В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", постановлениями администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 08.12.2014 N 2131 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 N 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 20.05.2013 N 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2 паспорт подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения степени благоустройства" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.3 паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.4 паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.5 таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.6 таблицу N 5 "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
1.7 таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации |
И.В. Гурьев |
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута") |
Соисполнители программы |
Управление образования администрации МО ГО "Воркута"; Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"; Администрация МО ГО "Воркута" |
Подпрограммы муниципальной Программы |
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства. 2. Развитие транспортной системы. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры. |
Цель программы |
Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута" |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг; 2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов. |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа "Воркута"; - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа "Воркута"; - Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа "Воркута". |
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |
Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2019 годы предусматривается в размере - 2 289 210,1 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 863 205,9 тыс. руб.: 2015 год - 348 612,0 тыс. руб.; 2016 год - 468 132,8 тыс. руб.; 2017 год - 492 461,1 тыс. руб.; 2018 год - 285 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 269 000,0 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 360 583,4 тыс. руб.: 2015 год - 93 294,0 тыс. руб.; 2016 год - 74 050,2 тыс. руб.; 2017 год - 182 217,0 тыс. руб.; 2018 год - 5 511,1 тыс. руб.; 2019 год - 5 511,1 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.: 2015 год - 760,6 тыс. руб.; 2016 год - 2 424,1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929,1 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.: 2015 год - 18 518,0 тыс. руб.; 2016 год - 8 789,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: - снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; - повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами; - сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем водоснабжения; - улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта; - улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями; - обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными); - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом; - организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
Соисполнители подпрограммы |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута", Администрация МО ГО "Воркута" |
Цели (цель) подпрограммы |
Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства; 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования; - Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; - Количество расселенных жилых помещений; - Количество расселенных площадей жилых помещений; - Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; - Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; - Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; - Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины; - Уровень выполнения МБУ "Технический контроль" муниципального задания; - Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой; - Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; - Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; - Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; - Количество отремонтированных жилых помещений; - Количество заселенных после ремонта жилых помещений; - Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2019 годы предусматривается в размере -1 311 613,8 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 075 056,8 тыс. руб.: 2015 год - 166 615,9 тыс. руб.; 2016 год - 308 162,3 тыс. руб.; 2017 год - 308 531,0 тыс. руб.; 2018 год - 150 498,8 тыс. руб.; 2019 год - 141 248,8 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 171 136,2 тыс. руб.: 2015 год - 9 120,6 тыс. руб.; 2016 год - 11 070,1 тыс. руб.; 2017 год - 139 923,3 тыс. руб.; 2018 год - 5 511,1 тыс. руб.; 2019 год - 5 511,1 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.: 2015 год - 760,6 тыс. руб.; 2016 год - 2 424,1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929,1 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.: 2015 год - 18 518,0 тыс. руб.; 2016 год - 8 789,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: - снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; - создание комфортных условий для проживания граждан; - улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства; - сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. |
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели (цель) подпрограммы |
Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры |
Задача подпрограммы |
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества; - Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; - Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; - Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированной улично-дорожной сети; - Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; - Площадь отремонтированных тротуаров; - Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; - Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута"; - Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; - Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2019 годы предусматривается в размере - 939 838,5 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 750 391,3 тыс. руб.: 2015 год - 176 390,9 тыс. руб.; 2016 год - 148 786,7 тыс. руб.; 2017 год - 172 861,3 тыс. руб.; 2018 год - 129 551,2 тыс. руб.; 2019 год - 122 801,2 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 189 447,2 тыс. руб.: 2015 год - 84 173,4 тыс. руб.; 2016 год - 62 980,1 тыс. руб.; 2017 год - 42 293,7 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями. Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети. Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом. Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. |
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования МО ГО "Воркута" |
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования администрации МО ГО "Воркута" |
Цели (цель) подпрограммы |
Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Задача подпрограммы |
1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; - Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; - Количество детей, пострадавших в результате ДТП; - Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов; - Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения; - Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; - Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2019 годы предусматривается в размере - 37 267,8 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 37 267,8 тыс. руб.: 2015 год - 5 605,2 тыс. руб., 2016 год - 11 183,8 тыс. руб., 2017 год - 10 578,8 тыс. руб., 2018 год - 4 950,0 тыс. руб., 2019 год - 4 950,0 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб.: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП. |
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО "Воркута"
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
УГХиБ |
709 607,2 |
290 511,1 |
274 511,1 |
|
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
УГХиБ |
483 383,4 |
156 009,9 |
146 759,9 |
|
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ |
350 304,5 |
101 965,0 |
97 597,6 |
- мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
УГХиБ |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
УГХиБ |
9 450,8 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
УГХиБ |
1 728,6 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
МБУ "СДУ" |
19 782,3 |
20 255,0 |
20 255,0 |
- мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
МБУ "СДУ" |
5 411,1 |
6 510,0 |
6 510,0 |
- мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
МБУ "СпПС" |
2 396,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
- мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
МБУ "СпПС" |
2 204,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
- мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
МБУ "СпПС" |
9 649,5 |
9 200,0 |
9 200,0 |
- мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
35 020,0 |
24 750,0 |
23 500,0 |
- мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
7 660,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
- мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
УГХиБ |
15 920,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
- мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения |
УГХиБ |
1 950,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
- мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
133 537,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
4 882,6 |
- мероприятие 1.1.1.17 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: |
|
55 797,0 |
0,0 |
0,0 |
- Благоустройство дворовых территорий |
УГХиБ |
4 497,3 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ "СДУ" |
32 700,7 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство общественных территорий |
УГХиБ |
18 599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- мероприятие 1.1.1.18 |
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
МБУ "ГЦОиТ" |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.19 |
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий |
УГХиБ |
31 578,9 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.20 |
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.1.21 |
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда. |
УГХиБ |
116,7 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
УГХиБ |
74 872,0 |
4 882,6 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.2.1 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
60 060,1 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.2.2 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УГХиБ |
10 303,4 |
4 882,6 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.2.3 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) |
УГХиБ |
4 508,5 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
УГХиБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
УГХиБ |
23 658,0 |
11 878,5 |
11 878,5 |
- мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
МКУ "Техконтроль" |
10 935,3 |
9 950,0 |
9 950,0 |
- мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
МКУ "Техконтроль" |
0,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
- мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
УГХиБ |
5 128,5 |
628,5 |
628,5 |
- мероприятие 1.1.4.4 |
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) |
МБУ "СДУ" |
1 909,4 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.4.5 |
Административное обеспечение деятельности организации |
МКУ "Техконтроль" |
5 784,8 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.5 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Администрация МО ГО "Воркута" |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 1.1.5.1 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Администрация МО ГО "Воркута" |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
- мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
УГХиБ |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
|
215 155,0 |
129 551,2 |
122 801,2 |
|
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
188 542,6 |
129 551,2 |
122 801,2 |
- мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
МБУ "СДУ" |
188 542,6 |
125 801,2 |
122 801,2 |
- мероприятие 2.1.1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 2.1.1.3 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0 |
- мероприятие 2.1.1.4 |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории МО ГО "Воркута" |
УГХиБ |
0,0 |
3 750,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0 |
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
УГХиБ |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|
10 578,8 |
4 950,0 |
4 950,0 |
|
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
МБУ "СДУ" |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
4 532,7 |
4 950,0 |
4 950,0 |
- мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
МБУ "СДУ" |
3 690,0 |
3 807,2 |
3 807,2 |
- мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
МБУ "СДУ" |
842,7 |
1 142,8 |
1 142,8 |
- мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
МБУ "СДУ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" |
|
490,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
- мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 6
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Таблица N 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа |
Содержание и развитие муниципального хозяйства |
всего в том числе: |
709 607,2 |
290 511,1 |
274 511,1 |
местный бюджет |
492 461,1 |
285 000,0 |
269 000,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
182 217,0 |
5 511,1 |
5 511,1 |
||
федеральный бюджет |
34 929,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства |
всего в том числе: |
483 383,4 |
156 009,9 |
146 759,9 |
местный бюджет |
308 531,0 |
150 498,8 |
141 248,8 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
139 923,3 |
5 511,1 |
5 511,1 |
||
федеральный бюджет |
34 929,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
всего в том числе: |
350 304,5 |
101 965,0 |
97 597,6 |
местный бюджет |
253 920,3 |
101 965,0 |
92 715,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
64 125,4 |
0,0 |
4 882,6 |
||
федеральный бюджет |
32 258,8 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
всего в том числе: |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
всего в том числе: |
9 450,8 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
9 450,8 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
всего в том числе: |
1 728,6 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 178,6 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
всего в том числе: |
19 782,3 |
20 255,0 |
20 255,0 |
местный бюджет |
19 782,3 |
20 255,0 |
20 255,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
всего в том числе: |
5 411,1 |
6 510,0 |
6 510,0 |
местный бюджет |
5 411,1 |
6 510,0 |
6 510,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
всего в том числе: |
2 396,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
местный бюджет |
2 396,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
всего в том числе: |
2 204,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
местный бюджет |
2 204,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
всего в том числе: |
9 649,5 |
9 600,0 |
9 600,0 |
местный бюджет |
9 649,5 |
9 600,0 |
9 600,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
35 020,0 |
24 750,0 |
23 500,0 |
местный бюджет |
35 020,0 |
24 750,0 |
23 500,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
7 660,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
местный бюджет |
7 660,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
всего в том числе: |
15 920,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
местный бюджет |
15 920,0 |
20 700,0 |
15 700,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения |
всего в том числе: |
1 950,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
местный бюджет |
1 950,0 |
5 500,0 |
4 500,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
133 537,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
133 537,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
4 882,6 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
4 882,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.17 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
всего в том числе: |
55 797,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
5 579,7 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
25 610,8 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
24 606,5 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство дворовых территорий |
всего в том числе: |
37 198,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
3 719,8 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
17 073,9 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
16 404,3 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство общественных территорий |
всего в том числе: |
18 599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
1 859,9 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
8 536,9 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
8 202,2 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.18 |
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
всего в том числе: |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 735,2 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
7 964,6 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
7 652,3 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.19 |
Архитектурно-художественное оформление фасадов |
всего в том числе: |
31 578,9 |
0,0 |
0,0 |
|
зданий |
местный бюджет |
1 578,9 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.20 |
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.21 |
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
116,7 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
116,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
всего в том числе: |
74 872,0 |
4 882,6 |
0,0 |
местный бюджет |
4 568,6 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
67 633,1 |
4 882,6 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 670,3 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.1 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
60 060,1 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
60,1 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.2 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
всего в том числе: |
10 303,4 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
7 633,1 |
4 882,6 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 670,3 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.3 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) |
всего в том числе: |
4 508,5 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
4 508,5 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
всего в том числе: |
23 658,0 |
11 878,5 |
11 878,5 |
местный бюджет |
23 029,5 |
11 250,0 |
11 250,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
всего в том числе: |
10 935,3 |
9 950,0 |
9 950,0 |
местный бюджет |
10 935,3 |
9 950,0 |
9 950,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
0,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
местный бюджет |
0,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
всего в том числе: |
5 128,5 |
628,5 |
628,5 |
местный бюджет |
4 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
||
- мероприятие 1.1.4.4 |
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) |
всего в том числе: |
1 909,4 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 909,4 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.5 |
Административное обеспечение деятельности организации |
всего в том числе: |
5 784,8 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
5 784,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.5 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований |
всего в том числе: |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.5.1 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
всего в том числе: |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
7 536,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
всего в том числе: |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
местный бюджет |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
всего в том числе: |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
местный бюджет |
27 012,6 |
37 283,8 |
37 283,8 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие транспортной системы |
всего в том числе: |
215 155,0 |
129 551,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
172 861,3 |
129 551,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
всего в том числе: |
188 542,6 |
129 551,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
146 248,9 |
129 551,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
188 542,6 |
125 801,2 |
122 801,2 |
местный бюджет |
146 248,9 |
125 801,2 |
122 801,2 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
42 293,7 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.3 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.4 |
Разработка комплексной схемы, проектов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута" |
всего в том числе: |
0,0 |
3 750,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,0 |
3 750,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
всего в том числе: |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
всего в том числе: |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
26 612,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего в том числе: |
10 578,8 |
4 950,0 |
4 950,0 |
местный бюджет |
10 578,8 |
4 950,0 |
4 950,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
всего в том числе: |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное |
Выполнение работ по перемещению и хранению |
всего в том числе: |
4 532,7 |
4 950,0 |
4 950,0 |
мероприятие 3.2.1 |
транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
местный бюджет |
4 532,7 |
4 950,0 |
4 950,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
всего в том числе: |
3 690,0 |
3 807,2 |
3 807,2 |
местный бюджет |
3 690,0 |
3 807,2 |
3 807,2 |
||
- мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
всего в том числе: |
842,7 |
1 142,8 |
1 142,8 |
местный бюджет |
842,7 |
1 142,8 |
1 142,8 |
||
- мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры |
всего в том числе: |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
всего в том числе: |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
всего в том числе: |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 7
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 14 декабря 2017 г. N 2025
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства | |||||||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
|
Х |
Х |
Х |
2 396,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Показатель объема услуги (работы): Количество захоронений |
ед. |
80 |
75 |
70 |
Х |
Х |
Х |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
|
Х |
Х |
Х |
2 204,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
455 348 |
455 348 |
455 348 |
Х |
Х |
Х |
|
Площадь текущего содержания и ремонта кладбища; Организация и ведение учета захоронений |
ед. |
630 |
600 |
550 |
|||
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
|
Х |
Х |
Х |
9 584,1 |
9 200,0 |
9 200,0 |
Показатель объема услуги (работы): Количество тел (останков) умерших |
ед. |
450 |
425 |
400 |
Х |
Х |
Х |
Организация освещения улиц |
|
Х |
Х |
Х |
19 782,3 |
20 255,0 |
20 255,0 |
Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения |
км |
203,6 |
203,6 |
203,6 |
Х |
Х |
Х |
Организация благоустройства и озеленения |
|
Х |
Х |
Х |
5 411,1 |
6 510,0 |
6 510,0 |
Показатель объема услуги (работы): Площадь объектов |
тыс. |
370,864 |
370,864 |
370,864 |
Х |
Х |
Х |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
|
Х |
Х |
Х |
10 935,3 |
9 950,0 |
9 950,0 |
Показатель объема услуги (работы): Разработка, проверка сметной, проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования МО ГО "Воркута"; |
млн. руб. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
Х |
Х |
Число строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства |
ед. |
40 |
35 |
30 |
|||
Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) |
|
Х |
Х |
Х |
1 909,4 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): количество принятых телефонных звонков |
ед. |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
Х |
Х |
Х |
Административное обеспечение деятельности организации |
|
Х |
Х |
Х |
5 784,8 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): количество отчетов, составленных по результатам работы |
шт. |
3 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
58 007,5 |
51 865,0 |
51 865,0 |
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы | |||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
|
Х |
Х |
Х |
185 265,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
Показатель объема услуги (работы): Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
погонный метр |
434,81 |
434,81 |
434,81 |
Х |
Х |
Х |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
км |
189,886 |
189,886 |
189,886 |
|||
Итого |
|
|
|
|
185 265,2 |
125 801,2 |
122 801,2 |
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
|
Х |
Х |
Х |
6 046,1 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
ед. |
16 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов |
шт. |
2733 |
|||||
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков |
/км |
6488/114,0 |
|||||
Нанесение дорожной разметки |
шт. |
45 |
|||||
Оборудование дорожных неровностей | |||||||
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств |
|
Х |
Х |
Х |
4 532,7 |
4 950,0 |
4 950,0 |
Показатель объема услуги (работы): Количество часов работы специализированной стоянки |
количество часов |
8 760 |
8 760 |
8 760 |
Х |
Х |
Х |
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) транспортных средств |
ед. |
50 |
50 |
50 |
|||
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
10 578,8 |
4 950,0 |
4 950,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 14 декабря 2017 г. N 2025 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был