Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приложению к постановлению
администрации г. Пыть-Яха
от 18 декабря 2015 г. N 354-ПА
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||
всего |
в том числе |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела. | |||||||||
1.1 |
Отдел по культуре и искусству/МАУК "ЦБС" |
ВСЕГО |
9 414, 50 |
1 882, 90 |
1 882, 90 |
1 882, 90 |
1 882, 90 |
1 882, 90 |
|
Бюджет ФБ |
61, 00 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
|||
Бюджет АО |
3 341, 50 |
668, 30 |
668, 30 |
668, 30 |
668, 30 |
668, 30 |
|||
Бюджет МО |
6 012, 00 |
1 202, 40 |
1 202, 40 |
1 202, 40 |
1 202, 40 |
1 202, 40 |
|||
1.2 |
Отдел по культуре и искусству/МАУК "Краеведческий экмузей" |
ВСЕГО |
352, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
|
Бюджет МО |
352, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
70, 50 |
|||
1.3 |
Отдел по делам архивов администрации города |
ВСЕГО |
1 058, 00 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
|
Бюджет АО |
1 058, 00 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 |
ВСЕГО |
10 825, 00 |
2 165, 00 |
2 165, 00 |
2 165, 00 |
2 165, 00 |
2 165, 00 |
||
Бюджет ФБ |
61, 00 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
|||
Бюджет АО |
4 399, 50 |
879, 90 |
879, 90 |
879, 90 |
879, 90 |
879, 90 |
|||
Бюджет МО |
6 364, 50 |
1 272, 90 |
1 272, 90 |
1 272, 90 |
1 272, 90 |
1 272, 90 |
|||
Подпрограмма 2. Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество | |||||||||
2.1 |
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7) |
Отдел по культуре и искусству/МАУК"КДЦ" |
ВСЕГО |
1 400, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
Бюджет АО |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
|||
Бюджет МО |
1 400, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 |
ВСЕГО |
1 400, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
||
Бюджет АО |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
|||
Бюджет МО |
1 400, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
280, 00 |
|||
Подпрограмма 3. Реализация творческого потенциала жителей г. Пыть-Яха | |||||||||
3.1 |
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (8) |
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДОД "ДШИ" |
ВСЕГО |
1 250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
Бюджет АО |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
|||
Бюджет МО |
1 250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 |
ВСЕГО |
1 250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
||
Бюджет АО |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
|||
Бюджет МО |
1 250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
250, 00 |
|||
Подпрограмма 4. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках | |||||||||
4.1 |
Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах, информационных кампаниях, ознакомительных поездках и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма (9) |
Отдел по культуре и искусству/МАУК "Краеведческий экмузей" |
ВСЕГО |
150, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
Бюджет МО |
150, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 |
ВСЕГО |
150, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
||
Бюджет МО |
150, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
30, 00 |
|||
Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики | |||||||||
Подпрограмма 5. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы | |||||||||
5.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) |
МАУК "ЦБС" |
ВСЕГО |
186 791, 00 |
37 358, 20 |
37 358, 20 |
37 358, 20 |
37 358, 20 |
37 358, 20 |
Бюджет АО |
26 697, 50 |
5 339, 50 |
5 339, 50 |
5 339, 50 |
5 339, 50 |
5 339, 50 |
|||
Бюджет МО |
159 493, 50 |
31 898, 70 |
31 898, 70 |
31 898, 70 |
31 898, 70 |
31 898, 70 |
|||
Внебюджетные источники |
600, 00 |
120, 00 |
120, 00 |
120, 00 |
120, 00 |
120, 00 |
|||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) |
МАУК "Краеведческий экомузей" |
ВСЕГО |
46 322, 00 |
9 264, 40 |
9 264, 40 |
9 264, 40 |
9 264, 40 |
9 264, 40 |
Бюджет АО |
3 069, 50 |
613, 90 |
613, 90 |
613, 90 |
613, 90 |
613, 90 |
|||
Бюджет МО |
42 752, 50 |
8 550, 50 |
8 550, 50 |
8 550, 50 |
8 550, 50 |
8 550, 50 |
|||
Внебюджетные источники |
500, 00 |
100, 00 |
100, 00 |
100, 00 |
100, 00 |
100, 00 |
|||
5.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) |
МБОУ ДОД "ДШИ" |
ВСЕГО |
261 212, 50 |
52 242, 50 |
52 242, 50 |
52 242, 50 |
52 242, 50 |
52 242, 50 |
Бюджет АО |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
0, 00 |
|||
Бюджет МО |
253 712, 50 |
50 742, 50 |
50 742, 50 |
50 742, 50 |
50 742, 50 |
50 742, 50 |
|||
Внебюджетные источники |
7 500, 0 |
1500, 0 |
1500, 0 |
1500, 0 |
1500, 0 |
1500, 0 |
|||
5.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) |
МАУК "КДЦ" |
ВСЕГО |
239 746, 50 |
47 949, 30 |
47 949, 30 |
47 949, 30 |
47 949, 30 |
47 949, 30 |
Бюджет АО |
22 960, 50 |
4 592, 10 |
4 592, 10 |
4 592, 10 |
4 592, 10 |
4 592, 10 |
|||
Бюджет МО |
209 648, 50 |
41 929, 70 |
41 929, 70 |
41 929, 70 |
41 929, 70 |
41 929, 70 |
|||
Внебюджетные источники |
7 137, 5 |
1 427, 5 |
1 427, 5 |
1 427, 5 |
1 427, 5 |
1 427, 5 |
|||
5.5 |
Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства. (10, 11) |
МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений" |
ВСЕГО |
65 440, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
Бюджет МО |
65 440, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 |
ВСЕГО |
799 512, 00 |
159 902, 40 |
159 902, 40 |
159 902, 40 |
159 902, 40 |
159 902, 40 |
||
Бюджет АО |
52 727, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
|||
Бюджет МО |
731 047, 00 |
146 209, 40 |
146 209, 40 |
146 209, 40 |
146 209, 40 |
146 209, 40 |
|||
Внебюджетные источники |
15 737, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
|||
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
6.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (12) |
Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДОД "ДШИ" |
ВСЕГО |
7 507, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
Бюджет АО |
6 381, 50 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
|||
Бюджет МО |
1 126, 00 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
|||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 |
ВСЕГО |
7 507, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
1 501, 50 |
||
Бюджет АО |
6 381, 50 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
1 276, 30 |
|||
Бюджет МО |
1 126, 00 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
225, 20 |
|||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
ВСЕГО |
820 644, 50 |
164 128, 90 |
164 128, 90 |
164 128, 90 |
164 128, 90 |
164 128, 90 |
||
Бюджет ФБ |
61, 00 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
|||
Бюджет АО |
63 508, 50 |
12 701, 70 |
12 701, 70 |
12 701, 70 |
12 701, 70 |
12 701, 70 |
|||
Бюджет МО |
741 337, 50 |
148 267, 50 |
148 267, 50 |
148 267, 50 |
148 267, 50 |
148 267, 50 |
|||
Внебюджетные источники |
15 737, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
|||
В том числе: | |||||||||
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха |
ВСЕГО |
20 074, 50 |
4 014, 90 |
4 014, 90 |
4 014, 90 |
4 014, 90 |
4 014, 90 |
||
Бюджет ФБ |
61, 00 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
12, 20 |
|||
Бюджет АО |
9 723, 00 |
1 944, 60 |
1 944, 60 |
1 944, 60 |
1 944, 60 |
1 944, 60 |
|||
Бюджет МО |
10 290, 50 |
2 058, 10 |
2 058, 10 |
2 058, 10 |
2 058, 10 |
2 058, 10 |
|||
Отдел по делам архивов г. Пыть-Ях |
ВСЕГО |
1 058, 00 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
||
Бюджет АО |
1 058, 00 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
211, 60 |
|||
Муниципальные учреждения культуры и искусства (Расходы на обеспечение деятельности) |
ВСЕГО |
734 072, 00 |
146 814, 40 |
146 814, 40 |
146 814, 40 |
146 814, 40 |
146 814, 40 |
||
Бюджет АО |
52 727, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
10 545, 50 |
|||
Бюджет МО |
665 607, 00 |
133 121, 40 |
133 121, 40 |
133 121, 40 |
133 121, 40 |
133 121, 40 |
|||
Внебюджетные источники |
15 737, 5 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
3 147, 50 |
|||
МКУ "Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений" |
ВСЕГО |
65 440, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
||
Бюджет МО |
65 440, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
13 088, 00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.