Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики
от 25 февраля 2019 г. N 95
"Об утверждении муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноармейского района администрация Красноармейского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Красноармейского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства".
2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании "Вестник Красноармейского района" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава администрации |
А.Н. Кузнецов |
Утверждена
постановлением администрации
Красноармейского района
от 25.02.2019 N 95
Муниципальная программа
Красноармейского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
Паспорт программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Красноармейского района Чувашской Республики. Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрации сельских поселений Красноармейского района; предприятия, учреждения и организации Красноармейского района |
Подпрограммы муниципальной программы: |
"Модернизация коммунальной инфраструктуры"; "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"; |
Цели муниципальной программы |
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2036 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышением уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг; - улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
Задачи муниципальной программы |
- модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; - повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии; - привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления; - строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; - повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; - внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; - предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения; - увеличение использования газомоторного топлива. |
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы |
- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в программу; - увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества централизованными системами водоснабжения на 8%; - обеспечение ежегодного роста объема вводимого в эксплуатацию жилья; - увеличение строительства новых объектов благоустройства и реконструкция существующих объектов благоустройства; - снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве и распределении коммунальных ресурсов; - уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, до 90%; - увеличение доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 90%. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2035 годы: I этап - 2019 - 2025 годы; II этап - 2026 - 2035 годы. |
Объемы и источники финансирования |
Планируемый объем финансирования Программы составляет 2800,00 тыс. руб., и них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. бюджета Красноармейского района - 2800,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 2800,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
реализация муниципальной программы позволит: - создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Красноармейского района; - увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%; - снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.
Основным стратегическим приоритетом государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы в Красноармейском районе.
Теплоснабжение с. Красноармейское производится из 4 котельных и сетей теплоснабжения, которые были построены с 1982 по 1988 годы. Изношенность котлов и тепловых сетей составляет 80-95%, что становится причиной больших экономических потерь и реальной угрозы устойчивости жизнеобеспечения потребителей.
2. Основные цели, задачи Программы, ее целевые индикаторы
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" направлена на достижение следующих целей:
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Красноармейского района;
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;
повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в объеме достаточном для жизнедеятельности;
повышение надежности функционирования газотранспортной системы;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;
замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;
проведение ремонта многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;
повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей Красноармейского района к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления;
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;
повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Красноармейского района.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе.
Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Программы, сроков и этапов реализации программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах муниципальной программы.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих Подпрограмм:
"Модернизация коммунальной инфраструктуры";
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан";
"Обеспечение населения качественной питьевой водой";
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятие предусматривает установку приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа в муниципальных квартирах.
Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.
Основное мероприятие. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.
Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водоразборных сооружений, водопроводов).
Мероприятия предусматривают реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов поверхностных вод, восстановление централизованных систем водоснабжения.
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан";
Подпрограмма "Газификация" предусматривает одно основное мероприятие.
Основное мероприятие 1. Газификация территории Красноармейского района.
Мероприятие. Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство) и реконструкция газопроводных сетей.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджета Красноармейского района и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 2800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 2800,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 2800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2800 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 2800, тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2800,0 тыс. рублей.
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составит 10831,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 2 к настоящей Муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Целевые индикаторы |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма N 1 "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | |||||||||||
1. |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км |
ед./км |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
2 |
Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
% |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
90,0 |
3 |
Замена ветхих тепловых сетей |
км. |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,0 |
1,5 |
1,2 |
1,1 |
2,0 |
2,0 |
4 |
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа |
шт. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
250 |
250 |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение комфортных условий проживания граждан" | |||||||||||
1 |
Обеспечение комфортных условий проживания граждан |
кв. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма N 3 Обеспечение населения качественной питьевой водой | |||||||||||
1 |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |
% |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,3 |
97,4 |
2 |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества |
% |
98,0 |
98,1 |
98,1 |
98,2 |
98,2 |
98,3 |
98,3 |
98,5 |
98,6 |
Подпрограмма N 4 Газификация | |||||||||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником | |||||||||||
15. |
Строительство газопроводов ежегодно |
км |
0,5 |
4,9 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
2,5 |
2,5 |
16. |
Газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом ежегодно |
единиц |
1 |
0 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
17. |
Газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно |
единиц |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
200 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Ресурсное обеспечение
программы муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |
903 |
А100000000 |
всего |
2800,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2800,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
"Модернизация коммунальной инфраструктуры" |
903 |
А110000000 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |
903 |
А110100000 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований |
903 |
А110172930 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
903 |
А130000000 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |
903 |
А130100000 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований |
903 |
А130173080 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Газификация |
903 |
А140000000 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Газификация |
903 |
А140100000 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) |
903 |
А140172840 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Красноармейского района
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
Соисполнители Подпрограммы |
- Администрации Красноармейского района; - предприятия, учреждения и организации Красноармейского района |
Цели Подпрограммы |
- Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
Задачи Подпрограммы |
- Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии; привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели: количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0%; замена ветхих тепловых сетей; установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа. |
Срок и этапы реализации Подпрограммы |
- 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы. |
Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
Планируемый объем финансирования Программы составляет 2000,00 тыс. руб., и них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. бюджета Красноармейского района - 2000,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 2000,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результаты реализации Подпрограммы позволят: повысить качество и надежность теплоснабжения; привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру; повысить качество жизни и улучшить здоровье населения |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Теплоснабжение Красноармейского района осуществляется от 13 источников тепловой энергии с установленной мощностью 33,8 Гкал/час, в т.ч.:
МУП ЖКХ Красноармейского района обслуживает 8 котельных с мощностью 32,95 Гкал/час.
Основную часть централизованного теплоснабжения Красноармейского района осуществляет МУП ЖКХ Красноармейского района.
МУП ЖКХ Красноармейского района является единственным теплоснабжающим предприятием в Красноармейском районе. Основными направлениями деятельности являются производство, транспортировка, распределение и поставка тепловой энергии. Зона его действия охватывает с. Красноармейское и сельские поселения. Также предприятием эксплуатируются тепловые сети.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 13,25 км, в т.ч.:
МУП ЖКХ Красноармейского района - 13,14 км;
Основная проблема:
- критический износ тепловых сетей и источников теплоснабжения.
Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые индикаторы
Основной целью при реализации Подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.
Достижению поставленной в Подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы, которые к 2036 году будут достигнуты в следующих пределах:
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0 ед./Гкал;
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей - 0,001 ед./км;
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения - до 12,0%;
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90,0%;
замена ветхих тепловых сетей - 16,2 километров;
установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа - 1025 штук.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Результаты реализации Подпрограммы позволят:
повысить качество и надежность теплоснабжения;
привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру;
повысить качество жизни и улучшить здоровье населения.
Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации программы
На реализацию поставленных целей и решения задач Подпрограммы направлено два основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие 1.2. Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа.
Основное мероприятие 2. Развитие системы теплоснабжения.
Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.
Мероприятие 2.1. Строительство блочно-модульных котельных на территории Красноармейского района.
Мероприятие 2.2. Реконструкция ветхих тепловых сетей.
Комплекс мероприятий по реализации Подпрограммы обеспечит создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 2000,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 2000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2000,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 2000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2000,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 2 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Сведения
о целевых индикаторах, показателях подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Целевые индикаторы |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км |
ед./км |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
2 |
Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |
% |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
90,0 |
3 |
Замена ветхих тепловых сетей |
км |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,0 |
1,5 |
1,2 |
1,1 |
2,0 |
2,0 |
4 |
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа |
шт. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
250 |
250 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Модернизация
коммунальной инфраструктуры"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Ресурсное обеспечение
подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма |
"Модернизация коммунальной инфраструктуры" |
903 |
А110000000 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
"Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |
903 |
А110100000 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований |
903 |
А110172930 |
всего |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Красноармейского района
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
Соисполнители Подпрограммы |
- Администрация Красноармейского района; - Администрации Красноармейского сельского поселения. |
Цели Подпрограммы |
- Обеспечение комфортных условий проживания граждан |
Задачи Подпрограммы |
- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности; повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям; замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах; проведение ремонта фасадов (балконов) многоквартирных домов; проведение ремонта муниципальных квартир; повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности; |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: отремонтировано муниципальных квартир; заменены газовое оборудование и радиаторы отопления муниципальных квартирах; отремонтированы фасады в многоквартирных домах |
Срок и этапы реализации Подпрограммы |
- 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
Планируемый объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб., и них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. бюджета Красноармейского района - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результаты реализации Подпрограммы позволят: - улучшить потребительские и эксплуатационные характеристики в многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары; - повысить качество содержания жилищного фонда всех форм собственности |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов.
Жилищный фонд Красноармейского района по состоянию на 1 января 2018 года включает в себя 511,1 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой Красноармейского района составляет: водопроводом - 97%, отоплением - 100%, газом - 91%.
По состоянию на 01.01.2018 в Красноармейском районе насчитывается 7530 жилых домов. Обеспеченность граждан жилыми помещениями в Красноармейском районе составляет 18,8 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы того времени, не обладая необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту.
В Красноармейском районе на 1 января 2018 года 212 многоквартирных дома площадью 94,6 тыс. кв. м., в том числе дома блокированной застройки - 143, общей площадью 14,5 тыс. кв.м.
Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые индикаторы
Основной целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, Красноармейского района обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;
повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;
замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
проведение ремонта муниципальных квартир;
повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности; повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей района к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать безопасные и комфортные условия для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории района;
улучшить потребительские и эксплуатационные характеристики в многоквартирных домах, расположенных на территории района;
повысить качество содержания жилищного фонда всех форм собственности.
Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации программы
На реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы предусмотрены мероприятия:
- улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.
- осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.
- расходы по осуществлению деятельности по начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений. Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг по муниципальным жилым и нежилым помещениям, не обремененным договорными обязательствами.
- замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах.
Основное мероприятие предусматривает улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда Красноармейского района, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 0,0 тыс. рублей;
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение
комфортных условий проживания
граждан" к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан"
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Целевые индикаторы |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Обеспечение комфортных условий проживания граждан |
кв. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Красноармейского района
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
Соисполнители Подпрограммы |
- Администрация Красноармейского района; - Администрации сельских поселений Красноармейского района (по согласованию) |
Цели Подпрограммы |
- Обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Красноармейского района; |
Задачи Подпрограммы |
- Развитие систем водоснабжения муниципальных образований и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водопроводов. |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения до 99,4%; - Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества до 98,6%. |
Срок и этапы реализации Подпрограммы |
- 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
- Планируемый объем финансирования Программы составляет 500,00 тыс. руб., и них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. бюджета Красноармейского района - 500,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 500,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- Результаты реализации Подпрограммы позволят: увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; повысить доступность для населения услуг централизованных систем водоснабжения; сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Мероприятия настоящей Подпрограммы предусматривают строительство наиболее значимых объектов водоснабжения, а также строительство новых объектов, в первую очередь в населенных пунктах Красноармейского района, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения и там, где население согласно с условием финансирования работ за счет собственных средств не менее 60 процентов. Конечным результатом реализации Подпрограммы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения), за счет строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома.
Общая численность населения в Красноармейском районе по состоянию на 1 января 2019 г. составила 13786 тыс. человек. Среднесуточное потребление холодной воды на 1 человека в среднем по району составляет 120 л в сутки, когда укрупненная среднесуточная норма водопотребления на одного жителя сельских населенных пунктах составляет 180 л в сутки.
В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды во многих населенных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам.
Централизованными системами водоснабжения в Красноармейском районе пользуются 4,42 тыс. человек, или 97 процентов населения.
Из-за несвоевременного проведения аварийно-восстановительных работ, ежегодных профилактических промывок, дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Об этом свидетельствует несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в коммунальных водопроводах - 18 процентов проб воды.
Всего в районе децентрализованных водоисточников - 131. Удельный вес населения района, пользующихся питьевой водой из колодцев и родников составляет 3%. Вода из общественных колодцев, родников не защищена от загрязнения, неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние создает угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями.
Протяженность водопроводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 5,6 км, а в сельских поселениях - 116,6 км. Из них около 50 км нуждаются в замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.
Для обеспечения населения Красноармейского района качественной питьевой водой в достаточном количестве, защиты водных объектов как источников питьевого водоснабжения, решения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств.
Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые индикаторы
Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения населения Красноармейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, определены Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Основными стратегическими целями Подпрограммы являются:
обеспечение населения Красноармейского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Красноармейского района;
Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- строительство и модернизация систем водоснабжения;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения;
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.
Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.
В Подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:
увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, - до 99,4%;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, - до 98,6%.
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих результатов:
увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;
повысить доступность для населения услуг централизованных систем водоснабжения;
сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения.
Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации программы
На реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие.
Основные мероприятия Подпрограммы развитие систем водоснабжения муниципальных образований. В рамках выполнения данного основного мероприятия предусматривается
Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водоразборных сооружений, водопроводов)
Основные мероприятия предусматривают реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, восстановление централизованных систем водоснабжения Красноармейского района.
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджета Красноармейского района и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 500,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 500,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 500,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 2 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение населения
качественной питьевой водой"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Сведения
о целевых индикаторах, показателях подпрограммы "Обеспечение населения качественной питьевой водой"
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Целевые индикаторы |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |
% |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
97,3 |
97,4 |
2 |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества |
% |
98,0 |
98,1 |
98,1 |
98,2 |
98,2 |
98,3 |
98,3 |
98,5 |
98,6 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение населения
качественной питьевой водой"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Ресурсное обеспечение
подпрограммы "Обеспечение населения качественной питьевой водой" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма |
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
903 |
А130000000 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |
903 |
А130100000 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований |
903 |
А130173080 |
всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 6
муниципальной программе
Красноармейского района
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Газификация"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
- Отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района |
Соисполнители Подпрограммы |
- Администрация Красноармейского района и специализированные предприятия и организации |
Цели Подпрограммы |
- Повышения надежности функционирования газотранспортной системы Красноармейского района |
Задачи Подпрограммы |
- Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Красноармейского района |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: строительство газопроводов газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом - 47 единиц; газификация квартир (домовладений) природным газом - 750 единиц (к 2026 году) |
Срок и этапы реализации Подпрограммы |
- 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы. |
Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников |
- Планируемый объем финансирования Программы составляет 300,00 тыс. руб., и них средства: федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 в 2031 - 2035 годах - 0,00 республиканского бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. бюджета Красноармейского района - 300,00 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 300,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023 году - 0,00 тыс. руб.; в 2024 году - 0,00 тыс. руб.; в 2025 году - 0,00 тыс. руб. в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. руб. в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- Результаты реализации Подпрограммы позволят: повысить уровень газификации природным газом; повысить качество жизни населения. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Красноармейский район практически полностью газифицирован.
Основными направлениями использования природного газа в Красноармейском районе являются:
1. Теплоснабжение существующей жилой и общественно застройки от котельных;
2. Теплоснабжение и технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
3. Технологические нужды коммунально-бытовых предприятий;
4. Бытовые нужды населения, в том числе, индивидуальное теплоснабжение.
Распределение газа по территории района осуществляется по системам газопроводов высокого и среднего давления.
По газопроводам высокого давления осуществляется распределение газа в основном по району до ГРП, а в населенных пунктах действует система газопроводов низкого давления.
Степень газификации жилого фонда Красноармейского района средняя. Подача газа жилому сектору, как многоквартирной, так и индивидуальной жилой застройке, осуществляется по системам газопроводов низкого давления, источниками подачи газа в которые являются ГРП и высокого, и среднего давления. Кроме жилья, от сетей низкого давления получают газ некоторые отопительные котельные, мелкие предприятия обслуживания и другие потребители малой мощности.
Раздел 2. Основные цели, задачи Подпрограммы, ее целевые индикаторы
Приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения надежности газоснабжения определено Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".
Основной целью Подпрограммы является повышение надежности функционирования газотранспортной системы Красноармейского района.
Достижению поставленной в Подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории города Чебоксары.
Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.
В Подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:
строительство газопроводов
газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом;
газификация квартир (домовладений) природным газом.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере газификации Красноармейского района.
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих результатов - это повышение уровня газификации природным газом, повышение качества жизни населения Красноармейского района.
Раздел 3. Механизм и комплекс мероприятий реализации Программы, сроков и этапов реализации программы
На реализацию поставленных целей и решение задач Подпрограммы направлено одно основное мероприятие.
Основное мероприятие 1. Газификация территории Красноармейского района.
Мероприятия. Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей).
Период, в который будут реализовываться мероприятия Подпрограммы, - 2019 - 2035 годы. Срок реализации Подпрограммы делится на этапы:
1 этап - 2019 - 2025 годы;
2 этап - 2026 - 2030 годы;
3 этап - 2031 - 2035 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджета Красноармейского района и внебюджетных источников.
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района - 300,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 300,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района - 300,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей.
На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей;
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 2 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме "Газификация"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы "Газификация"
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Целевые индикаторы |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Строительство газопроводов ежегодно |
км |
0,5 |
4,9 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
2,5 |
2,5 |
2. |
Газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом ежегодно |
единиц |
1 |
0 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
3. |
Газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно |
единиц |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
200 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Газификация"
к муниципальной программе
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Ресурсное обеспечение
программы подпрограммы "Газификация" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
2031-2035 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма |
Газификация |
903 |
А140000000 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие |
Газификация |
903 |
А140100000 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие |
Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) |
903 |
А140172840 |
всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет Красноармейского района |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. N 95 "Об утверждении муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
Настоящее постановление вступает в силу с 2 марта 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в Вестнике Красноармейского района от 1 марта 2019 г. N 6, на официальном сайте Администрации Красноармейского района 22 марта 2019 г.
Постановлением администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 2 марта 2022 г. N 148 настоящий документ признан утратившим силу. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 27 декабря 2021 г. N 666
Изменения вступают в силу с 31 декабря 2021 г.
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 24 ноября 2021 г. N 551
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2021 г.
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 1 сентября 2021 г. N 403
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2021 г.
Постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 2021 г. N 324
Изменения вступают в силу с 26 июня 2021 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 22 января 2021 г. N 25
Изменения вступают в силу с 29 января 2021 г. и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 1 сентября 2020 г. N 358
Изменения вступают в силу с 11 сентября 2020 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 8 мая 2020 г. N 206
Изменения вступают в силу с 13 мая 2020 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г. N 686
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2019 г.
Постановление Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 3 июня 2019 г. N 375
Изменения вступают в силу с 18 июня 2019 г.