Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Совета городского округа "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования
городского округа "Вуктыл" на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО "Вуктыл" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование |
Сумма (рублей) |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
|
|
611 716 372,39 |
583 896 582,39 |
586 374 210,39 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие образования" |
01 0 00 00000 |
|
301 220 175,46 |
302 231 964,88 |
302 537 358,68 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования" |
01 1 00 00000 |
|
293 129 932,24 |
294 451 826,62 |
295 108 584,62 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл" |
01 1 11 00000 |
|
270 163 240,82 |
271 082 235,20 |
271 971 993,20 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 11 00001 |
|
14 522 585,64 |
14 357 011,02 |
14 357 011,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 00001 |
600 |
14 522 585,64 |
14 357 011,02 |
14 357 011,02 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл" |
01 1 11 73010 |
|
226 117 400,00 |
226 117 400,00 |
226 117 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 73010 |
600 |
226 117 400,00 |
226 117 400,00 |
226 117 400,00 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл" |
01 1 11 73020 |
|
1 882 700,00 |
2 092 500,00 |
2 092 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 73020 |
600 |
1 882 700,00 |
2 092 500,00 |
2 092 500,00 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл |
01 1 11 S2700 |
|
2 071 618,18 |
2 071 618,18 |
2 071 618,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 S2700 |
600 |
2 071 618,18 |
2 071 618,18 |
2 071 618,18 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО "ЦВР" г. Вуктыл" |
01 1 11 S2850 |
|
25 568 937,00 |
26 443 706,00 |
27 333 464,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 S2850 |
600 |
25 568 937,00 |
26 443 706,00 |
27 333 464,00 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01 1 14 00000 |
|
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 14 00001 |
|
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 14 00001 |
600 |
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
1 278 291,42 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
01 1 15 00000 |
|
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
01 1 15 53030 |
|
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 15 53030 |
600 |
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
12 093 200,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования |
01 1 22 00000 |
|
700 000,00 |
733 500,00 |
733 500,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования |
01 1 22 73190 |
|
700 000,00 |
733 500,00 |
733 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 22 73190 |
300 |
700 000,00 |
733 500,00 |
733 500,00 |
Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений |
01 1 23 00000 |
|
8 895 200,00 |
9 264 600,00 |
9 031 600,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 23 00001 |
|
685 907,07 |
694 296,96 |
716 852,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 23 00001 |
600 |
685 907,07 |
694 296,96 |
716 852,52 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
01 1 23 L3040 |
|
8 209 292,93 |
8 570 303,04 |
8 314 747,48 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 23 L3040 |
600 |
8 209 292,93 |
8 570 303,04 |
8 314 747,48 |
Подпрограмма 2 "Дети и молодежь" |
01 2 00 00000 |
|
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
1 172 300,00 |
Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной сфере |
01 2 12 00000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 12 00001 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 12 00001 |
600 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |
01 2 22 00000 |
|
992 300,00 |
992 300,00 |
992 300,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 22 00001 |
|
4 133,33 |
4 133,33 |
4 133,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 22 00001 |
600 |
4 133,33 |
4 133,33 |
4 133,33 |
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |
01 2 22 S2040 |
|
988 166,67 |
988 166,67 |
988 166,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 22 S2040 |
600 |
988 166,67 |
988 166,67 |
988 166,67 |
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений" |
01 3 00 00000 |
|
1 626 066,68 |
1 480 555,56 |
1 480 555,56 |
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |
01 3 11 00000 |
|
1 559 333,34 |
1 480 555,56 |
1 480 555,56 |
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |
01 3 11 S2010 |
|
1 559 333,34 |
1 480 555,56 |
1 480 555,56 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 3 11 S2010 |
600 |
1 559 333,34 |
1 480 555,56 |
1 480 555,56 |
Реализация народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере образования |
01 3 13 00000 |
|
66 733,34 |
|
|
Реализация народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере образования |
01 3 13 S2020 |
|
66 733,34 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 3 13 S2020 |
600 |
66 733,34 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
01 4 00 00000 |
|
5 291 876,54 |
5 127 282,70 |
4 775 918,50 |
Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования |
01 4 11 00000 |
|
5 291 876,54 |
5 127 282,70 |
4 775 918,50 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 4 11 00001 |
|
5 291 876,54 |
5 127 282,70 |
4 775 918,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 4 11 00001 |
100 |
5 190 977,45 |
5 026 473,61 |
4 675 019,41 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 4 11 00001 |
200 |
98 621,01 |
98 531,01 |
98 621,01 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 4 11 00001 |
800 |
2 278,08 |
2 278,08 |
2 278,08 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие культуры" |
02 0 00 00000 |
|
91 534 865,88 |
60 738 114,32 |
60 966 070,32 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" |
02 1 00 00000 |
|
60 241 947,88 |
60 503 114,32 |
60 731 070,32 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий |
02 1 11 00000 |
|
59 251 352,32 |
59 595 614,32 |
59 964 570,32 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 11 00001 |
|
29 209 173,97 |
29 209 123,97 |
29 209 123,97 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 11 00001 |
600 |
29 209 173,97 |
29 209 123,97 |
29 209 123,97 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий |
02 1 11 S2690 |
|
13 250 707,07 |
13 250 707,07 |
13 250 707,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 11 S2690 |
600 |
13 250 707,07 |
13 250 707,07 |
13 250 707,07 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий |
02 1 11 S2700 |
|
6 219 828,28 |
6 219 828,28 |
6 219 828,28 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 11 S2700 |
600 |
6 219 828,28 |
6 219 828,28 |
6 219 828,28 |
Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий |
02 1 11 S2850 |
|
10 571 643,00 |
10 915 955,00 |
11 284 911,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 11 S2850 |
600 |
10 571 643,00 |
10 915 955,00 |
11 284 911,00 |
Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее |
02 1 21 00000 |
|
255 160,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 21 00001 |
|
255 160,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 21 00001 |
200 |
255 160,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |
02 1 22 00000 |
|
350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 22 00001 |
|
350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 22 00001 |
200 |
350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Комплектование документных и книжных фондов |
02 1 41 00000 |
|
89 680,00 |
91 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 41 00001 |
|
|
91 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 41 00001 |
600 |
|
91 000,00 |
|
Комплектование документных и книжных фондов |
02 1 41 S2470 |
|
89 680,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 41 S2470 |
600 |
89 680,00 |
|
|
Внедрение информационных технологий |
02 1 42 00000 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Внедрение информационных технологий |
02 1 42 L5190 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 42 L5190 |
600 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры |
02 1 52 00000 |
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 52 00001 |
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 52 00001 |
600 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
Обеспечение функционирования кинозала |
02 1 61 00000 |
|
|
50 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 1 61 00001 |
|
|
50 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 61 00001 |
600 |
|
50 000,00 |
|
Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |
02 1 71 00000 |
|
140 000,00 |
146 500,00 |
146 500,00 |
Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |
02 1 71 73190 |
|
140 000,00 |
146 500,00 |
146 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 1 71 73190 |
300 |
140 000,00 |
146 500,00 |
146 500,00 |
Реализация социально значимых проектов в рамках "Народный бюджет" в сфере культуры |
02 1 81 00000 |
|
155 755,56 |
|
|
Реализация социально значимых проектов в рамках "Народный бюджет" в сфере культуры" |
02 1 81 S2460 |
|
155 755,56 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 1 81 S2460 |
600 |
155 755,56 |
|
|
Подпрограмма 2 "Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества" |
02 2 00 00000 |
|
15 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО "Вуктыл" |
02 2 11 00000 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 2 11 00001 |
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 11 00001 |
200 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
Организация и проведение Дней национальных культур |
02 2 12 00000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 2 12 00001 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 2 12 00001 |
200 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Подпрограмма 3 "Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры" |
02 3 00 00000 |
|
31 277 918,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры |
02 3 11 00000 |
|
333 198,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 3 11 00001 |
|
333 198,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 3 11 00001 |
600 |
333 198,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Капитальный ремонт МБУ ДО "ДХШ" в рамках национального проекта "Культура" |
02 3 A1 00000 |
|
30 944 720,00 |
|
|
Капитальный ремонт МБУ ДО "ДХШ" в рамках национального проекта "Культура" |
02 3 A1 55191 |
|
30 944 720,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 3 A1 55191 |
600 |
30 944 720,00 |
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" |
03 0 00 00000 |
|
9 757 020,22 |
9 994 283,22 |
10 036 155,22 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта" |
03 1 00 00000 |
|
9 757 020,22 |
9 994 283,22 |
10 036 155,22 |
Обеспечение деятельности КДЮСШ |
03 1 11 00000 |
|
9 237 020,22 |
9 277 283,22 |
9 319 155,22 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 11 00001 |
|
5 908 305,32 |
5 908 305,32 |
5 908 305,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 11 00001 |
600 |
5 908 305,32 |
5 908 305,32 |
5 908 305,32 |
Обеспечение деятельности КДЮСШ |
03 1 11 S2700 |
|
2 322 189,90 |
2 322 189,90 |
2 322 189,90 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 11 S2700 |
600 |
2 322 189,90 |
2 322 189,90 |
2 322 189,90 |
Обеспечение деятельности КДЮСШ |
03 1 11 S2850 |
|
1 006 525,00 |
1 046 788,00 |
1 088 660,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 11 S2850 |
600 |
1 006 525,00 |
1 046 788,00 |
1 088 660,00 |
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |
03 1 12 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 12 00001 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 12 00001 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл" |
03 1 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 21 00001 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 21 00001 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Приобретение инвентаря и оборудования по видам спорта для проведения физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл" |
03 1 22 00000 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 22 00001 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 22 00001 |
200 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях |
03 1 32 00000 |
|
|
7 000,00 |
7 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 32 00001 |
|
|
7 000,00 |
7 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 32 00001 |
200 |
|
7 000,00 |
7 000,00 |
Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах |
03 1 51 00000 |
|
400 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 51 00001 |
|
400 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 1 51 00001 |
100 |
390 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 51 00001 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Организация и проведение мероприятий по приему нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
03 1 61 00000 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 61 00001 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 61 00001 |
200 |
10 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры |
03 1 91 00000 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 1 91 00001 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 91 00001 |
600 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Безопасность жизнедеятельности населения" |
04 0 00 00000 |
|
3 484 507,00 |
4 127 522,00 |
3 625 522,00 |
Подпрограмма 1 "Защита населения и территории городского округа "Вуктыл" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
04 1 00 00000 |
|
1 132 125,00 |
1 930 500,00 |
1 428 500,00 |
Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности |
04 1 11 00000 |
|
17 125,00 |
68 500,00 |
68 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 11 00001 |
|
17 125,00 |
68 500,00 |
68 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 11 00001 |
100 |
17 125,00 |
68 500,00 |
68 500,00 |
Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций |
04 1 12 00000 |
|
|
12 500,00 |
12 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 12 00001 |
|
|
12 500,00 |
12 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 12 00001 |
200 |
|
12 500,00 |
12 500,00 |
Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны |
04 1 22 00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 22 00001 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 22 00001 |
100 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
04 1 31 00000 |
|
|
167 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 31 00001 |
|
|
167 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 31 00001 |
200 |
|
167 000,00 |
5 000,00 |
Оснащение ГО "Вуктыл" средствами пожаротушения" |
04 1 32 00000 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 32 00001 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 32 00001 |
200 |
10 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
04 1 41 00000 |
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 41 00001 |
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 41 00001 |
200 |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Оснащение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС формой в соответствии с требованиями |
04 1 42 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 42 00001 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 42 00001 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
04 1 51 00000 |
|
15 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 51 00001 |
|
15 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 51 00001 |
200 |
15 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Обеспечение своевременного оповещения населения |
04 1 61 00000 |
|
|
320 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 61 00001 |
|
|
320 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 61 00001 |
200 |
|
320 000,00 |
|
Содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО "Вуктыл" |
04 1 62 00000 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 62 00001 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 62 00001 |
200 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
Проведение ремонта, реконструкции и содержания ПВ |
04 1 71 00000 |
|
450 000,00 |
460 000,00 |
450 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 71 00001 |
|
450 000,00 |
460 000,00 |
450 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 71 00001 |
200 |
450 000,00 |
460 000,00 |
450 000,00 |
Строительство пожарного водоема |
04 1 72 00000 |
|
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 72 00001 |
|
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 72 00001 |
200 |
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ |
04 1 74 00000 |
|
|
7 500,00 |
7 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 74 00001 |
|
|
7 500,00 |
7 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 74 00001 |
200 |
|
7 500,00 |
7 500,00 |
Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров |
04 1 75 00000 |
|
300 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 1 75 00001 |
|
300 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 75 00001 |
200 |
300 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Подпрограмма 2 "Противопожарная защита объектов муниципальной собственности" |
04 2 00 00000 |
|
2 352 382,00 |
2 197 022,00 |
2 197 022,00 |
Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите |
04 2 21 00000 |
|
832 360,00 |
677 000,00 |
677 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 2 21 00001 |
|
832 360,00 |
677 000,00 |
677 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 2 21 00001 |
600 |
832 360,00 |
677 000,00 |
677 000,00 |
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности |
04 2 22 00000 |
|
1 520 022,00 |
1 520 022,00 |
1 520 022,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 2 22 00001 |
|
1 520 022,00 |
1 520 022,00 |
1 520 022,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 22 00001 |
200 |
185 600,00 |
185 600,00 |
185 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 2 22 00001 |
600 |
1 334 422,00 |
1 334 422,00 |
1 334 422,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие экономики" |
05 0 00 00000 |
|
367 700,00 |
462 700,00 |
442 700,00 |
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
05 1 00 00000 |
|
192 000,00 |
267 000,00 |
267 000,00 |
Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства |
05 1 11 00000 |
|
192 000,00 |
192 000,00 |
192 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 1 11 00001 |
|
192 000,00 |
192 000,00 |
192 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 11 00001 |
800 |
192 000,00 |
192 000,00 |
192 000,00 |
Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
05 1 32 00000 |
|
|
75 000,00 |
75 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 1 32 00001 |
|
|
75 000,00 |
75 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 1 32 00001 |
600 |
|
75 000,00 |
75 000,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции" |
05 2 00 00000 |
|
155 700,00 |
155 700,00 |
155 700,00 |
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных |
05 2 11 00000 |
|
155 700,00 |
155 700,00 |
155 700,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 2 11 00001 |
|
155 700,00 |
155 700,00 |
155 700,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 2 11 00001 |
800 |
155 700,00 |
155 700,00 |
155 700,00 |
Подпрограмма 3 "Развитие въездного и внутреннего туризма" |
05 3 00 00000 |
|
20 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
05 3 11 00000 |
|
|
10 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 3 11 00001 |
|
|
10 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 3 11 00001 |
200 |
|
10 000,00 |
|
Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа "Вуктыл" |
05 3 12 00000 |
|
|
10 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 3 12 00001 |
|
|
10 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 3 12 00001 |
200 |
|
10 000,00 |
|
Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа "Вуктыл" |
05 3 13 00000 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 3 13 00001 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 3 13 00001 |
200 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие транспортной системы" |
06 0 00 00000 |
|
31 455 256,34 |
32 716 053,82 |
32 516 053,82 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" |
06 1 00 00000 |
|
20 158 720,21 |
21 419 473,69 |
21 369 473,69 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл" и мостовых сооружений на них |
06 1 12 00000 |
|
9 234 263,03 |
9 800 000,00 |
9 900 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 1 12 00001 |
|
9 234 263,03 |
9 800 000,00 |
9 900 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 12 00001 |
200 |
9 234 263,03 |
9 800 000,00 |
9 900 000,00 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл" |
06 1 13 00000 |
|
769 473,69 |
769 473,69 |
769 473,69 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл" |
06 1 13 S2210 |
|
769 473,69 |
769 473,69 |
769 473,69 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 13 S2210 |
200 |
769 473,69 |
769 473,69 |
769 473,69 |
Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа "Вуктыл" и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта |
06 1 14 00000 |
|
10 099 383,49 |
10 850 000,00 |
10 700 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 1 14 00001 |
|
10 099 383,49 |
10 850 000,00 |
10 700 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 14 00001 |
200 |
10 099 383,49 |
10 850 000,00 |
10 700 000,00 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" |
06 1 15 00000 |
|
55 600,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 1 15 00001 |
|
55 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 15 00001 |
200 |
55 600,00 |
|
|
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания" |
06 2 00 00000 |
|
10 849 855,63 |
10 849 899,63 |
10 849 899,63 |
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
06 2 11 00000 |
|
3 964 002,00 |
3 964 046,00 |
3 964 046,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 11 00001 |
|
3 964 002,00 |
3 964 046,00 |
3 964 046,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 11 00001 |
200 |
3 964 002,00 |
3 964 046,00 |
3 964 046,00 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственный отдел" |
06 2 13 00000 |
|
6 403 353,63 |
6 403 353,63 |
6 403 353,63 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 13 00001 |
|
6 403 353,63 |
6 403 353,63 |
6 403 353,63 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 2 13 00001 |
100 |
3 895 379,88 |
3 895 379,88 |
3 895 379,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 13 00001 |
200 |
2 418 500,00 |
2 418 500,00 |
2 418 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
06 2 13 00001 |
800 |
89 473,75 |
89 473,75 |
89 473,75 |
Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож |
06 2 21 00000 |
|
282 500,00 |
282 500,00 |
282 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 21 00001 |
|
282 500,00 |
282 500,00 |
282 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 21 00001 |
200 |
282 500,00 |
282 500,00 |
282 500,00 |
Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла |
06 2 22 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 22 00001 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 22 00001 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" |
06 3 00 00000 |
|
446 680,50 |
446 680,50 |
296 680,50 |
Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа "Вуктыл" оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
06 3 22 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 22 00001 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 22 00001 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения |
06 3 31 00000 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
200 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 31 00001 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
200 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 3 31 00001 |
600 |
350 000,00 |
350 000,00 |
200 000,00 |
Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |
06 3 41 00000 |
|
86 680,50 |
86 680,50 |
86 680,50 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 41 00001 |
|
86 680,50 |
86 680,50 |
86 680,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 41 00001 |
200 |
86 680,50 |
86 680,50 |
86 680,50 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Социальная защита населения" |
07 0 00 00000 |
|
2 765 442,67 |
3 684 668,00 |
3 674 668,00 |
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий" |
07 1 00 00000 |
|
1 486 539,00 |
2 609 668,00 |
2 609 668,00 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
07 1 11 00000 |
|
51 900,00 |
1 175 029,00 |
1 175 029,00 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
07 1 11 73030 |
|
|
1 123 129,00 |
1 123 129,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 1 11 73030 |
400 |
|
1 123 129,00 |
1 123 129,00 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
07 1 11 73140 |
|
51 900,00 |
51 900,00 |
51 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 11 73140 |
100 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 11 73140 |
200 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
07 1 12 00000 |
|
851 798,00 |
851 798,00 |
851 798,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
07 1 12 51760 |
|
834 498,00 |
834 498,00 |
834 498,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 12 51760 |
300 |
834 498,00 |
834 498,00 |
834 498,00 |
Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
07 1 12 73040 |
|
17 300,00 |
17 300,00 |
17 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 12 73040 |
100 |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 12 73040 |
200 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям |
07 1 21 00000 |
|
582 841,00 |
582 841,00 |
582 841,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям |
07 1 21 73080 |
|
432 841,00 |
432 841,00 |
432 841,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 21 73080 |
100 |
417 841,00 |
417 841,00 |
417 841,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 21 73080 |
200 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям |
07 1 21 L4970 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 21 L4970 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка населения" |
07 2 00 00000 |
|
330 992,55 |
385 000,00 |
385 000,00 |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
07 2 11 00000 |
|
190 992,55 |
240 000,00 |
240 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 2 11 00001 |
|
190 992,55 |
240 000,00 |
240 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 2 11 00001 |
100 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 11 00001 |
200 |
151 992,55 |
201 000,00 |
201 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 2 11 00001 |
300 |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки |
07 2 21 00000 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 2 21 00001 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 21 00001 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности "социального десанта" |
07 2 31 00000 |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 2 31 00001 |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 31 00001 |
200 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения" |
07 3 00 00000 |
|
697 911,12 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" |
07 3 11 00000 |
|
377 911,12 |
|
|
Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" |
07 3 11 S2540 |
|
377 911,12 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 11 S2540 |
200 |
377 911,12 |
|
|
Организация общественных (временных) работ на территории городского округа "Вуктыл" |
07 3 12 00000 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 3 12 00001 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 12 00001 |
200 |
320 000,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда" |
07 5 00 00000 |
|
100 000,00 |
220 000,00 |
210 000,00 |
Оснащение зданий учреждений сферы образования пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием |
07 5 11 00000 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 5 11 00001 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 5 11 00001 |
600 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг |
07 5 13 00000 |
|
|
70 000,00 |
60 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 5 13 00001 |
|
|
70 000,00 |
60 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 5 13 00001 |
600 |
|
70 000,00 |
60 000,00 |
Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) |
07 5 21 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 5 21 00001 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 5 21 00001 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
07 6 00 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
07 6 11 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
07 6 11 S2430 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 11 S2430 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Муниципальное управление" |
08 0 00 00000 |
|
84 473 947,54 |
81 783 547,98 |
77 229 434,18 |
Подпрограмма 1 "Открытый муниципалитет" |
08 1 00 00000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа "Вуктыл"; проведение "прямых линий"; проведение встреч с населением городского округа "Вуктыл"; проведение встреч сотрудников администрации городского округа "Вуктыл" с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления |
08 1 11 00000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 1 11 00001 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 11 00001 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала" |
08 2 00 00000 |
|
10 000,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
Организация обучения специалистов администрации городского округа "Вуктыл", отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа "Вуктыл", являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий |
08 2 11 00000 |
|
10 000,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 2 11 00001 |
|
10 000,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 2 11 00001 |
200 |
10 000,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение органов местного самоуправления" |
08 3 00 00000 |
|
73 371 083,10 |
71 140 058,82 |
67 322 890,58 |
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления |
08 3 11 00000 |
|
70 486 886,87 |
68 255 862,59 |
64 438 694,35 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 11 00001 |
|
62 385 523,64 |
59 489 236,36 |
56 207 090,12 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 3 11 00001 |
100 |
49 639 968,02 |
49 898 672,34 |
46 577 462,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 3 11 00001 |
200 |
3 673 692,02 |
976 600,42 |
1 015 664,43 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 3 11 00001 |
300 |
8 613 963,60 |
8 613 963,60 |
8 613 963,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 11 00001 |
800 |
457 900,00 |
|
|
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления |
08 3 11 51180 |
|
1 527 055,00 |
1 544 155,00 |
1 606 529,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 3 11 51180 |
100 |
1 527 055,00 |
1 544 155,00 |
1 606 529,00 |
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления |
08 3 11 73050 |
|
2 053 700,00 |
2 053 700,00 |
2 053 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 3 11 73050 |
100 |
1 953 700,00 |
1 953 700,00 |
1 953 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 3 11 73050 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления |
08 3 11 S2840 |
|
183 342,23 |
183 342,23 |
183 342,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 3 11 S2840 |
200 |
183 342,23 |
183 342,23 |
183 342,23 |
Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления |
08 3 11 S2850 |
|
4 337 266,00 |
4 985 429,00 |
4 388 033,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 3 11 S2850 |
200 |
4 337 266,00 |
4 985 429,00 |
4 388 033,00 |
Глава муниципального образования городского округа "Вуктыл" - руководитель администрации городского округа "Вуктыл" |
08 3 12 00000 |
|
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 12 00001 |
|
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 3 12 00001 |
100 |
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
2 884 196,23 |
Подпрограмма 4 "Содержание муниципального казённого учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" городского округа "Вуктыл" |
08 4 00 00000 |
|
11 042 864,44 |
10 571 289,16 |
9 834 343,60 |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" городского округа "Вуктыл" |
08 4 11 00000 |
|
11 042 864,44 |
10 571 289,16 |
9 834 343,60 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 4 11 00001 |
|
11 042 864,44 |
10 571 289,16 |
9 834 343,60 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 4 11 00001 |
100 |
10 743 561,72 |
10 332 786,44 |
9 815 840,88 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 4 11 00001 |
200 |
296 302,72 |
235 502,72 |
18 502,72 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 4 11 00001 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
09 0 00 00000 |
|
43 304 330,97 |
43 482 432,49 |
43 830 116,49 |
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" |
09 1 00 00000 |
|
42 164 330,97 |
42 092 432,49 |
42 340 116,49 |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
09 1 11 00000 |
|
5 987 389,00 |
5 997 389,00 |
5 997 389,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 11 00001 |
|
4 780 000,00 |
4 790 000,00 |
4 790 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 11 00001 |
200 |
4 780 000,00 |
4 790 000,00 |
4 790 000,00 |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
09 1 11 73120 |
|
1 207 389,00 |
1 207 389,00 |
1 207 389,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 1 11 73120 |
100 |
85 068,00 |
85 068,00 |
85 068,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 11 73120 |
200 |
1 122 321,00 |
1 122 321,00 |
1 122 321,00 |
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
09 1 12 00000 |
|
400 122,24 |
|
|
Реализация социально значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
09 1 12 S2480 |
|
400 122,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 12 S2480 |
200 |
400 122,24 |
|
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
09 1 13 00000 |
|
34 880 155,49 |
34 950 043,49 |
35 022 727,49 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 13 00001 |
|
29 176 395,83 |
29 176 395,83 |
29 176 395,83 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 13 00001 |
600 |
29 176 395,83 |
29 176 395,83 |
29 176 395,83 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
09 1 13 S2690 |
|
3 956 565,66 |
3 956 565,66 |
3 956 565,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 13 S2690 |
600 |
3 956 565,66 |
3 956 565,66 |
3 956 565,66 |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
09 1 13 S2850 |
|
1 747 194,00 |
1 817 082,00 |
1 889 766,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 13 S2850 |
600 |
1 747 194,00 |
1 817 082,00 |
1 889 766,00 |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
09 1 21 00000 |
|
500 000,00 |
800 000,00 |
900 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 21 00001 |
|
500 000,00 |
800 000,00 |
900 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 21 00001 |
200 |
500 000,00 |
800 000,00 |
900 000,00 |
Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
09 1 22 00000 |
|
|
150 000,00 |
200 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 22 00001 |
|
|
150 000,00 |
200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 22 00001 |
200 |
|
150 000,00 |
200 000,00 |
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
09 1 31 00000 |
|
276 664,24 |
75 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 31 00001 |
|
276 664,24 |
75 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 1 31 00001 |
200 |
50 000,00 |
75 000,00 |
100 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 31 00001 |
600 |
226 664,24 |
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
09 1 32 00000 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 1 32 00001 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 32 00001 |
600 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" |
09 2 00 00000 |
|
1 140 000,00 |
1 390 000,00 |
1 490 000,00 |
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
09 2 12 00000 |
|
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 190 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 12 00001 |
|
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 190 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 12 00001 |
200 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 190 000,00 |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
09 2 24 00000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 24 00001 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 24 00001 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
09 2 25 00000 |
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 25 00001 |
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 25 00001 |
200 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальным имуществом" |
10 0 00 00000 |
|
19 859 619,44 |
16 301 236,51 |
16 181 536,51 |
Подпрограмма 1 "Развитие структуры муниципального имущества" |
10 1 00 00000 |
|
1 078 835,59 |
1 088 855,37 |
969 155,37 |
Проведение инвентаризации муниципального имущества |
10 1 12 00000 |
|
18 205,05 |
18 205,05 |
18 205,05 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 1 12 00001 |
|
18 205,05 |
18 205,05 |
18 205,05 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 12 00001 |
200 |
18 205,05 |
18 205,05 |
18 205,05 |
Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных |
10 1 21 00000 |
|
138 120,54 |
120 646,32 |
120 646,32 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 1 21 00001 |
|
138 120,54 |
120 646,32 |
120 646,32 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 21 00001 |
200 |
138 120,54 |
120 646,32 |
120 646,32 |
Проведение приватизации муниципального имущества |
10 1 31 00000 |
|
94 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 1 31 00001 |
|
94 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 31 00001 |
200 |
94 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципальную собственность |
10 1 32 00000 |
|
409 206,00 |
219 700,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 1 32 00001 |
|
409 206,00 |
219 700,00 |
100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 32 00001 |
200 |
409 206,00 |
219 700,00 |
100 000,00 |
Комплексные кадастровые работы |
10 1 41 00000 |
|
419 304,00 |
630 304,00 |
630 304,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 1 41 00001 |
|
389 000,97 |
600 000,97 |
600 000,97 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 41 00001 |
200 |
389 000,97 |
600 000,97 |
600 000,97 |
Комплексные кадастровые работы |
10 1 41 S2080 |
|
30 303,03 |
30 303,03 |
30 303,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 41 S2080 |
200 |
30 303,03 |
30 303,03 |
30 303,03 |
Подпрограмма 2 "Использование и распоряжение муниципальным имуществом" |
10 2 00 00000 |
|
18 780 783,85 |
15 212 381,14 |
15 212 381,14 |
Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование |
10 2 11 00000 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 2 11 00001 |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 11 00001 |
200 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям |
10 2 13 00000 |
|
16 857 324,07 |
14 400 381,14 |
14 400 381,14 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 2 13 00001 |
|
16 857 324,07 |
14 400 381,14 |
14 400 381,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 13 00001 |
200 |
16 857 324,07 |
14 400 381,14 |
14 400 381,14 |
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества |
10 2 14 00000 |
|
1 911 459,78 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
10 2 14 00001 |
|
1 911 459,78 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 14 00001 |
200 |
1 911 459,78 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Вуктыл" |
11 0 00 00000 |
|
13 083 524,80 |
11 247 070,38 |
11 101 506,84 |
Подпрограмма 2 "Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе "Вуктыл" |
11 2 00 00000 |
|
4 567 788,81 |
2 970 412,78 |
3 101 275,34 |
Обслуживание муниципального долга городского округа "Вуктыл" |
11 2 22 00000 |
|
4 567 788,81 |
2 970 412,78 |
3 101 275,34 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
11 2 22 00001 |
|
4 567 788,81 |
2 970 412,78 |
3 101 275,34 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
11 2 22 00001 |
700 |
4 567 788,81 |
2 970 412,78 |
3 101 275,34 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
11 3 00 00000 |
|
8 515 735,99 |
8 276 657,60 |
8 000 231,50 |
Реализация функций аппарата исполнителей и участников программы |
11 3 11 00000 |
|
8 515 735,99 |
8 276 657,60 |
8 000 231,50 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
11 3 11 00001 |
|
8 515 735,99 |
8 276 657,60 |
8 000 231,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 11 00001 |
100 |
8 261 701,31 |
8 170 555,92 |
7 894 129,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 11 00001 |
200 |
248 959,68 |
106 101,68 |
106 101,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
11 3 11 00001 |
800 |
5 075,00 |
|
|
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Формирование современной городской среды" |
12 0 00 00000 |
|
5 389 404,45 |
5 342 204,45 |
6 118 618,89 |
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды" |
12 1 00 00000 |
|
5 389 404,45 |
5 342 204,45 |
6 118 618,89 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
12 1 F2 00000 |
|
5 389 404,45 |
5 342 204,45 |
6 118 618,89 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
12 1 F2 55550 |
|
5 389 404,45 |
5 342 204,45 |
6 118 618,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 F2 55550 |
200 |
5 389 404,45 |
5 342 204,45 |
6 118 618,89 |
Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики правонарушений" |
13 0 00 00000 |
|
1 993 158,09 |
2 065 408,09 |
1 988 158,09 |
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
13 1 00 00000 |
|
145 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" среди учащихся образовательных учреждений |
13 1 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
13 1 21 00001 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 21 00001 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" |
13 1 22 00000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
13 1 22 00001 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 22 00001 |
200 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений |
13 1 31 00000 |
|
120 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
13 1 31 00001 |
|
120 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 1 31 00001 |
100 |
120 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма" |
13 2 00 00000 |
|
1 848 158,09 |
1 890 408,09 |
1 813 158,09 |
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей |
13 2 21 00000 |
|
941 713,64 |
941 713,64 |
941 713,64 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
13 2 21 00001 |
|
941 713,64 |
941 713,64 |
941 713,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 2 21 00001 |
200 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 21 00001 |
600 |
871 713,64 |
871 713,64 |
871 713,64 |
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа "Вуктыл" в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации |
13 2 22 00000 |
|
161 000,00 |
203 250,00 |
126 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
13 2 22 00001 |
|
161 000,00 |
203 250,00 |
126 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 22 00001 |
600 |
161 000,00 |
203 250,00 |
126 000,00 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |
13 2 24 00000 |
|
745 444,45 |
745 444,45 |
745 444,45 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |
13 2 24 S2010 |
|
745 444,45 |
745 444,45 |
745 444,45 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 24 S2010 |
600 |
745 444,45 |
745 444,45 |
745 444,45 |
Непрограммные направления деятельности |
99 0 00 00000 |
|
3 027 419,53 |
9 719 376,25 |
16 126 311,35 |
Обеспечение деятельности представительного органа городского округа "Вуктыл" |
99 0 00 00110 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00110 |
100 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 00110 |
200 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Обеспечение деятельности аппарата контрольно-счетной палаты муниципального образования |
99 0 00 00120 |
|
983 265,38 |
934 102,10 |
903 500,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00120 |
100 |
937 854,89 |
911 641,61 |
881 039,71 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 00120 |
200 |
44 410,49 |
22 460,49 |
22 460,49 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00120 |
800 |
1 000,00 |
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 0 00 00140 |
|
990 189,15 |
990 189,15 |
990 189,15 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00140 |
100 |
990 189,15 |
990 189,15 |
990 189,15 |
Резервный фонд администрации городского округа "Вуктыл" |
99 0 00 00210 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00210 |
800 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Резервный фонд администрации городского округа "Вуктыл" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
99 0 00 00220 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00220 |
800 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 0 00 51200 |
|
14 629,00 |
318 385,00 |
5 922,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 51200 |
200 |
14 629,00 |
318 385,00 |
5 922,00 |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
99 0 00 54690 |
|
212 636,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 54690 |
200 |
212 636,00 |
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73150 |
|
26 700,00 |
26 700,00 |
26 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73150 |
100 |
21 700,00 |
21 700,00 |
21 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73150 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 0 00 99990 |
|
|
6 650 000,00 |
13 400 000,00 |
Не указано |
99 0 00 99990 |
000 |
|
6 650 000,00 |
13 400 000,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.