Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 23 апреля 2019 г. N 643
Муниципальная программа
муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Паспорт подпрограммы 1
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Паспорт подпрограммы 2
"Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
Участники подпрограммы (по согласованию) |
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ") |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры |
Задача подпрограммы |
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества; - Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; - Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; - Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; - Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; - Площадь отремонтированной улично-дорожной сети; - Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; - Площадь отремонтированных тротуаров; - Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники; - Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута"; - Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; - Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; - Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 426 465,3 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 150 948,6 тыс. руб.: 2015 год - 176 390,9 тыс. руб.; 2016 год - 148 786,7 тыс. руб.; 2017 год - 172 051,1 тыс. руб.; 2018 год - 234 891,4 тыс. руб.; 2019 год - 179 329,0 тыс. руб.; 2020 год - 121 227,8 тыс. руб.; 2021 год - 118 271,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 275 516,7 тыс. руб.: 2015 год - 84 173,4 тыс. руб.; 2016 год - 62 980,1 тыс. руб.; 2017 год - 42 293,7 тыс. руб.; 2018 год - 41 966,6 тыс. руб.; 2019 год - 44 102,9 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.: 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; 2031 год - 0,0 тыс. руб.; 2032 год - 0,0 тыс. руб.; 2033 год - 0,0 тыс. руб.; 2034 год - 0,0 тыс. руб.; 2035 год - 0,0 тыс. руб.; 2036 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями. Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети. Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными). Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом. Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. |
Паспорт подпрограммы 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
Паспорт подпрограммы 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Паспорт подпрограммы 5
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
Участники подпрограммы (по согласованию) |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цели подпрограммы |
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению; - количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда; - доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2025 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2025 годы предусматривается в размере - 5 981,5 тысяч рублей. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: - за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 196,3 тыс. руб.: 2019 год - 187,2 тыс. руб.; 2020 год - 577,1 тыс. руб.; 2021 год - 432,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета - 4 785,2 тыс. руб.: 2026 год - 748,7 тыс. руб.; 2027 год - 2 308,4 тыс. руб.; 2028 год - 1 728,1 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; 2031 год - 0,0 тыс. руб.; 2032 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 0,0 тыс. руб.: 2033 год - 0,0 тыс. руб.; 2034 год - 0,0 тыс. руб.; 2035 год - 0,0 тыс. руб.; 2036 год - 0,0 тыс. руб.; 2037 год - 0,0 тыс. руб.; 2038 год - 0,0 тыс. руб.; 2039 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: - расселение 100% многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута" в результате сноса расселенных аварийных домов. |
1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда
Площадь жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования городского округа "Воркута", составляет 12 058,5 тыс. кв. метров, численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составляет 431 человек.
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Ежегодный мониторинг показывает, что происходит существенный рост количества многоквартирных домов, рассматриваемых на межведомственной комиссии и признаваемых в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в итоге показатель количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ежегодно увеличивается.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - важнейшая социальная проблема, связанная не только с безопасностью и комфортностью проживания граждан, но и влияющая на прочие социальные процессы в обществе - демографию, здоровье нации, социальную адаптированность отдельных групп населения и т.п. Кроме того, жилищный фонд, признанный аварийным, ухудшает внешний облик городского округа, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территории.
Самым эффективным решением является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами.
В результате реализации подпрограммы планируется не только расселить объекты аварийного жилищного фонда, признанные аварийными на 1 января 2017 года, но и снести их, тем самым высвободив земельные участки с целью дальнейшего развития инфраструктуры городского округа "Воркута".
2. Механизмы реализации Подпрограммы
Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации будет осуществляться путем:
- предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, в построенных многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками;
- предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;
- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.
Задача по сносу расселенного аварийного жилищного фонда будет решаться путем:
- выполнения мероприятий по сносу организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа "Воркута", в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством в сфере закупок.
3. Обоснование объема необходимых средств на реализацию Подпрограммы
Программа рассчитана на исполнение в 2019 - 2025 годах и требует значительных финансовых вложений. Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета МО ГО "Воркута", а также предоставления финансовой поддержки из средств республиканского бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы, представленный в приложении N 1 к Подпрограмме, рассчитан путем произведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму, и планируемой рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета МО ГО "Воркута" расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) средств местных бюджетов.
Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Подпрограммы, установлены приложением N 3 к республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах".
Приобретение муниципальными образованиями жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность.
Реестр аварийных домов по способам переселения представлен в приложении N 2 к Подпрограмме.
Приложение N 1
к Подпрограмме
Перечень
аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Планируемая дата окончания переселения |
Планируемая дата сноса МКД |
Число жителей всего |
Число жителей планируемых к переселению |
Общая площадь жилых помещений МКД |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Стоимость переселения граждан |
||||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||
Номер |
Дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
частная собственность |
муниципальная собственность |
за счет средств Фонда |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
за счет средств местного бюджета |
Дополнительные источники финансирования |
Внебюджетные источники финансирования |
||||||||||
чел. |
чел. |
кв. м |
ед. |
ед. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
431 |
431 |
12 058,5 |
255 |
155 |
100 |
11 485,6 |
6 828,8 |
4 656,8 |
144 027 900,00 |
136 826 505,00 |
5 761 116,00 |
1 440 279,00 |
0 |
0 |
|
Итого по МО ГО "Воркута" с финансовой поддержкой Фонда: |
X |
X |
X |
X |
366 |
366 |
10 321,9 |
234 |
141 |
93 |
10 321,9 |
6 029,4 |
4 292,5 |
144 027 900,00 |
136 826 505,00 |
5 761 116,00 |
1 440 279,00 |
0 |
0 |
|
Итого по МО ГО "Воркута" без финансовой поддержки Фонда: |
X |
X |
X |
X |
65 |
65 |
1 736,6 |
21 |
14 |
7 |
1 163,7 |
799,4 |
364,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
89 |
89 |
2 411,5 |
51 |
40 |
11 |
2 411,5 |
1 876,0 |
535,5 |
18 717 000,00 |
17 781 150,00 |
748 680,00 |
187 170,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
47 |
47 |
1 247,8 |
30 |
26 |
4 |
1 247,8 |
1 076,6 |
171,2 |
18 717 000,00 |
17 781 150,00 |
748 680,00 |
187 170,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
2239 |
10.10.2012 |
IV.2020 |
IV. 2021 |
2 |
2 |
41,7 |
1 |
1 |
0 |
41,7 |
41,7 |
0,0 |
625 500,00 |
594 225,00 |
25 020,00 |
6 255,00 |
0 |
0 |
2 |
г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 |
2030 |
25.11.2015 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
45 |
45 |
1 206,1 |
29 |
25 |
4 |
1 206,1 |
1 034,9 |
171,2 |
18 091 500,00 |
17 186 925,00 |
723 660,00 |
180 915,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
42 |
42 |
1 163,7 |
21 |
14 |
7 |
1 163,7 |
799,4 |
364,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
2239 |
10.10.2012 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
5 |
5 |
82,1 |
2 |
1 |
1 |
82,1 |
39,3 |
42,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 |
г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 |
1188 |
06.07.2016 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
23 |
23 |
786,6 |
14 |
11 |
3 |
786,6 |
644,1 |
142,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
3 |
г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 |
2027 |
23.11.2015 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
14 |
14 |
295,0 |
5 |
2 |
3 |
295,0 |
116,0 |
179,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
156 |
156 |
3 847,4 |
92 |
74 |
18 |
3 847,4 |
3 094,5 |
752,9 |
57 711 000,00 |
54 825 450,00 |
2 308 440,00 |
577 110,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
156 |
156 |
3 847,4 |
92 |
74 |
18 |
3 847,4 |
3 094,5 |
752,9 |
57 711 000,00 |
54 825 450,00 |
2 308 440,00 |
577 110,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
1 |
1 |
32,3 |
1 |
0 |
1 |
32,3 |
0,0 |
32,3 |
484 500,00 |
460 275,00 |
19 380,00 |
4 845,00 |
0 |
0 |
2 |
г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3 а |
1221 |
18.03.2013 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
118 |
118 |
2 527,2 |
57 |
52 |
5 |
2 527,2 |
2 283,4 |
243,8 |
37 908 000,00 |
36 012 600,00 |
1 516 320,00 |
379 080,00 |
0 |
0 |
3 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 |
215 |
05.02.2014 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
14 |
14 |
378,6 |
9 |
6 |
3 |
378,6 |
247,8 |
130,8 |
5 679 000,00 |
5 395 050,00 |
227 160,00 |
56 790,00 |
0 |
0 |
4 |
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 |
1403 |
16.07.2012 |
IV.20 20 |
IV.20 21 |
23 |
23 |
909,3 |
25 |
16 |
9 |
909,3 |
563,3 |
346,0 |
13 639 500,00 |
12 957 525,00 |
545 580,00 |
136 395,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
136 |
136 |
3 600,2 |
78 |
21 |
57 |
3 600,2 |
931,7 |
2 668,5 |
43 202 400,00 |
41 042 280,00 |
1 728 096,00 |
432 024,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
136 |
136 |
3 600,2 |
78 |
21 |
57 |
3 600,2 |
931,7 |
2 668,5 |
43 202 400,00 |
41 042 280,00 |
1 728 096,00 |
432 024,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
2239 |
10.10.2012 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
0 |
0 |
70,8 |
2 |
2 |
0 |
70,8 |
70,8 |
0,0 |
849 600,00 |
807 120,00 |
33 984,00 |
8 496,00 |
0 |
0 |
2 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 |
3431 |
18.11.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
10 |
10 |
280,4 |
5 |
0 |
5 |
280,4 |
0,0 |
280,4 |
3 364 800,00 |
3 196 560,00 |
134 592,00 |
33 648,00 |
0 |
0 |
3 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 |
3431 |
18.11.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
6 |
6 |
170,4 |
3 |
0 |
3 |
170,4 |
0,0 |
170,4 |
2 044 800,00 |
1 942 560,00 |
81 792,00 |
20 448,00 |
0 |
0 |
4 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
17 |
17 |
331,5 |
9 |
0 |
9 |
331,5 |
0,0 |
331,5 |
3 978 000,00 |
3 779 100,00 |
159 120,00 |
39 780,00 |
0 |
0 |
5 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 |
321 |
12.09.2016 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
14 |
14 |
293,0 |
8 |
5 |
3 |
293,0 |
183,6 |
109,4 |
3 516 000,00 |
3 340 200,00 |
140 640,00 |
35 160,00 |
0 |
0 |
6 |
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 |
1403 |
16.07.2012 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
2 |
2 |
190,1 |
2 |
0 |
2 |
190,1 |
75,0 |
115,1 |
2 281 200,00 |
2 167 140,00 |
91 248,00 |
22 812,00 |
0 |
0 |
7 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 |
3431 |
18.11.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
4 |
4 |
54,3 |
1 |
0 |
1 |
54,3 |
0,0 |
54,3 |
651 600,00 |
619 020,00 |
26 064,00 |
6 516,00 |
0 |
0 |
8 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
7 |
7 |
179,5 |
4 |
0 |
4 |
179,5 |
0,0 |
179,5 |
2 154 000,00 |
2 046 300,00 |
86 160,00 |
21 540,00 |
0 |
0 |
9 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
13 |
13 |
286,0 |
6 |
0 |
6 |
286,0 |
0,0 |
286,0 |
3 432 000,00 |
3 260 400,00 |
137 280,00 |
34 320,00 |
0 |
0 |
10 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
21 |
21 |
458,1 |
8 |
0 |
8 |
458,1 |
0,0 |
458,1 |
5 497 200,00 |
5 222 340,00 |
219 888,00 |
54 972,00 |
0 |
0 |
11 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
6 |
6 |
115,4 |
2 |
0 |
2 |
115,4 |
0,0 |
115,4 |
1 384 800,00 |
1 315 560,00 |
55 392,00 |
13 848,00 |
0 |
0 |
12 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 |
1403 |
16.07.2012 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
0 |
0 |
37,4 |
1 |
1 |
0 |
37,4 |
37,4 |
0,0 |
448 800,00 |
426 360,00 |
17 952,00 |
4 488,00 |
0 |
0 |
13 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
1 |
1 |
55,8 |
1 |
1 |
0 |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
669 600,00 |
636 120,00 |
26 784,00 |
6 696,00 |
0 |
0 |
14 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
1 |
1 |
97,4 |
2 |
1 |
1 |
97,4 |
43,8 |
53,6 |
1 168 800,00 |
1 110 360,00 |
46 752,00 |
11 688,00 |
0 |
0 |
15 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28 |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
0 |
0 |
37,8 |
1 |
1 |
0 |
37,8 |
37,8 |
0,0 |
453 600,00 |
430 920,00 |
18 144,00 |
4 536,00 |
0 |
0 |
16 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
5 |
5 |
58,6 |
2 |
1 |
1 |
58,6 |
33,4 |
25,2 |
703 200,00 |
668 040,00 |
28 128,00 |
7 032,00 |
0 |
0 |
17 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 |
1712 |
23.04.2013 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
10 |
10 |
338,4 |
8 |
3 |
5 |
338,4 |
137,5 |
200,9 |
4 060 800,00 |
3 857 760,00 |
162 432,00 |
40 608,00 |
0 |
0 |
18 |
г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а |
1553 |
19.09.2016 |
IV.20 21 |
IV.20 22 |
3 |
3 |
72,1 |
2 |
0 |
2 |
72,1 |
0,0 |
72,1 |
865 200,00 |
821 940,00 |
34 608,00 |
8 652,00 |
0 |
0 |
19 |
г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 |
1221 |
18.03.2013 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
7 |
7 |
271,4 |
6 |
3 |
3 |
271,4 |
128,3 |
143,1 |
3 256 800,00 |
3 093 960,00 |
130 272,00 |
32 568,00 |
0 |
0 |
20 |
г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 |
1403 |
16.07.2012 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
8 |
8 |
147,6 |
4 |
2 |
2 |
147,6 |
74,1 |
73,5 |
1 771 200,00 |
1 682 640,00 |
70 848,00 |
17 712,00 |
0 |
0 |
21 |
г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 22 |
IV.20 23 |
1 |
1 |
54,2 |
1 |
1 |
0 |
54,2 |
54,2 |
0,0 |
650 400,00 |
617 880,00 |
26 016,00 |
6 504,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
23 |
23 |
572,9 |
13 |
5 |
8 |
572,9 |
225,4 |
347,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2022 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
23 |
23 |
572,9 |
13 |
5 |
8 |
572,9 |
225,4 |
347,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 |
215 |
05.02.2014 |
IV.20 23 |
IV.20 24 |
23 |
23 |
572,9 |
13 |
5 |
8 |
572,9 |
225,4 |
347,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
27 |
27 |
1 626,5 |
34 |
20 |
14 |
1 626,5 |
926,6 |
699,9 |
24 397 500,00 |
23 177 625,00 |
975 900,00 |
243 975,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
27 |
27 |
1 626,5 |
34 |
20 |
14 |
1 626,5 |
926,6 |
699,9 |
24 397 500,00 |
23 177 625,00 |
975 900,00 |
243 975,00 |
0 |
0 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 24 |
IV.20 25 |
5 |
5 |
153,6 |
3 |
2 |
1 |
153,6 |
107,3 |
46,3 |
2 304 000,00 |
2 188 800,00 |
92 160,00 |
23 040,00 |
0 |
0 |
2 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 |
320 |
03.04.2012 |
IV.20 24 |
IV.20 25 |
1 |
1 |
55,7 |
1 |
1 |
0 |
55,7 |
55,7 |
0,0 |
835 500,00 |
793 725,00 |
33 420,00 |
8 355,00 |
0 |
0 |
3 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 23 |
IV.20 24 |
2 |
2 |
31,5 |
1 |
0 |
1 |
31,5 |
0,0 |
31,5 |
472 500,00 |
448 875,00 |
18 900,00 |
4 725,00 |
0 |
0 |
4 |
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 |
2860 |
02.09.2013 |
IV.20 23 |
IV.20 24 |
8 |
8 |
667,3 |
16 |
9 |
7 |
667,3 |
371,6 |
295,7 |
10 009 500,00 |
9 509 025,00 |
400 380,00 |
100 095,00 |
0 |
0 |
5 |
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 |
2860 |
02.09.2013 |
IV.20 23 |
IV.20 24 |
0 |
0 |
206,5 |
5 |
5 |
0 |
206,5 |
206,5 |
0,0 |
3 097 500,00 |
2 942 625,00 |
123 900,00 |
30 975,00 |
0 |
0 |
6 |
г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 24 |
IV.20 25 |
6 |
6 |
297,3 |
4 |
1 |
3 |
297,3 |
71,3 |
226,0 |
4 459 500,00 |
4 236 525,00 |
178 380,00 |
44 595,00 |
0 |
0 |
7 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 |
3431 |
18.11.2013 |
IV.20 24 |
IV.20 25 |
4 |
4 |
164,0 |
3 |
2 |
1 |
164,0 |
114,2 |
49,8 |
2 460 000,00 |
2 337 000,00 |
98 400,00 |
24 600,00 |
0 |
0 |
8 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а |
56 |
16.01.2013 |
IV.20 24 |
IV.20 25 |
1 |
1 |
50,6 |
1 |
0 |
1 |
50,6 |
0,0 |
50,6 |
759 000,00 |
721 050,00 |
30 360,00 |
7 590,00 |
0 |
0 |
Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
Всего по этапу 2024 года без финансовой поддержки Фонда |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к Подпрограмме
Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения
N |
Адрес МКД |
Всего |
Строительство МКД |
Приобретение жилых помещений у застройщиков |
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |
Выкуп жилых помещений у собственников |
Договор о развитии застроенной территории |
Другие |
|||||||
Расселяемая площадь жилых помещений |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
Площадь |
Стоимость |
||
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
кв. м |
руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.: |
12 058,50 |
144 027 900,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
8 384,2 |
117 594 900,00 |
1 937,70 |
26 433 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 736,60 |
0,00 |
|
Итого по МО ГО "Воркута" с финансовой поддержкой Фонда: |
10 321,90 |
144 027 900,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
8 384,2 |
117 594 900,00 |
1 937,7 |
26 433 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Итого по МО ГО "Воркута" без финансовой поддержки Фонда: |
1 736,60 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1 736,6 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: |
2411,5 |
18 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1247,8 |
18 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1163,7 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда |
1247,8 |
18 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1247,8 |
18 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
41,7 |
625 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
41,7 |
625 500,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2 |
г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 |
1206,1 |
18 091 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1206,1 |
18 091 500,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда |
1163,7 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
1163,7 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
82,1 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
82,1 |
0,00 |
2 |
г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 |
786,6 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
786,6 |
0,00 |
3 |
г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 |
295,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
295,0 |
0,00 |
Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: |
3847,4 |
57 711 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
3599,6 |
53 994 000,00 |
247,8 |
3 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда |
3847,4 |
57 711 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
3599,6 |
53 994 000,00 |
247,8 |
3 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 |
32,3 |
484 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
32,3 |
484 500,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2 |
г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а |
2527,2 |
37 908 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2527,2 |
37 908 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
3 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 |
378,6 |
5 679 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
130,8 |
1 962 000,00 |
247,8 |
3 717 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
4 |
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 |
909,3 |
13 639 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
909,3 |
13 639 500,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: |
3600,2 |
43 202 400,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2722,7 |
32 672 400,00 |
877,5 |
10 530 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда |
3600,2 |
43 202 400,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2722,7 |
32 672 400,00 |
877,5 |
10 530 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Мира, д. 27 |
70,8 |
849 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
70,8 |
849 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 |
280,4 |
3 364 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
280,4 |
3 364 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
3 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 |
170,4 |
2 044 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
170,4 |
2 044 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
4 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 |
331,5 |
3 978 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
331,5 |
3 978 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
5 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 |
293,0 |
3 516 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
109,4 |
1 312 800,00 |
183,6 |
2 203 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
6 |
г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 |
190,1 |
2 281 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
115,1 |
1 381 200,00 |
75,0 |
900 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
7 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 |
54,3 |
651 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
54,3 |
651 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
8 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 |
179,5 |
2 154 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
179,5 |
2 154 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
9 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 |
286,0 |
3 432 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
286,0 |
3 432 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
10 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 |
458,1 |
5 497 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
458,1 |
5 497 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
11 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 |
115,4 |
1 384 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
115,4 |
1 384 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
12 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 |
37,4 |
448 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
37,4 |
448 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
13 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 |
55,8 |
669 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
55,8 |
669 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
14 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 |
97,4 |
1 168 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
53,6 |
643 200,00 |
43,8 |
525 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
15 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28 |
37,8 |
453 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
37,8 |
453 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
16 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а |
58,6 |
703 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
25,2 |
302 400,00 |
33,4 |
400 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
17 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 |
338,4 |
4 060 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
200,9 |
2 410 800,00 |
137,5 |
1 650 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
18 |
г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а |
72,1 |
865 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
72,1 |
865 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
19 |
г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 |
271,4 |
3 256 800,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
143,1 |
1 717 200,00 |
128,3 |
1 539 600,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
20 |
г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 |
147,6 |
1 771 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
73,5 |
882 000,00 |
74,1 |
889 200,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
21 |
г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 |
54,2 |
650 400,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
54,2 |
650 400,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: |
572,9 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
572,9 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2022 года без финансовой поддержки Фонда |
572,9 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
572,9 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 |
572,9 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
572,9 |
0,00 |
Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: |
1626,5 |
24 397 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
814,1 |
12 211 500,00 |
812,4 |
12 186 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда |
1626,5 |
24 397 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
814,1 |
12 211 500,00 |
812,4 |
12 186 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
1 |
г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а |
153,6 |
2 304 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
46,3 |
694 500,00 |
107,3 |
1 609 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2 |
г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 |
55,7 |
835 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
55,7 |
835 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
3 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а |
31,5 |
472 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
31,5 |
472 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
4 |
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 |
667,3 |
10 009 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
295,7 |
4 435 500,00 |
371,6 |
5 574 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
5 |
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 |
206,5 |
3 097 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
206,5 |
3 097 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
6 |
г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 |
297,3 |
4 459 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
226,0 |
3 390 000,00 |
71,3 |
1 069 500,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
7 |
г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 |
164,0 |
2 460 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
164,0 |
2 460 000,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
8 |
г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а |
50,6 |
759 000,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
50,6 |
759 000,00 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержки Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Всего по этапу 2024 года без финансовой поддержки Фонда |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
Таблица N 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | ||||||
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | ||||||
1 |
1.1.1 Основное мероприятие Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, формирование современной городской среды |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования; Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации; Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий. |
2 |
1.1.2 Основное мероприятие Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
|
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья; Количество расселенных жилых помещений; Количество расселенных площадей жилых помещений; Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства; Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Количество отремонтированных жилых помещений; Количество заселенных после ремонта жилых помещений; Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда. |
3 |
1.1.3 Основное мероприятие Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
|
2015 - 2025 гг. |
Сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, обеспечение жителей хозяйственной и питьевой водой |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующего целевых показателей: Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины. |
4 |
1.1.4 Основное мероприятие Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм, сохранение благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа |
Нарушение сроков выполнения мероприятий, ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания; Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
5 |
1.1.5. Основное мероприятие Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Администрация МО ГО "Воркута |
2017 - 2019 гг. |
Разработка и согласование градостроительной документации |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Разработка и согласование документации по планировке территории (введен 01.01.2017); Количество утвержденных градостроительных документов (введен 01.01.2018). |
Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | ||||||
5 |
1.2.1 Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм |
Нарушение сроков выполнения мероприятий |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года). |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | ||||||
Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | ||||||
6 |
2.1.1 Основное мероприятие Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Восстановление технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества; Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию; Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования; Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования; Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; Площадь отремонтированной улично-дорожной сети; Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней; Площадь отремонтированных тротуаров. |
7 |
2.1.2 Основное мероприятие Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Невыполнение планов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники. |
8 |
2.1.3 Основное мероприятие Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
УГХиБ |
2018 - 2025 гг. |
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации |
Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам | ||||||
9 |
2.2.1 Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Улучшение качества обслуживания населения, технического состояния общественного автомобильного транспорта |
Неудовлетворенность населения услугами общественного автомобильного транспорта |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута"; Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта; Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||
Задача 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | ||||||
10 |
3.1.1 Основное мероприятие Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
2015 - 2025 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке; Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов. |
Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||
11 |
3.2.1 Основное мероприятие Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
2015 - 2019 гг. |
Снижение аварийности на автомобильных дорогах |
Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения. |
Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||
12 |
3.3.1 Основное мероприятие Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УПРО |
2015 - 2025 гг. |
Уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
Рост детского дорожно-транспортного травматизма |
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы: Количество детей, пострадавших в результате ДТП; Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" | ||||||
Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
13 |
4.1.1 Основное мероприятие Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
2017 - 2025 гг. |
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде |
Повышенные расходы граждан на коммунальные услуги |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде. |
14 |
4.1.2 Основное мероприятие Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
ФУ УПРО УФКиС УК |
2019 - 2025 гг. |
Организация учета потребления энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Повышенные расходы организаций, финансируемых из местного бюджета, на оплату коммунальных ресурсов |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Количество организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов; Доля организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов |
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | ||||||
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | ||||||
15 |
5.1.1. Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
УГХиБ КУМИ |
2019 - 2025 гг. |
Расселение многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению; (введен с 01.01.2020) Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда (введен с 01.01.2020) |
Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда | ||||||
16 |
5.2.1. Основное мероприятие Снос аварийного жилищного фонда |
УГХиБ |
2019 - 2025 гг. |
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута |
Ухудшение условий проживания населения |
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей: Доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу (введен с 01.01.2021) |
Таблица N 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
|||
1. |
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию муниципальной программы МО ГО "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута" |
|
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" |
|||
2. |
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов МО ГО "Воркута" |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута", муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута" |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" |
|||
3. |
Постановление администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута" |
4. |
Распоряжение администрации МО ГО "Воркута" |
Об утверждении сводного списка граждан - получателей компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета |
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" |
по мере поступления заявлений граждан |
|
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
|||
|
- |
- |
- |
- |
Таблица N 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Значение целевых показателей (индикаторов) |
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа | ||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута" | ||||||||||||||
1 |
Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" |
% |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
2,2 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,2 |
3,0 |
2,5 |
1,5 |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
33,2 |
31,7 |
30,1 |
32,0 |
32,0 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
3 |
Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" (число погибших/количество ДТП) |
% |
1 |
0,5 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
чел./ед. |
|
|
|
3/45 |
2/45 |
2/40 |
1/40 |
1/40 |
1/40 |
1/40 |
1/40 |
1/40 |
||
4 |
Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута" |
% |
60 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" | ||||||||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг | ||||||||||||||
Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства | ||||||||||||||
1 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
шт. |
3 |
3 |
3 |
28 |
17 |
5 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования |
шт. |
17 |
17 |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья |
чел. |
163 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Количество расселенных жилых помещений |
ед. |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Количество расселенных площадей жилых помещений |
кв. м |
3 544,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
чел. |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
ед. |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |
кв. м |
- |
603,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
чел. |
640 |
922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации |
% |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации |
% |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий |
ед. |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Количество отремонтированных жилых помещений |
ед. |
- |
- |
- |
160 |
116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.1 |
Количество отремонтированных жилых помещений, включенных в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
Количество заселенных после ремонта жилых помещений |
ед. |
- |
- |
- |
58 |
214 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |
чел. |
- |
- |
- |
146 |
468 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Разработка и согласование документации по планировке территории |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Количество утвержденных градостроительных документов |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы | ||||||||||||||
1 |
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы" | ||||||||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||
Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями | ||||||||||||||
1 |
Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества |
км |
0 |
1,5 |
2,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию |
км |
- |
- |
- |
119 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
6 |
Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
7 |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |
тыс. кв. м |
1,4 |
49 |
49,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети |
тыс. кв. м |
44,6 |
55 |
55,7 |
- |
17,3 |
7,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней |
км |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
- |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Площадь отремонтированных тротуаров |
тыс. кв. м |
0,2 |
1,5 |
1,5 |
- |
1,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам | ||||||||||||||
1 |
Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута" от потребности |
% |
40 |
50 |
86 |
50 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта |
% |
10 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3 |
Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов |
ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях | ||||||||||||||
Задача 1 Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов | ||||||||||||||
1 |
Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке |
% |
- |
- |
93,9 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2 Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
1 |
Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел. |
85 |
76 |
68 |
3/50 |
2/60 |
2/50 |
1/40 |
1/40 |
1/35 |
1/35 |
1/30 |
1/30 |
2 |
Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения |
ед. |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 3 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||||||||
1 |
Количество детей, пострадавших в результате ДТП |
чел. |
7 |
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях |
ед. |
- |
- |
8922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
ед. |
- |
- |
56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" | ||||||||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов | ||||||||||||||
Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
1 |
Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |
ед. |
- |
- |
- |
118 |
160 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Количество организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Доля организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | ||||||||||||||
Цель муниципальной подпрограммы: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | ||||||||||||||
1 |
Площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,2 |
7,7 |
0,9 |
1,5 |
0,7 |
- |
2 |
Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
304 |
30 |
33 |
17 |
- |
Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда | ||||||||||||||
1 |
Доля снесенных аварийных домов от общего количества, подлежащего сносу |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
56 |
76,9 |
87 |
100 |
Таблица N 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
Всего |
3 152 283,6 |
461 184,6 |
553 396,1 |
718 111,5 |
632 433,3 |
377 554,9 |
206 557,7 |
203 045,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
3 019 265,4 |
461 184,6 |
553 396,1 |
700 759,4 |
601 691,0 |
334 343,5 |
185 871,8 |
182 019,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУМИ |
108 092,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 880,0 |
42 500,0 |
20 685,9 |
21 026,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УПРО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УФКиС |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация МО ГО "Воркута" |
7 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" |
Всего |
1 644 426,8 |
195 015,1 |
330 445,5 |
492 697,9 |
338 308,5 |
142 887,2 |
72 444,4 |
72 628,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
1 512 121,0 |
195 015,1 |
330 445,5 |
475 345,8 |
307 566,2 |
99 675,8 |
51 944,4 |
52 128,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУМИ |
107 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 880,0 |
42 500,0 |
20 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УФКиС |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
17 352,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация МО ГО "Воркута" |
7 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
УГХиБ, КУМИ, ФУ |
1 040 563,6 |
144 225,6 |
280 405,5 |
364 310,7 |
169 007,5 |
42 614,3 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
УГХиБ |
|
|
|
|
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
УГХиБ |
|
|
|
|
734,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
УГХиБ (МБУ "СпПС") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
УГХиБ (МБУ "СпПС") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
УГХиБ (МБУ "СпПС") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
18 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КУМИ |
|
|
|
|
23 880,0 |
42 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КУМИ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
УГХиБ |
|
|
|
|
11 307,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения |
УГХиБ |
|
|
|
|
1 408,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
112 716,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.17 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- Благоустройство дворовых территорий |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство общественных территорий |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
мероприятие 1.1.1.18 |
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
УФКиС (МБУ "ГЦОиТ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.19 |
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.20 |
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
614,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.1.21 |
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
УГХиБ, КУМИ, ФУ |
246 086,1 |
3 900,0 |
0,0 |
77 716,6 |
113 555,5 |
47 300,4 |
1 806,8 |
1 806,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.1 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
95 969,4 |
44 015,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.2 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УГХиБ |
|
|
|
|
6 067,3 |
2 613,6 |
1 306,8 |
1 306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.3 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) |
УГХиБ |
|
|
|
|
4 506,7 |
171,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.4 |
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания |
УГХиБ |
|
|
|
|
2 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.5 |
Снос аварийного жилищного фонда |
УГХиБ |
|
|
|
|
4 640,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.2.6 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда |
КУМИ |
|
|
|
|
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
УГХиБ |
1 069,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.3.1 |
Капитальный ремонт плотины |
УГХиБ |
|
|
|
|
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
УГХиБ |
143 151,2 |
15 307,1 |
14 387,3 |
23 658,0 |
22 095,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
УГХиБ (МКУ "Техконтроль") |
|
|
|
|
5 000,0 |
13 204,7 |
13 204,7 |
13 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
УГХиБ (МКУ "Техконтроль") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.4 |
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
1 884,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.5 |
Административное обеспечение деятельности организации |
УГХиБ (МКУ "Техконтроль") |
|
|
|
|
14 211,1 |
8 051,0 |
8 051,0 |
8 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.4.6 |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
999,9 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1.5 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Администрация МО ГО "Воркута" |
7 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.1.5.1 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
Администрация МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
УГХиБ |
205 982,4 |
31 582,4 |
35 652,7 |
27 012,6 |
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
УГХиБ |
|
|
|
|
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
Всего |
1 426 465,3 |
260 564,3 |
211 766,8 |
214 344,8 |
276 858,0 |
223 431,9 |
121 227,8 |
118 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
1 426 465,3 |
260 564,3 |
211 766,8 |
214 344,8 |
276 858,0 |
223 431,9 |
121 227,8 |
118 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
УГХиБ |
1 314 675,4 |
226 731,7 |
198 950,5 |
193 732,4 |
232 855,2 |
222 920,6 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
216 790,6 |
211 960,2 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 2.1.1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
УГХиБ |
|
|
|
|
15 564,6 |
6 660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 2.1.1.3 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
УГХиБ |
|
|
|
|
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 2.1.1.4 |
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута" |
УГХиБ |
|
|
|
|
500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
УГХиБ |
8 750,0 |
8 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1.3 |
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
УГХиБ |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 2.1.3.1 |
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4+150 - км 4+400 |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1.4 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
УГХиБ |
4 885,3 |
4 885,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
УГХиБ, ФУ |
97 659,6 |
20 197,3 |
12 816,3 |
20 612,4 |
44 002,8 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
УГХиБ |
|
|
|
|
43 977,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФУ |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 2.2.1.2 |
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам |
УГХиБ |
|
|
|
|
25,0 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
Всего |
74 170,1 |
5 605,2 |
11 183,8 |
10 578,8 |
16 816,8 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
74 170,1 |
5 605,2 |
11 183,8 |
10 578,8 |
16 816,8 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УПРО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
УГХиБ |
55 280,6 |
2 877,5 |
6 562,2 |
6 046,1 |
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
УГХиБ |
18 889,5 |
2 727,7 |
4 621,6 |
4 532,7 |
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
УГХиБ (МБУ "СДУ") |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
УПРО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры" |
Всего |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
УГХиБ |
|
|
|
|
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1.2 |
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
ФУ УПРО УФКиС УК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
Всего |
5 981,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 885,5 |
2 160,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
УГХиБ |
5 269,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 699,6 |
1 633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУМИ |
712,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
185,9 |
526,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.1 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 5.1.1.1 |
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах |
УГХиБ |
5 269,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 699,6 |
1 633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мероприятие 5.1.1.2 |
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд |
КУМИ |
712,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
185,9 |
526,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.2.1 |
Снос аварийного жилищного фонда |
УГХиБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа |
Содержание и развитие муниципального хозяйства |
всего в том числе: |
3 152 283,6 |
461 184,6 |
553 396,1 |
718 111,5 |
632 433,3 |
377 554,9 |
206 557,7 |
203 045,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
2 497 156,1 |
348 612,0 |
468 132,8 |
508 501,7 |
482 882,3 |
286 074,2 |
202 942,5 |
200 010,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
589 706,7 |
93 294,0 |
74 050,2 |
174 680,7 |
149 551,0 |
91 480,7 |
3 615,2 |
3 034,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
38 113,8 |
760,6 |
2 424,1 |
34 929,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия реформированию ЖКХ |
27 307,0 |
18 518,0 |
8 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства |
всего в том числе: |
1 644 426,7 |
195 015,1 |
330 445,5 |
492 697,9 |
338 308,5 |
142 887,1 |
72 444,4 |
72 628,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 269 601,1 |
166 615,9 |
308 162,3 |
325 381,8 |
230 724,1 |
96 258,0 |
71 137,6 |
71 321,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
309 404,8 |
9 120,6 |
11 070,1 |
132 387,0 |
107 584,4 |
46 629,1 |
1 306,8 |
1 306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
38 113,8 |
760,6 |
2 424,1 |
34 929,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия реформированию ЖКХ |
27 307,0 |
18 518,0 |
8 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
всего в том числе: |
1 040 563,6 |
144 225,6 |
280 405,5 |
364 310,7 |
169 007,5 |
42 614,3 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
894 274,4 |
116 186,5 |
258 539,6 |
267 926,5 |
169 007,5 |
42 614,3 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
83 538,7 |
8 760,5 |
10 652,8 |
64 125,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
35 443,5 |
760,6 |
2 424,1 |
32 258,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
фонд содействия реформированию ЖКХ |
27 307,0 |
18 518,0 |
8 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.1 |
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |
всего в том числе: |
|
|
|
|
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.2 |
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.3 |
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду |
всего в том числе: |
|
|
|
|
734,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
734,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.4 |
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.5 |
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.6 |
Организация освещения улиц |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.7 |
Организация благоустройства и озеленения |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.8 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.9 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.10 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.11 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
42 611,2 |
42 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
42 611,2 |
42 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.13 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения |
всего в том числе: |
|
|
|
|
11 307,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
11 307,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.14 |
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения |
всего в том числе: |
|
|
|
|
1 408,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
1 408,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.15 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
112 716,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
112 716,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.16 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.17 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство дворовых территорий |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- Благоустройство общественных территорий |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.18 |
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.19 |
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.20 |
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
614,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
614,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.1.21 |
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |
всего в том числе: |
246 086,1 |
3 900,0 |
0,0 |
77 716,6 |
113 555,5 |
47 300,4 |
1 806,8 |
1 806,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
25 608,0 |
3 900,0 |
0,0 |
7 413,2 |
12 623,5 |
671,3 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
217 807,8 |
0,0 |
0,0 |
67 633,1 |
100 932,0 |
46 629,1 |
1 306,8 |
1 306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 670,3 |
0,0 |
0,0 |
2 670,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.1 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
95 969,4 |
44 015,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
94 864,7 |
44 015,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
|
|
|
|
1 104,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.2 |
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
всего в том числе: |
|
|
|
|
6 067,3 |
2 613,6 |
1 306,8 |
1 306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
6 067,3 |
2 613,6 |
1 306,8 |
1 306,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.3 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная) |
всего в том числе: |
|
|
|
|
4 506,7 |
171,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
4 506,7 |
171,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.4 |
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания |
всего в том числе: |
|
|
|
|
2 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
2 371,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.5 |
Снос аварийного жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
4 640,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
4 640,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.2.6 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение безопасности Сооружений водохозяйственного комплекса |
всего в том числе: |
1 069,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 069,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.3.1 |
Капитальный ремонт плотины |
всего в том числе: |
|
|
|
|
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
8,2 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.4 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
всего в том числе: |
143 151,2 |
15 307,1 |
14 387,3 |
23 658,0 |
22 095,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
141 745,3 |
14 947,0 |
13 970,0 |
23 029,5 |
22 095,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
22 567,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 405,9 |
360,1 |
417,3 |
628,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.1 |
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства |
всего в том числе: |
|
|
|
|
5 000,0 |
13 204,7 |
13 204,7 |
13 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
5 000,0 |
13 204,7 |
13 204,7 |
13 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.2 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.3 |
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.4 |
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб |
всего в том числе: |
|
|
|
|
1 884,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
1 884,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.5 |
Административное обеспечение деятельности организации |
всего в том числе: |
|
|
|
|
14 211,1 |
8 051,0 |
8 051,0 |
8 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
14 211,1 |
8 051,0 |
8 051,0 |
8 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.4.6 |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего в том числе: |
|
|
|
|
999,9 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
999,9 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.5 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований |
всего в том числе: |
7 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
921,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209,9 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
6 652,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 652,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.1.5.1 |
Разработка генеральных планов, Правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
всего в том числе: |
|
|
|
|
6 862,3 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
209,9 |
711,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
6 652,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
всего в том числе: |
205 982,4 |
31 582,4 |
35 652,7 |
27 012,6 |
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
205 982,4 |
31 582,4 |
35 652,7 |
27 012,6 |
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 1.2.1.1 |
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы |
всего в том числе: |
|
|
|
|
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
26 779,3 |
28 631,8 |
28 069,9 |
28 253,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие транспортной системы |
всего в том |
1 426 465,3 |
260 564,3 |
211 766,8 |
214 344,8 |
276 858,0 |
223 431,9 |
121 227,8 |
118 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 150 948,6 |
176 390,9 |
148 786,7 |
172 051,1 |
234 891,4 |
179 329,0 |
121 227,8 |
118 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
275 516,7 |
84 173,4 |
62 980,1 |
42 293,7 |
41 966,6 |
44 102,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения |
всего в том числе: |
1 314 675,4 |
226 731,7 |
198 950,5 |
193 732,4 |
232 855,2 |
222 920,6 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 039 458,7 |
142 558,3 |
135 970,4 |
151 438,7 |
190 888,6 |
179 117,7 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
275 216,7 |
84 173,4 |
62 980,1 |
42 293,7 |
41 966,6 |
43 802,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
|
|
|
|
216 790,6 |
211 960,6 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
174 824,0 |
168 157,7 |
121 227,8 |
118 257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
41 966,6 |
43 802,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
|
|
|
|
15 564,6 |
6 660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
15 564,6 |
6 660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.3 |
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.1.4 |
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута" |
всего в том числе: |
|
|
|
|
500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники |
всего в том числе: |
8 750,0 |
8 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
8 750,0 |
8 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.3 |
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
всего в том числе: |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.1.3.1 |
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4+150 - км 4+400 |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
495,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.4 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего в том числе: |
4 885,3 |
4 885,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
4 885,3 |
4 885,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2.1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения |
всего в том числе: |
97 659,6 |
20 197,3 |
12 816,3 |
20 612,4 |
44 002,8 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
97 659,6 |
20 197,3 |
12 816,3 |
20 612,4 |
44 002,8 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.2.1.1 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах |
всего в том числе: |
|
|
|
|
43 977,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
43 977,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 2.2.1.2 |
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам |
всего в том числе: |
|
|
|
|
25,0 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
25,0 |
16,3 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
всего в том числе: |
74 170,1 |
5 605,2 |
11 183,8 |
10 578,8 |
16 816,8 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
74 170,1 |
5 605,2 |
11 183,8 |
10 578,8 |
16 816,8 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
всего в том числе: |
55 280,6 |
2 877,5 |
6 562,2 |
6 046,1 |
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
55 280,6 |
2 877,5 |
6 562,2 |
6 046,1 |
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.1.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети |
всего в том числе: |
|
|
|
|
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
9 809,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2.1 |
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки |
всего в том числе: |
18 889,5 |
2 727,7 |
4 621,6 |
4 532,7 |
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
18 889,5 |
2 727,7 |
4 621,6 |
4 532,7 |
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.2.1.1 |
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок |
всего в том числе: |
|
|
|
|
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
7 007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.2.1.2 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 3.2.1.3 |
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке |
всего в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3.1 |
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры |
всего в том числе: |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
всего в том числе: |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 240,0 |
0,0 |
0,0 |
490,0 |
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1.1 |
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде |
всего в том числе: |
|
|
|
|
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
|
|
|
|
450,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1.2 |
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения Дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
всего в том числе: |
5 981,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 885,5 |
2 160,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 196,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,2 |
577,1 |
432,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
4 785,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
748,7 |
2 308,4 |
1 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1.1 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
всего в том числе: |
5 981,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 885,5 |
2 160,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 196,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,2 |
577,1 |
432,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
4 785,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
748,7 |
2 308,4 |
1 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 5.1.1.1 |
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах |
всего в том числе: |
5 269,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
2 699,7 |
1 633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
1 053,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,2 |
539,9 |
326,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
4 215,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
748,7 |
2 159,8 |
1 306,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- мероприятие 5.1.1.2 |
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд |
всего в том числе: |
712,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,9 |
526,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,2 |
105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
569,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,7 |
421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2.1 |
Снос аварийного жилищного фонда |
всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства | |||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей |
маш.-час. |
3 940 |
3 958 |
3 974 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 312,0 |
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 312,0 |
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы | |||||||
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
|
Х |
Х |
Х |
190 683,0 |
121 227,8 |
118 257,2 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
погонный метр |
434,81 |
434,81 |
434,81 |
Х |
Х |
Х |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
км |
189,886 |
189,886 |
189,886 |
|||
Итого |
|
|
|
|
190 683,0 |
121 227,8 |
118 2572 |
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
|
Х |
Х |
Х |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов |
ед. |
26 |
26 |
26 |
Х |
Х |
Х |
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков |
шт. |
2733 |
2733 |
2733 |
|||
Нанесение дорожной разметки |
м2/км |
6488/114,0 |
6488/114,0 |
6488/114,0 |
|||
Оборудование дорожных неровностей |
шт. |
30 |
30 |
30 |
|||
Итого |
|
Х |
Х |
Х |
10 000,0 |
10 000,0 |
9 985,5 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 23 апреля 2019 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.