Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми
от 15 декабря 2017 г. N 12/2398
"О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 г. N 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского округа "Инта" постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 г. N 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" следующего содержания:
1.1. Пункт 6 паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
6. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения); 2. Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год (процентов от числа опрошенных) |
";
1.2. Пункт 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
8. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
1. Общий объем финансирования Программы, всего: 1 006 719,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 184 322,5 тыс. руб.; 2015 год - 152 780,8 тыс. руб.; 2016 год - 149 208,6 тыс. руб.; 2017 год - 177 116,0 тыс. руб.; 2018 год - 147 652,3 тыс. руб.; 2019 год - 98 310,6 тыс. руб.; 2020 год - 97 328,6 тыс. руб. из них: 1.1. средства федерального бюджета, всего: 1 701,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 192,9 тыс. руб.; 2015 год - 20,0 тыс. руб.; 2016 год - 18,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 469,5 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 25 748,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 565,5 тыс. руб.; 2015 год - 355,9 тыс. руб.; 2016 год - 157,0 тыс. руб.; 2017 год - 24 670,0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.3. средства бюджета МОГО "Инта", всего: 975 670,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 183 564,1 тыс. руб.; 2015 год - 148 904,9 тыс. руб.; 2016 год - 148 933,7 тыс. руб.; 2017 год - 150 976,5 тыс. руб.; 2018 год - 147 652,3 тыс. руб.; 2019 год - 98 310,6 тыс. руб.; 2020 год - 97 328,6 тыс. руб. 1.4. внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.4. кредиторская задолженность, всего: 3 599,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 год - 3 500,0 тыс. руб.; 2016 год - 99,1 тыс. руб. |
";
1.3. Пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение доли населения МОГО "Инта", участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к уровню 2012 года на 24%; 2. Увеличение доли населения МОГО "Инта", удовлетворенного качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, к уровню 2012 года на 20% |
";
1.4. Подпункт 6.2.4 раздела 6 программы изложить в следующей редакции:
"6.2.4. наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
В перечень показателей (индикаторов) программы включены показатели (индикаторы), сопоставимые с показателями (индикаторами) государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 651, Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми", утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. N 43-р, Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования городского округа "Инта", утвержденного постановлением администрации МОГО "Инта" от 26.03.2013 года N 3/995:
1) Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % от общей численности населения;
2) Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %.
Указанные показатели являются основными показателями программы.
Расчет показателя (индикатора) программы "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения)" осуществляется по формуле:
,
где:
Np - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);
S6 - сумма данных из статистических форм: N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", за отчетный год;
Ч - среднегодовая численность населения МОГО "Инта" за отчетный год.
Расчет показателя (индикатора) программы "Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, %" рассчитывается на основе мониторинга, проводимого ежегодно в учреждениях культуры.
Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры.";
1.5. Пункт 4 паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
4. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта", %; 2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %; 3. Удельный вес численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год к общей численности населения МОГО "Инта", %; 4. Доля архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов, %; 5. Сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к базовому показателю 2012 года, %; 6. Соблюдение периодичности выхода в теле- и радио эфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр", % |
";
1.6. Пункт 6 паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников |
1. Общий объем финансирования подпрограммы, всего: 934 498,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 163 441,7 тыс. руб.; 2015 год - 140 314,2 тыс. руб.; 2016 год - 140 100,2 тыс. руб.; 2017 год - 165 277,9 тыс. руб.; 2018 год - 138 583,5 тыс. руб.; 2019 год - 93 859,7 тыс. руб.; 2020 год - 92 921,0 тыс. руб. из них: 1.1. средства федерального бюджета, всего: 146,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 146,9 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 23 948,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 23 948,4 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.3.средства бюджета МОГО "Инта", всего: 910 402,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 163 441,7 тыс. руб.; 2015 год - 140 314,2 тыс. руб.; 2016 год - 140 100,2 тыс. руб.; 2017 год - 141 182,6 тыс. руб.; 2018 год - 138 583,5 тыс. руб.; 2019 год - 93 859,7 тыс. руб.; 2020 год - 92 921,0 тыс. руб. 1.4. внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. |
";
1.7. Пункт 7 паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
7. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение к 2020 году доли населения МОГО "Инта", посетившего библиотеки за год к общей численности населения МОГО "Инта" в объеме 390%; 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году до 35% (или на 6,5% к показателю 2012 года); 3. Увеличение доли населения МОГО "Инта", являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения МОГО "Инта" до 5% к 2020 году; (или на 1% к показателю 2012 года). 4. Выполнение доли архивных фондов, внесенных в программный комплекс "Архивный фонд" от общего числа архивных фондов в полном объеме; 5. К 2020 году сохранение количества специализаций учреждений дополнительного образования детей по отношению к 2012 году в объеме 100%. 6. К 2020 году 100% соблюдение периодичности выхода в теле- и радио эфир передач МБУ "Телерадиоинформационный центр". |
";
1.8. Подпункт 3.1.1.15. пункта 3.1. раздела 3 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"3.1.1.15.Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий.";
1.9. Подпункт 3.1.1.16. пункта 3.1. раздела 3 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"3.1.1.16.Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.";
1.10. Подпункт 3.1.1.18. пункта 3.1. раздела 3 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"3.1.1.18. Комплектование архивными документами.";
1.11. Подпункт 3.1.1.19. пункта 3.1. раздела 3 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе исключить.
1.12. Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году до 35%; (или на 6,5% к показателю 2012 года).";
1.13. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.";
1.14. Пункт 4 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
4. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС", переведенного в электронную форму, %; 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %; 3. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, %; 4. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта", %. |
";
1.15. Пункт 6 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников |
1. Общий объем финансирования подпрограммы, всего: 30 906,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14 987,0 тыс. руб.; 2015 год - 6 111,7 тыс. руб.; 2016 год - 2 724,8 тыс. руб.; 2017 год - 5 285,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 797,5 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. из них: 1.1. средства федерального бюджета, всего: 1 554,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 192,9 тыс. руб.; 2015 год - 20,0 тыс. руб.; 2016 год - 18,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 322,6 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.2. средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 799,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 565,5 тыс. руб.; 2015 год - 355,9 тыс. руб.; 2016 год - 157,0 тыс. руб.; 2017 год - 721,5 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.3. средства бюджета МОГО "Инта", всего: 24 052,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14 228,6 тыс. руб.; 2015 год - 2 235,8 тыс. руб.; 2016 год - 2 549,0 тыс. руб.; 2017 год - 3 241,5 тыс. руб.; 2018 год - 1 797,5 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.4. внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.1. кредиторская задолженность, всего: 3 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 3 500,0 тыс. руб. |
";
1.16. Пункт 7 паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
7. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли учетного каталога библиотечного фонда МБУК "ЦБС" переведенного в электронную форму к 2020 году до 80%; (или на 75,9% к показателю 2012 года); 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 7,7%; (или на 5,7% к показателю 2012 года); 3. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 3,3%; (или на 1,3% к показателю 2012 года); 4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории МОГО "Инта", от общей численности населения МОГО "Инта" к 2020 году до 26%; (или на 3% к показателю 2012 года); |
";
1.17. Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4.1.2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за год от общего числа детей, к 2020 году до 7,7%; (или на 5,7% к показателю 2012 года).";
1.18. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4.2.2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %.";
1.19. Пункт 6 паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников |
1. Общий объем финансирования бюджетных подпрограммы, всего: 41 314,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 5 893,8 тыс. руб.; 2015 год - 6 354,9 тыс. руб.; 2016 год - 6 383,6 тыс. руб.; 2017 год - 6 552,5 тыс. руб.; 2018 год - 7 271,3 тыс. руб.; 2019 год - 4 450,9 тыс. руб.; 2020 год - 4 407,6 тыс. руб., из них: 1.1. средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.2.средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.3.средства бюджета МОГО "Инта", всего: 41 215,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 5 893,8 тыс. руб.; 2015 год - 6 354,9 тыс. руб.; 2016 год - 6 284,5 тыс. руб.; 2017 год - 6 552,5 тыс. руб.; 2018 год - 7 271,3 тыс. руб.; 2019 год - 4 450,9 тыс. руб.; 2020 год - 4 407,6 тыс. руб., 1.4. внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. 1.5. кредиторская задолженность, всего: 99,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 99,1 тыс. руб. |
1.20. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.21. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.22. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Инта" Груздеву Е. Д.
Руководитель администрации |
Л. В. Титовец |
Приложение 1
к постановлению администрации
МОГО "Инта"
от 15 декабря 2017 г. N 12/2398
"Приложение 6
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры и искусства |
Всего |
184 322,5 |
149 280,8 |
149 109,5 |
177 116,0 |
147 652,3 |
98 310,6 |
97 328,6 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
192,9 |
20,0 |
18,8 |
1 469,5 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
565,5 |
355,9 |
157,0 |
24 670,0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
183 564,1 |
148 904,9 |
148 933,7 |
150 976,5 |
147 652,3 |
98 310,6 |
97 328,6 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
Всего |
163 441,7 |
140 314,2 |
140 100,2 |
165 277,9 |
138 583,5 |
93 859,7 |
92 921,0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
146,9 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
23 948,5 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
163 441,7 |
140 314,2 |
140 100,2 |
141 182,6 |
138 583,5 |
93 859,7 |
92 921,0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) |
Всего |
163 441,7 |
140 314,2 |
140 100,2 |
164 977,9 |
138 583,2 |
93 859,7 |
92 921,0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
23 795,6 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
163 441,7 |
140 314,2 |
140 100,2 |
141 182,3 |
138 583,2 |
93 859,7 |
92 921,0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. |
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0,3 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
146,9 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
152,8 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
Всего |
14 987,0 |
2 611,7 |
2 724,8 |
5 285,6 |
1 797,5 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
192,9 |
20,0 |
18,8 |
1 322,6 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
565,5 |
355,9 |
157,0 |
721,5 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
14 228,6 |
2 235,8 |
2 549,0 |
3 241,5 |
1 797,5 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего |
9 955,6 |
343,4 |
985,4 |
2 641,3 |
611,6 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
1 308,1 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
446,7 |
97,8 |
99,7 |
101,6 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
9 508,9 |
245,6 |
885,7 |
1 231,6 |
611,6 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций) |
Всего |
0 |
1 317,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
1 317,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1.3. |
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры |
Всего |
0 |
224,5 |
0 |
1 385,0 |
53,1 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
200,0 |
0 |
564,0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
24,5 |
0 |
821,0 |
53,1 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1.4. |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
Всего |
181,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
181,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего |
237,6 |
174,3 |
114,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
118,8 |
58,1 |
57,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
118,8 |
116,2 |
57,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2.2 |
Организация общественно-значимых мероприятий, реализация новых проектов |
Всего |
4 540,9 |
532,0 |
1 606,0 |
1 133,0 |
1 076,9 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
4 540,9 |
532,0 |
1 606,0 |
1 133,0 |
1 076,9 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2.3 |
Развитие кадровых ресурсов и охрана труда |
Всего |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2.4. |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего |
11,4 |
9,7 |
8,9 |
5,4 |
0 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
11,4 |
9,7 |
8,9 |
5,4 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего |
0 |
10,3 |
9,9 |
120,9 |
55,9 |
0 |
0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
10,3 |
9,9 |
9,1 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
55,9 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
55,9 |
55,9 |
0 |
0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
5 893,8 |
6 354,9 |
6 284,5 |
6 552,5 |
7 271,3 |
4 450,9 |
4 407,6 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
5 893,8 |
6 354,9 |
6 284,5 |
6 552,5 |
7 271,3 |
4 450,9 |
4 407,6 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
5 769,8 |
6 230,9 |
6 160,5 |
6 428,5 |
7 147,3 |
4 326,9 |
4 283,6 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
5 769,8 |
6 230,9 |
6 160,5 |
6 428,5 |
7 147,3 |
4 326,9 |
4 283,6 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.1.2 |
Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры |
Всего |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
||
- федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- республиканского бюджета Республики Коми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местного бюджета |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
||
- внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
Приложение 2
к постановлению администрации
МОГО "Инта"
от 15 декабря 2017 г. N 12/2398
"Приложение 7
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры и искусства |
всего, в том числе: |
184 322,5 |
149 280,8 |
149 109,5 |
177 116,0 |
147 652,3 |
98 310,6 |
97 328,6 |
Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
177 481,8 |
143 522,4 |
142 959,8 |
170 201,7 |
147 652,3 |
98 310,6 |
97 328,6 |
||
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета) |
6 840,7 |
5 758,4 |
6 149,7 |
6 914,3 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
Всего, в том числе: |
163 441,7 |
140 314,2 |
140 100,2 |
165 277,9 |
138 583,5 |
93 859,7 |
92 921,0 |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
156 601,0 |
134 555,8 |
133 950,5 |
158 363,2 |
138 583,5 |
93 859,7 |
92 921,0 |
||
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета) |
6 840,7 |
5 758,4 |
6 149,7 |
6 914,3 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
156 601,0 |
134 555,8 |
133 950,5 |
158 063,6 |
138 583,2 |
93 859,7 |
92 921,0 |
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета) |
6 840,7 |
5 758,4 |
6 149,7 |
6 914,3 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0,3 |
0 |
0 |
Соисполнитель: Администрация муниципального образования городского округа "Инта" (в лице отдела финансов и бухгалтерского учета) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
14 987,0 |
2 611,7 |
2 724,8 |
5 285,6 |
1 797,5 |
0 |
0 |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
14 987,0 |
2 611,7 |
2 724,8 |
5 285,6 |
1 797,5 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
9 955,6 |
343,4 |
985,4 |
2 641,3 |
611,0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций) |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
0 |
1 317,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.1.3 |
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
0 |
224,5 |
0 |
1 385,0 |
53,1 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.1.4. |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
181,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.2.1 |
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
237,6 |
174,3 |
114,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.2.2 |
Организация общественно - значимых мероприятий, реализация новых проектов |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
4 540,9 |
532,0 |
1 606,0 |
1 133,0 |
1 076,9 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.2.3 |
Развитие кадровых ресурсов и охрана труда |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.2.4. |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
11,4 |
9,7 |
8,9 |
5,4 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.2.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
0 |
10,3 |
9,9 |
120,9 |
55,9 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
5 893,8 |
6 354,9 |
6 284,5 |
6 552,5 |
7 271,3 |
4 450,9 |
4 407,6 |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
5 893,8 |
6 354,9 |
6 284,5 |
6 552,5 |
7 271,3 |
4 450,9 |
4 407,6 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
5 769,8 |
6 230,9 |
6 160,5 |
6 428,5 |
7 147,3 |
4 326,9 |
4 283,6 |
Основное мероприятие 3.1.2 |
Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры |
Соисполнитель: Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
".
Приложение 3
к постановлению администрации
МОГО "Инта"
от 15 декабря 2017 г. N 12/2398
"Приложение 8
к муниципальной программе
МОГО "Инта"
"Развитие культуры и искусства"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единицы измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
очередной год 2018 |
первый год планового периода 2019 |
второй год планового периода 2020 |
очередной год 2018 |
первый год планового периода 2019 |
второй год планового периода 2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) | |||||||
МБУК "Централизованная библиотечная система": |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
Х |
Х |
Х |
18 123,1 |
12 177,2 |
12 054,7 |
Показатель объема услуги: Количество посещений |
единица |
127 650 |
127 650 |
127 650 |
Х |
Х |
Х |
1.2. Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов" |
|
Х |
Х |
Х |
4 121,6 |
2 762,7 |
2 734,9 |
Показатель объема работы: Количество документов |
единиц |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Х |
Х |
Х |
1.3. Работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" |
|
Х |
Х |
Х |
1 708,8 |
1 155,8 |
1 144,2 |
Показатель объема работы: Количество документов |
единиц |
4 275 |
4 050 |
3 825 |
Х |
Х |
Х |
МБУК "Интинский краеведческий музей": |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" |
|
Х |
Х |
Х |
7 336,8 |
5 320,9 |
5 267,3 |
Показатель объема услуги: Число посетителей |
человек |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Х |
Х |
Х |
2.2. Работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" |
|
Х |
Х |
Х |
2 242,0 |
1 523,3 |
1 508,0 |
Показатель объема работы: Количество экспозиций |
единица |
30 |
30 |
30 |
Х |
Х |
Х |
2.3. Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
|
Х |
Х |
Х |
2 320,3 |
1 649,9 |
1 633,3 |
Показатель объема работы: Количество предметов |
единица |
55 593 |
55 993 |
56 393 |
Х |
Х |
Х |
МБУДО "Детская школа искусств": |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств" |
|
Х |
Х |
Х |
2 305,4 |
1 530,7 |
2 736,8 |
Показатель объема услуги: Число обучающихся |
человек |
80 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
3.2. Услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
|
Х |
Х |
Х |
26 849,8 |
19 336,8 |
17 922,0 |
Показатель объема услуги: Количество человеко-часов |
человеко-час |
201 833 |
185 738 |
178 870 |
Х |
Х |
Х |
МБУ "ТРИЦ": |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Работа "Производство и распространение телепрограмм" |
|
Х |
Х |
Х |
5 472,8 |
4 369,3 |
4 325,6 |
Показатель объема работы: Количество телепередач |
час |
728 |
728 |
728 |
Х |
Х |
Х |
4.2. Работа "Производство и распространение радиопрограмм" |
|
Х |
Х |
Х |
496,8 |
397,2 |
393,2 |
Показатель объема работы: Время вещания в эфире |
минута |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
Х |
Х |
Х |
5. МБУК "Центр культурного наследия и традиционного народного творчества": |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Услуга "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
|
Х |
Х |
Х |
11 235,7 |
7 179,1 |
7 106,6 |
Показатель объема услуги: Количество мероприятий |
единица |
400 |
400 |
400 |
Х |
Х |
Х |
5.2. Работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
Х |
Х |
Х |
5 083,0 |
3 253,9 |
3 221,5 |
Показатель объема работы: Количество клубных формирований |
единица |
60 |
60 |
60 |
Х |
Х |
Х |
6. МБУК "Центр народного художественного творчества "Дворец культуры и техники": |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Услуга "Показ (организация показа) концертов и концертных программ" с учетом всех форм, на выезде |
|
Х |
Х |
Х |
10 858,1 |
6647,1 |
6581,1 |
Показатель объема услуги: Количество публичных выступлений |
единица |
45 |
45 |
45 |
Х |
Х |
Х |
6.2. Услуга "Показ (организация показа) концертов и концертных программ" с учетом всех форм, стационар |
|
Х |
Х |
Х |
10 485,0 |
7042,1 |
6972,1 |
Показатель объема услуги: Число зрителей |
человек |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
Х |
Х |
Х |
6.3. Услуга "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" |
|
Х |
Х |
Х |
18 906,2 |
11663,9 |
11548,1 |
Показатель объема услуги: Количество публичных выступлений |
единица |
40 |
40 |
40 |
Х |
Х |
Х |
6.4. Работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
Х |
Х |
Х |
5 986,8 |
3729,8 |
3692,8 |
Показатель объема работы: Количество клубных формирований |
единица |
48 |
48 |
48 |
Х |
Х |
Х |
МБУ "Горархив" |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Услуга "Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий" |
|
Х |
Х |
Х |
4 120,4 |
4120,0 |
4078,8 |
Показатель объема услуги: Количество исполненных запросов, ед. |
|
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Х |
Х |
Х |
7.2. Услуга "Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива" |
|
Х |
Х |
Х |
10,5 |
0 |
0 |
Показатель объема услуги: Количество посещений читального зала, ед. |
|
10 |
10 |
10 |
Х |
Х |
Х |
7.3. Работа "Обеспечение сохранности и учет архивных документов" |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Показатель объема работы: 7.3.1. Объем хранимых дел (документов), ед. |
|
127 800 |
127 800 |
127 800 |
684,8 |
0 |
0 |
Показатель объема работы: 7.3.2. Количество дел (документов), прошедших физико-химическую и (или) техническую обработку, ед. |
|
800 |
800 |
800 |
235,2 |
0 |
0 |
7.4. Работа "Комплектование архивными документами" |
|
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
Показатель объема работы: Количество дел (документов), принятых на хранение, ед. |
|
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми от 15 декабря 2017 г. N 12/2398 "О внесении изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 26.12.2013 г. N 12/4236 "Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства"
Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2017 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми от 21 декабря 2021 г. N 12/2194 настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.