Постановление Администрации муниципального района "Усть-Куломский" Республики Коми
от 9 февраля 2018 г. N 163
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года N 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация МР "Усть-Куломский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года N 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования" (далее - Программа) следующие изменения:
1) позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
12. |
Объем финансирования Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2020 годы составит 3 683 923 191,24 рублей, в том числе по годам: 2015 - 705 359 431,11 рублей; 2016 - 660 088 607,86 рублей; 2017 - 666 644 441,27 рублей; 2018 - 596 494 055,00 рублей; 2019 - 529 136 428,00 рублей; 2020 - 526 200 228,00 рублей. из них: средства бюджета муниципального района - 804 922 516,19 рублей, в том числе по годам: 2015 - 179 060 722,06 рублей; 2016 - 167 322 007,86 рублей; 2017 - 190 571 075,27 рублей; 2018 - 133 777 455,00 рублей; 2019 - 68 563 728,00 рублей; 2020 - 65 627 528,00 рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 2 877 659 675,05 рублей; в том числе по годам: 2015 - 526 298 709,05 рублей; 2016 - 492 766 600,00 рублей; 2017 - 474 732 366,00 рублей; 2018- 462 716 600,00 рублей; 2019 - 460 572 700,00 рублей; 2020 - 460 572 700,00 рублей. средства федерального бюджета -1 341 000,00 рублей, в том числе по годам: 2015 - 0 рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 1 341 000,00 рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей; 2020 - 0 рублей. |
";
2) раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение Программы
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2020 годы 3 683 923 191,24 рублей, в том числе по годам:
2015 -705 359 431,11 рублей;
2016 - 660 088 607,86 рублей;
2017 - 666 644 441,27 рублей;
2018 - 596 494 055,00 рублей;
2019 - 529 136 428,00 рублей;
2020 - 526 200 228,00 рублей.
из них:
средства бюджета муниципального района - 804 922 516,19 рублей, в том числе по годам:
2015 - 179 060 722,06 рублей;
2016 - 167 322 007,86 рублей;
2017 - 190 571 075,27 рублей;
2018 - 133 777 455,00 рублей;
2019 - 68 563 728,00 рублей;
2020 - 65 627 528,00 рублей.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 2 877 659 675,05 рублей; в том числе по годам:
2015 - 526 298 709,05 рублей;
2016 - 492 766 600,00 рублей;
2017 - 474 732 366,00 рублей;
2018 - 462 716 600,00 рублей;
2019 - 460 572 700,00 рублей;
2020 - 460 572 700,00 рублей.
средства федерального бюджета - 1 341 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 - 0 рублей;
2016 - 0 рублей;
2017 - 1 341 000,00 рублей;
2018 - 0 рублей;
2019 - 0 рублей;
2020 - 0 рублей.
3) в подпрограмме 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" (далее - подпрограмма 1):
а) позицию "Объем финансирования подпрограммы" в паспорте подпрограммы 1 изложить в следующий редакции:
|
Объем финансирования подпрограммы 1 |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 3 375 858 131,30 рублей, в том числе по годам: 2015 - 644 071 176,44 рублей; 2016 - 600 132 300,45 рублей; 2017 - 609 878 547,41 рублей; 2018 - 541 399 107,00 рублей; 2019 - 491 690 600,00 рублей; 2020 - 488 754 400,00 рублей. из них: средства бюджета муниципального района 504 897 722,25 рублей, в том числе по годам: 2015 - 118 867 467,39 рублей; 2016 - 108 540 600,45 рублей; 2017 - 136 072 747,41 рублей; 2018 - 79 850 107,00 рублей; 2019 - 32 285 500,00 рублей; 2020 - 29 349 300,00 рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 2 869 619 409,04 рублей; в том числе по годам: 2015 - 525 203 709,05 рублей; 2016 - 491 591 700,00 рублей; 2017 - 472 464 800,00 рублей; 2018 - 461 549 000,00 рублей; 2019 - 459 405 100,00 рублей; 2020 - 459 405 100,00 рублей. средства федерального бюджета - 1 341 000,00 рублей, в том числе по годам: 2015 - 0 рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 1 341 000,00 рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей; 2020 - 0 рублей. |
4) раздел 7 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1. "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 составит 3 375 858 131,30 рублей, в том числе по годам:
2015 - 644 071 176,44 рублей;
2016 - 600 132 300,45 рублей;
2017 - 609 878 547,41 рублей;
2018 - 541 399 107,00 рублей;
2019 - 491 690 600,00 рублей;
2020 - 488 754 400,00 рублей.
из них:
средства бюджета муниципального района 504 897 722,25 рублей, в том числе по годам:
2015 - 118 867 467,39 рублей;
2016 - 108 540 600,45 рублей;
2017 - 136 072 747,41 рублей;
2018 - 79 850 107,00 рублей;
2019 - 32 285 500,00 рублей;
2020 - 29 349 300,00 рублей.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 2 869 619 409,04 рублей; в том числе по годам:
2015 - 525 203 709,05 рублей;
2016 - 491 591 700,00 рублей;
2017 - 472 464 800,00 рублей;
2018 - 461 549 000,00 рублей;
2019 - 459 405 100,00 рублей;
2020 - 459 405 100,00 рублей.
средства федерального бюджета - 1 341 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 - 0 рублей;
2016 - 0 рублей;
2017 - 1 341 000,00 рублей;
2018 - 0 рублей;
2019 - 0 рублей;
2020 - 0 рублей.
5) в подпрограмме 2 "Развитие системы дополнительного образования" (далее - подпрограмма 2):
а) позицию "Объем финансирования подпрограммы" в паспорте подпрограммы 2 изложить в следующий редакции:
"
|
Объем финансирования подпрограммы 2 |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 94 634 532,53 рублей, в том числе по годам: 2015 - 14 545 510,00 рублей; 2016 - 15 413 474,79 рублей; 2017 - 16 594 368,74 рублей; 2018 - 16 167 559,00 рублей; 2019 - 15 956 820,00 рублей; 2020 - 15 956 800,00 рублей. из них: средства бюджета муниципального района - 86 594 266,53 рубля, в том числе по годам: 2015 - 13 450 510,00 рублей; 2016 - 14 238 574,79 рублей; 2017 - 14 326 802,74 рублей; 2018 - 14 999 959,00 рублей; 2019 - 14 789 220,00 рублей; 2020 - 14 789 200,00 рублей средства республиканского бюджета Республики Коми - 8 040 266,00 рублей; в том числе по годам: 2015 - 1 095 000,00 рублей; 2016 - 1 174 900,00 рублей; 2017 - 2 267 566,00 рублей; 2018 - 1 167 600,00 рублей; 2019 - 1 167 600,00 рублей; 2020 - 1 167 600,00 рублей. средства федерального бюджета - 0 рублей, в том числе по годам: 2015 - 0 рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 0 рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей; 2020 - 0 рублей. |
";
6) раздел 7 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2. "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 94 634 532,53 рублей, в том числе по годам:
2015 - 14 545 510,00 рублей;
2016 - 15 413 474,79 рублей;
2017 - 16 594 368,74 рублей;
2018 - 16 167 559,00 рублей;
2019 - 15 956 820,00 рублей;
2020 - 15 956 800,00 рублей.
из них:
средства бюджета муниципального района - 86 594 266,53 рубля, в том числе по годам:
2015 - 13 450 510,00 рублей;
2016 - 14 238 574,79 рублей;
2017 - 14 326 802,74 рублей;
2018 - 14 999 959,00 рублей;
2019 - 14 789 220,00 рублей;
2020 - 14 789 200,00 рублей
средства республиканского бюджета Республики Коми - 8 040 266,00 рублей; в том числе по годам:
2015 - 1 095 000,00 рублей;
2016 - 1 174 900,00 рублей;
2017 - 2 267 566,00 рублей;
2018 - 1 167 600,00 рублей;
2019 - 1 167 600,00 рублей;
2020 - 1 167 600,00 рублей.
средства федерального бюджета - 0 рублей, в том числе по годам:
2015 - 0 рублей;
2016 - 0 рублей;
2017 - 0 рублей;
2018 - 0 рублей;
2019 - 0 рублей;
2020 - 0 рублей.
7) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" (далее - подпрограмма 3):
а) позицию "Объем и финансирование подпрограммы" в паспорте подпрограммы 3 изложить в следующий редакции:
"
8 |
Объемы финансирования подпрограммы 3 |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 213 430 527,41 рублей, в том числе по годам: 2015 - 46 742 744,67 рублей; 2016 - 44 542 832,62 рублей; 2017 - 40 171 525,12 рублей; 2018 - 38 927 389,00 рублей; 2019 - 21 489 008,00 рублей; 2020 - 21 489 028,00 рублей. из них: средства муниципального района - 213 430 527,41 рублей, в том числе по годам: 2015 - 46 742 744,67 рублей; 2016 - 44 542 832,62 рублей; 2017 - 40 171 525,12 рублей; 2018 - 38 927 389,00 рублей; 2019 - 21 489 008,00 рублей; 2020 - 21 489 028,00 рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 0 рублей; в том числе по годам: 2015 - 0 рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 0 рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей; 2020 - 0 рублей. средства федерального бюджета - 0 рублей, в том числе по годам: 2015 - 0 рублей; 2016 - 0 рублей; 2017 - 0 рублей; 2018 - 0 рублей; 2019 - 0 рублей; 2020 - 0 рублей. |
".
8) раздел 7 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2015 - 2020 годы составит 213 430 527,41 рублей, в том числе по годам:
2015 - 46 742 744,67 рублей;
2016 - 44 542 832,62 рублей;
2017 - 40 171 525,12 рублей;
2018 - 38 927 389,00 рублей;
2019 - 21 489 008,00 рублей;
2020 - 21 489 028,00 рублей.
из них:
средства муниципального района - 213 430 527,41 рублей, в том числе по годам:
2015 - 46 742 744,67 рублей;
2016 - 44 542 832,62 рублей;
2017 - 40 171 525,12 рублей;
2018 - 38 927 389,00 рублей;
2019 - 21 489 008,00 рублей;
2020 - 21 489 028,00 рублей.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0 рублей; в том числе по годам:
2015 - 0 рублей;
2016 - 0 рублей;
2017 - 0 рублей;
2018 - 0 рублей;
2019 - 0 рублей;
2020 - 0 рублей.
средства федерального бюджета - 0 рублей, в том числе по годам:
2015 - 0 рублей;
2016 - 0 рублей;
2017 - 0 рублей;
2018 - 0 рублей;
2019 - 0 рублей;
2020 - 0 рублей.
9) 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях (приложение 1 к программе) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" (приложение 5 к Программе) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
3. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) (приложение 6 к Программе) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника Управления образования АМР "Усть-Куломский" О.В. Лебедеву.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А. Левченко.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".
Руководитель администрации |
С.В. Рубан |
Приложение 1
к постановлению АМР
"Усть-Куломский"
от 09 февраля 2018 г. N 163
Приложение 1
к муниципальной программе
МР "Усть-Куломский"
"Развитие образования"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей по годам |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Муниципальная программа МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования" | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" | ||||||||||
Задача 1.1. "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования" | ||||||||||
7. |
Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
рубли |
0 |
0 |
27827 |
27827 |
27827 |
33550 |
33550 |
33550 |
8. |
Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
рубли |
0 |
0 |
34649 |
34649 |
34649 |
37660 |
37660 |
37660 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования" | ||||||||||
Задача 2.1 "Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации" | ||||||||||
19. |
Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
рублей |
0 |
0 |
22308 |
22308 |
22308 |
41920 |
41920 |
41920 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | ||||||||||
Задача 3.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне" | ||||||||||
26. |
Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
27. |
Уровень фактического освоения средств программы |
проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение 2
к постановлению АМР
"Усть-Куломский"
от 09 февраля 2018 г. N 163
Приложение 5
к муниципальной программе
МР "Усть-Куломский"
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (рублей), годы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 год |
2018 год |
2019 год планового периода |
2020 год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Программа |
Развитие образования |
всего, в том числе: |
705 359 431,11 |
660 088 607,86 |
666 644 441,27 |
596 494 055,00 |
529 136 428,00 |
526 200 228,00 |
Ответственный исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
692 650 897,06 |
657 415 459,00 |
663 645 441,27 |
596 494 055,00 |
529 136 428,00 |
526 200 228,00 |
||
Исполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" |
12 514 484,05 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский" |
194 050,00 |
212 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие системы дошкольного и общего образования |
всего, в том числе: |
644 071 176,44 |
600 132 300,45 |
609 878 547,41 |
541 399 107,00 |
491 690 600,00 |
488 754 400,00 |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
631 556 692,39 |
597 671 251,59 |
606 879 547,41 |
541 399 107,00 |
491 690 600,00 |
488 754 400,00 |
||
Исполнитель - администрация МР "Усть-Куломский" |
12 514 484,05 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.1. |
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования |
|
||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
108 300 390,41 |
100 346 653,14 |
123 621 377,20 |
74 472 107,00 |
32 175 500,00 |
29 239 300,00 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
483 804 100,00 |
466 819 200,00 |
443 486 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
Основное мероприятие 1.1.3. |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
15 959 197,58 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
3 444 713,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Исполнитель - Администрация МР "Усть-Куломский" |
12 514 484,05 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях. |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский |
3 141 264,54 |
2 646 101,05 |
4 980 736,53 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.5. |
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК" |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский |
1 800 000,00 |
2 400 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.6 |
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский |
0,00 |
0,00 |
668 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.2. |
Повышение качества дошкольного и общего образования |
|
||||||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Укрепление материально-технической базы |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
547 578,80 |
62 531,00 |
17 140,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.2. |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
1 789 500,00 |
1 909 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.3. |
Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
16 023 200,00 |
12 722 800,00 |
14 014 900,00 |
17 909 000,00 |
18 418 400,00 |
18 418 400,00 |
Основное мероприятие 1.2.4. |
Мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
10 106 925,00 |
10 349 700,00 |
10 999 700,00 |
10 443 200,00 |
7 789 900,00 |
7 789 900,00 |
Основное мероприятие 1.2.5. |
Организация и проведение мероприятий |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
1 606 856,99 |
534 766,40 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 1.2.6. |
Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях. |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
26 663,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.7. |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях (создание условий для занятия физической культурой и спортом) |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
2 700 000,00 |
0,00 |
3 460 445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.8. |
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.9. |
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68000,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.3. |
Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования |
|||||||
Основное мероприятие 1.3.1 |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.2. |
Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.3 |
Поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 |
Развитие системы дополнительного образования |
всего в том числе: |
14 545 510,00 |
15 413 474,79 |
16 594 368,74 |
16 167 559,00 |
15 956 820,00 |
15 956 800,00 |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
14 351 460,00 |
15 201 374,79 |
16 594 368,74 |
16 167 559,00 |
15 956 820,00 |
15 956 800,00 |
||
Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский" |
194 050,00 |
212 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.1. |
Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации |
|
||||||
Основное мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
12 075 510,00 |
12 898 441,19 |
13 056 373,74 |
13 678 240,00 |
13 621 620,00 |
13 621 600,00 |
Основное мероприятие 2.1.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.1.3. |
Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
1 117 195,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.1.4. |
Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 019,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2.2. |
Организация процесса оздоровления и отдыха детей |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
900 950,00 |
962 800,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский" |
194 050,00 |
212 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.2. |
Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
1 150 000,00 |
1 174 900,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
Задача 2.3. |
Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей |
|
||||||
Основное мероприятие 2.3.1. |
Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3.2 |
Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
58 000,00 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3.3. |
Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
167 000,00 |
165 233,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" |
всего, в том числе: |
46 742 744,67 |
44 542 832,62 |
40 171 525,12 |
38 927 389,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
Исполнитель - Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский" |
46 742 744,67 |
44 542 832,62 |
40 171 525,12 |
38 927 389,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
||
Задача 3.1. |
Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 3.1.1. |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
18 896 469,67 |
20 785 816,23 |
24 119 100,12 |
22 928 470,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
Основное мероприятие 3.1.2. |
Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций |
Исполнитель - Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" |
27 846 275,00 |
23 757 016,39 |
16 052 425,00 |
15 998 919,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 3
к постановлению АМР
"Усть-Куломский"
от 09 февраля 2018 г. N 163
"Приложение 6
к муниципальной программе
МО МР "Усть-Куломский"
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы (рублей), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год планового периода |
2020 год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Программа |
Развитие образования |
всего, в том числе: |
705 359 431,11 |
660 088 607,86 |
666 644 441,27 |
596 494 055,00 |
529 136 428,00 |
526 200 228,00 |
местный бюджет |
179 060 722,06 |
167 322 007,86 |
190 571 075,27 |
133 777 455,00 |
68 563 728,00 |
65 627 528,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
526 298 709,05 |
492 766 600,00 |
474 732 366,00 |
462 716 600,00 |
460 572 700,00 |
460 572 700,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 341 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие системы дошкольного и общего образования |
всего, в том числе: |
644 071 176,44 |
600 132 300,45 |
609 878 547,41 |
541 399 107,00 |
491 690 600,00 |
488 754 400,00 |
местный бюджет |
118 867 467,39 |
108 540 600,45 |
136 072 747,41 |
79 850 107,00 |
32 285 500,00 |
29 349 300,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
525 203 709,05 |
491 591 700,00 |
472 464 800,00 |
461 549 000,00 |
459 405 100,00 |
459 405 100,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 341 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.1. |
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования |
|||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
108 300 390,41 |
100 346 653,14 |
123 621 377,20 |
74 472 107,00 |
32 175 500,00 |
29 239 300,00 |
местный бюджет |
108 300 390,41 |
100 346 653,14 |
123 621 377,20 |
74 472 107,00 |
32 175 500,00 |
29 239 300,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. |
Реализация муниципальными образовательными организациями основных общеобразовательных программ |
всего, в том числе: |
483 804 100,00 |
466 819 200,00 |
443 486 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
483 804 100,00 |
466 819 200,00 |
443 486 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
433 306 800,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
15 959 197,58 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
3 444 713,53 |
2 461 048,86 |
2 999 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
12 514 484,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях. |
всего, в том числе: |
3 141 264,54 |
2 646 101,05 |
4 980 736,53 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
3 141 264,54 |
2 646 101,05 |
4 980 736,53 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.5 |
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО "Монди СЛПК" |
всего, в том числе: |
1 800 000,00 |
2 400 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
1 800 000,00 |
2 400 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.6 |
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
668 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.2. |
Повышение качества дошкольного и общего образования |
|||||||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Укрепление материально-технической базы |
всего, в том числе: |
547 578,80 |
62 531,00 |
17 140,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
547 578,80 |
62 531,00 |
17 140,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |
всего, в том числе: |
0,00 |
1 789 500,00 |
1 909 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
89 500,00 |
209 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
1 700 000,00 |
359 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 341 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.3. |
Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе: |
16 023 200,00 |
12 722 800,00 |
14 014 900,00 |
17 909 000,00 |
18 418 400,00 |
18 418 400,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
16 023 200,00 |
12 722 800,00 |
14 014 900,00 |
17 909 000,00 |
18 418 400,00 |
18 418 400,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.4. |
Мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |
всего, в том числе: |
10 106 925,00 |
10 349 700,00 |
10 999 700,00 |
10 443 200,00 |
7 789 900,00 |
7 789 900,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
10 106 925,00 |
10 349 700,00 |
10 889 700,00 |
10 333 200,00 |
7 679 900,00 |
7 679 900,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.5. |
Организация и проведение мероприятий |
всего, в том числе: |
1 606 856,99 |
534 766,40 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
1 606 856,99 |
534 766,40 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.6. |
Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях |
всего, в том числе: |
26 663,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
26 663,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.7. |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях (создания условий для занятия физической культурой и спортом) |
всего, в том числе: |
2 700 000,00 |
0,00 |
3 460 445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
346 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
2 700 000,00 |
0,00 |
3 114 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.8. |
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков |
всего, в том числе: |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2.9 |
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68000,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.3. |
Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования |
|||||||
Основное мероприятие 1.3.1. |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3.2. |
Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3.3. |
Поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие системы дополнительного образования |
всего, в том числе: |
14 545 510,00 |
15 413 474,79 |
16 594 368,74 |
16 167 559,00 |
15 956 820,00 |
15 956 800,00 |
местный бюджет |
13 450 510,00 |
14 238 574,79 |
14 326 802,74 |
14 999 959,00 |
14 789 220,00 |
14 789 200,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 095 000,00 |
1 174 900,00 |
2 267 566,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.1. |
Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации |
|||||||
Основное мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе: |
12 075 510,00 |
12 898 441,19 |
13 056 373,74 |
13 678 240,00 |
13 621 620,00 |
13 621 600,00 |
местный бюджет |
12 075 510,00 |
12 898 441,19 |
13 056 373,74 |
13 678 240,00 |
13 621 620,00 |
13 621 600,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.3. |
Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
1 117 195,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
35 029,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
1 082 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1.4 |
Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 019,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 019,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.2. |
Организация процесса оздоровления и отдыха детей |
|||||||
Основное мероприятие 2.2.1. |
Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков |
всего, в том числе: |
1 095 000,00 |
1 174 900,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1167600,00 |
местный бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 095 000,00 |
1 174 900,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2.2. |
Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ |
всего, в том числе: |
1 150 000,00 |
1 174 900,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
местный бюджет |
1 150 000,00 |
1 174 900,00 |
1 185 400,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
1 167 600,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.3. |
Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей |
|||||||
Основное мероприятие 2.3.1. |
Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3.2. |
Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей |
всего, в том числе: |
58 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
58 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3.3. |
Организация проведения мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования |
всего, в том числе: |
167 000,00 |
165 233,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
167 000,00 |
165 233,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" |
всего, в том числе: |
46 742 744,67 |
44 542 832,62 |
40 171 525,12 |
38 927 389,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
местный бюджет |
46 742 744,67 |
44 542 832,62 |
40 171 525,12 |
38 927 389,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 3.1. |
Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
|||||||
Основное мероприятие 3.1.1. |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
всего, в том числе: |
18 896 469,67 |
20 785 816,23 |
24 119 100,12 |
22 928 470,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
местный бюджет |
18 896 469,67 |
20 785 816,23 |
24 119 100,12 |
22 928 470,00 |
21 489 008,00 |
21 489 028,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1.2. |
Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе: |
27 846 275,00 |
23 757 016,39 |
16 052 425,00 |
15 998 919,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
27 846 275,00 |
23 757 016,39 |
16 052 425,00 |
15 998 919,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального района "Усть-Куломский" Республики Коми от 9 февраля 2018 г. N 163 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года N 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"
Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования
Текст постановления официально опубликован не был
В связи с признанием постановлением администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 г. N 1381 утратившим силу постановления Администрации муниципального района "Усть-Куломский" Республики Коми от 13 октября 2014 г. N 1503 настоящий документ фактически прекратил действие с 15 октября 2021 г.