Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Алатырского района
от 24 октября 2016 г. N 294
Паспорт
муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, культуре отводится "ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний". Исключительная роль культуры при переходе от сырьевой к инновационной экономике связана с повышением профессиональных требований к кадрам, "включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества".
Отрасль культуры в Алатырском районе объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, архивного дела, сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
В настоящее время сеть муниципальных учреждений Алатырского района состоит из 16 муниципальных учреждений культуры, в структуру которых входит 18 культурно-досуговых учреждений и 16 библиотек. Подведомственными отделу культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района являются МБУК "Централизованная библиотечная система", МБУК "Централизованная клубная система", МБУ ДО "Алтышевская детская музыкальная школа", МБУ "Алатырский районный архив".
На территории Алатырского района 16 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты культурного наследия) регионального (республиканского) значения.
Общая численность работающих в отрасли, включая архивы, составляет 118 человек.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества. В 79 клубных формирований постоянно занимаются более 889 человек. По состоянию на 1 декабря 2013 г. два коллектива носят звание "народный". Ежегодно народные коллективы и отдельные исполнители принимают участие в межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах.
В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. N 97 "О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике" ведется работа по модернизации муниципальных культурно-досуговых учреждений. За период реализации программы современным оборудованием оснащены 3 клуба.
Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, - появление возможности выбора информации между традиционными печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов. Уровень компьютеризации библиотек в районе составляет 100 процентов.
Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Формируется Сводный каталог книг библиотек Алатырского района, ведутся ретроконверсия традиционных каталогов в электронную форму, оцифровка печатных документов. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе.
Архивы, являясь уникальной составной частью историко-культурного наследия народов Чувашии, непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям, содействуют решению задач социально-экономического развития Алатырского района, обеспечивают развитие гуманитарных знаний. Ежегодно осуществляется приём на постоянное хранение документов Архивного фонда Чувашской Республики. За последние годы наблюдается устойчивый рост обращений граждан за ретроспективной информацией.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.
Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры. Требуют безотлагательного решения вопросы капитального ремонта зданий учреждений культуры.
Остается низким показатель пополнения книжных фондов. Остро стоит проблема нехватки помещений под архивохранилища и обеспечения нормативных условий хранения документов.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, в Алатырском районе основными этническими группами являются: русские (61,8 процента), чуваши (22,5 процента), мордва (13,6 процента), татары (1,0 процент).
Взаимоотношения основных национальностей в районе не обременены каким-либо историческим конфликтогенным фактором. На характер межнациональных отношений в районе определяющее влияние оказывают взаимоотношения между чувашами, мордвы и русскими. Резко выраженные и устойчивые взаимные этнические предубеждения у них отсутствуют, что в значительной мере обусловлено общностью исторических судеб и конфессиональным единством.
Постановлением администрации Алатырского района образован Совет по делам национальностей Алатырского района для рассмотрения вопросов консолидации усилий по обеспечению межнационального согласия.
Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал их управленческого состава.
Состояние памятников архитектуры и градостроительства, находящихся на государственной охране нуждается в проведении противоаварийных, консервационных, ремонтно-реставрационных работ - Покровская церковь (с. Ахматово), находится в аварийном состоянии дом жилой с подвалами (с. Ялушево).
Туристские ресурсы России являются мощным потенциалом для полноценного и качественного отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни. Туризм - это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активизации социально-экономического развития регионов.
Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения.
Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская индустрия является источником поступления финансовых средств.
К наиболее значимым проблемам в сфере туризма относятся:
недостаточно развитая туристская инфраструктура;
дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
неразвитость некоторых видов туризма (водный туризм, событийный туризм, деловой туризм, образовательно-культурный туризм, сельский туризм и др.);
неразвитость транспортной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа) позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал, укрепить позитивный образ Алатырского района в Чувашской Республике.
Раздел II. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы являются:
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;
формирование на территории района современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений в Алатырском районе как удовлетворительное (по данным социологических исследований).
Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
содействие этнокультурному многообразию народов Алатырского района;
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;
повышение конкурентоспособности туристского продукта Алатырского района на внутреннем туристском рынке, в том числе создание стимулов для обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, включая мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма на территории района.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Цели муниципальной программы |
Задачи муниципальной программы |
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы |
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия |
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алатырскому району; уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; |
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве |
доля граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений в Алатырском районе как удовлетворительное (по данным социологических исследований) |
формирование на территории Алатырского района современной конкурентоспособной туристской отрасли. |
повышение конкурентоспособности туристского продукта Алатырского района на внутреннем туристском рынке, в том числе создание стимулов для обеспечения качества и доступности услуг в сфере туризма, включая мероприятия по развитию инфраструктуры отдыха и туризма на территории Алатырского района |
объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Алатырском районе |
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм "Развитие культуры в Алатырском районе", "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского района", "Туризм".
Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы. Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
В качестве основных критериев реализации муниципальной программы (критериев оценки эффективности) выделяются критерии:
социальной эффективности;
экономической эффективности;
эффективности муниципального управления.
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках четырёх подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры в Алатырском районе" включает семь основных мероприятий:
основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию специализированных информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия;
основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру;
основное мероприятие 3. Развитие архивного дела. Мероприятие направлено на внедрение принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечение запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной информации;
основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг;
основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества. Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми;
основное мероприятие 6. Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела. Мероприятие направлено на выявление талантов, на возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества;
основное мероприятие 7. Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Данные мероприятия направлены на формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни.
2. Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского района" включает три основных мероприятия:
основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, которое направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, создание колл-центра;
основное мероприятие 2. Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, которое направлено на организацию научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование патриотизма;
основное мероприятие 3. Формирование и развитие межконфессионального согласия. Мероприятие направлено на поддержку религиозных объединений в проведении мероприятий по развитию духовно-нравственных ценностей общества, развитию межконфессиональных отношений.
3. Подпрограмма "Туризм" включает четыре основных мероприятия:
основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта Алатырского района. Мероприятие направлено на формирование единого конкурентоспособного районного туристского продукта и обеспечение проведения целенаправленной работы по его продвижению;
основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма района. Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма;
основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры туризма Алатырского района. Мероприятие направлено на обеспечение функционирования единого туристского комплекса района;
основное мероприятие 4. Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма. Мероприятие направлено на повышение образовательного уровня кадров и специалистов для отрасли туризма, разработка перспективных планов фундаментальных и прикладных исследований в сфере туризма, организацию их внедрения, создание условий для инновационных идей и проектов, способствующих развитию туризма.
Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе, план реализации муниципальной программы на 2014 год и плановый период представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами администрации Алатырского района:
постановление администрации Алатырского района "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Алатырском районе" от 14 февраля 2013 г. N 67;
постановление администрации Алатырского района "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Алатырского района" от 14 февраля 2013 г. N 68;
постановление администрации Алатырского района "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Алатырского района Чувашской Республики" от 26 апреля 2013 г. N 174 а;
постановление администрации Алатырского района "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 26.04.2013 г. N 174 а" от 15.09.2014 г. N 479 а;
постановление администрации Алатырского района "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке показателей оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Алатырского района Чувашской Республики, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" от 30 октября 2013 г. N 521;
постановление администрации Алатырского района "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Алатырском районе Чувашской Республики Года культуры" от 8 ноября 2013 г. N 642;
распоряжение администрации Алатырского района от 17 июня 2013 г. N 74 об утверждении Плана мероприятий по мониторингу и оперативному реагированию на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Алатырского района Чувашской Республики;
постановление администрации Алатырского района "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского района от 26.04.2013 г. N 174 а" от 16.08.2016 N 231.
Для достижения основных целей и решения задач муниципальной программы требуется совершенствование нормативных правовых актов.
В случае внесения изменений в законодательство Чувашской Республики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия отдел культуры вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Алатырского района в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Алатырского района.
Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Алатырского района приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района.
Соисполнителями являются, подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения культуры Алатырского района и муниципальные учреждения культуры сельских поселений.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Собранием депутатов Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 51307 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств (тыс. руб.) |
||||
Федерального бюджета |
Республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджета Алатырского района |
Бюджета сельских поселений |
внебюджетных источников |
||
2014 |
16004,0 |
850,0 |
400,0 |
1520,0 |
12927,7 |
306,2 |
2015 |
9895,0 |
54,9 |
0,0 |
9502,4 |
0,0 |
337,7 |
2016 |
9991,5 |
125,2 |
300,0 |
9194,1 |
0,0 |
372,2 |
2017 |
9638,4 |
0,0 |
0,0 |
9215,4 |
0,0 |
423,0 |
2018 |
1879,7 |
0,0 |
0,0 |
1412,4 |
0,0 |
467,3 |
2019 |
1925,7 |
0,0 |
0,0 |
1437,4 |
0,0 |
488,3 |
2020 |
1972,7 |
0,0 |
0,0 |
1467,4 |
0,0 |
505,3 |
Всего |
51307 |
1030,1 |
700,0 |
33749,1 |
12927,7 |
2900,1 |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам в разрезе программных мероприятий по соответствующим главам ведомственной и функциональной структуры расходов местного бюджета, по кодам целевых статей и видам расходов представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 7 к муниципальной программе.
Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе всех источников финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики местному бюджету на очередной финансовый год, а также активности юридических лиц по привлечению внебюджетных средств.
Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
принятие нормативных правовых актов Алатырского района в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Приложение N 6
к муниципальной программе
Алатырского района "Развитие
культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в Алатырском районе" |
х |
х |
х |
х |
Всего |
15996,0 |
9887,0 |
9972,5 |
9624,4 |
1864,7 |
1910,7 |
1956,7 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
1520,0 |
9492,4 |
9184,1 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
298,3 |
329,7 |
363,2 |
409,0 |
452,3 |
473,3 |
489,3 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Мероприятие 1.1 |
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
724,5 |
3271,1 |
3295,5 |
753,9 |
754,9 |
755,9 |
756,9 |
903 |
0801 |
Ц415144 Ц410251440 Ц410240410 |
612 612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
||
Мероприятие 2.1 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
2,0 |
7,4 |
7,6 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
903 |
0801 |
Ц415144 Ц410251440 Ц410251460 |
612 612 612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
||
Мероприятие 2.2 |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
1,5 |
2,0 |
23,1 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
903 |
0801 |
Ц410251460 |
612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
||
Мероприятие 2.3. |
Обеспечение деятельности библиотек |
х |
х |
х |
х |
всего |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414041 Ц410240410 |
611 |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
810,0 |
930,2 |
1077 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0113 |
Ц414043 Ц410440750 |
611 611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
1047 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
780,0 |
900,2 |
1077 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 903 |
0113 |
Ц414043 Ц410440750 |
611 611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
1047 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Сохранение и развитие народного творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
14401,5 |
5601,2 |
5260 |
12819,9 |
12877,2 |
12897,2 |
12927,2 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
Ц411011200 |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 Ц410711070 Ц414039 Ц410740390 Ц410751470 |
244 244 611 611 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
5326,0 |
4872,3 |
12547,4 |
12577,4 |
12597,4 |
12627,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
204,8 |
225,2 |
247,7 |
272,5 |
299,8 |
299,8 |
299,8 |
||
Мероприятие 4.1 |
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
24,0 |
45,0 |
45,0 |
76,0 |
107,0 |
128,0 |
158,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 Ц410711070 |
244 244 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
40,0 |
40,0 |
70,0 |
100,0 |
120,0 |
150,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
||
Мероприятие 4.2 |
Приобретение светового, звукового, видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной и копировально-множительной техники, сценических костюмов и обуви, одежды сцены для муниципальных культурно-досуговых учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
1250,0 |
30,0 |
140,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
993 |
0801 |
Ц415190 Ц415148 |
612 350 |
федеральный бюджет |
850,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
993 |
0801 |
Ц411007 Ц410751470 |
612 |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
||
Мероприятие 4.3 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
14347,5 |
5476,2 |
5035 |
12703,9 |
12720,2 |
12719,2 |
12709,2 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414039 Ц410740390 |
611611 |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
5286,0 |
4832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
993 |
0801 |
Ц414039 |
611 |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
169,8 |
190,2 |
202,7 |
226,5 |
242,8 |
241,8 |
231,8 |
||
Мероприятие 4.4 |
Премии и гранты |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
0801 |
Ц415148 |
350 |
федеральный бюджет |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 6 |
Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
20,0 |
320,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
Ц411011200 |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского района" |
х |
х |
х |
х |
Всего |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности |
х |
х |
х |
х |
всего |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Поддержка инициатив в сфере гармонизации межнациональных отношений |
х |
х |
х |
х |
всего |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Формирование и развитие межконфессионального согласия. |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Туризм" |
х |
х |
х |
х |
всего |
5,0 |
15,0 |
15,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц441002 Ц440211370 |
244 244 |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Формирование и продвижение туристского продукта |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие приоритетных направлений туристской сферы |
х |
х |
х |
х |
всего |
5,0 |
15,0 |
15,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц441002 Ц440211370 |
244 244 |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие инфраструктуры туризма |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по программе |
х |
х |
х |
х |
всего |
16004,0 |
9895,0 |
9991,5 |
9638,4 |
1879,7 |
1925,7 |
1972,7 |
|
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
1520,0 |
9502,4 |
9194,1 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
306,3 |
337,7 |
372,2 |
423,0 |
467,3 |
488,3 |
505,3 |
Приложение N 7
к муниципальной программе
Алатырского района "Развитие
культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Статус |
Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района) |
Источники финансирования |
Источники финансирования по годам, тыс. рублей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа Алатырского района |
"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы |
всего |
16004,0 |
9895,0 |
9991,5 |
9638,4 |
1879,7 |
1925,7 |
1972,7 |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
400,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1520,0 |
9502,4 |
9194,1 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
бюджет сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
306,3 |
337,7 |
372,2 |
423,0 |
467,3 |
488,3 |
505,3 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в Алатырском районе" |
всего |
15996,0 |
9877,0 |
9972,5 |
9624,4 |
1864,7 |
1910,7 |
1956,7 |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
400,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
1520,0 |
9492,4 |
9184,1 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
бюджет сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
298,3 |
329,7 |
363,2 |
409,0 |
452,3 |
473,3 |
489,3 |
||
Подпрограмма 2 |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского района" |
всего |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Туризм" |
всего |
5,0 |
15,0 |
15,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местный бюджет |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
||
бюджет сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Алатырского района "Развитие
культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие культуры в Алатырском районе"
Паспорт подпрограммы
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие культуры в Алатырском районе" муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, описание основных проблем и прогноз ее развития
Культура в Алатырском районе развивалась в соответствии с районными целевыми программами в отрасли "Культура". Программные цели в основном достигнуты, за исключением тех, которые являются долгосрочными и предусматривают планомерную поэтапную работу по реализации в течение нескольких десятилетий или постоянно.
Сфера культуры характеризуется возрастанием интереса населения Алатырского района к различным видам, жанрам искусства. Повышается качество предоставляемых услуг.
В Алатырском районе действует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" с 18 структурными подразделениями (культурно-досуговыми учреждениями). В 160 клубных формированиях постоянно занимаются 1841 человек, сохраняется и развивается сеть самодеятельных творческих коллективов. В январе 2016 г. фольклорному ансамблю "Лейне" Алтышевского СДК присвоено звание "народный". Три творческих коллектива имеют звание "народный".
Ежегодно в клубах проводится более 4056 культурно-массовых мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.
Вместе с тем, увеличение расходов при недостаточном финансировании затрудняет выезд творческих коллективов за пределы района. Отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет творческим коллективам района участвовать в региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.
В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. N 97 "О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике" приоритетным направлением остается модернизация культурно-досуговых учреждений района. В 2012 - 2016 годы современным оборудованием оснащены 6 клубов. В модернизированных домах культуры увеличилось количество проводимых платных мероприятий и число посетителей на них. Они активнее решают задачу обеспечения доступа сельского жителя к профессиональному искусству.
По состоянию на 1 января 2016 г. 4 структурных подразделений требуют капитального ремонта, что составляет 28,6 процента от общего числа зданий культурно-досуговых учреждений.
Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений устарела и нуждается в качественном обновлении. Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 32 процента.
Библиотеки в Алатырском районе развиваются как многофункциональные центры, оказывающие населению информационные, образовательные, консультационные услуги. По состоянию на 1 января 2014 года из 16 библиотек 15 (90 процентов) оснащены компьютерным оборудованием, 100 процентов имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По итогам 2013 года в библиотеках зарегистрировано 12408 тыс. пользователей, книговыдача составила более 294 655 экз. документов, в том числе 2246 тыс. - электронных.
Библиотеки района оснащены электронными ресурсами справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" и "Гарант". Ежегодно к ним обращается свыше 1500 тыс. пользователей. В 2013 г. для оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" привлечены 5 библиотек.
Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, программного обеспечения.
Для оказания государственной (муниципальной) услуги по библиотечному обслуживанию населения библиотекам необходимо ежегодное обновление книжных фондов и обеспечение доступа к печатным периодическим и электронным изданиям. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. N 923-р. норматив пополнения книжных фондов утвержден в объеме 250 книг в год на 1000 человек. По Алатырскому району данный показатель в 2011 году составил 150 книг, в 2012 году - 247 книг, в 2013 году - 95 книг.
Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного фонда Алатырского района - уникального историко-документального комплекса, насчитывающего около 53382 единиц хранения за период с начала XIX в., архив района играет значимую роль в сохранении документальной памяти, пополнении информационных ресурсов и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям. Его деятельность способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. Масштабные преобразования последнего десятилетия привели к созданию новой законодательной базы регулирования архивного дела, росту информационного потенциала архивов за счет открытия больших массивов ранее недоступных документов и приема новых документов, внедрению современных информационных технологий. В целом архив района стабильно обеспечивают сохранность сконцентрированных в нём документов и свободный доступ к ним путем предоставления их подлинников и копий.
В архивной отрасли важнейшей проблемой является острый недостаток свободных площадей и перегруженность действующих архивохранилищ, что негативно сказывается на сохранности документов. В связи с этим не обеспечиваются нормативные условия по хранению документов, возникает угроза сохранности документов и, как следствие, возможной утраты.
В настоящее время на территории Алатырского района насчитывается 16 объектов культурного наследия регионального значения. В рамках обеспечения сохранности объектов культурного наследия совместно с Минкультуры Чувашии предстоит работа по проведению ремонтно-реставрационных работ, на фасадах объектов культурного наследия размещение информационных надписей, установке границы территорий на объектах культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы.
Вместе с тем недостаточное финансирование не позволяет обеспечить полную сохранность объектов культурного наследия. Слабая материально-техническая база объектов культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Предстоит проведение комплекса мероприятий, направленных на изучение и сохранение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории и археологии, их в районе 5. Необходимо провести мониторинговые исследования с целью выявления полной информации о состоянии, характере использования, собственниках, арендаторах и пользователях объектов культурного наследия. Данные мониторинга и систематизированное оформление его результатов на цифровых носителях создадут электронную базу для осуществления государственной охраны объектов культурного наследия.
Реализация программы позволит решить вышеназванные проблемы и создать условия для сохранения и развития культурного потенциала, формирования единого культурного пространства, выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Раздел II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития целью подпрограммы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год);
количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Чувашской Республики;
доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурно-досуговых учреждений;
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;
доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;
доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышения уровня безопасности хранения архивных документов; рост востребованности архивов у населения; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов;
сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
1) для решения задачи расширения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранения культурного и исторического наследия предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. Данное мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия. Проведение совместно с Минкультуры Чувашии ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ, обследований, экспертиз, контроля за состоянием объектов культурного наследия, осуществления мониторинга, установки границ территорий, зон охраны, информационных надписей объектов культурного наследия, проведение круглых столов, конференций, совещаний и др.
основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела (централизованное комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек, осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, обновление компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для создания единой информационной сети библиотек района, обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация мероприятий по привлечению населения к чтению, реализация программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов);
основное мероприятие 3. Развитие архивного дела (обеспечение сохранности и организация доступа к наиболее важным и ценным документам Архивного фонда Алатырского района; исполнение социально-правовых запросов населения; совершенствование условий доступа населения к информации архивов, в том числе посредством электронных запросов через сеть Интернет; приобретение, реставрация упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Чувашской Республики; обеспечение мероприятий, связанных с памятными датами российской истории и истории Чувашии; обновление оборудования архива на современные образцы; укрепление материально-технической базы архива; внедрение инновационных технологий хранения и реставрации архивных материалов; развитие архивных нормативов и стандартов, в том числе стандартов качества архивных услуг; участие в научных конференциях, конкурсах и т.п.; укрепление связей с архивами Чувашской Республики).
2) для решения задачи поддержки и развития художественно-творческой деятельности предполагается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества (содействие в создании и сохранении коллективов самодеятельного народного творчества, их участии в республиканских и региональных фестивалях, конкурсах, художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях, реализация программ повышения профессиональной компетентности специалистов культурно-досуговых учреждений);
основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества (содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организация участия детей в республиканских и региональных фестивалях, конкурсах);
основное мероприятие 6. Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела (проведение мероприятий с целью выявления талантов, возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, обмен опытом, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни);
основное мероприятие 7. Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов культуры,
закупка и монтаж технологического и специального (свето- и звуко-) оборудования, приобретение корпусной и мягкой мебели, выполнение работ по благоустройству территорий и т.д.)
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
Раздел IV. Обобщённая характеристика мер правового регулирования
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Алатырского района.
В случае изменения законодательства Чувашской Республики в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района вносит изменения в действующие нормативные правовые акты в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов администрации Алатырского района.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к подпрограмме.
Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг муниципальными учреждениями Алатырского района по реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется оказание услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела культуры, межнациональных отношений и архивного дела и сельских поселений муниципальными учреждениями Алатырского района в качестве основных видов деятельности.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг муниципальными учреждениями Алатырского района по подпрограмме представлен в приложении N 4 к подпрограмме.
Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 51202 тыс. рублей, федерального бюджета - 1030,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 700,0 тыс. рублей, бюджета Алатырского района - 33729,1 тыс. рублей, бюджета сельских поселений - 12927,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2815,1 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счёт средств |
||||
Федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджета Алатырского района |
Бюджета сельских поселений |
внебюджетных источников |
||
2014 |
15996,0 |
850,0 |
400,0 |
1520,0 |
12927,7 |
298,3 |
2015 |
9877,0 |
54,9 |
0,0 |
9492,4 |
0,0 |
329,7 |
2016 |
9972,5 |
125,2 |
300,0 |
9184,1 |
0,0 |
363,2 |
2017 |
9624,4 |
0,0 |
0,0 |
9215,4 |
0,0 |
409,0 |
2018 |
1864,7 |
0,0 |
0,0 |
1412,4 |
0,0 |
452,3 |
2019 |
1910,7 |
0,0 |
0,0 |
1437,4 |
0,0 |
473,3 |
2020 |
1956,7 |
0,0 |
0,0 |
1467,4 |
0,0 |
489,3 |
Всего |
51202 |
1030,1 |
700,0 |
33729,1 |
12927,7 |
2815,1 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 5 к подпрограмме.
Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга реализации подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Приложение N 5
к подпрограмме "Развитие культуры в
Алатырском районе"
муниципальной программы
Алатырского района "Развитие культуры
и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры в Алатырском районе" муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в Алатырском районе" |
х |
х |
х |
х |
Всего |
15996,0 |
9887,0 |
9972,5 |
9624,4 |
1864,7 |
1910,7 |
1956,7 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
1520,0 |
9492,4 |
9184,1 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
298,3 |
329,7 |
363,2 |
409,0 |
452,3 |
473,3 |
489,3 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Мероприятие 1.1 |
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
724,5 |
3271,1 |
3295,5 |
753,9 |
754,9 |
755,9 |
756,9 |
903 |
0801 |
Ц415144 Ц410251440 Ц410240410 |
612 612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
||
Мероприятие 2.1 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
2,0 |
7,4 |
7,6 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
903 |
0801 |
Ц415144 Ц410251440 Ц410251460 |
612 612 612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
||
Мероприятие 2.2 |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
1,5 |
2,0 |
23,1 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
903 |
0801 |
Ц410251460 |
612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
||
Мероприятие 2.3. |
Обеспечение деятельности библиотек |
х |
х |
х |
х |
всего |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414041 Ц410240410 |
611 |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3264,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
810,0 |
930,2 |
1077 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0113 |
Ц414043 Ц410440750 |
611 611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
1047 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
780,0 |
900,2 |
1077 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 903 |
0113 |
Ц414043 Ц410440750 |
611 611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
1047 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Сохранение и развитие народного творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
14401,5 |
5601,2 |
5260 |
12819,9 |
12877,2 |
12897,2 |
12927,2 |
х |
х |
Ц411011200 |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 Ц410711070 Ц414039 Ц410740390 Ц410751470 |
244 244 611 611 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
5326,0 |
4872,3 |
12547,4 |
12577,4 |
12597,4 |
12627,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
204,8 |
225,2 |
247,7 |
272,5 |
299,8 |
299,8 |
299,8 |
||
Мероприятие 4.1 |
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
24,0 |
45,0 |
45,0 |
76,0 |
107,0 |
128,0 |
158,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 Ц410711070 |
244 244 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
40,0 |
40,0 |
70,0 |
100,0 |
120,0 |
150,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
||
Мероприятие 4.2 |
Приобретение светового, звукового, видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной и копировально-множительной техники, сценических костюмов и обуви, одежды сцены для муниципальных культурно-досуговых учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
1250,0 |
30,0 |
140,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
993 |
0801 |
Ц415190 Ц415148 |
612 350 |
федеральный бюджет |
850,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
993 |
0801 |
Ц411007 Ц410751470 |
612 |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
||
Мероприятие 4.3 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
14347,5 |
5476,2 |
5035 |
12703,9 |
12720,2 |
12719,2 |
12709,2 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414039 Ц410740390 |
611611 |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
5286,0 |
4832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
993 |
0801 |
Ц414039 |
611 |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
169,8 |
190,2 |
202,7 |
226,5 |
242,8 |
241,8 |
231,8 |
||
Мероприятие 4.4 |
Премии и гранты |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
0801 |
Ц415148 |
350 |
федеральный бюджет |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 6 |
Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
20,0 |
320,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
Ц411011200 |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 24 октября 2016 г. N 294 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.