Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики
от 6 марта 2019 г. N 119
"Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Администрация Шумерлинского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в издании "Вестник Шумерлинского района" и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации |
Л.Г. Рафинов |
Утверждена
постановлением администрации
Шумерлинского района
от 06.03.2019 N 119
Муниципальная программа
Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Ответственный исполнитель: |
Администрация Шумерлинского района |
Дата составления проекта Муниципальной программы: |
12 февраля 2019 года |
Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |
Первый заместитель главы - начальник отдела сельского хозяйства и экологии А.А. Мостайкин |
Глава администрации Шумерлинского района |
Л.Г. Рафинов |
Паспорт
Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
- |
Отдел сельского хозяйства и экологии |
Соисполнители муниципальной программы |
- |
Отдел экономики, земельных и имущественных отношений Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ БУ Чувашской Республики "Шумерлинская районная станция по борьбе с болезнями животных" Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики (по согласованию); организации, подведомственные администрации Шумерлинского района |
Подпрограммы Муниципальной программы |
- |
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса"; "Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района"; |
Цели Муниципальной программы |
- |
создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией; повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий; укрепление и качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |
Задачи Муниципальной программы |
- |
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; поддержка малых форм хозяйствования; повышение качества жизни сельского населения; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений; удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - рост в 1,7 раза по отношению к 2018 году; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 18,1 процента; ввод (приобретение) 2,2 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,4 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; обеспечить нормативное состояние зданий всех общеобразовательных учреждений в сельской местности; ввести в действие фельдшерско-акушерских пунктов; ввести в действие 13,5 км локальных водопроводов; довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 75 процентов; реализовать 1 проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку; |
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы 2 этап - 2026 - 2030 годы 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации |
- |
прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 205 610,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 20 648,3 тыс. рублей; в 2020 году - 20 235,0 тыс. рублей; в 2021 году - 18 786,1 тыс. рублей; в 2022 году - 10 423,3 тыс. рублей; в 2023 году - 10 423,5 тыс. рублей; в 2024 году - 10 423,5 тыс. рублей; в 2025 году - 10 423,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 52 118,7 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 52 127,9 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 23 504,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 1 767,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1 018,5 тыс. рублей; в 2021 году - 17 648,1 тыс. рублей; в 2022 году - 219,3 тыс. рублей; в 2023 году - 219,3 тыс. рублей; в 2024 году - 219,3 тыс. рублей; в 2025 году - 219,3 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 1 096,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1 096,5 тыс. рублей; республиканского бюджета - 144 045,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 124,3 тыс. рублей; в 2020 году - 76,5 тыс. рублей; в 2021 году - 1 138,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10 193,2 тыс. рублей; в 2023 году - 10 193,2 тыс. рублей; в 2024 году - 10 193,2 тыс. рублей; в 2025 году - 10 193,2 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 50 964,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50 969,4 тыс. рублей; местного бюджета - 170,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 6,8 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,8 тыс. рублей; в 2023 году - 11,0 тыс. рублей; в 2024 году - 11,0 тыс. рублей; в 2025 году - 11,3 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 57,7 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 62,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 37 890,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 18 750,0 тыс. рублей; в 2020 году - 19 140,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |
- |
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом, в сопоставимых ценах - в 1,7 раза; увеличение индекса производства агропищевого кластера в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом; рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) по отношению к 2018 году на 68,0 процента; ускоренное развитие агропромышленного комплекса, определяющее высокие требования к качеству социальной среды в сельской местности. решение жилищной проблемы для 29 семей, проживающих в сельской местности нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 17 молодых семей и молодых специалистов; удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных трудовых кадрах; снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи; улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом - до 90 процентов, водой - до 75 процентов; повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе; повышение налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований; преодоление оторванности жителей села от основных социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; |
Раздел I. Приоритеты Муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации
Приоритеты в сфере агропромышленного комплекса определены в Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства", указах Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Шумерлинского района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства в Шумерлинском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной программы и показатели их результативности.
В растениеводстве наблюдается увеличение посевных площадей, рост производства продукции. В животноводстве наметился перелом в сторону стабилизации и роста поголовья животных, увеличения производства животноводческой продукции.
Но это коренным образом не меняет ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве района. В земледелии площадь пашни используется недостаточно, наибольший удельный вес производства продукции животноводства сохраняется в личных подсобных хозяйствах населения.
В настоящее время необходимо поддерживать активность сельского населения и стимулировать развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Для сельского населения одним из важнейших источников жизнедеятельности является ведение личного подсобного хозяйства.
В целях создания необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства, разработана настоящая программа, которая определяет приоритетные направления развития сельского хозяйства района до 2035 года.
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа.
1 этап - 2019 - 2025 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 1 этапе должна обеспечить достижение в 2025 году следующих целевых индикаторов и показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - рост на 18,5 процента по отношению к 2018 году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 17,9 процента;
2 этап - 2026 - 2030 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 2 этапе должна обеспечить достижение в 2030 году следующих целевых индикаторов и показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - рост на 2,0 процента по отношению к 2018 году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 18,0 процента;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 3 этапе должна обеспечить достижение в 2035 году следующих целевых индикаторов и показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - рост в 1,7 раза по отношению к 2017 году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 18,1 процента.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов Муниципальной политики в рассматриваемой сфере.
Раздел II. Обобщенная характеристика программ Шумерлинского района и основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты:
в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности района;
в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
Целями программы на 2015 - 2025 годы являются:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства района;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;
обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и улучшение качества жизни населения;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач:
- обеспечение продовольственной безопасности Шумерлинского района по основным видам продукции растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями района;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
В результате реализации программы показатели социально-экономического развития сельскохозяйственной области значительно улучшатся. Увеличится площадь пашни в обработке, возрастет объем производства зерновых культур.
Увеличение производства продукции растениеводства напрямую зависит от технологического обновления парка сельскохозяйственных машин. За период реализации подпрограммы будут приобретаться трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, другая сельскохозяйственная техника и оборудование.
Рост объема производства продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе использования современного технологического оборудования при модернизации и строительстве животноводческих комплексов и ферм, а также за счет наращивания поголовья животных и создания соответствующей кормовой базы.
Подготовка кадров для агропромышленного комплекса позволит обеспечить профессионализм и грамотность работников массовых профессий, специалистов и руководителей, работающих на селе.
Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" включает два основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Поддержка подотраслей растениеводства.
Основное мероприятие 2. Поддержка подотраслей животноводства.
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" включает два основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района" включает три основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.
Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.
Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и средств внебюджетных источников.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 205 610,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 20 648,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 20 235,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 18 786,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 10 423,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 423,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 423,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 10 423,9 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 52 118,7 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 52 127,9 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 23 504,0 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году - 1 767,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 018,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 17 648,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 219,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 219,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 219,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 219,3 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 1 096,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 1 096,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 144 045,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 124,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 76,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 138,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 10 193,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 193,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 193,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 10 193,2 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 50 964,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 50 969,4 тыс. рублей;
местного бюджета - 170,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году - 6,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 10,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 11,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 11,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 11,3 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 57,7 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 62,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 37 890,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 18 750,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 19 140,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Финансирование Муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл. 1.
Таблица 1
Финансирование Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах
(тыс. рублей)
|
Всего |
В том числе |
||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026- 2030 гг. |
2031 - 2035 гг. |
||
Всего |
205610,2 |
20648,3 |
20235,0 |
18786,1 |
10423,3 |
10423,5 |
10423,5 |
10423,9 |
52118,7 |
52127,9 |
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
23504,0 |
1767,2 |
1018,5 |
17648,1 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
республиканского бюджета |
144045,6 |
124,3 |
76,5 |
1138,0 |
10193,2 |
10193,2 |
10193,2 |
10193,3 |
50964,5 |
50969,4 |
местных бюджетов |
170,6 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
внебюджетных источников |
37890,0 |
18750,0 |
19140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей Муниципальной программе.
Приложение N 1
к Муниципальной программе Чувашской
Республики "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Шумерлинского района"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района", подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
|||||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2030 г. |
2035 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | ||||||||||||
1. |
Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения |
тыс. рублей |
80,3 |
86,1 |
91,6 |
95,8 |
100,0 |
120,0 |
130,0 |
151,1 |
229,5 |
300,2 |
2. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
% к предыдущему году |
101,2 |
101,2 |
101,3 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
100,9 |
101,1 |
101,2 |
Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | ||||||||||||
1. |
Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района" | ||||||||||||
1. |
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего |
кв. метров |
0 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов |
кв. метров |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
2. |
Ввод в действие общеобразовательных организаций |
тыс. мест |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики |
единиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа |
тыс. мест |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,75 |
6,75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Ввод в действие локальных водопроводов |
километров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Ввод в действие распределительных газовых сетей |
километров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГАРАНТ:Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником | ||||||||||||
13. |
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами |
единиц на 10 тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
Уровень газификации домов (квартир) |
% |
74,7 |
74,7 |
75,3 |
76,0 |
77,1 |
78,0 |
79,2 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
20. |
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | ||||||||||||
1. |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
7,8 |
8,4 |
8,6 |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
8,9 |
9,0 |
12,0 |
14,0 |
2. |
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
4,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
8,5 |
11,5 |
3. |
Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
1,3 |
1,32 |
1,35 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
2,0 |
3,1 |
4. |
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |
тыс. тонн |
0,6 |
0,61 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
1,0 |
1,3 |
5. |
Производство молока в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
7,29 |
7,61 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,7 |
7,9 |
6. |
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |
тыс. гектаров |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
7. |
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |
% |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
8. |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9. |
Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения |
тыс. га |
0,28 |
2,57 |
2,772 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к Муниципальной программе Чувашской
Республики "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Шумерлинского района"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района"
Статус |
Наименование Муниципальной программы Шумерлинского района (подпрограммы Муниципальной программы Шумерлинского района, основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа Шумерлинского района |
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района" |
|
|
всего |
20648,3 |
20235,0 |
18786,1 |
10423,3 |
10423,5 |
10423,5 |
10423,5 |
52118,7 |
52127,9 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
882 |
Ц900000000 |
республиканский бюджет |
124,3 |
76,5 |
1138,0 |
10193,2 |
10193,2 |
10193,2 |
10193,2 |
50964,5 |
50969,4 |
||
|
|
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
18750,0 |
19140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие ветеринарии" |
|
|
всего |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
881 |
Ц970000000 |
республиканский бюджет |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Предупреждение и ликвидация болезней животных |
|
|
всего |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
881 |
|
республиканский бюджет |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района" |
|
|
всего |
2686,8 |
1883,5 |
1877,4 |
10411,8 |
10412,0 |
10412,0 |
10412,0 |
52061,2 |
52069,9 |
|
|
|
федеральный бюджет |
1767,2 |
1018,5 |
17648,1 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
||
882 |
Ц990000000 |
республиканский бюджет |
112,8 |
65,0 |
1126,5 |
10181,7 |
10181,7 |
10181,7 |
10181,8 |
50907,0 |
50911,4 |
||
832 | |||||||||||||
831 | |||||||||||||
874 | |||||||||||||
857 | |||||||||||||
|
|
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Улучшение жилищных условий граждан на селе |
|
|
всего |
2686,8 |
1883,5 |
1033,3 |
1095,1 |
1095,3 |
1095,3 |
1095,3 |
2279,2 |
2283,5 |
|
|
федеральный бюджет |
1767,2 |
1018,5 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
||
882 |
Ц990100000 |
республиканский бюджет |
112,8 |
65,0 |
14,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
325,0 |
325,0 |
||
|
|
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
18541,3 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,8 |
50582,0 |
50586,4 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
17428,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
882 |
Ц990200000 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
1112,5 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,8 |
50582,0 |
50586,4 |
||
832 | |||||||||||||
831 | |||||||||||||
874 | |||||||||||||
857 | |||||||||||||
|
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
882 |
Ц990300000 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
882 |
Ц9Б0200000 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
|
|
всего |
17950,0 |
18340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Ц9И0000000 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
17950,0 |
18340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Поддержка подотраслей растениеводства |
|
|
всего |
15950,0 |
16340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
882 |
Ц9И0300000 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
15950,0 |
16340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Поддержка подотраслей животноводства |
|
|
всего |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882 |
Ц9И0400000 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
882 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
внебюджетные источники |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к Муниципальной программе Шумерлинского
района "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Сельскохозяйственные организации всех форм собственности (по согласованию), сельские поселения (по согласованию) |
Цели подпрограммы |
|
- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства района; - Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов; - Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и улучшение качества жизни населения |
Задачи подпрограммы |
- |
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции; увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; развитие переработки продукции животноводства; развитие социально значимых отраслей, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения; |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 14,0 тыс. тонн; валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 11,5 тыс. тонн; валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий, - 3,1 тыс. тонн; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 1,3 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,9 тыс. тонн; размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. га; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента; |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 36290,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 17950 тыс. рублей; в 2020 году - 18340,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; республиканского бюджета - 0 тыс. рублей в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 36290,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 17950,0 тыс. рублей; в 2020 году - 18340,0 рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 14,0 тыс. тонн; валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 11,5 тыс. тонн; валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий, - 3,1 тыс. тонн; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 1,3 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,9 тыс. тонн; размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. га; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, - не менее 10,0 процента ежегодно. |
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса", общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ее реализации
Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются:
увеличение объемов производимой продукции сельского хозяйства;
повышение уровня заработной платы в сельском хозяйстве;
повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока, скота и птицы (в живом весе), овощей и картофеля;
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
сохранение и повышение плодородия почв;
увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства и животноводства;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства;
Целями подпрограммы являются:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства района;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;
обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и улучшение качества жизни населения.
Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи:
развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства района;
повышение уровня доходов сельского населения.
В результате реализации подпрограммы показатели социально-экономического развития сельскохозяйственной области значительно улучшатся.
Увеличится площадь пашни в обработке, возрастет объем производства зерновых культур.
Увеличение производства продукции растениеводства напрямую зависит от технологического обновления парка сельскохозяйственных машин. За период реализации подпрограммы планируется приобретение тракторов - 5 ед., зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 3 ед., другой сельскохозяйственной техники и оборудования - 10 ед.
Рост объема производства продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе использования современного технологического оборудования при модернизации и строительстве животноводческих комплексов и ферм, а также за счет наращивания поголовья животных и создания соответствующей кормовой базы.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий;
валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех категорий;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 14,0 тыс. тонн:
в 2019 году - 8,4 тыс. тонн;
в 2020 году - 8,6 тыс. тонн;
в 2021 году - 8,7 тыс. тонн;
в 2022 году - 8,8 тыс. тонн;
в 2023 году - 8,9 тыс. тонн;
в 2024 году - 8,9 тыс. тонн;
в 2025 году - 9,0 тыс. тонн;
в 2026 - 2030 годах - 12,0 тыс. тонн;
в 2031 - 2035 годах - 14,0 тыс. тонн;
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 11,5 тыс. тонн:
в 2019 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2020 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2021 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2022 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2023 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2024 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2025 году - 5,0 тыс. тонн;
в 2026 - 2030 годах - 8,5 тыс. тонн;
в 2031 - 2035 годах - 11,5 тыс. тонн;
валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 3,1 тыс. тонн:
в 2019 году - 1,3 тыс. тонн;
в 2020 году - 1,32 тыс. тонн;
в 2021 году - 1,35 тыс. тонн;
в 2022 году - 1,36 тыс. тонн;
в 2023 году - 1,36 тыс. тонн;
в 2024 году - 1,36 тыс. тонн;
в 2025 году - 1,36 тыс. тонн;
в 2026 - 2030 годах - 2,0 тыс. тонн;
в 2031 - 2035 годах - 3,1 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 1,3 тыс. тонн:
в 2019 году - 0,61 тыс. тонн;
в 2020 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2021 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2022 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2023 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2024 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2025 году - 0,62 тыс. тонн;
в 2026 - 2030 годах - 1,0 тыс. тонн;
в 2031 - 2035 годах - 1,3 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,9 тыс. тонн:
в 2019 году - 7,29 тыс. тонн;
в 2020 году - 7,61 тыс. тонн;
в 2021 году - 7,64 тыс. тонн;
в 2022 году - 7,64 тыс. тонн;
в 2023 году - 7,64 тыс. тонн;
в 2024 году - 7,64 тыс. тонн;
в 2025 году - 7,64 тыс. тонн;
в 2026 - 2030 годах - 7,7 тыс. тонн;
в 2031 - 2035 годах - 7,9 тыс. тонн;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. гектаров:
в 2019 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2020 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2021 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2022 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2023 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2024 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2025 году - 8,3 тыс. гектаров;
в 2026 - 2030 годах - 8,3 тыс. гектаров (ежегодно);
в 2031 - 2035 годах - 8,3 тыс. гектаров (ежегодно);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента:
в 2019 году - 7,9 процента;
в 2020 году - 7,9 процента;
в 2021 году - 7,9 процента;
в 2022 году - 7,9 процента;
в 2023 году - 7,9 процента;
в 2024 году - 7,9 процента;
в 2025 году - 7,9 процента;
в 2026 - 2030 годах - 7,9 процента (ежегодно);
в 2031 - 2035 годах - 7,9 процента (ежегодно);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - 10 процентов:
в 2019 году - 10 процентов;
в 2020 году - 10 процентов;
в 2021 году - 10 процентов;
в 2022 году - 10 процентов;
в 2023 году - 10 процентов;
в 2024 году - 10 процентов;
в 2025 году - 10 процентов;
в 2026 - 2030 годах - 10 процентов (ежегодно);
в 2031 - 2035 годах - 10 процентов (ежегодно).
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" включает два основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Поддержка подотраслей растениеводства.
Основное мероприятие 2. Поддержка подотраслей животноводства.
Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа.
1 этап - 2019 - 2025 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы на 1 этапе должна обеспечить достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов и показателей:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 9,0 тыс. тонн;
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 5,0 тыс. тонн;
валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий - 1,36 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 0,62 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,64 тыс. тонн;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. га ежегодно;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента ежегодно;
2 этап - 2026 - 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы на 2 этапе должна обеспечить достижение к 2031 году следующих целевых индикаторов и показателей:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 12,0 тыс. тонн;
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий - 8,5 тыс. тонн;
валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий - 2,0 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 1,0 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,7 тыс. тонн;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. га ежегодно;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента ежегодно;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы на 3 этапе должна обеспечить достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 14 тыс. тонн;
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 11,5 тыс. тонн;
валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий - 3,1 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 1,3 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 7,9 тыс. тонн;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 8,3 тыс. га ежегодно;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 7,9 процента ежегодно;
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Шумерлинского района и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 36290 тыс. рублей.
На 1 этапе (2019 - 2025 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 36290 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 17950,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 18340,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.
Приложение
к подпрограмме "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" Муниципальной
программы Шумерлинского района
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Шумерлинского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района"
Статус |
Наименование подпрограммы Муниципальной программы Шумерлинского района, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы Муниципальной программы Шумерлинского района |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
|
ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства и экологии |
x |
x |
x |
x |
всего |
17950 |
18340 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
882 |
405 |
Ц9И0000000 |
810 |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
17950 |
18340 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к Муниципальной программе Шумерлинского
района "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Подпрограмма
"Развитие ветеринарии" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
БУ ЧР "Шумерлинская районная СББЖ" Госветслужбы Чувашии (по согласованию) |
Цель подпрограммы |
- |
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Шумерлинского района |
Задачи подпрограммы |
- |
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы |
- |
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 196,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 11,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11,5 тыс. рублей; в 2021 году - 11,5 тыс. рублей; в 2022 году - 11,5 тыс. рублей; в 2023 году - 11,5 тыс. рублей; в 2024 году - 11,5 тыс. рублей; в 2025 году - 11,5 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 57,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 58,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 196,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 11,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11,5 тыс. рублей; в 2021 году - 11,5 тыс. рублей; в 2022 году - 11,5 тыс. рублей; в 2023 году - 11,5 тыс. рублей; в 2024 году - 11,5 тыс. рублей; в 2025 году - 11,5 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 57,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 58,0 тыс. рублей; местный бюджет - 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей внебюджетных источников - 0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Шумерлинского района |
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Развитие ветеринарии в Шумерлинском районе", общая характеристика
Одним из приоритетных направлений Муниципальной политики является повышение качества жизни граждан, что не может быть реализовано без достижения высокого уровня продовольственной безопасности.
Решение данной задачи невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую влияет на получение безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный инвестиционный имидж для животноводческой отрасли.
Основной целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Шумерлинского района.
Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи:
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
Раздел II. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных.
Мероприятие 1.3. Проведение противоэпизоотических мероприятий.
Мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий.
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного источников.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2025 годы составит 80,5 тыс. рублей,
в 2026 - 2030 году - 57,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 году - 58,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.
Приложение
к подпрограмме "Развитие ветеринарии
в Батыревском районе" Муниципальной
программы Шумерлинского района
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Шумерлинского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие ветеринарии в Батыревском районе" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района"
По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Название приложения следует читать как "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие ветеринарии в Шумерлинском районе" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района"
Статус |
Наименование подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Республики (ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Республики |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Подпрограмма |
"Развитие ветеринарии в Чувашской Республике" |
|||||||||||||||||
Цель "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Чувашской Республики" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Предупреждение и ликвидация болезней животных |
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных |
|
|
|
|
|
всего |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
881 |
0405 |
Ц970100000 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
58,0 |
|||||
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 1.3 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
|
|
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
881 |
0405 |
Ц970112710 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к муниципальной программе Чувашской
Республики "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района Чувашской Республики"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики |
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел сельского хозяйства и экологии администрации района; отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ; финансовый отдел; администрации сельских поселений; БУ "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашской Республики. |
Цели подпрограммы |
- |
укрепление и качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |
Задачи подпрограммы |
- |
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений; удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: ввод (приобретение) 2,09 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,28 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; обеспечить нормативное состояние зданий всех общеобразовательных учреждений в сельской местности; ввести в действие фельдшерско-акушерских пунктов; ввести в действие 13,5 км локальных водопроводов; довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 75 процентов; реализовать 1 проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку; доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы; доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы; обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами; обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики; обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа; доля зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы |
- |
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 169124,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 2686,8 тыс. рублей; в 2020 году - 1883,5 тыс. рублей; в 2021 году - 18774,6 тыс. рублей; в 2022 году - 10411,8 тыс. рублей; в 2023 году - 10412,0 тыс. рублей; в 2024 году - 10412,0 тыс. рублей; в 2025 году - 10412,4 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 52061,2 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 52069,9 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 23504,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 1767,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1018,5 тыс. рублей; в 2021 году - 17648,1 тыс. рублей; в 2022 году - 219,3 тыс. рублей; в 2023 году - 219,3 тыс. рублей; в 2024 году - 219,3 тыс. рублей; в 2025 году - 219,3 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 1096,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1096,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 143849,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 112,8 тыс. рублей; в 2020 году - 65,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1126,5 тыс. рублей; в 2022 году - 10181,7 тыс. рублей; в 2023 году - 10181,7 тыс. рублей; в 2024 году - 10181,7 тыс. рублей; в 2025 году - 10181,8 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 50907,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 50911,4 тыс. рублей; местных бюджетов - 170,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 6,8 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 10,8 тыс. рублей; в 2023 году - 11,0 тыс. рублей; в 2024 году - 11,0 тыс. рублей; в 2025 году - 11,3 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 57,7 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 62,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 1600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 800,0 тыс. рублей; в 2020 году - 800,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
решение жилищной проблемы для 29 семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 17 молодых семей и молодых специалистов; удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных трудовых кадрах; снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи; улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом - до 90 процентов, водой - до 75 процентов; повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе; повышение налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований; преодоление оторванности жителей села от основных социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий в общереспубликанских интересах и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |
Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района Чувашской Республики", общая характеристика
Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р (далее - Концепция)
В соответствии с Концепцией муниципальной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.
С учетом целевых установок Концепции подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:
укрепление и качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;
формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:
1) в области качественного улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3) в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения:
поддержка местных инициатив по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения.
Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы;
доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:
1) ввод (приобретение) 2,09 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности:
в 2019 году - 0,08 тыс. кв. метров;
в 2020 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2021 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2022 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2023 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2024 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2025 году - 0,134 тыс. кв. метров;
в 2026 - 2030 годах - 0,67 тыс. кв. метров;
в 2031 - 2035 годах - 0,67 тыс. кв. метров;
2) довести долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы, до 8 процентов, в том числе:
в 2019 году - 7 процентов;
в 2020 году - 7 процентов;
в 2021 году - 7 процентов;
в 2022 году - 7 процентов;
в 2023 году - 7 процентов;
в 2024 году - 7 процентов;
в 2025 году - 7 процентов;
в 2030 году - 8 процентов;
в 2035 году - 8 процентов;
3) довести долю молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы, до 30 процентов, в том числе:
в 2019 году - 25 процентов;
в 2020 году - 25 процентов;
в 2021 году - 25 процента;
в 2022 году - 25 процентов;
в 2023 году - 25 процентов;
в 2024 году - 25 процентов;
в 2025 году - 25 процентов;
в 2030 году - 30 процентов;
в 2035 году - 30 процентов;
4) ввод в действие 13,5 км локальных водопроводов:
в 2019 году - 0,0 км;
в 2020 году - 0,0 км;
в 2021 году - 6,75 км;
в 2022 году - 6,75 км;
в 2023 году - 0,0 км;
в 2024 году - 0,0 км;
в 2025 году - 0,0 км;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 км;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 км.
Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.
Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия.
Основное мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.
Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
Основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог", предусматривающее реализацию следующих мероприятий:
Мероприятие 2.1. Развитие водоснабжения в сельской местности.
Мероприятие 2.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих к общественно значимым объектам.
Мероприятие 2.3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными мероприятиями направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, с учетом выполнения мероприятий республиканской программы социального развития села и с учетом следующих подходов:
1) комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования.
2) первоочередное обустройство объектами социально-инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых активно развивается сельскохозяйственное производство, в том числе за счет результатов работы малых форм хозяйствования, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере.
При этом в первоочередном порядке объектами социально-инженерной инфраструктуры будут обеспечиваться сельские поселения, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов предприятий агропромышленной сферы;
1) привлечение внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и хозяйствующих субъектов;
2) своевременная подготовка проектно-сметной документации на объекты социально-инженерной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников;
3) использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
4) конкурсный отбор реализуемых в рамках подпрограммы проектов, в том числе комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, комплексной компактной застройки сельских поселений, инвестиционных площадок агропромышленного комплекса и местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являются:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов;
софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение N 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717).
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются бюджету Шумерлинского района на условиях софинансирования мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляемого в порядке и на условиях предоставления межбюджетных трансфертов, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
Размеры социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, предоставляемых в рамках настоящей подпрограммы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, а также бюджета Шумерлинского района (далее - социальные выплаты), составляют не более 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Долевое финансирование расходов на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в размере, необходимом для обеспечения установленного для Чувашской Республики Правительством Российской Федерации уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета.
Условиями предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов являются:
утверждение органом местного самоуправления Шумерлинского района муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий, предусматривающей мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
наличие списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и плановый период, сформированных в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики;
предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, в размере не менее 70 процентов общего объема субсидий, предусмотренного бюджету муниципального района.
Исходными целевыми индикаторами и показателями при распределении субсидий федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики, и субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района на финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являются:
количество граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности в рамках настоящей подпрограммы (человек), весовой коэффициент 1,0;
потребность в молодых специалистах для организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы (человек), весовой коэффициент 0,8;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (процентов к соответствующему периоду предыдущего года), весовой коэффициент 0,7;
производство сельскохозяйственной продукции на 100 га сельхозугодий (тыс. рублей), весовой коэффициент 0,6.
При распределении субсидий проводится ранжирование муниципальных районов по значениям исходных целевых индикаторов и показателей и с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя, после чего определяется ранг муниципального района от 21 до 1.
Формирование списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Реализация мероприятий позволит:
улучшить жилищные условия сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
построить и приобрести 2090 кв. метров общей площади жилых помещений в сельской местности для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1280 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе, приостановить миграцию сельской молодежи.
3.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог
Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по следующим направлениям:
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
комплексная компактная застройка сельских поселений;
подготовка инвестиционных площадок агропромышленного комплекса "под ключ".
3.2.1. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
В рамках данного направления предусматривается реализация следующих мероприятий:
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности;
развитие водоснабжения в сельской местности;
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог;
разработка проектно-сметной документации на объекты социально-инженерной инфраструктуры.
1. Развитие водоснабжения в сельской местности
Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей. Также при разработке схемы теплоснабжения использовались:
Результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.
Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:
- проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям водяным сетям, сетям канализации, насосным сетям;
- эксплуатационная документация;
- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);
- перспективный план развития района
- исполнительная съемка наружных инженерных сетей и благоустройства.
Реализация мероприятий позволит обеспечить дальнейшее совершенствование системы охраны и укрепления здоровья населения, доступность качественной централизованной воды сельскому населению.
2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Целью мероприятий являются проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - объекты проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог).
Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.
Для уточнения требований к автомобильным дорогам общего пользования в зависимости от их функционального назначения, в том числе в части, касающейся расчетных нагрузок, геометрических характеристик дорог, в республике разработан стандарт организации "Проектирование автомобильных дорог с малой интенсивностью движения в Чувашской Республике". Стандарт предусматривает строительство автомобильных дорог с переходным (щебеночным) типом покрытия, по которым среднегодовая суточная приведенная к легковому автомобилю интенсивность движения не превышает 400 транспортных единиц в сутки.
К финансированию принимаются объекты проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, заявленные органами местного самоуправления, отвечающие условиям предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 169124,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 64993,1 тыс. руб., из них средства:
федерального бюджета - 21311,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 5640,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 3250,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 699,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 800,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 42031,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 360,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 207,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 44,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 55,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 55,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 55,1 тыс. рублей;
в 2025 году - 55,1 тыс. рублей;
бюджета Шумерлинского района - 50,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 907,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 798,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 681,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 680,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0 тыс. рублей.
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 52061,2 тыс. руб.,
из них средства:
федерального бюджета - 1096,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 50907,0 тыс. рублей;
бюджета Шумерлинского района - 57,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 52069,9 тыс. руб., из них средства:
федерального бюджета - 1096,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 50911,4 тыс. рублей;
бюджета Шумерлинского района - 62,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет бюджета Шумерлинского района приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.
Приложение N 1
к подпрограмме "Устойчивое развитие
сельских территорий Шумерлинского района"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Шумерлинского района"
Статус |
Наименование подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Республики |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Подпрограмма |
"Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства, отдел сельского хозяйства и экологии |
|
|
Ц990000000
|
|
всего |
2686,8 |
1883,5 |
18774,6 |
10411,8 |
10412 |
10412 |
10412,4 |
52061,2 |
52069,9 |
|
федеральный бюджет |
1767,2 |
1018,5 |
17648,1 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
112,8 |
65,0 |
1126,5 |
10181,7 |
10181,7 |
10181,7 |
10181,8 |
50907,0 |
50911,4 |
|||||||||
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
|||||||||
внебюджетные источники |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Цель "Качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности" |
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Улучшение жилищных условий граждан на селе |
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе |
||||||||||||||||
Мероприятие 1 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
903
|
1003
|
Ц990L5671 |
320
|
всего |
2686,8 |
1883,5 |
1033,3 |
1095,1 |
1095,3 |
1095,3 |
1095,3 |
2279,2 |
2283,5 |
|
федеральный бюджет |
1767,2 |
1018,5 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
112,8 |
65,0 |
14,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
325,0 |
325,0 |
|||||||||
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
|||||||||
внебюджетные источники |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Мероприятие 1.1 |
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
903
|
1003
|
Ц990L5671
|
320
|
всего |
1886,8 |
1083,5 |
1033,3 |
1095,1 |
1095,3 |
1095,3 |
1095,3 |
2279,2 |
2283,5 |
|
федеральный бюджет |
1767,2 |
1018,5 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
219,3 |
1096,5 |
1096,5 |
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
112,8 |
65,0 |
14,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
325,0 |
325,0 |
|||||||||
местные бюджеты |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
11,0 |
11,0 |
11,3 |
57,7 |
62,0 |
|||||||||
внебюджетные источники |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Цель "Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.1 |
Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
992
|
0502
|
Ц9902L5674
|
520
|
всего |
0,0 |
0,0 |
18541,3 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,8 |
50582,0 |
50586,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
17428,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0,0 |
0,0 |
1112,5 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,7 |
10116,8 |
50582,0 |
50586,4 |
|||||||||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Мероприятие 2.1.1 |
Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел образования, соисполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.2 |
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.2.1 |
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.3 |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - сектор культуры и архивного дела, соисполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.3.3 |
Строительство сельского дома культуры на 150 мест по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Татарские Сугуты, ул. Школьная |
|
ответственный исполнитель - сектор культуры и архивного дела, соисполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.4 |
Развитие газификации в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятие 2.1.5 |
Развитие водоснабжения в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.6 |
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.7 |
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений |
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на объекты социально-инженерной инфраструктуры |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства, соисполнители - отдел образования, сектор культуры и архивного дела, сектор физкультуры, спорта и молодежной политики |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.2 |
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.3. |
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2.3.1. |
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
|
ответственный исполнитель - отдел строительства, сельские поселения |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности |
ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 3.1 |
Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
|
ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. N 119 "Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Настоящее постановление вступает в силу с 8 марта 2019 г.
Текст постановления опубликован в Вестнике Шумерлинского района от 7 марта 2019 г. N 12, на официальном сайте администрации Шумерлинского района (http://www.shumer-cap.ru) 11 марта 2019 г.
Постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 18 марта 2022 г. N 153 настоящий документ признан утратившим силу с 19 марта 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 28 мая 2021 г. N 251
Изменения вступают в силу с 29 мая 2021 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 4 февраля 2021 г. N 42
Изменения вступают в силу с 11 февраля 2021 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 27 октября 2020 г. N 586
Изменения вступают в силу с 31 октября 2020 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 8 июня 2020 г. N 231
Изменения вступают в силу с 10 июня 2020 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 28 апреля 2020 г. N 173
Изменения вступают в силу с 1 мая 2020 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 30 января 2020 г. N 31
Изменения вступают в силу с 31 января 2020 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 15 ноября 2019 г. N 754
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2019 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 20 сентября 2019 г. N 595
Изменения вступают в силу с 24 сентября 2019 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 17 июля 2019 г. N 439
Изменения вступают в силу с 20 июля 2019 г.
Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 24 мая 2019 г. N 279
Изменения вступают в силу с 28 мая 2019 г.