Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждены
постановлением
администрации города
от 28.12.2018 N 1700
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы"
1. В наименовании и пункте 1 постановления администрации города от 16.12.2013 N 3092 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы" слова и цифры "2014 - 2020 годы" заменить словами и цифрами "2014 - 2024 годы";
2. В наименовании муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" слова и цифры "2014 - 2020 годы" заменить словами и цифрами "2014 - 2024 годы";
3. В строке "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации" паспорта муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа):
цифры "82" заменить цифрами "86",
цифры "115" заменить цифрами "123",
цифры "103,8," заменить цифрами "152",
цифры "65" заменить цифрами "82",
цифры "9" заменить цифрами "16",
цифры "95" заменить цифрами "96",
цифры "90" заменить цифрами "95",
слова и знаки "федерального, регионального и местного (" исключить;
4. В строке "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
5. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 годах за счёт всех источников финансирования - 425179,7 тыс. рублей: 2014 год - 37950,6 тыс. рублей; 2015 год - 39128,0 тыс. рублей; 2016 год - 45495,7 тыс. рублей; 2017 год - 48354,4 тыс. рублей; 2018 год - 49491,6 тыс. рублей; 2019 год - 36536,4 тыс. рублей; 2020 год - 33644,6 тыс. рублей; 2021 год - 33644,6 тыс. рублей; 2022 год - 33644,6 тыс. рублей; 2023 год - 33644,6 тыс. рублей; 2024 год - 33644,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1647,52 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 437,6 тыс. рублей; 2016 год - 9,3 тыс. рублей; 2017 год - 431,7 тыс. рублей; 2018 год - 468,92 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 23488,0 тыс. рублей: 2014 год - 565,6 тыс. рублей; 2015 год - 390,0 тыс. рублей; 2016 год - 6276,4 тыс. рублей; 2017 год - 10305,7 тыс. рублей; 2018 год - 5590,28 тыс. рублей; 2019 год - 60,0 тыс. рублей; 2020 год - 60,0 тыс. рублей; 2021 год - 60,0 тыс. рублей; 2022 год - 60,0 тыс. рублей; 2023 год - 60,0 тыс. рублей; 2024 год - 60,0 тыс. рублей; бюджет города - 331492,6 тыс. рублей: 2014 год - 31356,7 тыс. рублей; 2015 год - 32591,2 тыс. рублей; 2016 год - 28876,8 тыс. рублей; 2017 год - 32747,0 тыс. рублей; 2018 год - 38567,0 тыс. рублей; 2019 год - 30508,4 тыс. рублей; 2020 год - 27369,1 тыс. рублей; 2021 год - 27369,1 тыс. рублей; 2022 год - 27369,1 тыс. рублей; 2023 год - 27369,1 тыс. рублей; 2024 год - 27369,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 68551,6 тыс. рублей: 2014 год - 5728,3 тыс. рублей; 2015 год - 5709,2 тыс. рублей; 2016 год - 10333,2 тыс. рублей; 2017 год - 4870,0 тыс. рублей; 2018 год - 4865,4 тыс. рублей; 2019 год - 5968,0 тыс. рублей; 2020 год - 6215,5 тыс. рублей; 2021 год - 6215,5 тыс. рублей; 2022 год - 6215,5 тыс. рублей; 2023 год - 6215,5 тыс. рублей; 2024 год - 6215,5 тыс. рублей. |
6. В разделе 1. "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" муниципальной программы:
цифры "186" заменить цифрами "140",
цифры "20" заменить цифрами "25",
цифры "9" заменить цифрами "10",
цифры "742" заменить цифрами "895",
цифры "800" заменить цифрами "600",
слова "является вторым в области по количеству посадочных мест после концертного зала ГУ "Тамбовконцерт" и" исключить, цифру "3" заменить цифрой "2", цифры "694" заменить цифрами "950", цифры "11" заменить цифрами, "10",
абзац 22 изложить в следующей редакции:
"Уровень оплаты труда работников культуры приближается к средней зарплате по экономике региона и составляет 91,1%.";
7. В абзацах 48, 54 раздела 2. "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
8. В разделе 3. "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024",
слова и знаки "федерального, регионального и местного ()" исключить;
9. Раздел 4. "Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы после абзаца 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"сохранение и развитие кинематографии.";
10. Раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 425179,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 37950,6 тыс. рублей;
2015 год - 39128,0 тыс. рублей;
2016 год - 45495,7 тыс. рублей;
2017 год - 48354,4 тыс. рублей;
2018 год - 49491,6 тыс. рублей;
2019 год - 36536,4 тыс. рублей;
2020 год - 33644,6 тыс. рублей;
2021 год - 33644,6 тыс. рублей;
2022 год - 33644,6 тыс. рублей;
2023 год - 33644,6 тыс. рублей;
2024 год - 33644,6 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 1647,52 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 437,6 тыс. рублей;
2016 год - 9,3 тыс. рублей;
2017 год - 431,7 тыс. рублей;
2018 год - 468,92 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 23488,0 тыс. рублей:
2014 год - 565,6 тыс. рублей;
2015 год - 390,0 тыс. рублей;
2016 год - 6276,4 тыс. рублей;
2017 год - 10305,7 тыс. рублей;
2018 год - 5590,28 тыс. рублей;
2019 год - 60,0 тыс. рублей;
2020 год - 60,0 тыс. рублей;
2021 год - 60,0 тыс. рублей;
2022 год - 60,0 тыс. рублей;
2023 год - 60,0 тыс. рублей;
2024 год - 60,0 тыс. рублей; бюджет города - 331492,6 тыс. рублей:
2014 год - 31356,7 тыс. рублей;
2015 год - 32591,2 тыс. рублей;
2016 год - 28876,8 тыс. рублей;
2017 год - 32747,0 тыс. рублей;
2018 год - 38567,0 тыс. рублей;
2019 год - 30508,4 тыс. рублей;
2020 год - 27369,1 тыс. рублей;
2021 год - 27369,1 тыс. рублей;
2022 год - 27369,1 тыс. рублей;
2023 год - 27369,1 тыс. рублей;
2024 год - 27369,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 68551,6 тыс. рублей:
2014 год - 5728,3 тыс. рублей;
2015 год - 5709,2 тыс. рублей;
2016 год - 10333,2 тыс. рублей;
2017 год - 4870,0 тыс. рублей;
2018 год - 4865,4 тыс. рублей;
2019 год - 5968,0 тыс. рублей;
2020 год - 6215,5 тыс. рублей;
2021 год - 6215,5 тыс. рублей;
2022 год - 6215,5 тыс. рублей;
2023 год - 6215,5 тыс. рублей;
2024 год - 6215,5 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.";
11. Приложение N 1 "Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значений" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
12. Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
13. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
14. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям;
15. В строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" паспорта Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024", цифры "5412" заменить цифрами "8260", цифры "240" заменить цифрами "165", цифры "50" заменить цифрами "68,0", цифры "45" заменить цифрами "52,0" цифры "0,52" заменить цифрами "1,2", цифры "30" заменить цифрами "36",
после слов и цифр "увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 1 тыс. человек населения (2020 год - 100 человек)" дополнить словами и цифрами "доля средств бюджета города, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (2024 год - 0%)";
16. В строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
17. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 48660,2 тыс. рублей: 2014 год - 4646,2 тыс. руб.; 2015 год - 4852,1 тыс. руб.; 2016 год - 5449,4 тыс. руб.; 2017 год - 5467,4 тыс. руб.; 2018 год - 5809,1 тыс. руб.; 2019 год - 3611,9 тыс. руб.; 2020 год - 3611,9 тыс. руб.; 2021 год - 3799,7 тыс. руб.; 2022 год - 3799,7 тыс. руб.; 2023 год - 3799,7 тыс. руб.; 2024 год - 3804,7 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 36,97 тыс. руб.: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 9,6 тыс. руб.; 2016 год - 9,3 тыс. руб.; 2017 год - 8,7 тыс. руб.; 2018 год - 9,37 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 3876,33 тыс. рублей: 2014 год - 135,4 тыс. руб.; 2015 год - 129,6 тыс. руб.; 2016 год - 1559,6 тыс. руб.; 2017 год - 758,9 тыс. руб.; 2018 год - 932,83 тыс. руб.; 2019 год - 60,0 тыс. руб.; 2020 год - 60,0 тыс. руб.; 2021 год - 60,0 тыс. руб.; 2022 год - 60,0 тыс. руб.; 2023 год - 60,0 тыс. руб.; 2024 год - 60,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 43343,1 тыс. руб.: 2014 год - 4390,2 тыс. руб.; 2015 год - 4598,8 тыс. руб.; 2016 год - 3589,3 тыс. руб.; 2017 год - 4594,8 тыс. руб.; 2018 год - 4771,6 тыс. руб.; 2019 год - 3460,8 тыс. руб.; 2020 год - 3460,8 тыс. руб.; 2021 год - 3619,2 тыс. руб.; 2022 год - 3619,2 тыс. руб.; 2023 год - 3619,2 тыс. руб.; 2024 год - 3619,2 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1403,8 тыс. руб.: 2014 год - 120,6 тыс. руб.; 2015 год - 114,1 тыс. руб.; 2016 год - 291,2 тыс. руб.; 2017 год - 105,0 тыс. руб.; 2018 год - 95,3 тыс. руб.; 2019 год - 95,3 тыс. руб.; 2020 год - 95,3 тыс. руб.; 2021 год - 120,5 тыс. руб.; 2022 год - 120,5 тыс. руб.; 2023 год - 120,5 тыс. руб.; 2024 год - 125,5 тыс. руб. |
18. В 20 абзаце раздела 2. "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
19. В абзаце 41 пункта 4.1. "Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" раздела 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
20. В абзацах 34, 36 пункта 4.2. "Основное мероприятие "Развитие музейного дела" раздела 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
21. В абзаце 24 пункта 4.3. "Основное мероприятие "Развитие архивного дела" раздела 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
22. Раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы "Наследие" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 48660,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 36,97 тыс. рублей;
бюджет области - 3876,33 тыс. рублей;
бюджет города - 43343,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1403,8 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4646,2 тыс. руб.;
2015 год - 4852,1 тыс. руб.;
2016 год - 5449,4 тыс. руб.;
2017 год - 5467,4 тыс. руб.;
2018 год - 5809,1 тыс. руб.;
2019 год - 3611,9 тыс. руб.;
2020 год - 3611,9 тыс. руб.;
2021 год - 3799,7 тыс. руб.;
2022 год - 3799,7 тыс. руб.;
2023 год - 3799,7 тыс. руб.;
2024 год - 3804,7 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 36,97 тыс. руб.:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 9,6 тыс. руб.;
2016 год - 9,3 тыс. руб.;
2017 год - 8,7 тыс. руб.;
2018 год - 9,37 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 3876,33 тыс. рублей:
2014 год - 135,4 тыс. руб.;
2015 год - 129,6 тыс. руб.;
2016 год - 1559,6 тыс. руб.;
2017 год - 758,9 тыс. руб.;
2018 год - 932,83 тыс. руб.;
2019 год - 55,8 тыс. руб.;
2020 год - 55,8 тыс. руб.;
2021 год - 60,0 тыс. руб.;
2022 год - 60,0 тыс. руб.;
2023 год - 60,0 тыс. руб.;
2024 год - 60,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 43343,1 тыс. руб.:
2014 год - 4390,2 тыс. руб.;
2015 год - 4598,8 тыс. руб.;
2016 год - 3589,3 тыс. руб.;
2017 год - 4594,8 тыс. руб.;
2018 год - 4771,6 тыс. руб.;
2019 год - 3460,8 тыс. руб.;
2020 год - 3460,8 тыс. руб.;
2021 год - 3619,2 тыс. руб.;
2022 год - 3619,2 тыс. руб.;
2023 год - 3619,2 тыс. руб.;
2024 год - 3619,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1403,8 тыс. руб.:
2014 год - 120,6 тыс. руб.;
2015 год - 114,1 тыс. руб.;
2016 год - 291,2 тыс. руб.;
2017 год - 105,0 тыс. руб.;
2018 год - 95,3 тыс. руб.;
2019 год - 95,3 тыс. руб.;
2020 год - 95,3 тыс. руб.;
2021 год - 120,5 тыс. руб.;
2022 год - 120,5 тыс. руб.;
2023 год - 120,5 тыс. руб.;
2024 год - 125,5 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" за всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.";
23. В строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" паспорта Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024", цифры "3,8" заменить цифрами "7,5", цифры "35" заменить цифрами "33,8", цифры "5,7" заменить цифрами "6,5", цифры "8,5" заменить цифрами "10,5", цифры "56,12" заменить цифрами "81,0", цифры "45,8" заменить цифрами "46,2",
слова и цифры "среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах города, в расчете на 1 тыс. человек населения (2020 год - 191,8 чел.) исключить,
после слов "охват детей дополнительным образованием" дополнить словами "по сравнению с предыдущим годом",
после слов и цифр "среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2020 год - 45,8 чел.) дополнить словами "среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека (2024 год - 0,38 единиц);
24. В строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
25. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 360816,4 тыс. рублей: 2014 год - 32334,4 тыс. рублей; 2015 год - 32412,7 тыс. рублей; 2016 год - 35003,1 тыс. рублей; 2017 год - 42287,0 тыс. рублей; 2018 год - 42962,4 тыс. рублей; 2019 год - 31462,3 тыс. рублей; 2020 год - 28710,9 тыс. рублей; 2021 год - 28910,9 тыс. рублей; 2022 год - 28910,9 тыс. рублей; 2023 год - 28910,9 тыс. рублей; 2024 год - 28910,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 882,55 тыс. рублей: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 423,0 тыс. рублей; 2018 год - 459,55 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 19311,65 тыс. рублей: 2014 год - 130,2 тыс. рублей; 2015 год - 260,4 тыс. рублей; 2016 год - 4716,8 тыс. рублей; 2017 год - 9546,8 тыс. рублей; 2018 год - 4657,45 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 285561,1 тыс. рублей: 2014 год - 26966,5 тыс. рублей; 2015 год - 27303,7 тыс. рублей; 2016 год - 25287,5 тыс. рублей; 2017 год - 27992,2 тыс. рублей; 2018 год - 33620,4 тыс. рублей; 2019 год - 26441,3 тыс. рублей; 2020 год - 23589,9 тыс. рублей; 2021 год - 23589,9 тыс. рублей; 2022 год - 23589,9 тыс. рублей; 2023 год - 23589,9 тыс. рублей; 2024 год - 23589,9 тыс. рублей. Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 55061,1 тыс. рублей: 2014 год - 5237,7 тыс. рублей; 2015 год - 4848,6 тыс. рублей; 2016 год - 4998,8 тыс. рублей; 2017 год - 4325,0 тыс. рублей; 2018 год - 4225,0 тыс. рублей; 2019 год - 5021,0 тыс. рублей; 2020 год - 5121,0 тыс. рублей; 2021 год - 5321,0 тыс. рублей; 2022 год - 5321,0 тыс. рублей; 2023 год - 5321,0 тыс. рублей; 2024 год - 5321,0 тыс. рублей. |
26. В разделе 1. "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы" Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы: после абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"сохранение и развитие кинематографии.",
в абзаце 7 пункта 1.2. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города" цифры "2020" заменить цифрами "2024",
после пункта 1.2 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города." дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
"1.3. Сохранение и развитие кинематографии
В настоящее время структура кинообслуживания населения города Котовска состоит из единственного кинотеатра МБУ "Дворец культуры города Котовска", который обеспечивает фильмокопиями ООО "Сеть кинотеатров "Премьер-зал" г. Екатеринбург". В данном кинотеатре за период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года продемонстрировано 1172 киносеанса, число зрителей, побывавших в кинотеатре, составило 12003 человек. По состоянию на 01.12.2018 среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека в городе составляет 36,7%.
Для продвижения отечественных кинофильмов заключен договор с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о прокате фильмов в городе.
Привлечение населения города в кинозал на основе улучшения качества предоставляемых услуг МБУ "Дворец культуры г. Котовска" по кинопоказу, а также внедрение цифровых технологий кинопоказов определили необходимость разработки подпрограммы "Искусство".
Реализация подпрограммы "Искусство" будет способствовать развитию форм и условий проведения досуга, возвращению массового зрителя в кинозал и повышению качества предоставления киноуслуг организацией культуры.
Развитие инфраструктуры кинопоказа позволит создать благоприятные условия для улучшения организации кинообслуживания населения города, значительно улучшить материально-техническую базу учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, обеспечить доступ жителей города к лучшим произведениям отечественного и мирового киноискусства.";
27. В разделе 2. "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024",
после абзаца 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"сохранения и развития кинематографии.";
28. В разделе 3. "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы:
абзац 6 после слова "образованием" дополнить словами "по сравнению с предыдущим годом,
абзац 9 исключить,
после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.",
абзац 14 после слов и знака "культурно-досугового типа," дополнить словами и знаком "организаций, осуществляющих кинопоказ;",
после абзаца 21 дополнить абзацем следующего содержания:
"рост количества российских фильмов в кинопрокате.";
29. В разделе 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы:
слово "двух" заменить словом "трёх",
после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"сохранение и развитие кинематографии.",
абзац 17 пункта 4.1. "Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств" исключить, в абзаце 21 пунктов 4.1. "Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств" и 4.2. "Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города" цифры "2020" заменить цифрами "2024",
после пункта 4.2. "Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения города" дополнить пунктом следующего содержания:
"4.3. Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии".
Выполнение основного мероприятия включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, осуществляющих кинопоказ находящихся в ведении муниципалитета.
В рамках основного мероприятия планируется:
увеличение доли отечественных фильмов в прокате;
повышение доступности произведений кинематографии для населения;
проведение киномероприятий в городе;
сохранение и введение в культурный оборот фильмофондов.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
муниципальной программы:
рост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;
подпрограммы "Искусство":
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека; Результатами реализации основного мероприятия станут: рост количества российских фильмов в кинопрокате; высокий уровень качества и доступности услуг организации, осуществляющей кинопоказ;
укрепление материально-технической базы организации, осуществляющей кинопоказ.
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении действия муниципальной программы - с 2018 по 2024 годы.
Исполнителем основного мероприятия в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и обеспечения деятельности учреждения культурно - досугового типа, осуществляющего кинопоказ, является МБУ "Дворец культуры города Котовска".
Участниками основного мероприятия в части муниципальной поддержки сохранения и развития кинематографии является администрация города.";
30. Раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы "Искусство" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Искусство" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые
муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 360816,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 882,55 тыс. рублей;
бюджет области - 19311,65 тыс. рублей;
бюджет города - 285561,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55061,1 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 32334,4 тыс. рублей;
2015 год - 32412,7 тыс. рублей;
2016 год - 35003,1 тыс. рублей;
2017 год - 42287,0 тыс. рублей;
2018 год - 42962,4 тыс. рублей;
2019 год - 31462,3 тыс. рублей;
2020 год - 28710,9 тыс. рублей;
2021 год - 28910,9 тыс. рублей;
2022 год - 28910,9 тыс. рублей;
2023 год - 28910,9 тыс. рублей;
2024 год - 28910,9 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 882,55 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 423,0 тыс. рублей;
2018 год - 459,55 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют - 19311,65 тыс. рублей:
2014 год - 130,2 тыс. рублей;
2015 год - 260,4 тыс. рублей;
2016 год - 4716,8 тыс. рублей;
2017 год - 9546,8 тыс. рублей;
2018 год - 4657,45 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 285561,1 тыс. рублей:
2014 год - 26966,5 тыс. рублей;
2015 год - 27303,7 тыс. рублей;
2016 год - 25287,5 тыс. рублей;
2017 год - 27992,2 тыс. рублей;
2018 год - 33620,4 тыс. рублей;
2019 год - 26441,3 тыс. рублей;
2020 год - 23589,9 тыс. рублей;
2021 год - 23589,9 тыс. рублей;
2022 год - 23589,9 тыс. рублей;
2023 год - 23589,9 тыс. рублей;
2024 год - 23589,9 тыс. рублей;
Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 55061,1 тыс. рублей:
2014 год - 5237,7 тыс. рублей;
2015 год - 4848,6 тыс. рублей;
2016 год - 4998,8 тыс. рублей;
2017 год - 4325,0 тыс. рублей;
2018 год - 4225,0 тыс. рублей;
2019 год - 5021,0 тыс. рублей;
2020 год - 5121,0 тыс. рублей;
2021 год - 5321,0 тыс. рублей;
2022 год - 5321,0 тыс. рублей;
2023 год - 5321,0 тыс. рублей;
2024 год - 5321,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Искусство" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.";
31. В строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" паспорта Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024", цифры "19000" заменить цифрами "20700", цифру "3" заменить цифрой "1", цифры "2500" заменить цифрами "3500", цифры "85,0" заменить цифрами "120,0", цифры "40" заменить цифрами "52";
32. В строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
33. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"
паспорта Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 2020,1 тыс. рублей: 2017 год - 220,0 тыс. руб.; 2018 год - 240,1 тыс. руб.; 2019 год - 240,0 тыс. руб.; 2020 год - 245,0 тыс. руб.; 2021 год - 255,0 тыс. руб.; 2022 год - 265,0 тыс. руб.; 2023 год - 275,0 тыс. руб.; 2024 год - 280,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 1280,0 тыс. руб.: 2017 год - 160,0 тыс. руб.; 2018 год - 175,0 тыс. руб.; 2019 год - 160,0 тыс. руб.; 2020 год - 160,0 тыс. руб.; 2021 год - 160,0 тыс. руб.; 2022 год - 160,0 тыс. руб.; 2023 год - 160,0 тыс. руб.; 2024 год - 160,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 725,1 тыс. руб.: 2017 год - 60,0 тыс. руб.; 2018 год - 65,1 тыс. руб.; 2019 год - 80,0 тыс. руб.; 2020 год - 85,0 тыс. руб.; 2021 год - 95,0 тыс. руб.; 2022 год - 105,0 тыс. руб.; 2023 год - 115,0 тыс. руб.; 2024 год - 120,0 тыс. руб. |
34. В абзаце 6 раздела 2. "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы" Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
35. В абзацах 22, 23 пункта 4.1. "Основное мероприятие "Развитие туризма в городе" раздела 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы" Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
36. Раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы "Развитие туризма" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Развитие туризма" осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, вкладываемые в развитие туристской инфраструктуры инвесторами и средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.
Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие туризма" составляет - 2020,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 0,0 тыс. рублей;
бюджет города - 1295,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 725,1 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Развитие туризма" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2017 год - 220,0 тыс. руб.;
2018 год - 240,1 тыс. руб.;
2019 год - 240,0 тыс. руб.;
2020 год - 245,0 тыс. руб.;
2021 год - 255,0 тыс. руб.;
2022 год - 265,0 тыс. руб.;
2023 год - 275,0 тыс. руб.;
2024 год - 280,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 0,0 тыс. руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 1280,0 тыс. руб.:
2017 год - 160,0 тыс. руб.;
2018 год - 175,0 тыс. руб.;
2019 год - 160,0 тыс. руб.;
2020 год - 160,0 тыс. руб.;
2021 год - 160,0 тыс. руб.;
2022 год - 160,0 тыс. руб.;
2023 год - 160,0 тыс. руб.;
2024 год - 160,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 725,1 тыс. руб.:
2017 год - 60,0 тыс. руб.;
2018 год - 65,1 тыс. руб.;
2019 год - 80,0 тыс. руб.;
2020 год - 85,0 тыс. руб.
2021 год - 95,0 тыс. руб.;
2022 год - 105,0 тыс. руб.;
2023 год - 115,0 тыс. руб.;
2024 год - 120,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.";
37. В строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" паспорта Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
38. В строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить цифрами "2024",
цифры "145" заменить цифрами "140",
цифру "3" заменить цифрой "2",
слова и цифры "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области (2020 год - 100%)" исключить;
39. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13020,4 тыс. рублей: 2014 год - 970,0 тыс. руб.; 2015 год - 1863,2 тыс. руб.; 2016 год - 5043,2 тыс. руб.; 2017 год - 380,0 тыс. руб.; 2018 год - 480,0 тыс. руб.; 2019 год - 739,0 тыс. руб.; 2020 год - 889,0 тыс. руб.; 2021 год - 679,0 тыс. руб.; 2022 год - 669,0 тыс. руб.; 2023 год - 659,0 тыс. руб.; 2024 год - 649,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 728,0 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 428,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 300,0 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 688,7 тыс. руб.: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 688,7 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 11303,7 тыс. руб.: 2014 год - 370,0 тыс. руб.; 2015 год - 746,5 тыс. руб.; 2016 год - 5043,2 тыс. руб.; 2017 год - 380,0 тыс. руб.; 2018 год - 480,0 тыс. руб.; 2019 год - 739,0 тыс. руб.; 2020 год - 889,0 тыс. руб.; 2021 год - 679,0 тыс. руб.; 2022 год - 669,0 тыс. руб.; 2023 год - 659,0 тыс. руб.; 2024 год - 649,0 тыс. руб. |
40. В разделе 1. "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы" Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы:
в абзаце 1 пункта 1.1. "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры": цифры "186" заменить цифрами "143", цифры "35,3" заменить цифрами "70,2", цифры "26,5" заменить цифрами "29,8,",
в абзаце 2 пункта 1.1. "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры" цифры "61,9" заменить цифрами "72,0",
в абзаце 3 пункта 1.1. "Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры": цифры "12,9," заменить цифрами "14,4,", цифры "21,7" заменить цифрами "37,5", цифры "38,3" заменить цифрами "48,1",
в абзаце 3 пункта 1.2. "Содействие развитию сферы культуры города" цифру "3" заменить цифрой "2";
41. В 13 абзаце раздела 2 "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2024";
42. В разделе 4. "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы" Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы:
в абзаце 16 пункта 4.1. "Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры" цифры "2020" заменить цифрами "2024",
в абзаце 18 пункта 4.2. "Основное мероприятие "Содействие развитию сферы культуры города" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
43. Раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет - 13020,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 728,0 тыс. рублей;
бюджет области - 300,0 тыс. рублей;
бюджет города - 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 11303,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 970,0 тыс. руб.;
2015 год - 1863,2 тыс. руб.;
2016 год - 5043,2 тыс. руб.;
2017 год - 380,0 тыс. руб.;
2018 год - 480,0 тыс. руб.;
2019 год - 739,0 тыс. руб.;
2020 год - 889,0 тыс. руб.;
2021 год - 679,0 тыс. руб.;
2022 год - 669,0 тыс. руб.;
2023 год - 659,0 тыс. руб.;
2024 год - 649,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 728,0 тыс. руб.:
2014 год - 300,0 тыс. руб.;
2015 год - 428,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования бюджета области на реализацию подпрограммы составляют 300,0 тыс. руб.:
2014 год - 300,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 688,7 тыс. руб.:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 688,7 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 11303,7 тыс. руб.:
2014 год - 370,0 тыс. руб.;
2015 год - 746,5 тыс. руб.;
2016 год - 5043,2 тыс. руб.;
2017 год - 380,0 тыс. руб.;
2018 год - 480,0 тыс. руб.;
2019 год - 739,0 тыс. руб.;
2020 год - 889,0 тыс. руб.;
2021 год - 679,0 тыс. руб.;
2022 год - 669,0 тыс. руб.;
2023 год - 659,0 тыс. руб.;
2024 год - 649,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.".
Заместитель главы |
В.В. Пичугина |
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 28 декабря 2018 г. N 1700 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.