраты на реализацию 2016 года по мероприятию п. 6.1. "Строительство культурно - образовательного комплекса гп Пойковский", задачи 6 "Создание условий для организации обеспеченности населения учреждениями сферы культуры и искусства" отражена сумма остатков благотворительных средств 2015 года в объёме 247 570,2 тыс. руб.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2016 г. N 2484-ПА-НПА... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.