В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом "а" статьи 31.2 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 464-пп.
2. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области до 30 сентября 2019 года разработать проект постановления Правительства Архангельской области, устанавливающего порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора |
А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 26 февраля 2019 г. N 107-пп
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)"
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования составляет 137 176 638,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 34 974 714,8 тыс. рублей; средства областного бюджета - 101 990 948,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 200 952,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 10 022,9 тыс. рублей". |
2. В разделе II:
1) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 29 075 120,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2425,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 29 072 694,6 тыс. рублей"; |
2) в подразделе 2.3:
а) в абзаце двенадцатом цифры "3.1-3.5" заменить цифрами "3.1-3.5, 3.8";
б) абзацы тринадцатый, четырнадцатый и тридцать третий исключить;
3) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 98 425 294,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 33 877 637,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 64 547 630,2 тыс. рублей; внебюджетные средства - 27,5 тыс. рублей"; |
4) в подразделе 2.6:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий пунктов 1.22, 1.25, 1.26 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством труда, занятости и социального развития и направлена на достижение целей и целевых показателей в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".";
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"С целью финансирования мероприятий пункта 1.26 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в форме субсидии из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств Архангельской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".";
г) абзац тридцать седьмой считать абзацем тридцать восьмым и исключить его;
5) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 4 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 5 378 881,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 212 716,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 4 978 829,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 187 336,0 тыс. рублей"; |
6) абзац шестьдесят третий подраздела 2.12 исключить;
7) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 445 127,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 445 127,4 тыс. рублей"; |
8) абзац десятый подраздела 2.15 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы N 5 представлен в приложении N 2 к государственной программе.";
9) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 6 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 1 080 426,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 619 790,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 460 636,3 тыс. рублей"; |
10) в подразделе 2.18
а) в абзаце первом цифры "4.16-4.24" заменить цифрами "4.16-4.25";
б) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"Реализация мероприятий пунктов 4.23 и 4.25 перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и направлена на достижение целей и целевых показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" национального проекта "Демография";
г) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и исключить его;
11) абзац девятый подраздела 2.21 исключить;
12) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 8 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы N 8 составляет 277 835,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 31 257,0 тыс. рублей; в 2015 году - 34 014,0 тыс. рублей; в 2016 году - 21 131,1 тыс. рублей; в 2017 году - 19 527,4 тыс. рублей; в 2018 году - 27 881,5 тыс. рублей; в 2019 году - 22 469,5 тыс. рублей; в 2020 году - 14 885,1 тыс. рублей; в 2021 году - 14 885,1 тыс. рублей; в 2022 году - 30 595,0 тыс. рублей; в 2023 году - 30 595,0 тыс. рублей; в 2024 году - 30 595,0 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета составляет 42 424,1 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 9600,0 тыс. рублей; в 2015 году - 13 272,4 тыс. рублей; в 2016 году - 12 264,3 тыс. рублей; в 2017 году - 7287,4 тыс. рублей; в 2018 году - 4595,2 тыс. рублей; в 2019-2024 годы - 0,0 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: в 2016 году - 12 264,3 тыс. рублей; в 2017 году - 7287,4 тыс. рублей; в 2018 году - 4595,2 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (предусмотрены государственной программой Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 463-пп): в 2016 году - 14 899,5 тыс. рублей; в 2017 году - 21 532,3 тыс. рублей; в 2018 году - 4869,9 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской Федерации (предусмотрены государственной программой Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года N 330-пп): в 2016 году - 11 666,7 тыс. рублей; в 2017 году - 3180,2 тыс. рублей; в 2018 году - 4259,9 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета составляет 217 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году - 13 100,0 тыс. рублей; в 2015 году - 15 681,9 тыс. рублей; в 2016 году - 8866,8 тыс. рублей; в 2017 году - 12 240,0 тыс. рублей; в 2018 году - 23 286,3 тыс. рублей; в 2019 году - 22 469,5 тыс. рублей; в 2020 году - 14 885,1 тыс. рублей; в 2021 году - 14 885,1 тыс. рублей; в 2022 году - 30 595,0 тыс. рублей; в 2023 году - 30 595,0 тыс. рублей; в 2024 году - 30 595,0 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов составляет 13 616,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 8557,0 тыс. рублей; в 2015 году - 5059,7 тыс. рублей"; |
13) абзац тридцать второй подраздела 2.24 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий настоящей подпрограммы представлен в приложении N 2 к государственной программе.";
14) позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 9 изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 498 064,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 488 069,2 тыс. рублей; внебюджетные средства - 9995,4 тыс. рублей"; |
15) абзац двадцать третий подраздела 2.32 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы N 9 представлен в приложении N 2 к государственной программе.".
3. В приложении N 1 к указанной государственной программе:
1) головку таблицы изложить в следующей редакции:
2) в разделе I:
а) графу 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области";
б) пункт 23.3 изложить в следующей редакции:
"23.3. Суммарный коэффициент рождаемости |
министерство труда, занятости и социального развития |
условных единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,735 |
1,748 |
1,748 |
1,781 |
1,794 |
1,810"; |
в) графу 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:
"27. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области";
3) в разделе II:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, процентов |
количество детей, охваченных различными организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе малозатратными, на конец года, делится на общую среднегодовую численность детей школьного возраста и умножается на 100 процентов |
ведомственные отчеты министерства труда, занятости и социального развития, министерства здравоохранения, министерства образования и науки, отчеты органов местного самоуправления, уполномоченных на проведение оздоровительной кампании детей". |
4. В приложении N 2 к указанной государственной программе:
1) в разделе I:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
26 730 476,0 |
1 792 168,1 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
2 037 815,9 |
2 569 466,4 |
2 656 873,3 |
2 229 679,2 |
2 345 045,5 |
2 400 000,0 |
2 450 000,0 |
2 500 000,0 |
выполнение 100 процентов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями социального обслуживания населения, обеспечение деятельности 25 отделений социальной защиты населения в 2013-2015 годах, 24 отделений социальной защиты населения в 2016-2017 годах, 23 отделений социальной защиты населения в 2018-2024 годах для обеспечения выполнения государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения |
пункты 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.5 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)" (далее - перечень)"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
26 730 476,0 |
1 792 168,1 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
2 037 815,9 |
2 569 466,4 |
2 656 873,3 |
2 229 679,2 |
2 345 045,5 |
2 400 000,0 |
2 450 000,0 |
2 500 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позицию "Всего по задаче N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 1 |
итого |
26 766 852,8 |
1 828 544,9 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
2 037 815,9 |
2 569 466,4 |
2 656 873,3 |
2 229 679,2 |
2 345 045,5 |
2 400 000,0 |
2 450 000,0 |
2 500 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
26 766 852,8 |
1 828 544,9 |
1 815 754,1 |
1 926 642,6 |
2 007 030,9 |
2 037 815,9 |
2 569 466.4 |
2 656 873,3 |
2 229 679,2 |
2 345 045,5 |
2 400 000,0 |
2 450 000,0 |
2 500 000,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
788 669,3 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
31 304,9 |
65 954,6 |
78 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
оказание социальных услуг не менее 5 юридическими лицами, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими социальные услуги |
пункты 20.1, 20.2, 20.3 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
788 669,3 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
31 304,9 |
65 954,6 |
78 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
г) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
итого |
790 454,3 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
31 399,9 |
66 199,6 |
78 245,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
141 200,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
790 454,3 |
- |
- |
36 446,3 |
963,5 |
31 399,9 |
66 199,6 |
78 245,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
141 200,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
812 329,4 |
97 754,8 |
21 815,0 |
28 262,5 |
12 992,7 |
14 574,7 |
72 881,7 |
41 024,4 |
21 511,8 |
21 511,8 |
160 000,0 |
160 000,0 |
160 000,0 |
улучшение материально-технической базы, приведение помещений в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, улучшение условий работы специалистов, проведение ремонтных работ не менее чем в 8 государственных организациях социального обслуживания ежегодно |
пункты 12, 13, 20.5, 20.6 перечня"; |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
812 329,4 |
97 754,8 |
21 815,0 |
28 262,5 |
12 992,7 |
14 574,7 |
72 881,7 |
41 024,4 |
21 511,8 |
21 511,8 |
160 000,0 |
160 000,0 |
160 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
е) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в организациях социального обслуживания и отделениях социальной защиты населения |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
11 494,3 |
- |
- |
6 168,5 |
- |
- |
5 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отсутствие кредиторской задолженности на конец календарного года |
пункт 3 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
11 494,3 |
- |
- |
6 168,5 |
- |
- |
5 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ж) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области в целях оказания социальных услуг и предоставления социального обслуживания, а также обеспечения организаций социального обслуживания объектами инженерной инфраструктуры |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
28 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000,0 |
- |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
создание условий для стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
пункты 12, 13, 20.6, 36 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
28 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 000,0 |
- |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
з) в графе второй пункта 3.8 слова "министерство строительства и архитектуры Архангельской области" заменить словами "министерство труда, занятости и социального развития";
и) позицию "Всего по задаче N 3" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 3 |
итого |
1 268 298,4 |
101 845,3 |
26 905,5 |
39 832,4 |
17 780,4 |
28 938,8 |
109 218,1 |
47 035,2 |
367 522,6 |
27 522,6 |
169 232,5 |
166 232,5 |
166 232,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 425,9 |
207,5 |
207,5 |
186,8 |
164,1 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
|
|
|
областной бюджет |
1 265 872,5 |
101 637,8 |
26 698,0 |
39 645,6 |
17 616,3 |
28 731,3 |
109 010,6 |
46 827,7 |
367 315,1 |
27 315,1 |
169 025,0 |
166 025,0 |
166 025,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
к) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Модернизация Центра обработки данных Правительства Архангельской области для обеспечения размещения единой базы данных получателей мер социальной поддержки и социальных услуг |
министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее - министерство связи и информационных технологий) |
итого |
37 288,5 |
- |
- |
- |
- |
9 950,0 |
6 788,5 |
20 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
размещение в центре обработки данных Правительства Архангельской области баз данных отделений социальной защиты населения в 2017-2019 годах |
пункт 20 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
37 288,5 |
- |
- |
- |
- |
9 950,0 |
6 788,5 |
20 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
л) позицию "Всего по задаче N 4" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 4 |
итого |
249 515,0 |
57 454,0 |
42 843,4 |
34 401,6 |
32 145,1 |
33 222,7 |
28 898,2 |
20 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
249 515,0 |
57 454,0 |
42 843,4 |
34 401,6 |
32 145,1 |
33 222,7 |
28 898,2 |
20 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
м) позицию "Всего по подпрограмме N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 1" |
итого |
29 075 120,5 |
1 987844,2 |
1885503,0 |
2 037 322,9 |
2057919,9 |
2131377,3 |
2 773 782,3 |
2 802 703,5 |
2 675 201,8 |
2 450 568,1 |
2 710 432,5 |
2 756 232,5 |
2 806 232,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 425,9 |
207,50 |
207,50 |
186,80 |
164,10 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
207,5 |
|
|
|
областной бюджет |
29 072 694,6 |
1 987 636,7 |
1 885 295,5 |
2 037 136,1 |
2 057 755,8 |
2 131 169,8 |
2 773 574,8 |
2 802 496,0 |
2 674 994,3 |
2 450 360,6 |
2 710 225,0 |
2 756 025,0 |
2 806 025,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
2) в разделе II:
а) пункты 1.1-1.9 изложить в следующей редакции:
б) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.11. Ежегодная денежная выплата Почетным донорам СССР, России (Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов") |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
1 427 146,1 |
91 171,6 |
96 563,5 |
105 897,5 |
106 628,2 |
118 694,3 |
120 724,4 |
118 410,3 |
129 660,7 |
134 848,9 |
134 848,9 |
134 848,9 |
134 848,9 |
предоставление мер социальной поддержки в полном объеме: в 2013-2014 годах - не менее 7800 получателям ежегодно; в 2015-2016 годах - не менее 8300 получателям ежегодно; в 2017-2020 годах - не менее 8600 получателям ежегодно; в 2021-2024 годах - не менее 8600 получателям ежегодно |
пункт 23 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 427 146,1 |
91 171,6 |
96 563,5 |
105 897,5 |
106 628,2 |
118 694,3 |
120 724,4 |
118 410,3 |
129 660,7 |
134 848,9 |
134 848,9 |
134 848,9 |
134 848,9 |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в) пункты 1.15 и 1.16 изложить в следующей редакции:
г) пункты 1.19-1.23 изложить в следующей редакции:
д) графу 1 пункта 1.25 изложить в следующей редакции:
"1.25. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей") в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография";
е) дополнить новым пунктом 1.26 следующего содержания:
"1.26. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
6 421 461,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 043 923,1 |
1 061 184,4 |
1 079 088,6 |
1 079 088,6 |
1079 088,6 |
1 079 088,6 |
Предоставление мер социальной поддержки в полном объеме: в 2019-2020 годах - не менее 10 000 получателей; в 2021-2024 годах - не менее 10 500 получателям |
пункт 23 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 943 067,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
637 852,8 |
650 623,3 |
663 648,6 |
663 648,6 |
663 648,6 |
663 648,6 |
||||
областной бюджет |
2 478 394,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
406 070,3 |
410 564,1 |
415 440,0 |
415 440,0 |
415 440,0 |
415 440,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ж) позицию "Всего по задаче N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 1 |
итого |
98 425 294,9 |
7 051 056,0 |
6 904 912,4 |
7 303 206,9 |
8 637 766,5 |
8 649 282,1 |
8 371 207,4 |
8 346 391,0 |
8 511 206,7 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
33 877 637,2 |
2 212 500,5 |
1 983 934,0 |
2 300 501,2 |
2 892 078,1 |
2 893 467,4 |
2 705 906,2 |
3 059 322,8 |
3 134 360,2 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
|
|
|
областной бюджет |
64 547 630,2 |
4 838 528,0 |
4 920 978,4 |
5 002 705,7 |
5 745 688,4 |
5 755 814,7 |
5 665 301,2 |
5 287 068,2 |
5 376 846,5 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
з) позицию "Всего по подпрограмме N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 2 |
итого |
98 425 294,9 |
7 051 056,0 |
6 904 912,4 |
7 303 206,9 |
8 637 766,5 |
8 649 282,1 |
8 371 207,4 |
8 346 391,0 |
8 511 206,7 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
8 662 566,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
33 877 637,2 |
2 212 500,5 |
1 983 934,0 |
2 300 501,2 |
2 892 078,1 |
2 893 467,4 |
2 705 906,2 |
3 059 322,8 |
3 134 360,2 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
3 173 891,7 |
|
|
|
областной бюджет |
64 547 630,2 |
4 838 528,0 |
4 920 978,4 |
5 002 705,7 |
5 745 688,4 |
5 755 814,7 |
5 665 301,2 |
5 287 068,2 |
5 376 846,5 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
5 488 674,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
3) в разделе IV:
а) графу 17 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
"оздоровление детей, нуждающихся в санаторном лечении, ежегодно в 2013-2018 годах не менее 2100 человек, в 2019-2024 годах не менее 1092 человек";
б) графу 17 пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
"оздоровление ежегодно в 2013-2018 годах не менее 250 детей, нуждающихся в санаторном лечении, ежегодно в 2019-2024 годах не менее 240 детей, нуждающихся в санаторном лечении";
в) пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
г) позицию "Всего по задаче N 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 1 |
итого |
2 914 973,2 |
276 103,4 |
327 986,7 |
292 335,8 |
248 166,0 |
207 704,4 |
208 476,6 |
202 685,3 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
2 748 337,2 |
245 018,2 |
296 760,0 |
260 787,4 |
216 312,3 |
166 782,4 |
208 476,6 |
202 685,3 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
230 303,0 |
|
|
|
местный бюджет |
166 636,0 |
31 085,2 |
31 226,7 |
31 548,4 |
31 853,7 |
40 922,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
д) пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
е) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области |
министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство образования и науки) |
итого |
508 322,7 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
41 396,2 |
41 966,5 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
организация летнего отдыха и оздоровления ежегодно не менее 1350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатах, в 2013-2016 годах; обеспечение 100-процентного охвата отдыхом детей указанной категории в 2017-2024 годах |
пункты 27 и 28 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
508 156,2 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
41 396,2 |
41 966,5 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
44 160,0 |
||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ж) графу 17 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
"организация в 2015 году отдыха и оздоровления не менее 145 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в 2016-2018 годах - не менее 250 детей, в 2019-2024 годах - не менее 205 детей указанной категории ежегодно";
з) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
итого |
1 963 824,3 |
209 924,4 |
175 947,0 |
106 680,7 |
178 962,7 |
144 193,3 |
138 798,0 |
184 380,7 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
212 716,5 |
78 671,4 |
68 794,1 |
- |
65 251,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
1 751 107,8 |
131 253,0 |
107 152,9 |
106 680,7 |
113 711,7 |
144 193,3 |
138 798,0 |
184 380,7 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
164 987,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
и) пункты 3.19 и 3.20 изложить в следующей редакции:
к) позицию "Всего по задаче N 3" изложить в следующей редакции:
л) пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:
м) позицию "Всего по задаче N 4" изложить в следующей редакции:
н) позицию "Всего по подпрограмме N 4" изложить в следующей редакции:
4) в разделе V:
а) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
103 483,4 |
5 010,0 |
3 757,0 |
2 750,0 |
3 000,0 |
- |
1 800,0 |
22 166,4 |
25 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
приобретение не менее 13 единиц автотранспорта для повышения качества социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области |
пункт 12 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
103 483,4 |
5 010,0 |
3 757,0 |
2 750,0 |
3 000,0 |
- |
1 800,0 |
22 166,4 |
25 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
в) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
г) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
д) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Организация и развитие работы отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
164 267,5 |
798,0 |
450,0 |
- |
14 381,2 |
15 698,6 |
18 511,5 |
18 680,7 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
создание 23 отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия в государственных организациях социального обслуживания к 2024 году |
пункты 30-33 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
164 267,5 |
798,0 |
450,0 |
- |
14 381,2 |
15 698,6 |
18 511,5 |
18 680,7 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
19 149,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
е) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
ж) позицию "Всего по задаче N 3" изложить в следующей редакции:
з) пункты 5.1-5.4 изложить в следующей редакции:
и) позицию "Всего по задаче N 5" изложить в следующей редакции:
к) позицию "Всего по подпрограмме N 5" изложить в следующей редакции:
5) в разделе VI:
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Организация работы "мобильной бригады" (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
5 859,4 |
505,0 |
1 800,0 |
1 736,5 |
1 017,9 |
- |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение в 2013, 2016 и 2018 годах не менее 1 автотранспортного средства, в 2014 году - 3 автотранспортных средств, в 2015 году - 2 автотранспортных средств комплексным центрам социального обслуживания |
пункты 12, 20 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
5 859,4 |
505,0 |
1 800,0 |
1 736,5 |
1 017,9 |
- |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) пункты 4.15 и 4.16 изложить в следующей редакции:
в) пункт 4.23 изложить в следующей редакции:
"4.23. Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержку семейного ухода, в рамках реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
595 760,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148 940,0 |
148 940,0 |
148 940,0 |
148 940,0 |
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
пункт 20 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
583 840,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
145 960,0 |
145 960,0 |
145 960,0 |
145 960,0 |
||||
областной бюджет |
11 920,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 980,0 |
2 980,0 |
2 980,0 |
2 980,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
г) дополнить новым пунктом 4.25 следующего содержания:
"4.25. Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
36 214,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
4 794,0 |
2 796,0 |
2 796,0 |
2 796,0 |
приобретение в 2019 году 10 единиц автотранспорта для 10 мобильных бригад. Приобретение в 2021-2024 годах не менее 1 автотранспортного средства в год комплексным центрам социального обслуживания |
пункты 12, 20 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
35 950,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
4 698,0 |
2 740,0 |
2 740,0 |
2 740,0 |
||||
областной бюджет |
264,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
96,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
д) позицию "Всего по задаче N 4" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 4 |
итого |
924 721,0 |
7 505,0 |
13 003,3 |
140 559,4 |
28 190,2 |
11 612,6 |
2 421,6 |
27 877,3 |
2 844,8 |
156 578,8 |
182 176,0 |
175 976,0 |
175 976,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
619 790,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
150 658,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
|
|
|
областной бюджет |
304 930,5 |
7 505,0 |
13 003,3 |
140 559,4 |
28 190,2 |
11 612,6 |
2 421,6 |
4 844,8 |
2 844,8 |
5 920,8 |
33 476,0 |
27 276,0 |
27 276,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
е) позицию "Всего по подпрограмме N 6" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 6 |
итого |
1 080 426,8 |
30 108,8 |
20 015,5 |
150 645,4 |
35 015,1 |
16 274,4 |
7 480,0 |
33 792,6 |
28 897,0 |
162 690,0 |
203 136,0 |
196 186,0 |
196 186,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
619 790,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
150 658,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
|
|
|
областной бюджет |
460 636,3 |
30 108,8 |
20 015,5 |
150 645,4 |
35 015,1 |
16 274,4 |
7 480,0 |
10 760,1 |
28 897,0 |
12 032,0 |
54 436,0 |
47 486,0 |
47 486,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
6) в разделе VIII:
а) пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков) в том числе: |
|
итого |
186 183,7 |
- |
13 443,5 |
25 808,1 |
17 650,1 |
16 759,0 |
16 798,3 |
14 919,5 |
9 985,1 |
10 685,1 |
20 045,0 |
20 045,0 |
20 045,0 |
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Архангельской области |
пункт 41 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
38 879,9 |
- |
4 800,0 |
13 272,4 |
10 614,3 |
6 254,4 |
3 938,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
138 400,6 |
- |
4 800,0 |
7 476,0 |
7 035,8 |
10 504,6 |
12 859,5 |
14 919,5 |
9 985,1 |
10 685,1 |
20 045,0 |
20 045,0 |
20 045,0 |
||||
местные бюджеты |
8 903,2 |
- |
3 843,5 |
5 059,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
а) к государственным медицинским организациям Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
39 704,4 |
- |
4 600,0 |
5 175,0 |
2 800,0 |
3 900,0 |
3 229,4 |
5 000,0 |
- |
- |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством в 2014-2019 годах, в 2022-2024 годах |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
9 212,0 |
- |
2 300,0 |
3 000,0 |
1 800,0 |
1 455,5 |
656,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
30 492,4 |
- |
2 300,0 |
2 175,0 |
1 000,0 |
2 444,5 |
2572,9 |
5 000,0 |
- |
- |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
б) к государственным организациям социального обслуживания |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
45 474,5 |
- |
3 000,0 |
5 735,0 |
2 946,3 |
3 203,6 |
5 115,9 |
7047,5 |
3 213,1 |
3 213,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 1 объекта ежегодно) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
9 965,4 |
- |
1 500,0 |
4 000,0 |
2 314,3 |
1 195,5 |
955,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
35 509,1 |
- |
1 500,0 |
1 735,0 |
632,0 |
2 008,1 |
4 160,3 |
7047,5 |
3 213,1 |
3 213,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в) к государственным образовательным организациям |
министерство образования и науки |
итого |
6 438,4 |
- |
2 000,0 |
4 438,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 2 объектов в 2014-2015 годах) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 572,4 |
- |
1 000,0 |
3 572,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 866,0 |
- |
1 000,0 |
866,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
г) к спортивным объектам в том числе: |
агентство по спорту |
итого |
19 347,5 |
- |
3 843,5 |
- |
2 545,4 |
2 010,2 |
3 229,4 |
- |
- |
- |
2 573,0 |
2 573,0 |
2 573,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 3 объектов ежегодно в 2014 году, в 2016-2018 годах, в 2022-2024 годах) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 806,6 |
- |
- |
- |
1 400,0 |
750,2 |
656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
12 697,4 |
- |
- |
- |
1 145,4 |
1 260,0 |
2 573,0 |
- |
- |
- |
2 573,0 |
2 573,0 |
2 573,0 |
||||
местные бюджеты |
3 843,5 |
- |
3 843,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
к спортивным объектам государственной собственности |
|
федеральный бюджет |
650,0 |
- |
- |
- |
400,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
765,4 |
- |
- |
- |
345,4 |
420,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
к спортивным объектам муниципальной собственности |
|
федеральный бюджет |
2 156,6 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
11 932,0 |
- |
- |
- |
800,0 |
- |
2 573,0 |
- |
- |
- |
2 573,0 |
2 573,0 |
2 573,0 |
|
|
||
местные бюджеты |
3843,5 |
- |
- |
- |
3843,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
д) к учреждениям культуры |
министерство культуры |
итого |
38 854,6 |
- |
- |
10 459,7 |
2 553,4 |
1 864,6 |
1 676,9 |
- |
3 900,0 |
3 900,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (не менее 2 объектов ежегодно в 2014-2018 годах, 2020-2024 годах) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
5 152,3 |
- |
- |
2 700,0 |
1 100,0 |
695,9 |
656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
28 642,6 |
- |
- |
2 700,0 |
1 453,4 |
1168,7 |
1 020,5 |
- |
3 900,0 |
3 900,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
||||
местные бюджеты |
5 059,7 |
- |
- |
5 059,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
е) к объектам транспортной инфраструктуры |
министерство транспорта |
итого |
26 670,8 |
- |
- |
- |
2 424,0 |
3 954,4 |
3 060,4 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
приобретение не менее 1 единицы в год автомобильного транспорта (транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
3 732,3 |
- |
- |
- |
1 600,0 |
1 475,8 |
656,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
областной бюджет |
22 938,5 |
- |
- |
- |
824,0 |
2 478,6 |
2 403,9 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
2 872,0 |
|
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
ж) к государственным учреждениям занятости населения Архангельской области |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
8 493,5 |
- |
- |
- |
3 181,0 |
1 826,2 |
486,3 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
оборудование доступа в здания для инвалидов и других МГН, установка специальных санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством и так далее (в 2016 году - не менее 4 объектов, в 2017-2018 годах и 2022-2024 годах - не менее 2 объектов) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
2 238,9 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
681,5 |
357,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
областной бюджет |
6 254,6 |
- |
- |
- |
1 981,0 |
1 144,7 |
128,9 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
з) к отделениям государственного автономного учреждения Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
министерство связи и информационных технологий |
итого |
1 200,0 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оснащение отделений средствами связи и информации: коммутационными комплектами, информационными киосками (не менее 10 отделений в 2016 году) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 200,0 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
б) позицию "Всего по подразделу 1.1" изложить в следующей редакции:
"Всего по подразделу 1.1 |
итого |
189 433,7 |
- |
16 143,5 |
26 358,1 |
17 650,1 |
16 759,0 |
16 789,3 |
14 919,5 |
9 985,1 |
10 685,1 |
20 045,0 |
20 045,0 |
20 045,0 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
38 879,9 |
- |
4 800,0 |
13 272,4 |
10 614,3 |
6 254,4 |
3 938,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
141 650,6 |
- |
7 500,0 |
8 026,0 |
7 035,8 |
10 504,6 |
12 859,5 |
14 919,5 |
9 985,1 |
10 685,1 |
20 045,0 |
20 045,0 |
20 045,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
8 903,2 |
- |
3 843,5 |
5 059,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
в) позицию "Всего по разделу 1" изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу 1 |
итого |
201 373,7 |
- |
16 593,5 |
26 673,1 |
19 650,1 |
17 259,0 |
17 373,3 |
15 419,5 |
11 581,1 |
12 158,1 |
21 545,0 |
21 545,0 |
21 545,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
40 516,5 |
- |
4 800,0 |
13 272,4 |
12 064,3 |
6 441,0 |
3 938,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
151 954,0 |
- |
7 950,0 |
8 341,0 |
7 585,8 |
10 818,0 |
13 434,5 |
15 419,5 |
11 581,1 |
12 158,1 |
21 545,0 |
21 545,0 |
21 545,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
8 903,2 |
- |
3 843,5 |
5 059,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
г) подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
2 051,8 |
- |
100,0 |
125,0 |
125,0 |
50,1 |
451,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
повышение уровня знаний специалистов, распространение опыта работы, подготовка и проведение научно-практических конференций (не менее 1 раза в год) или семинаров (не менее 2 раз в год) |
пункт 41 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
18,7 |
- |
- |
- |
- |
18,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 033,1 |
- |
100,0 |
125,0 |
125,0 |
31,4 |
451,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
д) позицию "Всего по подразделу 2.1" изложить в следующей редакции:
"Всего по подразделу 2.1 |
итого |
4 636,8 |
- |
100,0 |
210,0 |
325,0 |
250,0 |
751,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
193,3 |
- |
- |
- |
100,0 |
93,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
4 443,5 |
- |
100,0 |
210,0 |
225,0 |
156,7 |
751,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
е) подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
"2.2.4. Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
4 500,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
400,0 |
600,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения населения к инвалидам |
пункт 41 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
249,2 |
- |
- |
- |
100,0 |
149,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
4 250,8 |
- |
- |
- |
100,0 |
250,8 |
600,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ж) позицию "Всего по подразделу 2.2" изложить в следующей редакции:
"Всего по подразделу 2.2 |
итого |
7 181,1 |
- |
- |
156,0 |
1 156,0 |
862,7 |
1 706,4 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 078,3 |
- |
- |
- |
100,0 |
321,9 |
656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
6 102,8 |
- |
- |
156,0 |
1 056,0 |
540,8 |
1050,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
з) позицию "Всего по разделу 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по разделу 2 |
итого |
13 167,9 |
- |
100,0 |
366,0 |
1 481,0 |
1 112,7 |
2 458,2 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 271,6 |
- |
- |
- |
200,0 |
415,2 |
656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
11 896,3 |
- |
100,0 |
366,0 |
1 281,0 |
697,5 |
1801,8 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
и) позицию "Итого по подпрограмме N 8 "Доступная среда" изложить в следующей редакции:
"Итого по подпрограмме N 8 "Доступная среда" |
итого |
277 835,7 |
- |
31 257,0 |
34 014,0 |
21 131,1 |
19 527,4 |
27 881,5 |
22 469,5 |
14 885,1 |
14 885,1 |
30 595,0 |
30 595,0 |
30 595,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
47 019,3 |
- |
9 600,0 |
13 272,4 |
12 264,3 |
7 287,4 |
4 595,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
217 199,7 |
- |
13 100,0 |
15 681,9 |
8 866,8 |
12 240,0 |
23 286,3 |
22 469,5 |
14 885,1 |
14 885,1 |
30 595,0 |
30 595,0 |
30 595,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
13 616,7 |
- |
8 557,0 |
5 059,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
7) в разделе IX:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Организация работы служб раннего вмешательства в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей |
министерство труда, занятости и социального развития |
итого |
104 862,1 |
- |
- |
800,0 |
8 515,1 |
10 191,1 |
12 024,1 |
10 934,8 |
10 221,7 |
10 776,8 |
13 799,5 |
13 799,5 |
13 799,5 |
оказание ранней помощи не менее 350 детям до 3-х лет, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, ежегодно |
пункты 43, 46 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
104 862,1 |
- |
- |
800,0 |
8 515,1 |
10 191,1 |
12 024,1 |
10 934,8 |
10 221,7 |
10 776,8 |
13 799,5 |
13 799,5 |
13 799,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
б) позицию "Всего по задаче N 2" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 2 |
итого |
108 463,9 |
- |
- |
1 170,6 |
9 284,4 |
12 653,0 |
12 024,1 |
10 934,8 |
10 221,7 |
10 776,8 |
13 799,5 |
13 799,5 |
13 799,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
104 862,1 |
- |
- |
800,0 |
8 515,1 |
10 191,1 |
12024,1 |
10 934,8 |
10 221,7 |
10 776,8 |
13 799,5 |
13 799,5 |
13 799,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
3 601,8 |
- |
- |
370,6 |
769,3 |
2 461,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
в) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
"5.8. Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов |
министерство образования и науки |
итого |
2 150,0 |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
повышение уровня знаний не менее 40 специалистов государственных образовательных организаций, проведение не менее 3 областных мероприятий ежегодно |
пункты 44, 46 перечня"; |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 150,0 |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
г) позицию "Всего по задаче N 5" изложить в следующей редакции:
"Всего по задаче N 5 |
итого |
8 638,7 |
- |
- |
1 695,7 |
1 200,0 |
343,0 |
200,0 |
700,0 |
750,0 |
750,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
7 743,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 100,0 |
243,0 |
200,0 |
700,0 |
750,0 |
750,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
895,7 |
- |
- |
695,7 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
д) позицию "Всего по подпрограмме N 9" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме N 9 |
итого |
498 064,6 |
- |
- |
13 566,9 |
24 711,1 |
16 477,9 |
14 025,0 |
12 115,7 |
12 611,5 |
13 166,6 |
330 911,3 |
30 239,3 |
30 239,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
областной бюджет |
488 269,2 |
- |
- |
10 796,0 |
21 594,7 |
12 369,8 |
14 025,0 |
12 115,7 |
12 611,5 |
13 166,6 |
330 911,3 |
30 239,3 |
30 439,3 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
9 995,4 |
- |
- |
2 770,9 |
3 116,4 |
4 108,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
|
|
8) позицию "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"Всего по государственной программе в том числе: |
итого |
137 176 638,4 |
10 621 614,9 |
10 352 462,6 |
9 976 147,0 |
11 241318,7 |
11 242 454,3 |
11 594 704,6 |
11 676 819,6 |
11 778 673,8 |
11 816 198,0 |
12 449 963,0 |
12 188 141,0 |
12 238 141,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
34 974 714,8 |
2 375 791,7 |
2 193 248,7 |
2 313 960,4 |
2 969 757,5 |
2 900 962,3 |
2 710 708,9 |
3 082 562,8 |
3 134 567,7 |
3 324 757,2 |
3 322 799,2 |
3 322 799,2 |
3 322 799,2 |
|
|
|
областной бюджет |
101990948,0 |
8 210 935,5 |
8 114 205,2 |
7 617 032,6 |
8 230 666,1 |
8 296 461,9 |
8 883 995,7 |
8 594 256,8 |
8 644 106,1 |
8 491 440,8 |
9 127 163,8 |
8 865 341,8 |
8 915 341,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
200 952,7 |
34 860,2 |
45 008,7 |
42 383,1 |
37 778,7 |
40 922,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
10 022,9 |
27,5 |
- |
2 770,9 |
3 116,4 |
4 108,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
по федеральному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" |
итого |
8 782 226,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 407 542,9 |
1 458 136,5 |
1 479 136,7 |
1 479 136,7 |
1 479 136,7 |
1 479 136,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
6 194 769,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
983 295,8 |
1 029 393,8 |
1 045 519,9 |
1 045 519,9 |
1 045 519,9 |
1 045 519,9 |
|
|
|
областной бюджет |
2 587 457,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
424 247,1 |
428 742,7 |
433 616,8 |
433 616,8 |
433 616,8 |
433 616,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
по федеральному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
итого |
631 974,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
153 734,0 |
151 736,0 |
151 736,0 |
151 736,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
619 790,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 032,5 |
- |
150 658,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
148 700,0 |
|
|
|
областной бюджет |
12 184,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3076,0 |
3036,0 |
3036,0 |
3036,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-". |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 г. N 107-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу с 6 марта 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 6 марта 2019 г.