Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми
от 18 января 2018 г. N 01/17
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Администрация муниципального района "Усть-Цилемский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Хозяинова А.П.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
И.о. руководителя администрации |
Н.М. Канев |
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 18 января 2018 г. N 01/17
Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Муниципальную программу муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального", утвержденную постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
"Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 06 декабря 2013 г. N 12/2471
(приложение)
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Паспорт
муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский", отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский", отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района "Усть-Цилемский", управление образования администрации муниципального района "Усть-Цилемский", МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий", МКУ муниципального района "Усть-Цилемский" "Дорожный ремонтно-строительный участок", МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 2. "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 3. "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 4. "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 5. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы |
Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский". 2. Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий. 3. Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 4. Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 5. Снижение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса задач Программы принимаются следующие целевые индикаторы: 1. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе. 2. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами. 3. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами. 4. Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета. 5. Количество пострадавших на транспорте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации программы |
Основными результатами реализации Программы станут: - удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе к 2020 году не менее 55%; - удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами в районе к 2020 году не менее 55%; - удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами к 2020 году не менее 34%; - увеличение удельного веса молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета к 2020 году, до 3%; - уменьшение количества пострадавших на транспорте к 2020 году не менее чем до 15 человек |
Паспорт
подпрограммы 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий", МКУ муниципального района "Усть-Цилемский" "Дорожный ремонтно-строительный участок", МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 2. Приведение жилищного фонда в нормативное состояние |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами. 2. Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды. 3. Количество введенных в эксплуатацию домов. 4. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. 5. Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается: - увеличение численности домов, квартир, обеспеченных центральным водоснабжением в результате строительства новых трубопроводов к 2020 году, не менее до 1962 (заключенных договоров); - повышение качества воды, поставляемой населению путем ремонта и бурения артезианских скважин, к 2020 году, не менее 5 шт.; - увеличение количества введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов к 2020 году не менее 115 ед.; - увеличение количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства к 2020 году, не менее 261 ед.; - увеличение общей площади многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние к 2020 году, не менее 35850 м2 |
Паспорт
подпрограммы 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
МКУ муниципального района "Усть-Цилемский" "Дорожный ремонтно-строительный участок" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы |
Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством. 2. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит: - организовать места размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством к 2020 году, площадью не менее 4 га; - повысить удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий к 2020 году до 50% |
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский", МКУ муниципального района "Усть-Цилемский" "Дорожный ремонтно-строительный участок" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта. 3. Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Оценка достижения цели подпрограммы характеризуется следующими индикаторами: 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов. 4. Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. 5. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит: - увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,33%; - увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 23,88%; - улучшить транспортную доступность населенных пунктов района, увеличив долю действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов, до 100%; - сохранить и повысить качество транспортных услуг за счет увеличения введения в эксплуатацию муниципальных транспортных средств до 10 единиц; - удовлетворить растущие потребности населения по передвижению, увеличив долю рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием, до 100% |
Паспорт
подпрограммы 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы |
Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит: оказать содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета в 2014 - 2020 годах 24 молодым семьям |
Паспорт
подпрограммы 5 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района "Усть-Цилемский", управление образования администрации муниципального района "Усть-Цилемский", МКУ муниципального района "Усть-Цилемский" "Дорожный ремонтно-строительный участок" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Снижение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. 3. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Оценка достижения цели подпрограммы характеризуется следующими индикаторами: 1. Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 2. Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 3. Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский". 4. Уровень приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями. 5. Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается: - сокращение числа погибших или пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 8 человек; - увеличение уровня проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский" до 4,84% к 2020 году; - увеличение доли образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский" до 20,5 к 2020 году; - увеличение к 2020 году уровня приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями до 100%; - увеличение к 2020 году количества публикаций в средствах массовой информации муниципального района "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения на 0,25% по сравнению с 2015 годом |
1. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района "Усть-Цилемский" политики в сфере муниципального хозяйства и жилищного фонда
1. Приоритеты политики в сфере экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" определены Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" на период до 2020 года.
Главной целью социально-экономического развития района является повышение качества жизни населения и формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и интегрированного в социальное и экономическое пространство Республики Коми и России.
Основываясь на стратегическом выборе, приоритетом муниципальной политики в сфере муниципального хозяйства и жилищного фонда является улучшение жилищных условий населения и повышение степени благоустройства.
Основной целью муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - муниципальная программа) является повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский".
Для достижения цели муниципальной программы будут решаться следующие задачи:
- повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский";
- улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий;
- обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский";
- повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- снижение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Как результат реализации комплекса мероприятий муниципальной программы к концу 2020 года ожидается увеличение степени удовлетворения населения комфортностью проживания, жилищно-коммунальными и транспортными услугами.
Кроме того выполнение мероприятий позволит создать условия для улучшения экологической обстановки в районе и повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, снижения количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы приведены в приложении N 1 к Программе (таблица N 1).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе (таблица N 2).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении к Программе N 1 (таблица N 3).
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (с учетом межбюджетных трансфертов) представлено в приложении N 1 к Программе (таблица N 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлено в приложении N 1 к Программе (таблица N 5).
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский" по муниципальной программе представлен в приложении N 1 к Программе (таблица N 6).
3. Предоставление муниципальной поддержки в рамках реализации подпрограммы "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий, представленными в приложениях N 2-4 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Содержание
и развитие муниципального хозяйства"
Таблица N 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||
Задача 1 Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан | ||||||
1.1.1. |
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Наличие проектов, прошедших государственную экспертизу для их включения в государственные программы Республики Коми и Российской Федерации; построенные объекты коммунальной инфраструктуры |
Отсутствие средств для проектирования и строительства объектов коммунальной инфраструктуры |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе. Количество договоров водоснабжения, заключенных с ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами. Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды. Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
1.1.2. |
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий" (далее - МБУ "ЦЖРЛиС") |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
2015 - 2020 |
Бесперебойная работа МБУ "ЦЖРЛиС" |
Проблемы по организации оказания услуг по теплоснабжению |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами |
1.1.3. |
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС" |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
2015 - 2020 |
Обеспечение населения и организации теплоснабжением |
Проблемы по обеспечению населения и организации теплоснабжением |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами |
|
Задача 2 "Приведение жилищного фонда в нормативное состояние" |
|||||
1.2.1. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Улучшение комфортности проживания граждан |
Увеличение процента износа многоквартирных домов |
Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов |
1.2.2. |
Содержание и обслуживание многоквартирных домов |
МКУ "ДРСУ", МБУ "ЦЖРЛиС" |
2015 - 2020 |
Улучшение комфортности проживания граждан |
Увеличение процента износа многоквартирных домов |
Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов |
Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||
Задача 1 "Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок" | ||||||
2.1.1. |
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Создание условий для сбора и утилизации ТБО в соответствии с действующим законодательством |
Ухудшение экологической обстановки в районе |
Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством |
2.1.2. |
Благоустройство территории |
Отдел по развитию территорий, отдел землепользования и застройки, МКУ "ДРСУ", СП "Хабариха", СП "Коровий ручей" |
2014 - 2020 |
Создание комфортных условий для населения в сфере благоустройства |
Уменьшение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий |
2.1.3. |
Реализация мероприятий муниципальной программы МО СП "Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 - 2022 годы" |
МКУ "ДРСУ", отдел землепользования и застройки |
2018 |
Создание комфортных условий для населения в сфере благоустройства |
Уменьшение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий |
|
Подпрограмма 3. "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
|||||
|
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
|||||
3.1.1. |
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел по развитию территорий, МКУ "ДРСУ" |
2014 - 2020 |
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них; - сохранение и повышение качества автодорожной сети района |
Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования |
Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов |
3.1.2. |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Совершенствование транспортной доступности населенных пунктов района |
Ухудшение обеспечения населения транспортным сообщением по автомобильным дорогам |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3.1.3. |
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса |
Отдел по развитию территорий отдел экономического развития, Отдел ГО и ЧС, МБУ "ЦЖРЛиС" |
2014 - 2020 |
Создание комфортных условий обслуживания населения на объектах транспортной инфраструктуры, повышение безопасности на них |
Ухудшение условий обслуживания населения |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами. Количество пострадавших на транспорте |
3.1.4 |
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности |
Отдел по развитию территорий |
2015 - 2020 |
Наличие правоустанавливающих документов |
Отсутствие прав собственности на объекты |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
3.1.5. |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |
Отдел по развитию территорий, МКУ "ДРСУ" |
2014 - 2020 |
Совершенствование транспортной доступности населенных пунктов района |
Ухудшение обеспечения населения транспортным сообщением по автомобильным дорогам |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Задача 2. "Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта" | ||||||
3.2.1. |
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
2014 - 2020 |
- Повышение качества автотранспортных услуг; - сохранение и повышение качества перевозок внутренним водным транспортом; - обеспечение безопасности населения на транспорте |
Использование устаревшей техники, не соответствующей современным требованиям, снижение уровня безопасности пассажиров |
Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. |
3.2.2. |
Разработка плана мероприятий по обновлению парка автобусов |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 |
Обеспечение безопасности населения на транспорте |
Использование устаревшей техники, не соответствующей современным требованиям, снижение уровня безопасности пассажиров |
Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. |
Задача 3. "Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства" | ||||||
3.3.1. |
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы |
Отдел экономического развития, отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Совершенствование транспортной доступности населенных пунктов района |
Отсутствие координации транспортных потоков |
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |
3.3.2. |
Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 |
Удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению |
Снижение доступности транспортных услуг |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |
3.3.3. |
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 |
Создание необходимых условий для обеспечения безопасности населения на транспорте, оптимизация внутрирайонных транспортных потоков |
Отсутствие оптимальных маршрутов перевозки; снижение безопасности перевозки пассажиров |
Количество пострадавших на транспорте; доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |
Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||
Задача 1. "Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | ||||||
4.1.1. |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья |
Отдел по социальным вопросам |
2014 - 2020 |
Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей |
Рост социальной напряженности в обществе |
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий |
4.1.2. |
Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на предоставление социальных выплат молодым семьям |
Отдел по социальным вопросам |
2014 - 2020 |
Укрепление семейных отношений |
Рост социальной напряженности в обществе |
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий |
Подпрограмма 5. "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||
Задача 1. "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | ||||||
Основное мероприятие 5.1.1 |
Проведение уроков (мероприятий) о безопасном участии детей в дорожном движении в образовательных учреждениях |
Управление образования |
2014 - 2020 |
Формирование у детей навыков безопасного и ответственного поведения на дороге |
Увеличение травматизма среди детей |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Основное мероприятие 5.1.2. |
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Управление образования |
2014 - 2020 |
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге |
Увеличение травматизма среди детей |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Основное мероприятие 5.1.3. |
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций |
Управление образования |
2014 - 2020 |
Ежегодная выдача детям световозвращающих элементов, позволяющих водителям в темное время суток вовремя избежать наезда |
Увеличение травматизма среди детей |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
Основное мероприятие 5.1.4. |
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях |
Управление образования |
2014 - 2020 |
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге |
Увеличение травматизма среди детей |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Основное мероприятие 5.1.5. |
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения |
Управление образования |
2014 - 2020 |
Формирование у детей навыков безопасного и ответственного поведения на дороге |
Увеличение травматизма среди детей |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Задача 2. "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов" | ||||||
Основное мероприятие 5.2.1. |
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 г. |
Отдел по развитию территорий, МКУ "ДРСУ", СП "Трусово" |
2014 - 2020 |
Обеспечение выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов |
Увеличение уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Уровень приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями |
Основное мероприятие 5.2.2. |
Установка перильных ограждений |
Отдел по развитию территорий, МКУ "ДРСУ", СП "Трусово" |
2014 - 2020 |
Обеспечение выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов |
Увеличение уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Уровень приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями |
Основное мероприятие 5.2.3. |
Нанесение горизонталь-ной дорожной разметки |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 |
Своевременное обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
Увеличение уровня дорожно-транспортных происшествий на дорогах |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
Задача 3 "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" | ||||||
Основное мероприятие 5.3.1. |
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий |
Отдел ГО и ЧС |
2014 - 2020 |
Повышение правосознания участников дорожного движения; развитие навыков безопасного вождения |
Увеличение уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
Основное мероприятие 5.3.2. |
Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ |
Отдел ГО и ЧС |
2014 - 2020 |
Оповещение населения информацией по проблемным вопросам в области безопасности дорожного движения |
Увеличение уровня дорожно-транспортных происшествий на дорогах |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы |
Таблица N 2
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Программа: "Содержание и развитие муниципального хозяйства" | |||||||||||
Цель: Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский" | |||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе |
% |
41 |
45 |
47 |
49 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
2. |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами |
% |
38 |
40 |
43 |
21 |
49 |
51 |
53 |
54 |
55 |
3. |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами |
% |
25 |
26 |
28 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4 |
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета |
% |
1,4 |
3,2 |
2,0 |
4,1 |
2,8 |
1,8 |
3 |
3 |
3 |
5. |
Количество пострадавших на транспорте |
человек |
18 |
20 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Цель: Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Задача 1 "Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан" | |||||||||||
1.1.1. |
Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом) |
договор |
1347 |
1365 |
1383 |
1872 |
1890 |
1908 |
1926 |
1944 |
1962 |
1.1.2. |
Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) |
скважина |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1.3. |
Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов (с нарастающим итогом) |
дом |
0 |
5 |
10 |
15 |
35 |
55 |
75 |
95 |
115 |
1.1.4. |
Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
участков |
33 |
37 |
35 |
35 |
21 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Задача 2 "Приведение жилищного фонда в нормативное состояние" | |||||||||||
1.2.1. |
Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом) |
площади |
18989,18 |
20244,58 |
20244,58 |
23902,6 |
23902,6 |
29848,1 |
31850 |
33850 |
35850 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Цель: Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий | |||||||||||
Задача "Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок" | |||||||||||
2.1.1. |
Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (в год) |
га |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.1.2. |
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" благоустроенностью территорий |
% |
38 |
38 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
50 |
Подпрограмма 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Задача 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | |||||||||||
3.1.1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
21,2 |
34 |
39,82 |
40,46 |
40,47 |
45,33 |
46,33 |
48,33 |
50,33 |
3.1.2. |
Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов |
% |
67 |
75 |
83 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (с нарастающим итогом) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,56 |
19,48 |
22,48 |
23,18 |
23,88 |
Задача 2 "Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта" | |||||||||||
3.2.1. |
Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. |
единиц |
4 |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
Задача 3: Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства | |||||||||||
3.3.1. |
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Цель: Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | |||||||||||
Задача 1 "Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | |||||||||||
4.1.1. |
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий |
семьи |
1 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Цель: Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | |||||||||||
Задача 1 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | |||||||||||
5.1.1. |
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
человек |
14 |
16 |
10 |
13 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
5.1.2. |
Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
% |
- |
- |
- |
4,78 |
4,79 |
4,81 |
4,82 |
4,83 |
4,84 |
5.1.3. |
Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
% |
- |
- |
- |
16,6 |
17,4 |
18,2 |
18,9 |
19,7 |
20,5 |
Задача 2 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов" | |||||||||||
5.2.1. |
Уровень приведения пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями (с нарастающим итогом) |
% |
- |
- |
- |
- |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
Задача 3 "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" | |||||||||||
5.3.1. |
Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы |
% |
- |
- |
- |
6,00 |
6,10 |
6,20 |
6,23 |
6,24 |
6,25 |
Таблица N 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||
1.1. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел по развитию территорий |
Ежегодно до 01 мая |
1.2. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О проведении аукционов на право заключения контракта на выполнение строительных работ в сфере благоустройства |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
1.3. |
Решение Совета муниципального района "Усть-Цилемский" |
Формирование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Отдел по развитию территорий |
Ежегодно 2014 - 2020 годы - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
Подпрограмма 2. "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||
2.1. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта "Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Усть-Цильма" |
Отдел по развитию территорий |
После перевода земель лесного фонда в земли промышленности |
2.2. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О проведении открытых аукционов на право заключения контракта на выполнение в сфере благоустройства |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
Подпрограмма 3. "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||
3.1. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Актуализация перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.2. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Актуализация перечня объектов, передаваемых на содержание обслуживание МКУ "ДРСУ" |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.3. |
Решение Совета муниципального района "Усть-Цилемский" |
О передаче органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов этих поселений |
Отдел по развитию территорий |
2015 - 2020 (по мере необходимости) |
3.4. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Актуализация реестров маршрутов автомобильного, водного и воздушного транспорта |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.5. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Внесение изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.6. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О проведении конкурсов (аукционов) на право заключения контрактов на выполнение пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом |
Отдел экономического развития |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.7. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О проведении аукционов на право заключения контракта на выполнение работ по строительству содержанию и ремонту автомобильных дорог |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
|
|||
4.1. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты |
Отдел по социальным вопросам |
2015 - 2020 годы (по мере необходимости) |
4.2. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О признании молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
Отдел по социальным вопросам |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
4.3. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О выделении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
Отдел по социальным вопросам |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
4.4. |
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
О перечислении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
Отдел по социальным вопросам |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
Подпрограммы 5 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||
5.1. |
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" |
Актуализация состава комиссии по безопасности дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел по развитию территорий |
2014 - 2020 годы (по мере необходимости) |
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (с учетом межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, |
Расходы (руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Муниципальная программа |
"Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Всего |
130247800,0 |
101356200,0 |
106531200,53 |
135827289,09 |
123509018,0 |
74348600,0 |
77924344,0 |
Отдел по развитию территорий |
117996500,0 |
58437200,0 |
65331671,10 |
53154333,05 |
60282800,00 |
14200000,0 |
17755700,0 |
||
Отдел экономического развития |
10916700,0 |
29542300,0 |
11267400,00 |
22783816,73 |
15308100,00 |
15308100,0 |
15308100,0 |
||
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
11419300,0 |
14385808,00 |
20623136,43 |
17525000,00 |
17359400,0 |
17357400,0 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
13484938,93 |
37280248,86 |
28738950,00 |
27011100,0 |
27033144,0 |
||
Отдел по социальным вопросам |
1334600,0 |
1927400,0 |
1612222,50 |
1335600,00 |
470000,00 |
470000,00 |
470000,00 |
||
Управление образования |
0,0 |
30000,0 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
СП "Хабариха" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Коровий ручей" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел землепользования и застройки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116156,0 |
1154168,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел ГО и ЧС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "РЦКДиК" |
0,0 |
0,0 |
399160,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Трусово" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199998,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
1. "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего |
82404700,0 |
43677700,0 |
39439782,38 |
64412427,86 |
75527800,00 |
30459400,0 |
34013100,0 |
Отдел по развитию территорий |
82404700,0 |
32258400,0 |
23600016,04 |
47689291,43 |
56402800,00 |
11500000,0 |
15055700,0 |
||
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
11419300,0 |
14385808,00 |
15123136,43 |
17525000,00 |
17359400,0 |
17357400,0 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
1054798,34 |
1600000,00 |
1600000,00 |
1600000,0 |
1600000,0 |
||
МБУ "РЦКДиК" |
0,0 |
0,0 |
399160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
Отдел по развитию территорий |
82404700,0 |
30988200,0 |
23502516,04 |
47689291,43 |
56402800,00 |
11500000,0 |
15055700,0 |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "РЦКДиК" |
0,0 |
0,0 |
399160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС" |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
5022300,0 |
7762709,00 |
3585895,13 |
4340000,00 |
4322000,0 |
4320000,0 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС" |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
6397000,0 |
6623099,00 |
11519411,50 |
13185000,00 |
13037400,0 |
13037400,0 |
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Отдел по развитию территорий |
0,0 |
1270200,0 |
97500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2.2 |
Содержание и обслуживание многоквартирных домов |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
17829,80 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
1054798,34 |
1600000,00 |
1600000,00 |
1600000,0 |
1600000,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего |
3046000,00 |
401000,00 |
5526920,96 |
7367269,84 |
6083018,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
Отдел по развитию территорий |
3046000,0 |
401000,0 |
1597670,30 |
394039,62 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Хабариха" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Коровий ручей" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел землепользования и застройки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116156,02 |
1154168,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
3929250,7 |
6523074,2 |
4898850,0 |
2000000,0 |
2000000,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО |
Отдел по развитию территорий |
3046000,0 |
0,0 |
24179,30 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
Благоустройство территории |
Отдел по развитию территорий |
0,0 |
401000,0 |
1573491,00 |
394039,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
СП "Хабариха" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
334000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Коровий ручей" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел землепользования и застройки |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
116156,02 |
1154168,00 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
3929250,66 |
6523074,20 |
2033300,00 |
2000000,0 |
2000000,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.3 |
Реализация мероприятий муниципальной программы МО СП "Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 - 2022 годы" |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
2865550,00 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего |
43462500,0 |
55206700,0 |
59743167,21 |
62481993,39 |
40998200,00 |
41089200,0 |
41111244,0 |
Отдел по развитию территорий |
32545800,0 |
25664400,0 |
40092377,28 |
5041002,00 |
3450000,00 |
2370000,0 |
2370000,0 |
||
Отдел экономического развития |
10916700,0 |
29542300,0 |
11267400,00 |
22783816,73 |
15308100,00 |
15308100,0 |
15308100,0 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
8383389,93 |
29157174,66 |
22240100,00 |
23411100,0 |
23433144,0 |
||
Отдел ГО и ЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
5500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Отдел по развитию территорий |
27666900,0 |
21994900,0 |
33083480,89 |
4941002,00 |
2450000,00 |
2300000,0 |
2300000,0 |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
8383389,93 |
28855762,66 |
22170100,00 |
23411100,0 |
23433144,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.2 |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
Отдел по развитию территорий |
4878900,0 |
2482800,0 |
6673896,39 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1.3 |
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса |
Отдел по развитию территорий |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Отдел ГО и ЧС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
855090,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел экономического развития |
0,0 |
34700,0 |
50000,00 |
128187,12 |
80000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
||
Основное мероприятие 3.1.4 |
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности |
Отдел по развитию территорий |
0,0 |
516700,0 |
0,00 |
100000,00 |
1000000,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |
Отдел по развитию территорий, МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
670000,0 |
335000,00 |
301412,00 |
70000,00 |
70000,0 |
70000,0 |
Основное мероприятие 3.2.1 |
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок |
МБУ "ЦЖРЛиС" |
0,0 |
18200000,0 |
0,00 |
4644910,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2.2 |
Разработка плана мероприятий по обновлению парка автобусов |
Отдел экономического развития |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3.1 |
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы |
Отдел экономического развития |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3.2 |
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский" |
Отдел экономического развития |
10916700,0 |
11307600,0 |
11217400,00 |
22655629,61 |
15228100,00 |
15228100,0 |
15228100,0 |
Основное мероприятие 3.3.3 |
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры |
Отдел экономического развития |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Отдел по социальным вопросам |
1334600,0 |
1927400,0 |
1612222,50 |
1335600,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
Основное мероприятие 4.1.1 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья |
Отдел по социальным вопросам |
1334600,0 |
1927400,0 |
1612222,50 |
1335600,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
Основное мероприятие 4.1.2 |
Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета РК на предоставление социальных выплат молодым семьям |
Отдел по социальным вопросам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего |
0,00 |
143400,00 |
209107,48 |
229998,00 |
430000,00 |
330000,00 |
330000,00 |
Управление образования |
0,00 |
30000,0 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Отдел ГО и ЧС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдел по развитию территории |
0,00 |
113400,00 |
41607,48 |
30000,00 |
430000,00 |
330000,00 |
330000,00 |
||
МКУ "ДРСУ" |
0,00 |
0,00 |
117500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
СП "Трусово" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.1.1 |
Проведение уроков (мероприятий) в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.2 |
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.3 |
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций |
Управление образования |
0,0 |
10000,0 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.4 |
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.5 |
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения |
Управление образования |
0,0 |
20000,0 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2.1 |
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014 г. |
отдел по развитию территории |
0,0 |
83000,0 |
0,00 |
0,00 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
17500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
СП "Трусово" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99999,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.2 |
Установка перильных ограждений |
Отдел по развитию территории |
0,0 |
6000,0 |
17253,08 |
0,00 |
350000,00 |
250000,0 |
250000,0 |
МКУ "ДРСУ" |
0,0 |
0,0 |
100000,00 |
0,00 |
|
|
|
||
СП "Трусово" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
99999,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.3 |
Нанесение горизонтальной дорожной разметки |
отдел по развитию территории |
0,0 |
24400,0 |
24354,40 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,0 |
30000,0 |
Основное мероприятие 5.3.1 |
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий |
Отдел ГО и ЧС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3.2 |
Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ |
Отдел ГО и ЧС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
"Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Всего: в том числе: |
130247800,0 |
101356200,0 |
106531200,53 |
135827289,09 |
123509018,0 |
74348600,0 |
77924344,0 |
федеральный бюджет |
21647700,0 |
3645800,0 |
3299034,83 |
20615152,74 |
2578995,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
88878900,0 |
51613400,0 |
52964630,77 |
60340698,12 |
76453660,00 |
25654400,0 |
38706800,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
19665900,0 |
46097000,0 |
50267534,93 |
54871438,23 |
44476363,00 |
48694200,0 |
39217544,0 |
||
Внебюджетные источники |
55300,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная подпрограмма N 1 |
"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего, в том числе: |
82404700,0 |
43677700,0 |
39439782,38 |
64412427,86 |
75527800,00 |
30459400,0 |
34013100,0 |
федеральный бюджет |
21365700,0 |
3325700,0 |
2875700,00 |
20246500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
58275700,0 |
24935900,0 |
12805889,87 |
22369166,72 |
49702800,00 |
0,0 |
13052400,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
2708000,0 |
15416100,0 |
23758192,51 |
21796761,14 |
25825000,00 |
30459400,0 |
20960700,0 |
||
Внебюджетные источники |
55300,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
82404700,0 |
30988200,0 |
23901676,04 |
47689291,43 |
56402800,00 |
11500000,0 |
15055700,0 |
федеральный бюджет |
21365700,0 |
3325700,0 |
2875700,00 |
20246500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
58275700,0 |
24935900,0 |
12805889,87 |
22369166,72 |
49702800,00 |
0,0 |
13052400,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
2708000,0 |
2726600,0 |
8220086,17 |
5073624,71 |
6700000,00 |
11500000,0 |
2003300,0 |
||
Внебюджетные источники |
55300,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
5022300,0 |
7762709,00 |
3585895,13 |
4340000,00 |
4322000,0 |
4320000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
5022300,0 |
7762709,00 |
3585895,13 |
4340000,00 |
4322000,0 |
4320000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
6397000,0 |
6623099,00 |
11519411,50 |
13185000,00 |
13037400,0 |
13037400,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
6397000,0 |
6623099,00 |
11519411,50 |
13185000,00 |
13037400,0 |
13037400,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1270200,0 |
97500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
1270200,0 |
97500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.2 |
Содержание и обслуживание многоквартирных домов |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
1054798,34 |
1617829,80 |
1600000,00 |
1600000,0 |
1600000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
1054798,34 |
1617829,80 |
1600000,00 |
1600000,0 |
1600000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная подпрограмма N 2 |
"Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего, в том числе: |
3046000,0 |
401000,0 |
5526920,96 |
7367269,84 |
6083018,00 |
2000000,0 |
2000000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2578995,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
2978500,0 |
162400,0 |
898500,0 |
2827922,14 |
1096460,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
67500,0 |
238600,0 |
4628420,96 |
4539347,70 |
2407563,0 |
2000000,0 |
2000000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО |
Всего, в том числе: |
3046000,0 |
0,0 |
24179,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
2978500,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
67500,0 |
0,0 |
24179,30 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Благоустройство территории |
Всего, в том числе: |
0,0 |
401000,0 |
5502741,66 |
7367269,84 |
3217468,00 |
2000000,0 |
2000000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
162400,0 |
898500,00 |
2827922,14 |
1096460,00 |
0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
238600,0 |
4604241,66 |
4539347,70 |
2121008,00 |
2000000,0 |
2000000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.3 |
Реализация мероприятий муниципальной программы МО СП "Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 - 2022 годы" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2865550,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2578995,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286555,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная подпрограмма N 3 |
"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего, в том числе: |
43462500,0 |
55206700,0 |
59743167,21 |
62481993,39 |
40998200,00 |
41089200,0 |
41111244,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
27189200,0 |
25446500,0 |
38619687,23 |
34813612,0 |
25654400,0 |
25654400,0 |
25654400,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
16273300,0 |
29760200,0 |
21123479,98 |
27668381,39 |
15343800,00 |
15434800,0 |
15456844,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего, в том числе: |
27666900,0 |
21994900,0 |
41466870,82 |
33796764,66 |
24620100,00 |
25711100,0 |
25733144,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
12057600,0 |
14096000,0 |
21145594,32 |
17330000,00 |
15089100,00 |
15089100,0 |
15089100,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
15609300,0 |
7898900,0 |
20321276,50 |
16466764,66 |
9531000,00 |
10622000,0 |
10644044,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.2 |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
Всего, в том числе: |
4878900,0 |
2482800,0 |
6673896,39 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
4828900,0 |
0,0 |
6570692,91 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
50000,0 |
2482800,0 |
103203,48 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.3 |
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса |
Всего, в том числе: |
0,0 |
34700,0 |
50000,00 |
983277,12 |
80000,00 |
80000,0 |
80000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
34700,0 |
50000,00 |
983277,12 |
80000,00 |
80000,0 |
80000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.4 |
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности |
Всего, в том числе: |
0,0 |
516700,0 |
0,00 |
100000,00 |
1000000,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
516700,0 |
0,00 |
100000,00 |
1000000,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |
Всего, в том числе: |
0,0 |
670000,0 |
335000,00 |
301412,00 |
70000,00 |
70000,0 |
70000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
600000,0 |
300000,00 |
266412,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" (дор фонд) |
0,0 |
70000,0 |
35000,00 |
35000,00 |
70000,00 |
70000,0 |
70000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2.1 |
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок |
Всего, в том числе: |
0,0 |
18200000,0 |
0,00 |
4644910,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
18200000,0 |
0,00 |
4644910,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2.2 |
Разработка плана мероприятий по обновлению парка автобусов |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.1 |
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.2 |
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский" |
Всего, в том числе: |
10916700,0 |
11307600,0 |
11217400,00 |
22655629,61 |
15228100,00 |
15228100,0 |
15228100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
10302700,0 |
10750500,0 |
10603400,00 |
17217200,00 |
10565300,00 |
10565300,0 |
10565300,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
614000,0 |
557100,0 |
614000,00 |
5438429,61 |
4662800,00 |
4662800,0 |
4662800,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.3 |
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная подпрограмма N 4 |
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский". |
Всего, в том числе: |
1334600,0 |
1927400,0 |
1612222,5 |
1335600,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
федеральный бюджет |
282000,0 |
320100,0 |
423334,8 |
368652,74 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
435500,0 |
1068600,0 |
640553,7 |
329997,26 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
617100,0 |
538700,0 |
548334,0 |
636950,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.1 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья |
Всего, в том числе: |
1334600,0 |
1927400,0 |
1612222,5 |
1335600,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
федеральный бюджет |
282000,0 |
320100,0 |
423334,83 |
368652,74 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
435500,0 |
1068600,0 |
640553,67 |
329997,26 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
617100,0 |
538700,0 |
548334,00 |
636950,00 |
470000,00 |
470000,0 |
470000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.2 |
Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на предоставление социальных выплат молодым семьям |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Муниципальная подпрограмма N 5 |
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
143400,0 |
209107,48 |
229998,00 |
430000,00 |
330000,0 |
330000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
143400,0 |
209107,48 |
229998,00 |
430000,00 |
330000,0 |
330000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.1 |
Проведение уроков (мероприятий) в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.2 |
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.3 |
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций |
Всего, в том числе: |
0,0 |
10000,0 |
10000,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
10000,0 |
10000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.4 |
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.5 |
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
0,0 |
20000,0 |
20000,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
20000,0 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.1 |
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014 г. |
Всего, в том числе: |
0,0 |
83000,0 |
17500,0 |
99999,00 |
50000,00 |
50000,0 |
50000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
83000,0 |
17500,00 |
99999,00 |
50000,00 |
50000,0 |
50000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.2 |
Установка перильных ограждений |
Всего, в том числе: |
0,0 |
6000,0 |
117253,1 |
99999,00 |
350000,00 |
250000,0 |
250000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
6000,0 |
117253,08 |
99999,00 |
350000,00 |
250000,0 |
250000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.3 |
Нанесение горизонтальной дорожной разметки |
Всего, в том числе: |
0,0 |
24400,0 |
24354,4 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,0 |
30000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
24400 |
24354,40 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,0 |
30000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3.1 |
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий"
Наименование муниципальной, услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | ||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. "Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС" | ||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг |
Количество отчетов, состав-ленных по результатам работы |
шт. |
120 |
120 |
120 |
2177000,0 |
2161000,0 |
2160000,0 |
Количество проведенных консультаций |
шт. |
250 |
245 |
235 |
21770000,0 |
2161000,0 |
2160000,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Содержание
и развитие муниципального хозяйства"
Порядок
предоставления и финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский" (далее соответственно - Порядок, субсидия, Перевозчик, труднодоступные населенные пункты).
2. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является администрация муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Администрация). Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального района в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) и Администрацией.
3. Под выпадающими доходами Перевозчика понимаются недополученные доходы при осуществлении внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее - авиаперевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Республики Коми.
Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по транспортной схеме внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее - транспортная схема), согласованной Администрацией, выполняемые воздушными судами типа вертолета МИ-8 пассажировместимостью 22 человека в соответствии с договорами на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными между Администрацией и Перевозчиком (далее - договор на выполнение авиаперевозок).
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, при соблюдении следующих условий:
1) наличие договора на выполнение авиаперевозок, заключенного по результатам конкурса;
2) применение при выполнении авиаперевозок фиксированных тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;
3) наличие договора на возмещение выпадающих доходов Перевозчику, осуществляющему внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенного с Администрацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (далее - договор на возмещение выпадающих доходов);
4) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктами 8, 15 настоящего Порядка.
5. Субсидия не предоставляется Перевозчику в следующих случаях:
1) в случае применения Перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;
2) в случае осуществления Перевозчиком рейсов, не предусмотренных договором на выполнение авиаперевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение авиаперевозок;
3) в случае выполнения Перевозчиком рейсов на воздушном судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение авиаперевозок.
6. Перевозчик, претендующий на получение субсидии, представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявление о заключении договора на возмещение выпадающих доходов (приложение N 1 к Порядку);
2) копию договора на выполнение авиаперевозок;
3) расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения авиаперевозок в текущем финансовом году (приложение N 2 к Порядку);
4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при авиаперевозках.
Перевозчик должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на возмещение выпадающих доходов, следующим требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от Перевозчика, Администрация рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает договор на возмещение выпадающих доходов или направляет мотивированный отказ Перевозчику:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;
- при несоблюдении условий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 настоящего Порядка.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в Администрацию пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Договор на возмещение выпадающих доходов в обязательном порядке должен содержать согласие Перевозчика на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Администрация имеет право установить в договоре на возмещение выпадающих доходов показатели результативности, а также порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о достижении данных показателей.
Основанием для расторжения заключенного договора на возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение авиаперевозок и (или) выявление факта предоставления Перевозчиком недостоверных данных при заключении договора.
7. Сумма субсидии рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы Перевозчика на 1 рейс определяются в соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Республики Коми от 02 апреля 2010 г. N 39 (далее - Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
В состав фактических расходов включаются расходы Перевозчика по каждому рейсу транспортной схемы по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам перевозчика, указанным в договоре на выполнение авиаперевозок.
8. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода, Перевозчик представляет в Администрацию расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов (приложения N 3-8).
9. Отдел экономического развития Администрации (далее - отдел экономического развития) в течение 10 рабочих дней со дня получения от Перевозчика расчета предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов:
- производит проверку на соответствие обоснованности и правильности составления расчета и определяет принимаемую к возмещению сумму выпадающих доходов;
- направляет в финансовое управление Администрации (далее - финансовое управление) на согласование расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, составленный Перевозчиком и документы на оплату принятых расходов Перевозчика.
10. Финансовое управление в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9 настоящего Порядка, проверяет их, согласовывает и направляет в отдел экономического развития. Одновременно оформляет заключение с указанием суммы возмещения Перевозчику выпадающих доходов за счет средств бюджета муниципального района и направляет его в отдел финансовой и учетной политики Администрации (далее - отдел финансовой и учетной политики).
11. Отдел финансовой и учетной политики в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заключения от финансового управления перечисляет причитающуюся Перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств бюджета муниципального района и предоставляет в отдел экономического развития копию платежного поручения.
12. Отдел экономического развития в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления копии платежного поручения от отдела финансовой и учетной политики направляет в соответствии с соглашением в Министерство пакет документов, на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет муниципального района на оплату принятых расходов Перевозчика.
13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района производится Министерством в установленном порядке и отражается в доходах бюджета муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
14. В течение 3-х рабочих дней после поступления средств республиканского бюджета на лицевой счет главного администратора доходов по субсидии отдел финансовой и учетной политики на основании заключения финансового управления перечисляет причитающуюся Перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях.
15. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
16. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном финансовом году, производится по правилам, предусмотренным для текущего финансирования.
17. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Перевозчик - получатель субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае нарушения Перевозчиком условий предоставления средств бюджета муниципального района и республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, в результате которого выявлена сумма выпадающих доходов, излишне предъявленная Перевозчиком к возмещению, указанная сумма подлежит возврату в бюджет муниципального района в месячный срок со дня ее выявления.
В случае если в установленный пунктом 18 настоящего Порядка срок получатель субсидии не осуществил возврат денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Порядку предоставления
и финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
фирменный бланк участника отбора
Заявление
о заключении договора на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридического
лица), места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон,
банковские реквизиты
просит заключить договор на возмещение выпадающих доходов организациям
воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские
перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района "Усть-Цилемский"
Настоящим подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Подпись заявителя (представителя) _____________________________________
м.п.
Дата "___" ____________ 201__ г.
Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в администрацию муниципального района "Усть-Цилемский".
Приложение N 2
к Порядку предоставления
и финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов
______________________________________________________________________
(наименование перевозчика)
от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский"
на январь - декабрь года
(отчетный период с начала года)
Маршруты транспортной схемы, предусмотренные договором на перевозку |
Количество рейсов, предусмотренных договором на перевозку |
Сумма ожидаемых доходов |
Ожидаемые расходы на рейс |
Расходы на рейс, рассчитанные по Методике |
Расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов |
Ожидаемая сумма к возмещению на январь - декабрь ______ года |
|
по ожидаемым расходам |
по Методике |
||||||
гр. 6 = гр. 2 * гр. 4 * 1,05 - гр. 3 |
гр. 7 = гр. 2 * гр. 5 * 1,05 - гр. 3 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Перевозчик: Директор
предприятия перевозчика _______________ _____________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер
предприятия перевозчика _______________ _____________________
дата М.П. (подпись) (ФИО)
Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Содержание
и развитие муниципального хозяйства"
Порядок
предоставления и финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский"
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский" (далее соответственно - субсидия, Перевозчик).
2. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является администрация муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Администрация). Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального района в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) и Администрацией.
3. Под выпадающими доходами Перевозчика понимаются недополученные доходы при осуществлении внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - речные перевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми.
Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, включенным в утвержденный администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Администрация) реестр маршрутов пассажирского водного транспорта на территории муниципального района "Усть-Цилемский" на соответствующий финансовый год (далее - рейсы) в соответствии с договором на выполнение пассажирских водных перевозок между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский", заключенным в установленном порядке между Администрацией и Перевозчиком (далее - договор на выполнение речных перевозок).
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, при соблюдении следующих условий:
1) наличие договора на выполнение речных перевозок, заключенного по результатам конкурса;
2) применение при выполнении речных перевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;
3) наличие договора на возмещение выпадающих доходов Перевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки речным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский", заключенного с Администрацией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (далее - договор на возмещение выпадающих доходов);
4) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктами 8, 15 настоящего Порядка.
5. Субсидия не предоставляется Перевозчику в следующих случаях:
1) в случае применения Перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;
2) в случае осуществления Перевозчиком рейсов, не предусмотренных договором на выполнение речных перевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение речных перевозок;
3) в случае выполнения Перевозчиком рейсов на судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение речных перевозок.
6. Перевозчик, претендующий на получение субсидии, представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявление о заключении договора на возмещение выпадающих доходов (приложение N 1 к Порядку);
2) копию договора на выполнение речных перевозок;
3) расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения речных перевозок в текущем финансовом году (приложение N 2 к Порядку);
4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при речных перевозках.
Перевозчик должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на возмещение выпадающих доходов, следующим требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от Перевозчика, Администрация рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает договор на возмещение выпадающих доходов или направляет мотивированный отказ Перевозчику:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;
- при несоблюдении условий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 настоящего Порядка.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в Администрацию пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Договор на возмещение выпадающих доходов в обязательном порядке должен содержать согласие Перевозчика на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Администрация имеет право установить в договоре на возмещение выпадающих доходов показатели результативности, а также порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о достижении данных показателей.
Основанием для расторжения заключенного договора на возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение речных перевозок и (или) выявление факта предоставления Перевозчиком недостоверных данных при заключении договора.
7. Сумма субсидии рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы Перевозчика на 1 рейс определяются в соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских речных рейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми от 25 сентября 2012 г. N 83 (далее - Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
В состав фактических расходов включаются расходы Перевозчика по каждому рейсу по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы компенсации расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам Перевозчика, указанным в договоре на выполнение речных перевозок.
8. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода, Перевозчик представляет в Администрацию расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов (приложения N 3-8 к Порядку).
9. Отдел экономического развития Администрации (далее - отдел экономического развития) в течение 10 рабочих дней со дня получения от Перевозчика расчета предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов:
- производит проверку на соответствие обоснованности и правильности составления расчета и определяет принимаемую к возмещению сумму выпадающих доходов;
- направляет в финансовое управление Администрации (далее - финансовое управление) на согласование расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, составленный Перевозчиком и документы на оплату принятых расходов Перевозчика.
10. Финансовое управление в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9 настоящего Порядка, проверяет их, согласовывает и направляет в отдел экономического развития. Одновременно оформляет заключение с указанием суммы возмещения Перевозчику выпадающих доходов за счет средств бюджета муниципального района и направляет его в отдел финансовой и учетной политики Администрации (далее - отдел финансовой и учетной политики).
11. Отдел финансовой и учетной политики в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заключения от финансового управления перечисляет причитающуюся Перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств бюджета муниципального района и предоставляет в отдел экономического развития копию платежного поручения.
12. Отдел экономического развития в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления копии платежного поручения от отдела финансовой и учетной политики направляет в соответствии с соглашением в Министерство пакет документов, на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет муниципального района на оплату принятых расходов Перевозчика.
13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района производится Министерством в установленном порядке и отражается в доходах бюджета муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
14. В течение 3-х рабочих дней после поступления средств республиканского бюджета на лицевой счет главного администратора доходов по субсидии отдел финансовой и учетной политики на основании заключения финансового управления перечисляет причитающуюся Перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях.
15. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
16. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего речные перевозки в отчетном финансовом году, производится по правилам, предусмотренным для текущего финансирования.
17. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Перевозчик - получатель субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае нарушения Перевозчиком условий предоставления средств бюджета муниципального района и республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, в результате которого выявлена сумма выпадающих доходов, излишне предъявленная Перевозчиком к возмещению, указанная сумма подлежит возврату в бюджет муниципального района в месячный срок со дня ее выявления.
В случае если в установленный пунктом 18 настоящего Порядка срок получатель субсидии не осуществил возврат денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям речного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки речным
транспортом на территории
муниципального района
"Усть-Цилемский"
фирменный бланк участника отбора
Заявление
о заключении договора на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский"
________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридического
лица), места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон,
банковские реквизиты
просит заключить договор на возмещение выпадающих доходов организациям
речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские
перевозки речным транспортом на территории муниципального района
"Усть-Цилемский"
Настоящим подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Подпись заявителя (представителя) _____________________________________
м.п.
Дата "___" ____________ 201__ г.
Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в администрацию муниципального района "Усть-Цилемский".
Приложение N 2
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям речного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки речным
транспортом на территории
муниципального района
"Усть-Цилемский"
Расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов
______________________________________________________________________
(наименование перевозчика)
от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский"
на январь - декабрь 20_____ года
(отчетный период с начала года)
Маршруты, предусмотренные договором на перевозку |
Тариф за 1 пассажиро-километр |
Количество рейсов, предусмотренных договором на перевозку |
Сумма ожидаемых доходов |
Ожидаемые расходы на рейс |
Расходы на рейс, рассчитанные по Методике |
Расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов |
Ожидаемая сумма к возмещению на январь-декабрь ________ года |
||
Утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми |
Применяемый перевозчиком |
по ожидаемым расходам |
по Методике |
||||||
гр.8= гр.4*гр.6*1,05-гр.5 |
гр.9= гр.4*гр.7*1,05-гр.5 |
минимальное значение из гр.8 и гр.9 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозчик: Директор
предприятия перевозчика _______________ _____________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер
предприятия перевозчика _______________ _____________________
(подпись) (ФИО)
Дата М.П.
Приложение N 4
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Содержание
и развитие муниципального хозяйства"
Порядок
субсидирования части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский"
I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский" (далее субсидия, Перевозчик). Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг. Субсидированию подлежит затраты Перевозчика в части оплаты паромной переправы через р. Печора в с. Усть-Цильма (далее - паромная переправа).
2. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в бюджете муниципального района "Усть-Цилемский" и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, является администрация муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Администрация).
3. Субсидия предоставляется на заявительной основе юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке и осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом на основании лицензии, при выполнении следующих условий:
- наличие муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский";
- применение установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное регулирование в области установления цен (тарифов) тарифов на регулярные перевозки;
- наличие соглашения (договора) на предоставление субсидии Перевозчику, заключенного с Администрацией в соответствии с пунктом 5 раздела II настоящего Порядка;
- осуществление рейсов во время навигационного периода;
- представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 1 раздела II настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней после отчетного периода, Перевозчик представляет в Администрацию на получение субсидии следующие документы:
- отчет о затратах на перевозку транспортных средств на паромной переправе через р. Печора в с. Усть-Цильма (приложение N 1);
- копии путевых листов;
- платежные документы, подтверждающие перевозку транспортных средств на паромной переправе.
2. Администрация в течение трех рабочих дней регистрирует пакет документов, представленный Перевозчиком, и вместе с расчетом суммы субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский" (приложение N 2) направляет в финансовое управление Администрации (далее - финансовое управление) на согласование.
3. Основанием для отказа Перевозчику в предоставлении субсидии является:
- предоставление Перевозчиком недостоверной информации;
- осуществление Перевозчиком рейсов до и (или) после навигационного периода.
4. Субсидия предоставляется в размере произведенных фактических затрат по перевозке транспортных средств на паромной переправе, но не более 75000,0 рублей на одного Перевозчика. Субсидия рассчитывается как произведение фактического количества выполненных Перевозчиком рейсов и предельного максимального уровня тарифа на перевозку грузов (транспортных средств) речным транспортом, соответствующего типу и виду транспортного средства Перевозчика.
5. Перевозчик, претендующий на получение субсидии, представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявление о заключении соглашения (договора) на предоставление субсидии (приложение N 3);
2) копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский".
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от Перевозчика, Администрация рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает соглашение (договор) на предоставление субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления от 07 марта 2017 г. N 4-о или направляет мотивированный отказ Перевозчику. Мотивированный отказ направляется в случае:
- непредставления полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;
- несоблюдения условий, указанных в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в Администрацию пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Соглашение (договор) на предоставление субсидии в обязательном порядке должен содержать согласие Перевозчика на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
6. Перевозчик должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии, следующим требованиям:
- у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
7. Администрация имеет право установить в соглашении (договоре) на предоставление субсидии показатели результативности.
8. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией по результатам документов, предусмотренных в пункте 1 раздела I, в сроки, установленные пунктом 2 раздела I, решения.
9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Перевозчика, указанный в соглашении (договоре) на предоставление субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
III. Требования к отчетности
Администрация имеет право установить в соглашении (договоре) на получение субсидии порядок, сроки и формы предоставления Перевозчиком отчетности о достижении показателей результативности.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
1. Перевозчик - получатель субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В случае нарушения Перевозчиком условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в результате которого выявлена сумма субсидии, излишне предъявленная Перевозчиком к возмещению, указанная сумма подлежит возврату в бюджет муниципального района в месячный срок со дня ее выявления.
В случае если в установленный настоящим пунктом Порядка срок получатель субсидии не осуществил возврат денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение N 1
к Порядку субсидирования части
затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
муниципального района
"Усть-Цилемский"
Отчет
о затратах на перевозку транспортных средств на паромной переправе через р. Печора в с. Усть-Цильма
Наименование перевозчика _____________________________
Отчетный период ______________________________________
N и наименование маршрута согласно муниципальному контракту (договору) |
Плановое количество рейсов |
Фактическое количество выполненных рейсов |
Предельный максимальный уровень тарифа на перевозку грузов (транспортных средств) речным транспортом |
Итого сумма субсидии (3*4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации, ИП _______________ (__________________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение N 2
к Порядку субсидирования части
затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
муниципального района
"Усть-Цилемский"
Администрация муниципального района
"Усть-Цилемский"
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Расчет суммы субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский"
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
Соглашение (договор) о предоставлении субсидии N _______ от _______ 20___ г. за период с ______________________ по ______________________________
Фактические затраты по перевозке транспортных средств на паромных переправах, рублей |
Максимальный размер субсидии, рублей |
Сумма субсидии, рублей |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
Расчет составил ________________/_______________/________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _________________ 20 ___ г.
Расчет проверил ________________/_______________/________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _________________ 20 ___ г.
Приложение N 3
к Порядку субсидирования части
затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
муниципального района
"Усть-Цилемский"
фирменный бланк участника отбора
Заявление
о заключении Соглашения (договора) на предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский"
________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридического
лица), места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон,
банковские реквизиты
просит заключить Соглашение (договор) на возмещение затрат организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам муниципального района "Усть-Цилемский"
Настоящим подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района "Усть-Цилемский";
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
Подпись Заявителя (представителя) ________________________________
М.П.
Дата "___" ____________ 201__ г.
Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в администрацию муниципального района "Усть-Цилемский".
Приложение N 3
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Согласовано: |
|
Согласовано: |
Финансовое управление Администрации МР "Усть-Цилемский" |
|
Администрация муниципального района "Усть-Цилемский" |
_____________________ |
|
_________________________ |
Расчет суммы возмещения выпадающих доходов
__________________________________
наименование организации
от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
______________________________________ года
(отчетный период с начала года)
(в рублях)
Маршруты транспортной схемы, предусмотренные договором на перевозку |
Количество рейсов |
Доходы всего |
в том числе |
Фактические расходы за рейс |
Расходы за рейс, рассчитанные по Методике |
Расчет суммы возмещения выпадающих доходов |
Сумма выпадающих доходов за отчетный период |
|||||||
Фактически выполненных |
Предусмотренные договором на перевозку |
Пассажирская выручка от реализации проездных документов |
Доходы от перевозки платного багажа |
Доходы от перевозки почты, грузов |
по фактическим расходам |
по Методике |
предъявлено к возмещению за _______ 20__ года |
профинансировано за _______ 20__ года |
подлежит возмещению за _______ 20__ года |
|||||
гр. 10 = гр. 2 * гр. 8 * 1,05 - гр. 4 |
гр. 11 = гр. 2 * гр. 9 * 1,05 - гр. 4 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор ________________________/________________/
Главный бухгалтер ________________________/________________/
Приложение N 4
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Расчет нормативных расходов ______________________________ на рейсы,
наименование организации
включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских
перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района "Усть-Цилемский" на ______ год
___________________________________________
(наименование маршрута)
Исходные данные |
Единица измерения |
Значение |
Протяженность маршрута |
км |
|
Масса ВС |
тн |
|
Летное время |
час |
|
Время работы ВС на земле |
час |
|
Расход топлива в полете |
кг |
|
Расход топлива на земле |
кг |
|
Пассажировместимость |
чел. |
|
Расчетная загрузка |
чел. |
|
Количество запланированных рейсов |
|
|
в руб.
N |
Статьи затрат |
Сумма расходов, рассчитанная по Методике |
|
Прямые затраты, связанные с выполнением рейса |
|
1. |
Оплата за аэропортовое обеспечение полетов |
|
2. |
Оплата за наземное обслуживание |
|
3. |
Расходы на АвиаГСМ |
|
4. |
Аэронавигационные сборы |
|
5. |
Сборы за метеорологическое обеспечение полетов |
|
6. |
Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |
|
7 |
Расходы на агентское обслуживание |
|
8 |
Командировочные расходы летно-технического состава |
|
|
Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС |
|
9 |
Амортизация ВС и авиадвигателей |
|
10 |
Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |
|
11 |
Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей |
|
12 |
Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |
|
13 |
Расходы на периодическое ТО |
|
14 |
Затраты на оплату труда летного состава |
|
|
в том числе: |
|
|
оплата труда ЛС |
|
|
расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни полетов |
|
15 |
Отчисления на социальные нужды |
|
|
Косвенные (накладные) расходы |
|
16 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |
|
17 |
Отчисления на социальные нужды от заработной платы административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |
|
18 |
Прочие производственные и общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
Всего эксплутационные расходы |
|
19 |
Рентабельность - 5% |
|
|
Итого расходов на рейс |
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Приложение N 5
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Расчет нормативных расходов
____________________________________________________________
наименование организации
на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский" на 20__ год
________________________________________________
(наименование маршрута)
в руб.
N |
Статьи затрат |
Сумма расходов, рассчитанная по Методике |
1. |
Оплата за аэропортовое обеспечение полетов - всего |
|
|
в том числе: |
|
|
за взлет-посадку |
|
|
за обеспечение авиационной безопасности |
|
|
за пользование аэровокзалом (на прибывших и убывших) |
|
2. |
Оплата за наземное обслуживание - всего |
|
|
в том числе: |
|
|
за штурманское обеспечение полетов |
|
|
за обслуживание пассажиров (на убывших) |
|
|
за обработку грузов |
|
|
за доставку пассажиров |
|
|
затраты на оперативное техническое обслуживание ВС |
|
|
из них: |
|
|
- за обслуживание по формам обеспечение |
|
|
вылета и встречи |
|
|
- за обслуживание по форме А-1 |
|
|
- приемка-выпуск ВС |
|
|
за внутреннюю уборку |
|
|
за доставку экипажа к/от ВС |
|
|
за медицинское обслуживание экипажа |
|
|
за обеспечение АвиаГСМ |
|
|
прочее наземное обслуживание |
|
3. |
Отчисления на социальные нужды - всего |
|
|
Пенсионный фонд - 26% |
|
|
Фонд социального страхования РФ - 2.9% |
|
|
Фонд обязательного медицинского страхования РФ - 5.1% |
|
|
Фонд социального страхования от несчастных случаев - 1.2% |
|
|
Дополнительные платежи в Пенсионный фонд - 14% |
|
4. |
Расходы на АвиаГСМ - всего |
|
|
в том числе: |
|
|
расходы на топливо в воздухе |
|
|
расходы на топливо на земле |
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Приложение N 6
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
_________________________________________________
(наименование организации)
на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
________________________________________________________
(наименование маршрута)
_________________________________________________________
(отчетная дата)
|
Сумма затрат всего (без учета НДС) |
Сумма затрат на 1 летный час |
Сумма затрат на пассажирские перевозки по транспортной схеме (без учета НДС) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Прямые затраты, зависящие от налета часов |
|
|
|
Амортизация ВС и авиадвигателей (МИ-8) |
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей(МИ-8) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
расходы на капитальный ремонт |
|
|
|
Продление ресурса СВАД |
|
|
|
Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
страхование экипажей |
|
|
|
страхование ВС |
|
|
|
страхование ГО |
|
|
|
Расходы на периодическое ТО |
|
|
|
Косвенные (накладные расходы) |
|
|
|
Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |
|
|
|
Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |
|
|
|
Расходы на оплату труда АУП и прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава |
|
|
|
Начисления на оплату труда АУП и прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава |
|
|
|
Прочие производственные и общехозяйственные расходы |
|
|
|
Фактический налет часов по МИ-8 - всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
по ВС, выполнявших пассажирские перевозки по транспортной схеме (в час) (летное время) |
|
|
|
Доля налета часов ВС, выполнявших рейсы по транспортной схеме |
|
|
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Приложение N 7
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Расчет фактических расходов
______________________________________________
наименование организации
на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
_____________________________________________
(наименование маршрута)
_____________________________________________
(отчетная дата)
Исходные данные |
Единица измерения |
Значение |
Протяженность маршрута |
км |
|
Масса ВС |
тн |
|
Полетное время - всего |
час |
|
в т.ч. время работы ВС на земле |
час |
|
летное время |
час |
|
Расход топлива, всего |
кг |
|
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
|
% занятости кресел |
% |
|
Перевезено почты, грузов |
тонн |
|
Количество выполненных рейсов |
рейс |
|
в руб.
N |
Статьи затрат |
Сумма расходов (без учета НДС) |
|
Прямые затраты, связанные с выполнением рейса |
|
1 |
Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ |
|
2 |
Расходы на АвиаГСМ |
|
3 |
Обеспечение авиаГСМ |
|
4 |
Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего |
|
|
в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ |
|
|
сбор за АНО в районе аэродрома |
|
|
продление регламента по АНО |
|
5 |
Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего |
|
|
в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов |
|
|
продление регламента по метеоусловиям |
|
6 |
Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |
|
7 |
Расходы на агентское обслуживание |
|
8 |
Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеоусловиям |
|
9 |
Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |
|
10 |
Командировочные расходы летно-технического состава |
|
11 |
Прочие расходы (с расшифровкой) |
|
|
Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС |
|
12 |
Амортизация ВС и авиадвигателей |
|
13 |
Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей |
|
14 |
Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |
|
15 |
Расходы на периодическое ТО |
|
16 |
Затраты на оплату труда летного состава |
|
|
в том числе: |
|
|
оплата труда ЛС |
|
|
расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни полетов |
|
17 |
Начисления на оплату труда летного состава |
|
|
Пенсионный фонд |
|
|
Фонд социального страхования РФ |
|
|
Фонд обязательного медицинского страхования РФ |
|
|
Фонд социального страхования от несчастных случаев |
|
|
Дополнительные платежи в Пенсионный фонд |
|
|
Косвенные (накладные) расходы |
|
18 |
Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |
|
19 |
Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |
|
20 |
Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |
|
21 |
Начисления на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |
|
22 |
Прочие производственные и общехозяйственные расходы |
|
|
Всего эксплутационные расходы |
|
|
Эксплуатационные расходы на 1 рейс |
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Приложение N 8
к Порядку предоставления и
финансирования из бюджета
муниципального района
"Усть-Цилемский" субсидий на
возмещение выпадающих доходов
организациям воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального
района "Усть-Цилемский"
Расчет фактических расходов
____________________________________________
наименование организации
на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский"
____________________________________________________
(наименование маршрута)
_____________________________________________
(отчетная дата)
Исходные данные |
Единица измерения |
Значение |
Протяженность маршрута |
км |
|
Масса ВС |
тн |
|
Полетное время - всего |
час |
|
в т.ч. время работы ВС на земле |
час |
|
летное время |
час |
|
Расход топлива, всего |
кг |
|
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
|
% занятости кресел |
% |
|
Перевезено почты, грузов |
тонн |
|
Количество выполненных рейсов |
рейс |
|
в руб.
N |
Статьи затрат |
Сумма расходов (без учета НДС) |
|
Прямые затраты, связанные с выполнением рейса |
|
1 |
Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ |
|
2 |
Расходы на АвиаГСМ |
|
3 |
Обеспечение авиаГСМ |
|
4 |
Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего |
|
|
в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ |
|
|
сбор за АНО в районе аэродрома |
|
|
продление регламента по АНО |
|
5 |
Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего |
|
|
в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов |
|
|
продление регламента по метеоусловиям |
|
6 |
Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |
|
7 |
Расходы на агентское обслуживание |
|
8 |
Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеоусловиям |
|
9 |
Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |
|
10 |
Командировочные расходы летно-технического состава |
|
11 |
Прочие расходы (с расшифровкой) |
|
Генеральный директор
Главный бухгалтер
М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми от 18 января 2018 г. N 01/17 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Настоящее постановление вступает в силу с 18 января 2018 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 20 апреля 2022 г. N 04/299 настоящий документ признан утратившим силу