Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми
от 19 июня 2018 г. N 246
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 30.05.2018 года N 258 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2017 г. N 227 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
- Паспорт муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
- Подпрограмму "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Развитие библиотечного дела" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Развитие музейного дела" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Хозяйственно - техническое обеспечение учреждений" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
- Подпрограмму "Развитие и сохранение национальных культур" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;
- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению
- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению;
- Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" Панченко И.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности |
И.В. Панченко |
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа) |
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур" |
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие организаций дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасти "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
Программно-целевые инструменты Программы |
- |
Цель Программы |
Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества. |
Задачи Программы |
1. Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ). 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. 3. Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. 4. Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей. 5. Создание благоприятных условий для развития сферы культура. 6. Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры. 7. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент). 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 3. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент). 4. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент). 5. Уровень обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями (процент). 6. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент). 7. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц). 8. Численность зарегистрированных пользователей (человек). 9. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент). 10. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд (единиц). 11. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц). 12. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками (процент). 13. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент). 14. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (человек). 15. Количество проведенных выставок в музеях (единиц). 16. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц). 17. Количество музейных экспонатов (единиц). 18. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент) 19. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (единиц). 20. Количество клубных формирований (единиц). 21. Численность участников клубных формирований (единиц). 22. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент). 23. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц). 24. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 25. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (процент). 26. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 27. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей). 28. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (процент). 29. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент). 30. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент). 31. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент). |
Сроки реализации Программы |
2014 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 514 185,176 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 77 370,62 тыс. рублей; 2015 год - 63 007,86 тыс. рублей; 2016 год - 67 023,21 тыс. рублей; 2017 год - 78 631,402 тыс. рублей. 2018 год - 89 257,568 тыс. рублей; 2019 год - 69 453,308 тыс. рублей; 2020 год - 69 441,208 тыс. рублей. за счет федеральных средств - 3 073,462 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 227,19 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 250,50 тыс. рублей; 2017 год - 1 371,950 тыс. рублей; 2018 год - 1 168,022 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета - 34 949,417 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 9 781,80 тыс. рублей; 2015 год - 256,50 тыс. рублей; 2016 год - 487,10 тыс. рублей; 2017 год - 9 666,940 тыс. рублей; 2018 год - 14 757,077 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств муниципального бюджета - 476 162,297 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 67 361,63 тыс. рублей; 2015 год - 62 695,56 тыс. рублей; 2016 год - 66 285,61 тыс. рублей; 2017 год - 67 592,512 тыс. рублей; 2018 год - 73 332,469 тыс. рублей; 2019 год - 69 453,308 тыс. рублей; 2020 год - 69 441,208 тыс. рублей. за счёт внебюджетных средств, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 2 500,00 тыс. рублей; 2018 год - 24 500,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году. 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 9,7% к 2020 году. 3. Увеличение доли преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификации, от общего количества преподавателей до 100% к 2020 году. 4. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 98,6% к 2020 году. 5. Повышение уровня обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями до 96% к 2020 году. 6. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году. 7. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году. 8. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году. 9. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году. 10. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд до 3130 единиц к 2020 году. 11. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 11 единиц к 2020 году. 12. Повышения уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотек до 100% к 2020 году. 13. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году. 14. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году. 15. Увеличение количества проведенных выставок в музеях до 73 ед. к 2020 году. 16. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году. 17. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году. 18. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году. 19. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 121600 ед. к 2020 году. 20. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году. 21. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году. 22. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году. 23. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году. 24. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры до 63% к 2020 году. 25. Повышение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа до 100% к 2020 году. 26. Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году. 27. Повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 32 699 рублей к 2020 году. 28. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы до 100% к 2020 году. 29. Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры. 30. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году. 31. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году. |
5. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2018 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 31 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 17 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 20, в том числе 11 библиотек и 9 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2017 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 88%, в 2016 году этот показатель составлял - 83%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 134 клубных формирований, в них занимается 1683 человек, в том числе в 68 детских формированиях занимается 745 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2017 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района. В 2017 году на комплектование библиотечных фондов выделено более 82,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 130,0 тысяч рублей.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2017 году 63%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и свето- оборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский":
1. Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ).
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.
3. Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей.
5. Создание благоприятных условий для развития сферы культуры.
6. Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
7. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере "Культура" социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Основная цель программы - развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ).
2. Формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Княжпогостского района
3. Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей.
5. Создание благоприятных условий для развития сферы культуры.
6. Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
7. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные культурные проекты и достичь запланированного уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а также будет способствовать максимальному эффективному использованию средств районного бюджета муниципального района "Княжпогостский", направленных на реализацию муниципальной политики в области культуры.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, подготовки кадров.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 Подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и Подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере "Культура" направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах").
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
Масштаб задач Программы предусматривает выделение семи Подпрограмм:
1. Развитие учреждений культуры дополнительного образования;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
5. Обеспечение условий для реализации Программы;
6. Хозяйственно - техническое обеспечение учреждений;
7. Развитие и сохранение национальных культур.
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
Целью Подпрограммы 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" является:
- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ).
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Повышение качества дополнительного образования.
3. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва.
Целью Подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" является:
- организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
Целью Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела" является:
- развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
Целью Подпрограммы 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" является:
- сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
Целью Подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации Программы" является:
- создание благоприятных условий для развития сферы культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры и искусства на территории Княжпогостского района.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Цель Подпрограммы 6 "Хозяйственно - техническое обеспечение учреждений" является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района.
Цель Подпрограммы 7 "Развитие и сохранение национальных культур" является:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение "Княжпогостский центр национальных культур"
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 514 185,176 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,62 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,86 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,21 тыс. рублей;
2017 год - 78 631,402 тыс. рублей;
2018 год - 89 257,568 тыс. рублей;
2019 год - 69 453,308 тыс. рублей;
2020 год - 69 441,208 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 3 073,462 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,19 тыс. рублей;
2015 год - 55,80 тыс. рублей;
2016 год - 250,50 тыс. рублей;
2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;
2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 34 949,417 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 781,80 тыс. рублей;
2015 год - 256,50 тыс. рублей;
2016 год - 487,10 тыс. рублей;
2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;
2018 год - 14 757,077 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 476 162,297 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,63 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,56 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,61 тыс. рублей;
2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;
2018 год - 73 332,469 тыс. рублей;
2019 год - 69 453,308 тыс. рублей;
2020 год - 69 441,208 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
,
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности ЭМП |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5 - 0,79 |
Эффективная |
0,8 - 1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
Подпрограммы N 1 основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1). |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский". |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва). |
Цель Подпрограммы 1 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ). |
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 2. Повышение качества дополнительного образования. 3. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1. Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент). 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 3. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент). 4. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент). 5. Уровень обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 91 609,582 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 720,25 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей 2016 год - 12 028,46 тыс. рублей; 2017 год - 13 114,189 тыс. рублей; 2018 год - 13 999,681 тыс. рублей; 2019 год - 13 497,771 тыс. рублей; 2020 год - 13 463,671 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 181,50 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 1 656,265 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 100,30 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 99,70 тыс. рублей; 2017 год - 1 424,110 тыс. рублей; 2018 год - 32,155 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 89 771,817 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 438,45 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей; 2016 год - 11 928,76 тыс. рублей; 2017 год - 11 690,079 тыс. рублей; 2018 год - 13 967,526 тыс. рублей; 2019 год - 13 497,771 тыс. рублей; 2020 год - 13 463,671 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить: 1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году. 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 9,7% к 2020 году. 3. Увеличение доли преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификации, от общего количества преподавателей до 100% к 2020 году. 4. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 98,6% к 2020 году. 5. Повышение уровня обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями до 96% к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 350 детей.
МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, описание основных целей и задач Подпрограммы 1.
1. Основная цель Подпрограммы 1 - создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ).
Задачи Подпрограммы 1:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Повышение качества дополнительного образования.
3. Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей.
Решению задачи 1. "Обеспечение доступности дополнительного образования" способствует следующие мероприятия:
- выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием;
- осуществление работы по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающих программам в области искусств.
Решению задачи 2 "Повышение качества дополнительного образования" способствует следующее мероприятие:
- выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования;
- укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в Княжпогостском районе;
- проведение капитальных и текущих ремонтов в организация дополнительного образования;
- развитие кадровых ресурсов организации дополнительного образования.
Решению задачи 3 "Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей" способствует следующее мероприятие:
- организация и проведение творческих мероприятий, нацеленных на выявление талантливых и одаренных детей;
- премирование талантливых и одаренных детей.
Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Выполнение противопожарных мероприятий.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Выполнение муниципального задания.
4. Премии одаренным детям.
5. Проведение капитальных и текущих ремонтов.
6. Выявление и поддержка одарённых детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
1. Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент).
3. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент).
4. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).
5. Уровень обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями (процент).
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 9,7% к 2020 году.
3. Увеличение доли преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификации, от общего количества преподавателей до 100% к 2020 году.
4. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 98,6% к 2020 году.
5. Повышение уровня обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями до 96% к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 91 095,209 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного Бюджета |
||
2014 |
13 720,25 |
181,50 |
100,30 |
13 438,45 |
2015 |
11 785,56 |
0,00 |
0,00 |
11 785,56 |
2016 |
12 028,46 |
0,00 |
99,70 |
11 928,76 |
2017 |
13 114,189 |
0,00 |
1 424,110 |
11 690,079 |
2018 |
13 999,681 |
0,00 |
32,155 |
13 967,526 |
2019 |
13 497,771 |
0,00 |
0,00 |
13 497,771 |
2020 |
13 463,671 |
0,00 |
0,00 |
13 463,671 |
Всего |
91 609,582 |
181,50 |
1 656,265 |
89 771,817 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
подпрограммы 2 основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
- |
Цель Подпрограммы 2 |
Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению |
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек; 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент). 2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц). 3. Численность зарегистрированных пользователей (человек). 4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент). 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд (единиц). 6. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц). 7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 110 542,446 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 538,96 тыс. рублей; 2015 год - 14 441,90 тыс. рублей 2016 год - 14 523,14 тыс. рублей; 2017 год - 17 628,167 тыс. рублей; 2018 год - 19 540,817 тыс. рублей; 2019 год - 14 434,731 тыс. рублей; 2020 год - 14 434,731 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 364,861 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 45,69 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 150,50 тыс. рублей; 2017 год - 33,230 тыс. рублей; 2018 год - 79,641 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 10 055,447 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 216,40 тыс. рублей; 2015 год - 158,70 тыс. рублей; 2016 год - 97,30 тыс. рублей; 2017 год - 3 668,670 тыс. рублей; 2018 год - 5 914,377 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 100 122,078 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 276,87 тыс. рублей; 2015 год - 14 227,40 тыс. рублей; 2016 год - 14 275,34 тыс. рублей; 2017 год - 13 926,267 тыс. рублей; 2018 год - 13 546,799 тыс. рублей; 2019 год - 14 434,731 тыс. рублей; 2020 год - 14 434,731 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить: 1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году. 2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году. 3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году. 4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году. 5. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд до 3130 единиц к 2020 году. 6. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 11 единиц к 2020 году. 7. Повышения уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками до 100% к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 17.
Библиотечным обслуживанием в 2017 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, описание основных целей и задач Подпрограммы 2.
1. Основная цель Подпрограммы 2 - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 2:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек.
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Решению задачи 1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" способствует следующие мероприятия:
- комплектование книжных и документных фондов;
- подписка на периодические издания;
- выполнение муниципального задания;
- проведение текущих ремонтов.
Решению задачи 2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" способствует следующие мероприятия:
- внедрение информационных технологий;
- функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1. Комплектование книжных и документных фондов.
2. Подписка на периодические издания.
3. Внедрение информационных технологий в области библиотечного дела.
4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1).
5. Выполнение муниципального задания.
6. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
7. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
8. Проведение текущих ремонтов.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент);
2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц);
3. Численность зарегистрированных пользователей (человек);
4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент);
5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд (единиц);
6. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц).
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками (процент).
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.
2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.
4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.
5. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд до 3130 единиц к 2020 году.
6. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 11 единиц к 2020 году.
7. Повышение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками до 100% к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах составляет 110 542,446 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного бюджета |
||
2014 |
15 538,96 |
45,69 |
216,40 |
15 276,87 |
2015 |
14 441,90 |
55,80 |
158,70 |
14 227,40 |
2016 |
14 523,14 |
150,50 |
97,30 |
14 275,34 |
2017 |
17 628,167 |
33,230 |
3 668,670 |
13 926,267 |
2018 |
19 540,817 |
79,641 |
5 914,377 |
13 546,799 |
2019 |
14 434,731 |
0,00 |
0,00 |
14 434,731 |
2020 |
14 434,731 |
0,00 |
0,00 |
14 434,731 |
Всего |
110 542,446 |
364,861 |
10 055,447 |
100 122,078 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
Подпрограммы 3 основной программы "Развитие музейного дела"
Название программы |
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МБУ "Княжпогостский районный историко - краеведческий музей" (далее - РИКМ) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
- |
Цель Подпрограммы 3 |
Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. |
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям. 2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент). 2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (человек). 3. Количество проведенных выставок в музеях (единиц). 4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц). 5. Количество музейных экспонатов (единиц). |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 16 544,918 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 2 640,046 тыс. рублей; 2018 год - 3 368,926 тыс. рублей; 2019 год - 2 333,418 тыс. рублей; 2020 год - 2 333,418 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 1 690,616 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 714,180 тыс. рублей; 2018 год - 976,436 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 14 854,302 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 1 925,866 тыс. рублей; 2018 год - 2 392,490 тыс. рублей; 2019 год - 2 333,418 тыс. рублей; 2020 год - 2 333,418 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить: 1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году. 2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году. 3. Увеличение количества проведенных выставок в музеях до 73 ед. к 2020 году. 4. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году. 5. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает более 5025 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 3405 ед., отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2017 году 63% (12185 чел. посетили выставки в музее и передвижные вне музея, участвовали в массовых мероприятиях, население района составило - 19453 чел.).
Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают более 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и фондового, технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.
- ощущается нехватка экспозиционно-выставочных площадей и помещений для хранения фондов.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, описание основных целей и задач Подпрограммы 3
1. Цель Подпрограммы 3 - развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
2. Задачи Подпрограммы 3:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Решению Задачи 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" способствует следующее мероприятие:
- создание электронных информационных ресурсов на предмет музейного фонда, что обеспечит предоставление на их основе качественных муниципальных услуг потребителям;
Решению задачи 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" способствует следующее мероприятие:
- формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- создание условий, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования;
- создание эффективной системы защиты музейных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы 3: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основные мероприятия Подпрограммы 3 являются:
1. Внедрение информационных технологий.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (человек).
3. Количество проведенных выставок в музеях (единиц).
4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).
5. Количество музейных экспонатов (единиц).
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году.
2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году.
3. Увеличение количества проведенных выставок в музеях до 73 ед. к 2020 году.
4. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.
5. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 16 544,918 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного Бюджета |
||
2014 |
1 914,83 |
0,00 |
0,00 |
1 914,83 |
2015 |
1 926,18 |
0,00 |
0,00 |
1 926,18 |
2016 |
2 028,10 |
0,00 |
0,00 |
2 028,10 |
2017 |
2 640,046 |
0,00 |
714,180 |
1 925,866 |
2018 |
3 368,926 |
0,00 |
976,436 |
2 392,490 |
2019 |
2 333,418 |
0,00 |
0,00 |
2 333,418 |
2020 |
2 333,418 |
0,00 |
0,00 |
2 333,418 |
Всего |
16 544,918 |
0,00 |
1 690,616 |
14 854,302 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
подпрограммы 4 основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |
|
Цель Подпрограммы 4 |
Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей |
Задачи Подпрограммы 4 |
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. 2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 3. Модернизация материальной технической - базы, оснащение культурно-досуговых учреждений |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент) 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (единиц); 3. Количество клубных формирований (единиц); 4. Численность участников клубных формирований (единиц); 5. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент); 6. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц). 7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 8. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 180 813,749 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 188,36 тыс. рублей; 2015 год - 21 433,80 тыс. рублей 2016 год - 23 221,71 тыс. рублей; 2017 год - 26 830,977 тыс. рублей; 2018 год - 29 884,438 тыс. рублей; 2019 год - 22 127,232 тыс. рублей; 2020 год - 22 127,232 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 2 527,101 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 100,00 тыс. рублей; 2017 год - 1 338,720 тыс. рублей; 2018 год - 1 088,381 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 20 350,806 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 465,10 тыс. рублей; 2015 год - 97,80 тыс. рублей; 2016 год - 290,10 тыс. рублей; 2017 год - 3 462,600 тыс. рублей; 2018 год - 7 035,206 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 157 935,842 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 723,26 тыс. рублей; 2015 год - 21 336,00 тыс. рублей; 2016 год - 22 831,61 тыс. рублей; 2017 год - 22 029,657 тыс. рублей; 2018 год - 21 760,851 тыс. рублей; 2019 год - 22 127,232 тыс. рублей; 2020 год - 22 127,232 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году. 2. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 121600 ед. к 2020 году. 3. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году. 4. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году. 5. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году. 6. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году. 7. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры до 63% к 2020 году. 8. Повышение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа до 100% к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2018 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 9 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, описание основных целей и задач Подпрограммы 4.
1. Основная цель Подпрограммы 4 - сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей.
Задачи подпрограммы 4:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Решению задачи 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга" способствует следующее мероприятие:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- строительство учреждений отрасли культура.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ;
Решению задачи 2 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" способствует следующее мероприятие:
- внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- гранты в области культуры;
- реализация народных проектов в сфере культуры.
Решению задачи 3 "Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений" способствует следующее мероприятие:
- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 4 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры).
2. Проведение культурно-досуговых мероприятий.
3. Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
4. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий.
5. Малые проекты в сфере культуры.
6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
7. Гранты в области культуры.
8. Проведение ремонтных работ.
9. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
10. Реализация народного проекта в сфере культуры.
11. Строительство социокультурного центра в п. Чиньяворык.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (единиц).
3. Количество клубных формирований (единиц).
4. Численность участников клубных формирований (единиц).
5. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).
6. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).
7. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент).
8. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа (процент).
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.
2. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 121600 ед. к 2020 году.
3. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.
4. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.
5. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.
6. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году.
7. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры до 63% к 2020 году.
8. Повышение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа до 100% к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 180 813,749 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного бюджета |
||
2014 |
35 188,36 |
0,00 |
9 465,10 |
25 723,26 |
2015 |
21 433,80 |
0,00 |
97,80 |
21 336,00 |
2016 |
23 221,71 |
100,00 |
290,10 |
22 831,61 |
2017 |
26 830,977 |
1 338,720 |
3 462,600 |
22 253,36 |
2018 |
29 884,438 |
1 088,381 |
7 035,206 |
21 760,851 |
2019 |
22 127,232 |
0,00 |
0,00 |
22 127,23 |
2020 |
22 127,232 |
0,00 |
0,00 |
22 127,23 |
Всего |
180 813,749 |
2 527,101 |
20 350,806 |
157 935,842 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 6
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Название Подпрограммы |
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 |
- |
Цель Подпрограммы 5 |
Создание благоприятных условий для развития сферы культуры |
Задачи Подпрограммы 5 |
1. Исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры и искусства на территории Княжпогостского района. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
1. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей). 3. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
На реализацию Подпрограммы 5 на 2014 - 2020 годы потребуется 27 690,388 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 291,91 тыс. рублей; 2017 год - 4 204,770 тыс. рублей; 2018 год - 4 935,774 тыс. рублей; 2019 год - 4 266,867 тыс. рублей; 2020 год - 4 288,867 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 27 690,388 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 291,91 тыс. рублей; 2017 год - 4 204,770 тыс. рублей; 2018 год - 4 935,774 тыс. рублей; 2019 год - 4 266,867 тыс. рублей; 2020 год - 4 288,867 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году. 2. Повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 32 699 рублей к 2020 году. 3. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы до 100% к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры) является отраслевым органом, входящим в структуру администрации муниципального района "Княжпогостский", осуществляющим в пределах своей компетенции полномочия и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, национальных отношений, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогостского района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский". Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 7 муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогостского района.
В целях координации деятельности повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается реализация Подпрограммы 5.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, описание основных целей и задач Подпрограммы 5.
Основная цель Подпрограммы 5 - создание благоприятных условий для развития сферы культуры.
Задачи Подпрограммы 5:
1. Исполнение отделом культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Княжпогостского района.
Решению задачи "Исполнение отделом культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры и искусства на территории Княжпогостского района" способствует следующее мероприятие:
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы;
- расходы в целях обеспечения выполнения функция ОМС.
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 5 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
Основными мероприятиями Подпрограммы 5 являются:
1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС.
2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Подпрограммой 5 предусматриваются:
- создание рабочей группы по управлению Программой;
- проведение мониторинга по реализации Программы;
- взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;
- проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;
- корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 5
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми",Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах").
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
1. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент).
2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей).
3. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (процент).
Реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить:
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году.
2. Повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 32 699 рублей к 2020 году.
3. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы до 100% к 2020 году.
В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой показателей (индикаторов).
Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на уровне органов местного самоуправления.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 27 690,388 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного бюджета |
||
2014 |
2 794,18 |
0,00 |
0,00 |
2 794,18 |
2015 |
2 908,02 |
0,00 |
0,00 |
2 908,02 |
2016 |
4 291,91 |
0,00 |
0,00 |
4 291,91 |
2017 |
4 204,770 |
0,00 |
0,00 |
4 204,770 |
2018 |
4 935,774 |
0,00 |
0,00 |
4 935,774 |
2019 |
4 266,867 |
0,00 |
0,00 |
4 266,867 |
2020 |
4 288,867 |
0,00 |
0,00 |
4 288,867 |
Всего |
27 690,388 |
0,00 |
0,00 |
27 690,388 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии методикой оценки эффективности реализации Программы.
Приложение N 7
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений" Княжпогостского района |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 |
- |
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
Задачи Подпрограммы 6 |
1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
1. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
2014 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
На реализацию Подпрограммы 6 на 2014 - 2019 годы потребуется 76 387,781 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 929,90 тыс. рублей; 2017 год - 12 135,420 тыс. рублей; 2018 год - 12 850,747 тыс. рублей; 2019 год - 10 872,637 тыс. рублей; 2020 год - 10 872,637 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 76 387,781 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 929,90 тыс. рублей; 2017 год - 12 135,420 тыс. рублей; 2018 год - 12 850,747 тыс. рублей; 2019 год - 10 872,637 тыс. рублей; 2020 год - 10 872,637 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить: 1. Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры в соответствии с Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891 создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" (далее - "Центр ХТО"). Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 20.01.2017 г. N 24 "Об изменении типа муниципального автономного учреждения "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" изменен на муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
В целях координации деятельности в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, описание основных целей и задач Подпрограммы 6.
Основная цель Подпрограммы 6 - хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 6:
1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий.
Решению поставленной задачи способствует следующее мероприятие:
- выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 6: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
Основными мероприятиями Подпрограммы 6 являются:
1. Выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 6
В рамках решения задач Подпрограммы 6 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах".
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 6:
1. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры.
Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить:
1. Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 76 387,781 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного бюджета |
||
2014 |
8 214,05 |
0,00 |
0,00 |
8 214,05 |
2015 |
10 512,39 |
0,00 |
0,00 |
10 512,39 |
2016 |
10 929,90 |
0,00 |
0,00 |
10 929,90 |
2017 |
12 135,420 |
0,00 |
0,00 |
12 135,420 |
2018 |
12 850,747 |
0,00 |
0,00 |
12 850,747 |
2019 |
10 872,637 |
0,00 |
0,00 |
10 872,637 |
2020 |
10 872,637 |
0,00 |
0,00 |
10 872,637 |
Всего |
76 387,781 |
0,00 |
0,00 |
76 387,781 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 8
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Паспорт
Подпрограммы 7 основной Программы "Развитие и сохранение национальных культур"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 7 |
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК") |
Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7 |
- |
Цель Подпрограммы 7 |
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. |
Задачи Подпрограммы 7 |
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района; - формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7 |
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент). 2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент). |
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
2017 - 2020 годы; |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 10 596,322 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 2 077,833 тыс. рублей; 2018 год - 4 677,185 тыс. рублей; 2019 год - 1 920,652 тыс. рублей; 2020 год - 1 920,652 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 1 196,283 тыс. рублей. в том числе по годам: 2017 год - 397,380 тыс. рублей; 2018 год - 798,903 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 9 400,039 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 680,453 тыс. рублей; 2018 год - 3 878,282 тыс. рублей; 2019 год - 1 920,652 тыс. рублей; 2020 год - 1 920,652 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году. 2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 14 клубных формирований. Количество участников составляет 227 человек.
Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Основными направлениями работы Учреждения являются:
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 7, описание основных целей и задач Подпрограммы 7.
Основная цель Подпрограммы 7 - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 7:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Решению задачи 1 "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" способствует следующие мероприятие:
- осуществляет мониторинг межнациональных отношений на территории Княжпогостского района;
- проведение работы по сохранению культурного наследия, народных традиций, фольклора, народных праздников, обрядов, календарных праздников, исследование местных фольклорных традиций.
Решению задачи 2 "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей" способствует следующее мероприятие:
- создание и организация работы национально-культурных объединений, студий, кружков любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, спортивно-оздоровительным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным различной направленности интересам;
- ведение гражданско - патриотической работы, проведение мероприятий по пропаганде культурного наследия, культуры с использованием историко-культурных ценностей муниципального района "Княжпогостский".
Достижение целей и решение задач Программы 7 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- выполнения муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 7
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", Распоряжение Правительства РК от 15 апреля 2015 года N 133-р "Об утверждении стратегии национальной политики в республике коми на период до 2025 года".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 7
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 7:
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).
2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент).
Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.
2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до % к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2020 годах составляет 10 596,322 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
местного бюджета |
||
2017 |
2 077,833 |
0,00 |
397,380 |
1 680,453 |
2018 |
4 677,185 |
0,00 |
798,903 |
3 878,282 |
2019 |
1 920,652 |
0,00 |
0,00 |
1 920,652 |
2020 |
1 920,652 |
0,00 |
0,00 |
1 920,652 |
Всего |
10 596,322 |
0,00 |
1 196,283 |
9 400,039 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7
Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 9
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Таблица N 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п.п. |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателя |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе | |||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" | |||||||||
1. |
Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет. |
Процент |
10,5 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
2. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |
Процент |
6,7 |
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
3. |
Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификации, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) |
процент |
38 |
76 |
90,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования. |
Процент |
- |
97,6 |
95,7 |
95,8 |
95,8 |
95,8 |
95,8 |
5. |
Уровень обеспеченности организаций дополнительного образования специальным оборудованием и музыкальными инструментами в соответствии с федеральными государственными требованиями. |
Процент |
80 |
90 |
95 |
95,5 |
95,6 |
95,7 |
96 |
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||
6. |
Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России |
единиц |
10978 |
13340 |
16428 |
19428 |
22428 |
25428 |
28427 |
7. |
Количество документов, выданных из фондов библиотек |
единиц |
339345 |
339350 |
373361 |
373361 |
373365 |
373365 |
373370 |
8. |
Численность зарегистрированных пользователей |
человек |
13547 |
13635 |
13766 |
13770 |
13775 |
13780 |
13785 |
9. |
Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием |
процент |
63 |
67 |
69 |
69 |
69 |
69 |
70 |
10. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонд |
единиц |
1336 |
3258 |
3111 |
3115 |
3120 |
3125 |
3130 |
11. |
Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет |
единиц |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотек |
процент |
- |
- |
67 |
67 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" | |||||||||
13. |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
в процентах |
47,55 |
48,43 |
48,44 |
48,45 |
48,50 |
48,60 |
49,0 |
14. |
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год |
человек |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
15. |
Количество проведенных выставок в музеях |
единиц |
64 |
69 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
16. |
Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид |
единиц |
100 |
100 |
100 |
150 |
220 |
350 |
500 |
17. |
Количество музейных экспонатов |
единиц |
4908 |
4922 |
4987 |
5005 |
5050 |
5100 |
5150 |
Подпрограмма 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||
18. |
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры |
процент |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
19. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
179931 |
123832 |
121246 |
121300 |
121400 |
121500 |
121600 |
20. |
Количество клубных формирований |
единиц |
188 |
154 |
135 |
136 |
137 |
138 |
140 |
21. |
Численность участников клубных формирований |
единиц |
2151 |
1675 |
1418 |
1420 |
1430 |
1440 |
1450 |
22. |
Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий |
процент |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
23. |
Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий |
единиц |
19924 |
16857 |
12274 |
12300 |
12400 |
12500 |
12600 |
24. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
проценты |
60,0 |
61,0 |
61,6 |
62,8 |
62,9 |
63,0 |
63,0 |
25. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |
проценты |
- |
- |
115 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Обеспечение для условий реализации Программы" | |||||||||
26. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
проценты |
74,0 |
78,0 |
83,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
27. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры |
рублей |
19925 |
21483 |
21483 |
28219 |
32 699 |
32 699 |
32 699 |
28. |
Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы |
процент |
98 |
98 |
98 |
99 |
99 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" | |||||||||
29. |
Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Развитие и сохранение национальных культур" | |||||||||
30. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений |
процент |
- |
- |
- |
65 |
66 |
67 |
68 |
31. |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики |
процент |
- |
- |
- |
33,6 |
33,7 |
33,8 |
34 |
Приложение N 10
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
|
|
|
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
78 631,402 |
89 257,568 |
69 453,308 |
69 441,208 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
67 592,512 |
89 257,568 |
69 453,308 |
69 441,208 |
||
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
13 114,189 |
13 999,681 |
13 497,771 |
13 463,671 |
||
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
17 628,167 |
19 540,817 |
14 434,731 |
14 434,731 |
||
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 640,046 |
3 368,926 |
2 333,418 |
2 333,418 |
||
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23221,71 |
26 830,977 |
29 884,438 |
22 127,232 |
22 127,232 |
||
Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
||
МБУ "ЦХТО учреждений Княжпогостского района" |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
12 135,420 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
||
МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 077,833 |
4 677,185 |
1 920,652 |
1 920,652 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
13 114,189 |
13 999,681 |
13 497,771 |
13 463,671 |
МОА ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
13 114,189 |
13 999,681 |
13 497,771 |
13 463,671 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510101 0511А00000 0511АS2150 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
125,900 |
34,100 |
34,100 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2. |
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0511А72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510102 0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0517215 0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 535,430 |
13 423,191 |
13 463,671 |
13 463,671 |
Основное мероприятие 1.6. |
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0511ВS2700 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,749 |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.7 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0511ВS2700 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 360,710 |
32,390 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.8. |
Премии одаренным детям |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0510105 |
350 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.9. |
Проведение текущих ремонтов |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.10. |
Проведение капитальных ремонтов |
МАО ДО "ДШИ" г. Емва |
956 |
0703 |
0511Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,000 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
17 628,167 |
19 540,817 |
14 434,731 |
14 434,731 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
17 628,167 |
19 540,817 |
14 434,731 |
14 434,731 |
||
Основное мероприятий 2.1. |
Комплектование книжных и документальных фондов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520201 0522А00000 0522АL5190 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,700 |
6 095,175 |
37,500 |
37,500 |
Основное мероприятие 2.2. |
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0525144 0522А51440 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
33,230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3. |
Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0527245 0522А72450 0522AR5190 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,500 |
0,00 |
37,500 |
37,500 |
Основное мероприятие 2.4. |
Подписка на периодические издания |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
Основное мероприятие 2.5. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,000 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520204 0522В00000 0522ВS2180 |
600 |
0,00 |
245,30 |
126,00 |
66,000 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
Основное мероприятие 2.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0527218 0522В72180 |
600 |
0,00 |
119,30 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.8. |
Выполнение муниципального задания (ЦБС) |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520205 0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 657,877 |
13 239,642 |
14 191,231 |
14 191,231 |
Основное мероприятие 2.9. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
08011 |
0522ДS2690 0522АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,690 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.10. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
08011 |
0522ДS2690 0522АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 631,170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.11. |
Мероприятие по подключения общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0525146 0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.12. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.13. |
Проведение текущих ремонтов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 |
"Развитие музейного дела" |
Всего |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 640,046 |
3 368,926 |
2 333,418 |
2 333,418 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 640,046 |
3 368,926 |
2 333,418 |
2 333,418 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530301 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания (РИКМ) |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530302 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,966 |
2 282,630 |
2 333,418 |
2 333,418 |
Основное мероприятие 3.3. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533БS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,900 |
9,860 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.4. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533БS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,180 |
976,436 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.5 |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
26 830,977 |
29 884,438 |
22 127,232 |
22 127,232 |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
26 830,977 |
29 884,438 |
22 127,232 |
22 127,232 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540401 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
21 300,19 |
20 317,100 |
20 524,890 |
21 727,232 |
21 727,232 |
Основное мероприятие 4.2. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,937 |
66,350 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.3. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 104,000 |
6 568,757 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.4. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540402 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
300,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
Основное мероприятие 4.5. |
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544В00000 |
600 |
500,00 |
195,60 |
100,00 |
2 160,700 |
2 021,279 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.6. |
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547215 0544ВR5580 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
101,600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.7. |
Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В51470 0544ВR5580 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.8. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.9. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.10. |
Малые проекты в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540405 0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.11. |
Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547246 0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.12. |
Проведение ремонтных работ |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540409 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,00 |
700,00 |
621,940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.13. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.14. |
Строительство учреждений культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
600 |
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.15. |
Гранты в области культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540408 |
600 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.16. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
303,162 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.17. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5. |
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550501 |
|
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 190,11 |
3 722,49 |
3 748,625 |
4 431,774 |
3 780,867 |
3 802,867 |
|||||
200 |
6,50 |
0,00 |
569,43 |
456,145 |
504,000 |
486,000 |
486,000 |
||||||
800 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550502 |
|
1 567,80 |
1 717,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
1 135,85 |
1 148,04 |
|||||||||||
200 |
430,95 |
569,87 |
|||||||||||
800 |
1,00 |
0,00 |
|||||||||||
Подпрограмма 6 |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
12 135,420 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
МБУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
12 135,420 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
МБУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0560601 0566А0000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
11 195,820 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
Основное мероприятие 6.2. |
Исполнение судебных решений |
МБУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0566Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939,600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 7. |
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 077,833 |
4 677,185 |
1 920,652 |
1 920,652 |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 077,833 |
4 677,185 |
1 920,652 |
1 920,652 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦНК) |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 657,443 |
1 837,382 |
1 920,652 |
1 920,652 |
Основное мероприятие 7.2. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0588АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,653 |
8,070 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 7.3. |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0588АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397,380 |
798,903 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 7.4. |
Проведение ремонтных работ (ЦНК) |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0588Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 032,830 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 11
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 19 июня 2018 г. N 246
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации |
|
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
КЦСР |
КВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ИТОГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
14 |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
78 631,402 |
89 257,568 |
69 453,308 |
69 441,208 |
514 185,176 |
местного бюджета |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
67 361,63 |
62 695,56 |
66 285,61 |
67 592,512 |
73 332,469 |
69 453,308 |
69 441,208 |
476 162,297 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
9 781,80 |
256,50 |
487,10 |
9 666,940 |
14 757,077 |
0,00 |
0,00 |
34 949,417 |
||
федерального бюджета |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
227,19 |
55,80 |
250,50 |
1 371,950 |
1 168,022 |
0,00 |
0,00 |
3 073,462 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 05100 00000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,46 |
13 114,189 |
13 999,681 |
13 497,771 |
13 463,671 |
91 609,582 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 438,45 |
11 785,56 |
11 928,76 |
11 690,079 |
13 967,526 |
13 497,771 |
13 463,671 |
89 771,817 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 0511ВS2700 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
1 424,110 |
32,155 |
0,00 |
0,00 |
1 656,265 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,500 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68,20 |
95,46 |
189,300 |
34,100 |
34,100 |
0,00 |
3 221,160 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510101 0511А00000 0511АS2150 |
600 |
2 800,00 |
68,20 |
95,46 |
125,900 |
34,100 |
34,100 |
0,00 |
3 157,760 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0511А72150 0511АS2150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,400 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0511А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 0511Б00000 |
600 |
415,23 |
109,20 |
199,40 |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
733,830 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510102 0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
352,330 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0517215 0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,000 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0515014 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,500 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
12 909,889 |
13 455,581 |
13 463,671 |
13 463,671 |
87 008,292 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510103 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 535,430 |
13 423,191 |
13 463,671 |
13 463,671 |
85 601,443 |
||
местного бюджета |
956 |
0703 |
0511ВS2700 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,749 |
0,235 |
0,00 |
0,00 |
13,984 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0511В72700 0511ВS2700 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 360,710 |
32,155 |
0,00 |
0,00 |
1 392,865 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
05100000 0511В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Премии одаренным детям |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
местный бюджет |
956 |
0703 |
0510105 |
300 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Проведение текущих ремонтов |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,300 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,300 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи в учреждениях культуры дополнительного образования |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0511Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0511Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0511Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0511Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.7. |
Проведение капитальных ремонтов |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0511Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,000 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0511Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0511Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0511Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего из них за счет: |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
17 628,167 |
19 540,817 |
14 434,731 |
14 434,731 |
110 542,436 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 276,86 |
14 227,40 |
14 275,34 |
13 926,267 |
13 546,799 |
14 434,731 |
14 434,731 |
100 122,128 |
||
Республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
216,40 |
158,70 |
97,30 |
3 668,670 |
5 914,377 |
0,00 |
0,00 |
10 055,447 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
45,69 |
55,80 |
150,50 |
33,230 |
79,641 |
0,00 |
0,00 |
364,861 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных и документных фондов |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522А00000 0522АL5190 |
600 |
161,60 |
134,90 |
84,10 |
109,430 |
80,100 |
37,500 |
37,500 |
645,130 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520201 0522А00000 0522АL5190 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,700 |
36,800 |
37,500 |
37,500 |
358,900 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527245 0522АR5190 0522АL5190 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,500 |
36,800 |
0,00 |
0,00 |
591,600 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0525144 0522АR5190 0522АL5190 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
33,230 |
6,500 |
0,00 |
0,00 |
53,530 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
1 060,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
1 060,000 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
272,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,100 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527215 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,100 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
184,60 |
66,00 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
873,900 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520204 0522В00000 0522ВS2180 |
600 |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
66,000 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
696,000 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527218 0522В72180 |
600 |
0,00 |
119,30 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177,900 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Д00000 0522АS2180 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
17 322,737 |
19 126,706 |
14 191,231 |
14 191,231 |
101 322,941 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520205 0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 657,877 |
13 239,642 |
14 191,231 |
14 191,231 |
97 658,081 |
||
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522ДS2690 0522АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,690 |
58,870 |
0,00 |
0,00 |
92,56 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0522Д72690 0511АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 631,170 |
5 828,194 |
0,00 |
0,00 |
9 459,364 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
78,011 |
0,00 |
0,00 |
216,201 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 0522АL5190 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,487 |
0,00 |
0,00 |
5,487 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 0522АL5190 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,383 |
0,00 |
0,00 |
49,383 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0525146 0522Г51460 0522АL5190 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
23,141 |
0,00 |
0,00 |
161,331 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Е51470 0522АL5190 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
150,000 |
||
Основное мероприятие 2.8. |
Проведение текущих ремонтов |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 640,046 |
3 368,926 |
2 333,418 |
2 333,418 |
16 544,918 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 925,866 |
2 392,490 |
2 333,418 |
2 333,418 |
14 854,302 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,180 |
976,436 |
0,00 |
0,00 |
1 690,616 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,800 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530301 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,800 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
2 640,046 |
3 268,926 |
2 333,418 |
2 333,418 |
16 323,818 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530302 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,966 |
2 282,630 |
2 333,418 |
2 333,418 |
14 616,442 |
||
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533БS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,900 |
9,860 |
0,00 |
0,00 |
16,76 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0533Б72690 0533БS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,180 |
976,436 |
0,00 |
0,00 |
1 690,616 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0533Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
100,000 |
0,00 |
0,00 |
165,300 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
100,000 |
0,00 |
0,00 |
165,300 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
26 830,977 |
29 884,438 |
22 127,232 |
22 127,232 |
180 813,749 |
местные бюджеты |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
25 723,26 |
21 336,00 |
22 831,61 |
22 029,657 |
21 760,851 |
22 127,232 |
22 127,232 |
157 935,842 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
9 465,10 |
97,80 |
290,10 |
3 462,600 |
7 035,206 |
0,00 |
0,00 |
20 350,806 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,720 |
1 088,381 |
0,00 |
0,00 |
2 527,101 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
19 880,43 |
21 300,19 |
23 458,037 |
27 159,997 |
21 727,232 |
21 727,232 |
159 176,118 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540401 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
19 880,43 |
21 300,19 |
20 317,100 |
20 524,890 |
21 727,232 |
21 727,232 |
149 400,074 |
||
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,937 |
66,350 |
0,00 |
0,00 |
103,287 |
||
Республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544А72690 0544АS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 104,000 |
6 568,757 |
0,00 |
0,00 |
9 672,757 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
300,000 |
400,00 |
400,000 |
400,000 |
3 051,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540402 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
300,000 |
400,00 |
400,000 |
400,000 |
3 051,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544В00000 |
600 |
500,00 |
466,27 |
100,00 |
2 160,70 |
2 021,279 |
0,00 |
0,00 |
5 248,249 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540403 0544В00000 0544ВL5580 0544ВL4670 |
600 |
250,00 |
368,47 |
0,00 |
720,380 |
466,449 |
0,00 |
0,00 |
1 805,299 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 0544ВR5580 0544ВL5580 0544ВL4670 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
101,600 |
466,449 |
0,00 |
0,00 |
915,849 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544В51470 0544ВR5580 0544ВL5580 0544ВL4670 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,720 |
1 088,381 |
0,00 |
0,00 |
2 527,101 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262,300 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540404 0544Г00000 |
600 |
39,10 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223,200 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 0544Г00000 |
600 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,100 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Малые проекты в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Д00000 |
600 |
253,90 |
0,00 |
440,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
694,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540405 0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,500 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547246 0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
502,500 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.7. |
Гранты в области культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,000 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.8. |
Проведение ремонтных работ |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
621,940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 264,940 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540409 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
621,940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 264,940 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.9. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
303,162 |
0,00 |
0,00 |
364,582 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
303,162 |
0,00 |
0,00 |
364,582 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.10. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290,300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323,600 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Л00000 0544ЛS2460 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,600 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544Л00000 0544ЛS2460 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257,000 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.11. |
Строительство учреждений культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
500 600 |
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9044,260 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540407 0544М00000 |
500 600 |
480,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480,660 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547216 0544М00000 |
500 |
8 563,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 563,600 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 5 |
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
27 690,388 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550000 055000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
27 690,308 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5. 1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550501 0550000000 |
000 |
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,92 |
4 204,770 |
4 935,774 |
4 266,867 |
4 288,867 |
24 404,688 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 190,11 |
3 722,49 |
3 748,625 |
4 431,774 |
3 780,867 |
3 802,867 |
21 896,613 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
200 |
6,50 |
0,00 |
569,43 |
456,145 |
504,000 |
486,00 |
486,00 |
2 508,075 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
1 567,80 |
1 717,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 285,710 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
100 |
1 135,85 |
1 148,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 283,890 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
200 |
430,95 |
569,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,820 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
800 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,000 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 6 |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512, 39 |
10 929,00 |
12 135,420 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
76 386,881 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
12 135,420 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
76 386,881 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
11 195,820 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
75 447,281 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0560601 0566А00000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
11 195,820 |
12 850,747 |
10 872,637 |
10 872,637 |
75 447,281 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000 0566А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0566А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6.2. |
Исполнение судебных решений |
Всего из них за счет средств |
956 |
0804 |
0566Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939,600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939,600 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0566Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939,600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
939,600 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0566Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0566Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 7. |
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 077,833 |
4 677,185 |
1 920,652 |
1 920,652 |
10 596,322 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 680,453 |
3 878,282 |
1 920,652 |
1 920,652 |
9 400,039 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397,380 |
798,903 |
0,00 |
0,00 |
1 196,283 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (КЦНК) |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 028,476 |
2 644,355 |
1 920,652 |
1 920,652 |
7 820,432 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 657,443 |
1 837,382 |
1 920,652 |
1 920,652 |
7 419,399 |
||
местного бюджета |
956 |
0801 |
0588AS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,653 |
8,070 |
0,00 |
0,00 |
3,653 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0588А00000 0588AS2690 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397,380 |
798,903 |
0,00 |
0,00 |
397,380 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7.2. |
Проведение ремонтных работ (ЦНК) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0588Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,357 |
2 032,830 |
0,00 |
0,00 |
2 052,187 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0588Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,357 |
2 032,830 |
0,00 |
0,00 |
2 052,187 |
||
республиканского бюджет Республики Коми |
956 |
0801 |
0588Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0588Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 19 июня 2018 г. N 246 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 11 января 2019 г. N 17 настоящее постановление признано утратившим силу