Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 16 декабря 2020 г. N 3547
Муниципальная программа
МОГО "Ухта" "Культура"
Паспорт
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
Приоритеты и цели развития сферы культуры МОГО "Ухта"
Главной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на период до 2035 года (далее - Стратегия) является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения.
С учетом приоритета Стратегии "Человеческий капитал": динамично развивающийся человеческий капитал за счет повышения качества образования, развития культурного потенциала, совершенствования системы физической культуры и спорта на территории муниципального образования, целью настоящей Программы является развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма и народных художественных промыслов.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры;
2) создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования;
3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
4) содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел.
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 1 муниципальной программы.
Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице 2 муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы отражены в таблице 3 муниципальной программы.
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми отражена в таблице 5 муниципальной программы.
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа "Культура" | |||||
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры | |||||
1. |
1.1 Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ1 (ИС): Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения ИМ: Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура |
2. |
1.2 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ1 (ИС): Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения ИМ: Количество мест в зрительных залах учреждений сферы культуры |
3. |
1.3 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИМ (ИМБТ): Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования | |||||
4. |
2.1. Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ2: Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
5. |
2.2 Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ2: Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | |||||
6. |
3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей ИМ: Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга |
7. |
3.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИМ: Доля объектов культуры, которым в полном объеме оказана муниципальная услуга в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
8. |
3.3 Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. ИМ: Количество участников культурно-массовых мероприятий |
9. |
3.4 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИМ: Укомплектованность книжных фондов библиотек МОГО "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения |
10. |
3.5 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций МОГО "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИМ: Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |
11. |
3.6 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИМ: Доля педагогических работников, получивших компенсацию, к общему количеству педагогических работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |
12. |
3.7 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИМ: Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальными учреждениями культуры |
13. |
3.8 Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории МОГО "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
14. |
3.9 Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИМ (ИМБТ): Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов |
15. |
3.10 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
ИЦ: Количество посещений учреждений культуры населением. ИЗ3: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел | |||||
16. |
4.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. ИЗ4: Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
17. |
4.2 Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ4: Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
18. |
4.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЦ: Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||
19. |
5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ5: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |
20. |
5.2 Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
ИЗ5: Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |
Таблица 2
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
N п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||
Муниципальная программа "Культура" | ||||||||||||||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения МОГО "Ухта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% от числа опрошенных |
^ |
ИЦ |
67,7 |
69,6 |
70,0 |
70,5 |
75,0 |
80,5 |
95,0 |
100,0 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
2. |
Количество посещений учреждений культуры населением |
единиц |
^ |
ИЦ |
555 299 |
152 000 |
555 299 |
585 000 |
610 000 |
638 000 |
638 450 |
638 500 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры | ||||||||||||||||||||||||
3. |
Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 10 000 человек населения |
единиц |
^ |
ИС, ИЗ1 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
4. |
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура |
% |
^ |
ИМ |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
5. |
Количество мест в зрительных залах учреждений сферы культуры |
единиц |
^ |
ИМ |
3 611 |
3 571 |
3 671 |
3 671 |
3 720 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
6. |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
% |
^ |
ИМ, ИМБТ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования | ||||||||||||||||||||||||
7. |
Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
единиц |
^ |
ИЗ2 |
10 |
7 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||
8. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
^ |
И33 |
10,6 |
7,1 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
9. |
Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга |
единиц |
^ |
ИМ |
13 960 |
2 000 |
9 000 |
9 050 |
9 100 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
10. |
Доля объектов культуры, которым в полном объеме оказана муниципальная услуга в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
% |
^ |
ИМ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
11. |
Количество участников культурно-массовых мероприятий |
единиц |
^ |
ИМ |
308 392 |
32 003 |
308 393 |
308 395 |
308 397 |
- |
|
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
12. |
Укомплектованность книжных фондов библиотек МОГО "Ухта" новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения |
экземпляров |
^ |
ИМ |
113 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
13. |
Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |
% |
^ |
ИМ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
14. |
Доля педагогических работников, получивших компенсацию, к общему количеству педагогических работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации |
% |
^ |
ИМ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
15. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальными учреждениями культуры |
% |
^ |
ИМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
16. |
Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов |
% |
^ |
ИМ, ИМБТ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||||||||||||||
17. |
Количество мероприятий в области туризма с участием мастеров народных художественных промыслов |
единиц |
^ |
ИЗ4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
|||||||||||
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||||
18. |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |
% |
^ |
ИЗ5 |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Культура"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
||||
источники финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
312 147 280,78 |
316 913 342,78 |
316 913 342,78 |
945 973 966,34 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
76 455 803,78 |
83 504 403,78 |
83 504 403,78 |
243 464 611,34 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
235 691 487,00 |
233 408 939,00 |
233 408 939,00 |
702 509 365,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
2 473 857,20 |
703 371,20 |
703 371,20 |
3 880 599,60 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
199 303,78 |
199 303,78 |
199 303,78 |
597 911,34 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 274 553,42 |
504 067,42 |
504 067,42 |
3 282 688,26 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1. |
Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
527 443,00 |
- |
- |
527 443,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
527 443,00 |
- |
- |
527 443,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
1.2. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
1 743 043,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2 743 043,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
1 743 043,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
2 743 043,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
203 371,20 |
203 371,20 |
203 371,20 |
610 113,60 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
199 303,78 |
199 303,78 |
199 303,78 |
597 911,34 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 067,42 |
4 067,42 |
4 067,42 |
12 202,26 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1. |
Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. |
Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
283 120 509,58 |
289 668 837,58 |
289 668 837,58 |
862 458 184,74 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
76 256 500,00 |
83 305 100,00 |
83 305 100,00 |
242 866 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
206 864 009,58 |
206 363 737,58 |
206 363 737,58 |
619 591 484,74 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
227 122 705,58 |
234 271 197,58 |
234 271 197,58 |
695 665 100,74 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
75 856 500,00 |
82 895 100,00 |
82 895 100,00 |
241 646 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
151 266 205,58 |
151 376 097,58 |
151 376 097,58 |
454 018 400,74 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
52 162 214,00 |
51 751 870,00 |
51 751 870,00 |
155 665 954,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
52 162 214,00 |
51 751 870,00 |
51 751 870,00 |
155 665 954,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3. |
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
2 000 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
7 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 000 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
449 604,00 |
- |
- |
449 604,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
449 604,00 |
- |
- |
449 604,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
3.5. |
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций МОГО "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
467 086,00 |
485 770,00 |
485 770,00 |
1 438 626,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
467 086,00 |
485 770,00 |
485 770,00 |
1 438 626,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.6. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
150 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
470 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
150 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
470 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.7. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
500 00,000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
1 500 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
750 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
750 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.8. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории МОГО "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
3.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
268 900,00 |
- |
- |
268 900,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
268 900,00 |
- |
- |
268 900,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
3.10. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2 |
Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3 |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
26 552 914,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
79 635 182,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
26 552 914,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
26 552 914,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
79 635 182,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
26 552 914,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
26 541 134,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2. |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
|||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
1 |
Основное мероприятие 1.4 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
Субсидия на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |
Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов, (%) |
100 |
100 |
100 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.