Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 года N 70/42
25 декабря 2017 г.
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации |
ОАО "Коми тепловая компания" Ижемский филиал |
Местонахождение регулируемой организации |
169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 107Б |
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |
Директор филиала: Липовская Валентина Васильевна, тел. 8-82140-94-605 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу |
Служба Республики Коми по тарифам |
Местонахождение уполномоченного органа |
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу |
- Администрация МО СП "Ижма": 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 67 - Администрация МО СП "Щельяюр": 169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10 |
Таблица 1
Плановые значения показателей
надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Значение показателей 2015 года |
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
|
План |
Ожидаемый факт |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Показатели качества воды |
|
|
|
1 |
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
23 |
47 |
47 1 |
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
50 |
66 |
66 |
II |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |
|
|
|
|
1 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
III |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
1 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
8 |
9 |
9 |
2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВ.ч/тыс. куб. м |
- |
- |
|
3 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м |
60,000 |
329,337 |
25,394 |
2. Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 2
Мероприятия инвестиционной программы
Группа мероприятий |
Наименование мероприятия |
Краткое описание, обоснование необходимости |
Размер расходов |
В сфере холодного водоснабжения | |||
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов |
- |
- |
- |
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов |
2.1. Строительство водоочистных сооружений |
Необходимость установки 2-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Установке станций водоочистки". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 9-И с. Ижма, N 19-Д п. Щельяюр. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 2063 (число потребителей) / 17634 (среднегодовая численность населения района за 2014 г) * 100 = 11,7%. |
Установка модульной станции в с. Ижма, скв. N 9-И = 7758,82 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в п. Щельяюр, скв. N 19-Д = 3885,06 тыс. руб. в 2017 г.; Всего: 11643,88 тыс. руб. без НДС. |
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа |
- |
- |
- |
4. Повышение экологической эффективности |
- |
- |
- |
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов |
- |
- |
- |
3. Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения
Таблица 3
Процент износа водопроводных сетей, в %
Наименование объекта |
Протяженность, м. |
Фактический износ |
Плановый износ |
Прогнозный износ |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Водопроводная сеть с. Ижма (скв. N 9-И; 1264) |
11393,7 |
45,00 |
50,00 |
53,00 |
58,00 |
63,00 |
68,00 |
73,00 |
Водопроводная сеть п. Щельяюр (скв. N 19-Д; 1444) |
5933,9 |
48,50 |
53,50 |
58,50 |
63,50 |
68,50 |
73,50 |
78,50 |
Всего |
17327,6 |
46,75 |
51,75 |
55,75 |
60,75 |
65,75 |
70,75 |
75,75 |
Таблица 4
Процент износа водонапорных башен и павильонов, в %
Наименование объекта |
Фактический износ |
Плановый износ |
Прогнозный износ |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Водоколонка N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с. Ижма |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
|
Водоколонка N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 п. Щельяюр |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
|
Павильон скв. N 9-И с. Ижма |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
|
Павильон скв. N 1264-Э с. Ижма |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
|
Павильон скв. N 378-Э с. Ижма |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Павильон скв. N 1444-Э п. Щельяюр |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
|
Павильон скв. N 19-Д п. Щельяюр |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
|
Павильон скв. N 5-РЭ п. Щельяюр |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
|
Павильон скв. N 1564-Э п. Щельяюр |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
|
Павильон скв. N 2006-Э п. Том |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
|
Павильон скв. N 2056-Э п. Том |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
|
Павильон скв. N 1457-Э с. Кипиево |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Павильон скв. N 11-РЭ с. Брыкаланск |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
|
Павильон скв. N 2074-Э п. Кой-Ю |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
|
Всего: |
38,35 |
42,21 |
46,07 |
50,35 |
54,64 |
58,92 |
58,92 |
Примечание: износ объектов системы водоснабжения составлялся по данным бухгалтерского учёта. При этом учитывалась замена водопроводных сетей, а также капитальный ремонт зданий и сооружений.
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 5
Мероприятия, реализуемые за счёт тарифов в сфере холодного водоснабжения
N |
Мероприятие |
Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции) |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Дата ввода объекта в эксплуатацию |
2.1 |
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе |
11643,88 |
7758,82 |
3885,06 |
|
- |
- с. Ижма скв. 9-И |
7758,82 |
7975,841 |
0 |
|
31.12.2016 |
|
- п. Щелъяюр скв. 19-Д |
3885,06 |
0 |
3885,06 |
|
31.12.2017 |
|
Итого |
11643,88 |
7758,82 |
3885,06 |
0,00 |
- |
5. Источники финансирования
Таблица 6
Источники финансирования инвестиционной программы
N |
Мероприятие |
Всего за период 2016 - 2018 (с учётом инфляции) |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Источник |
Холодное водоснабжение | ||||||
2.1 |
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе |
11643,88 |
7758,82 |
3885,06 |
|
- |
- с. Ижма скв. 9-И |
7758,82 |
602,85 |
|
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли |
|
417,15 |
|
|
расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|||
6738,82 |
|
|
собственные средства регулируемой организации |
|||
- п. Щелъяюр скв. 19-Д |
3885,06 |
|
578,66 |
|
расходы на капитальные вложения возмещаемые за счёт прибыли |
|
|
441,34 |
|
расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организаций |
|||
|
2865,06 |
|
собственные средства регулируемой организации |
|||
Итого |
11643,88 |
7758,82 |
3885,06 |
0,00 |
- |
6. Расчёт эффективности инвестирования средств
Таблица 7
Расчёт эффективности инвестиционной программы
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Значения плановых показателей на период регулирования |
||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
I |
Показатели качества воды |
|
|
|
|
|
|
1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
46,88 |
23 |
46,88 |
34,38 |
28,13 |
2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
65,71 |
50 |
65,71 |
48,57 |
34,29 |
II |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
1 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,0001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|
|
|
|
|
|
1 |
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,01 |
8 |
8,89 |
8,89 |
8,70 |
2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/тыс. куб. м. |
564,11 |
- |
- |
- |
- |
3 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/тыс. куб. м. |
315,32 |
329,34 |
25,394 |
25,394 |
25,394 |
Раздел 7 изменен с 6 января 2018 г. - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 25 декабря 2017 г. N 73/1-Т
7. Предварительный расчёт тарифов
Таблица 8
Тарифные последствия реализации инвестиционной программы
N п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
9 484,53 |
10 133,32 |
14 407,62 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
8 037,31 |
8 660,82 |
12 813,39 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
7 422,57 |
7 693,72 |
8 048,68 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1.1.1.2 |
|
7,400 |
4,700 |
3,700 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
1,900 |
1.1.2 |
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду |
тыс. руб. |
196,86 |
379,60 |
403,83 |
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
192,87 |
355,86 |
363,08 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
тыс. руб. |
3,99 |
23,73 |
40,75 |
|
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
417,88 |
587,50 |
4 360,88 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
354,09 |
486,82 |
337,79 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
63,79 |
100,67 |
60,16 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.7 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
3 962,92 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
305,75 |
1 098,75 |
600,33 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
724,32 |
774,02 |
177,00 |
|
- нормативная прибыль |
% |
8,68 |
7,93 |
1,32 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
602,85 |
532,02 |
0,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
121,47 |
242,00 |
177,00 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
417,15 |
487,98 |
670,69 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
959,18 |
0,00 |
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
959,18 |
0,00 |
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
тыс. руб. |
0,00 |
-941,67 |
-759,55 |
3.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
тыс. руб. |
0,00 |
-941,67 |
-759,55 |
3.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Итого НВВ (без учета сглаживания) |
тыс. руб. |
9 484,53 |
11 039,08 |
13 501,86 |
5 |
Величина в целях сглаживания тарифов |
тыс. руб. |
0,00 |
-905,76 |
905,76 |
6 |
Итого НВВ (с учетом сглаживания) |
тыс. руб. |
9 484,53 |
10 133,32 |
14 407,62 |
7 |
Тариф на водоснабжение |
руб./куб. м |
111,35 |
129,58 |
193,78 |
8 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
85,18 |
78,20 |
74,35 |
8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.
Таблица 9
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 гг.
N |
Населённый пункт |
Мероприятия |
Сроки выполнения мероприятий |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей |
|||||
начало |
окончание |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
1. |
с. Ижма, скв. 9-и |
Строительство станции водоочистки производительностью 200 м3/сут. - 1 ед. |
01.02.2016 |
01.12.2016 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
37,50 |
25,00 |
|||||
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2. |
п. Щельяюр, скв. 19Д |
Строительство станции водоочистки производительностью 100 м3/сут. - 1 ед. |
01.02.2017 |
31.12.2017 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
12,50 |
|||||
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ижемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
Почтовый адрес |
169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, 107"Б" |
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
ведущий инженер ПТО Исаков Владимир Андреевич 94-570 |
Даты начала и окончания действия программы |
2016 - 2018 гг |
Таблица 10
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ижемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" на 2016 - 2018 годы
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
|||||||||
всего |
в т.ч. капитальные |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
|||||||||
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
|||||||||
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
|||||
2015 |
0,62 |
0,01 |
0,00 |
34,75 |
0,48 |
0,35 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34,33 |
0,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2017 |
0,15 |
0,14 |
0,00 |
54,52 |
0,89 |
1,84 |
0,03 |
|
|
|
|
|
2018 |
1,06 |
1,00 |
0,00 |
64,97 |
1,19 |
1,01 |
0,02 |
|
|
|
|
|
Всего |
1,83 |
1,15 |
0,00 |
188,58 |
3,07 |
3,20 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 11
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N |
Целевые и прочие показатели |
Ед.изм. |
Средние показатели по отрасли |
Лучшие мировые показатели по отрасли |
(базовый год)* |
Плановые значения целевых показателей по годам |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
____ г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии |
% |
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
2. |
Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии |
% |
|
|
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
3. |
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды |
% |
|
|
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
4. |
Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды |
% |
|
|
51,32% |
51,51% |
51,51% |
51,62% |
51,62% |
|
5. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям |
% |
|
|
47,68% |
47,85% |
47,85% |
47,85% |
47,85% |
|
6. |
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды |
% |
|
|
4,02 |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
|
7. |
Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть |
% |
|
|
9,01 |
8,89 |
8,89 |
8,70 |
8,70 |
|
8. |
Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть |
кВт*ч/тыс. куб. м |
|
|
634,74 |
633,53 |
1258,3 7 |
1586,22 |
1586,22 |
|
9. |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/тыс. куб. м |
|
|
329,34 |
317,84 |
317,84 |
318,53 |
318,53 |
|
* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 12
Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности
N |
Наименование мероприятий |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
||||||||||||||||||
ед. измерения ресурса |
всего по годам экономия в указанной размерности |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||||||||||||||||||
ед. измерения объёма |
всего |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1. |
Поверка приборов учета холодной воды |
Шт. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
0,010 |
|
Статья "Текущий ремонт и ТО" |
Тарифные источники |
2. |
Проверка приборов учета электроэнергии |
Шт. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
0,10 |
Статья "Текущий ремонт и ТО" |
Тарифные источники |
3. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Шт. |
4 |
|
2 |
2 |
Тыс.кВт*ч |
0,90 |
|
|
|
0,90 |
0,31 |
0,006 |
0,49 |
0,17 |
0,003 |
1,10 |
1068,4 0 |
0,028 |
5 |
|
0,001 |
0,001 |
Статья "Текущий ремонт и ТО" |
Тарифные источники |
4. |
Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы |
Км |
0,46 |
|
0,13 |
0,33 |
Тыс.куб. м. |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
0,49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
0,094 |
1 |
Статья "Капитальный ремонт" |
Тарифные источники |
5. |
Установка частного преобразователя |
Шт. |
2 |
|
1 |
1 |
Тыс.кВт*ч |
6,88 |
|
|
|
4,45 |
1,53 |
0,028 |
2,44 |
0,84 |
0,015 |
4,5 |
40,3 |
0,123 |
10 |
|
0,050 |
0,050 |
Статья "Капитальный ремонт" |
Тарифные источники |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1,84 |
0,03 |
|
1,01 |
0,02 |
|
|
0,151 |
|
0,00 |
0,154 |
1,061 |
|
|
<< Назад |
||
Содержание Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2015 г. N 70/42 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Коми... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.