В соответствии с решениями Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 26.12.2018 N 455 "О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов от 26.12.2017 N 336 "О бюджете города Мичуринска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от 26.12.2018 N 458 "О бюджете города Мичуринска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", в целях совершенствования стратегического планирования в городе Мичуринске Тамбовской области, администрация города Мичуринска Тамбовской области постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (в редакции от 02.06.2015 N 1209, от 25.03.2016 N 567, от 16.03.2017 N 518, от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 строку "Соисполнители муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "ДМШ N 1");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "МДШИ");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская хореографическая школа" (далее по тексту МБУ ДО "МДХШ");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "КДШИ");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Авангард" (далее по тексту МБУК "ДК "Авангард");
муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи "Октябрь" (далее по тексту МБУК ЦДМ "Октябрь");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее по тексту МБУК "ПКиО");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мичуринский краеведческий музей" (далее по тексту МБУК "МКМ");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Литературно- музыкальный музей города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЛММ");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Мичуринска" (далее по тексту МБУК "ЦБС");
муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска" (далее по тексту МБУ "ЦБ УРКС");
муниципальное бюджетное учреждение "Центр патриотического воспитания им. Н.Е. Рогожкина" (далее по тексту МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина");
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска Тамбовской области;
Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области";
1.1.2 строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации" изложить в новой редакции:
"Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения - 82%;
прирост количества культурно-просветительских мероприятий, концертов по сравнению с 2013 годом - 0%;
прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2013 годом - 55%;
рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2013 году - 10 человек;
прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году - 9%;
повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 95%;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города - 100%;
доля населения, систематически участвующая в мероприятиях, направленных на пропаганду патриотизма - 4,7%";
1.1.3 строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2024 годах за счёт всех источников финансирования - 1 326 438,3 тыс. рублей:
2015 год - 111 645,3 тыс. рублей;
2016 год - 134 214,5 тыс. рублей;
2017 год - 129 572,9 тыс. рублей;
2018 год - 168 614,4 тыс. рублей;
2019 год - 134 663,6 тыс. рублей;
2020 год - 134 163,6 тыс. рублей;
2021 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2022 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2023 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2024 год - 128 391,0 тыс. рублей,
в том числе: федеральный бюджет - 97,4 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет - 77 838,9 тыс. рублей:
2015 год - 298,1 тыс. рублей;
2016 год - 35 439,2 тыс. рублей;
2017 год - 27 709,5 тыс. рублей;
2018 год - 14 040,5 тыс. рублей;
2019 год - 58,6 тыс. рублей;
2020 год - 58,6 тыс. рублей;
2021 год - 58,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей,
бюджет города - 1 078 174,9 тыс. рублей:
2015 год - 94 772,2 тыс. рублей;
2016 год - 81 615,1 тыс. рублей;
2017 год - 86 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 136 498,3 тыс. рублей;
2019 год - 117 000,8 тыс. рублей;
2020 год - 117 000,8 тыс. рублей;
2021 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2022 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2023 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2024 год - 111 228,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 170 327,1 тыс. рублей:
2015 год - 16 545,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 148,4 тыс. рублей;
2017 год - 15 461,6 тыс. рублей;
2018 год - 18 046,6 тыс. рублей;
2019 год - 17 604,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 104,2 тыс. рублей
2021 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2022 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2023 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2024 год - 17 104,2 тыс. рублей".
1.2. В разделе 3 Программы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы" абзац 7 изложить в новой редакции"
"Индикатор 2. Доля населения, систематически участвующая в мероприятиях, направленных на пропаганду патриотизма (%)".
1.3. В разделе 6 Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" абзацы 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
"В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 1 326 438,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 111 645,3 тыс. рублей;
2016 год - 134 214,5 тыс. рублей;
2017 год - 129 572,9 тыс. рублей;
2018 год - 168 614,4 тыс. рублей;
2019 год - 134 663,6 тыс. рублей;
2020 год - 134 163,6 тыс. рублей;
2021 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2022 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2023 год - 128 391,0 тыс. рублей;
2024 год - 128 391,0 тыс. рублей,
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 97,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета - 77 838,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 298,1 тыс. рублей;
2016 год - 35 439,2 тыс. рублей;
2017 год - 27 709,5 тыс. рублей;
2018 год - 14 040,5 тыс. рублей;
2019 год - 58,6 тыс. рублей;
2020 год - 58,6 тыс. рублей;
2021 год - 58,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей,
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города предусматривается в размере 1 078 174,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 94 772,2 тыс. рублей;
2016 год - 81 615,1 тыс. рублей;
2017 год - 86 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 136 498,3 тыс. рублей;
2019 год - 117 000,8 тыс. рублей;
2020 год - 117 000,8 тыс. рублей;
2021 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2022 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2023 год - 111 228,2 тыс. рублей;
2024 год - 111 228,2 тыс. рублей,
Общий объем внебюджетных средств предусматривается в размере 170 327,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 16 545,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 148,4 тыс. рублей;
2017 год - 15 461,6 тыс. рублей;
2018 год - 18 046,6 тыс. рублей;
2019 год - 17 604,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 104,2 тыс. рублей
2021 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2022 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2023 год - 17 104,2 тыс. рублей;
2024 год - 17 104,2 тыс. рублей".
1.4. Приложение N 1 "Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", подпрограмм муниципальной программы и их значений" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении N 5 к Программе:
1.8.1 в паспорте подпрограммы "Наследие" пункт "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
"Увеличение количества посещений на 1000 человек населения - 3500 посещений;
увеличение числа пользователей библиотек - 45230 человек; увеличение книгообеспеченности на одного жителя города - 10%; увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения - 246 экземпляров;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 9962 единиц;
увеличение посещаемости музейных учреждений - 29341 человек; увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2013 годом - 30%;
рост количества пользователей архивной информацией - 7%";
1.8.2 в паспорте подпрограммы "Наследие" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 280 354,3 тыс. рублей:
2015 год - 26 110,7 тыс. рублей;
2016 год - 31 295,9 тыс. рублей;
2017 год - 28 905,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 891,3 тыс. рублей;
2019 год - 26 691,9 тыс. рублей;
2020 год - 26 691,9 тыс. рублей;
2021 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2022 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2023 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2024 год - 25 691,9 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 97,4 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 151,2 тыс. рублей:
2015 год - 102,8 тыс. рублей;
2016 год - 13 381,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 940,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 374,9 тыс. рублей;
2019 год - 58,6 тыс. рублей;
2020 год - 58,6 тыс. рублей;
2021 год - 58,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 239 908,5 тыс. рублей:
2015 год - 25 324,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 342,9 тыс. рублей;
2017 год - 14 326,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 835,8 тыс. рублей;
2019 год - 26 013,3 тыс. рублей;
2020 год - 26 013,3 тыс. рублей;
2021 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2022 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2023 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2024 год - 25 013,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют -
6197,2 тыс. рублей:
2015 год - 654,2 тыс. рублей;
2016 год - 560,2 тыс. рублей;
2017 год - 611,2 тыс. рублей;
2018 год - 651,6 тыс. рублей;
2019 год - 620,0 тыс. рублей;
2020 год - 620,0 тыс. рублей;
2021 год - 620,0 тыс. рублей;
2022 год - 620,0 тыс. рублей;
2023 год - 620,0 тыс. рублей;
2024 год - 620,0 тыс. рублей".
1.8.3 в разделе 2 подпрограммы "Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" абзац 8 изложить в новой редакции:
"Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться в один этап с 2015 по 2024 год, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи".
1.8.4 в разделе 4 подпрограммы "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" абзац 1 изложить в новой редакции: "Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Наследие" планируется осуществление трех основных мероприятий: развитие библиотечного дела; развитие музеев; развитие архивного дела".
1.8.5. в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 280 354,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 97,4 тыс. рублей; областной бюджет - 34 151,2 тыс. рублей; бюджет города - 239 908,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6197,2 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 280 354,3 тыс. рублей:
2015 год - 26 110,7 тыс. рублей;
2016 год - 31 295,9 тыс. рублей;
2017 год - 28 905,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 891,3 тыс. рублей;
2019 год - 26 691,9 тыс. рублей;
2020 год - 26 691,9 тыс. рублей;
2021 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2022 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2023 год - 25 691,9 тыс. рублей;
2024 год - 25 691,9 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 97,4 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 151,2 тыс. рублей:
2015 год - 102,8 тыс. рублей;
2016 год - 13 381,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 940,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 374,9 тыс. рублей;
2019 год - 58,6 тыс. рублей;
2020 год - 58,6 тыс. рублей;
2021 год - 58,6 тыс. рублей;
2022 год - 58,6 тыс. рублей;
2023 год - 58,6 тыс. рублей;
2024 год - 58,6 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 239 908,5 тыс. рублей:
2015 год - 25 324,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 342,9 тыс. рублей;
2017 год - 14 326,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 835,8 тыс. рублей;
2019 год - 26 013,3 тыс. рублей;
2020 год - 26 013,3 тыс. рублей;
2021 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2022 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2023 год - 25 013,3 тыс. рублей;
2024 год - 25 013,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 6197,2 тыс. рублей:
2015 год - 654,2 тыс. рублей;
2016 год - 560,2 тыс. рублей;
2017 год - 611,2 тыс. рублей;
2018 год - 651,6 тыс. рублей;
2019 год - 620,0 тыс. рублей;
2020 год - 620,0 тыс. рублей;
2021 год - 620,0 тыс. рублей;
2022 год - 620,0 тыс. рублей;
2023 год - 620,0 тыс. рублей;
2024 год - 620,0 тыс. рублей".
1.9. В приложении N 6 к Программе:
1.9.1 в паспорте подпрограммы "Искусство" пункт "Соисполнитель подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Авангард" (далее по тексту МБУК "ДК "Авангард");
муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦДМ "Октябрь" (далее по тексту МБУК ЦДМ "Октябрь");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее по тексту МБУК "ПКиО");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 г. Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "ДМШ N 1");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская школа искусств" (далее по тексту МБУ ДО "МДШИ");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Мичуринская детская хореографическая школа" (далее по тексту МБУ ДО "МДХШ");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска" (далее по тексту МБУ ДО "КДШИ");
Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области".
1.9.2 в паспорте подпрограммы "Искусство" пункт "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
"Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом -1,0%;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 5,5%;
увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом - 30%;
увеличение числа населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями - 42871 человек;
увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом - 15%.
1.9.3 в паспорте подпрограммы "Искусство" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 801 692,2 тыс. рублей:
12
2015 год - 61 197,2 тыс. рублей;
2016 год - 80 070,8 тыс. рублей;
2017 год - 84 624,6 тыс. рублей;
2018 год -102 601,6 тыс. рублей;
2019 год - 81 533,0 тыс. рублей;
2020 год - 81 533,0 тыс. рублей;
2021 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2022 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2023 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2024 год - 77 533,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 43 687,7 тыс. рублей:
2015 год - 195,3 тыс. рублей;
2016 год - 22 058,2 тыс. рублей;
2017 год - 13 768,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 665,6 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 629 312,8 тыс. рублей:
2015 год - 54 000,9 тыс. рублей;
2016 год - 46 910,7 тыс. рублей;
2017 год - 58 210,4 тыс. рублей;
2018 год - 80 898,0 тыс. рублей;
2019 год - 67 548,8 тыс. рублей;
2020 год - 67 548,8 тыс. рублей;
2021 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2022 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2023 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2024 год - 63 548,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 128 691,7 тыс. рублей:
2015 год - 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год - 11 101,9 тыс. рублей;
2017 год - 12 645,6 тыс. рублей;
2018 год - 14 038,0 тыс. рублей;
2019 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2022 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2023 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2024 год - 13 984,2 тыс. рублей".
1.9.4 в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" абзац 1 изложить в новой редакции:
"Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Искусство" выступают:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2013 годом;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом;
увеличение числа населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями;
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;
увеличение количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2013 годом;
наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования;
увеличение площади хореографических помещений, используемых для предоставления услуг дополнительного образования в сфере художественно-эстетического образования".
1.9.5 в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 801 692,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 43 687,7 тыс. рублей;
бюджет города - 629 312,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 128 691,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Искусство" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 61 197,2 тыс. рублей;
2016 год - 80 070,8 тыс. рублей;
2017 год - 84 624,6 тыс. рублей;
2018 год -102 601,6 тыс. рублей;
2019 год - 81 533,0 тыс. рублей;
2020 год - 81 533,0 тыс. рублей;
2021 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2022 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2023 год - 77 533,0 тыс. рублей;
2024 год - 77 533,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 43 687,7 тыс. рублей:
2015 год - 195,3 тыс. рублей;
2016 год - 22 058,2 тыс. рублей;
2017 год - 13 768,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 665,6 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 629 312,8 тыс. рублей:
2015 год - 54 000,9 тыс. рублей;
2016 год - 46 910,7 тыс. рублей;
2017 год - 58 210,4 тыс. рублей;
2018 год - 80 898,0 тыс. рублей;
2019 год - 67 548,8 тыс. рублей;
2020 год - 67 548,8 тыс. рублей;
2021 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2022 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2023 год - 63 548,8 тыс. рублей;
2024 год - 63 548,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 128 691,7 тыс. рублей:
2015 год - 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год - 11 101,9 тыс. рублей;
2017 год - 12 645,6 тыс. рублей;
2018 год - 14 038,0 тыс. рублей;
2019 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2021 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2022 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2023 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2024 год - 13 984,2 тыс. рублей".
1.10. В приложении N 7 к Программе:
1.10.1 в паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 201 267,1 тыс. рублей:
2015 год - 24 337,4 тыс. рублей;
2016 год - 22 847,8 тыс. рублей;
2017 год - 16 043,3 тыс. рублей;
2018 год - 20 501,4 тыс. рублей;
2019 год - 20 104,6 тыс. рублей;
2020 год - 20 104,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2022 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2023 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2024 год - 19 332,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 167 459,1 тыс. рублей:
2015 год - 15 447,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 361,5 тыс. рублей;
2017 год - 13 838,5 тыс. рублей;
2018 год - 18 274,6 тыс. рублей;
2019 год - 17 604,6 тыс. рублей;
2020 год - 17 604,6 тыс. рублей;
2021 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2022 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2023 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 33 808,0 тыс. рублей:
2015 год - 8 890,1 тыс. рублей;
2016 год - 5 486,3 тыс. рублей;
2017 год - 2 204,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 226,8 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 2500,0 тыс. рублей;
2021 год - 2500,0 тыс. рублей;
2022 год - 2500,0 тыс. рублей;
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 год - 2500,0 тыс. рублей".
1.10.2 в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет 201 267,1 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города - 167 459,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 33 808,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 24 337,4 тыс. рублей;
2016 год - 22 847,8 тыс. рублей;
2017 год - 16 043,3 тыс. рублей;
2018 год - 20 501,4 тыс. рублей;
2019 год - 20 104,6 тыс. рублей;
2020 год - 20 104,6 тыс. рублей;
2021 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2022 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2023 год - 19 332,0 тыс. рублей;
2024 год - 19 332,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 167 459,1 тыс. рублей:
2015 год - 15 447,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 361,5 тыс. рублей;
2017 год - 13 838,5 тыс. рублей;
2018 год - 18 274,6 тыс. рублей;
2019 год - 17 604,6 тыс. рублей;
2020 год - 17 604,6 тыс. рублей;
2021 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2022 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2023 год - 16 832,0 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 33 808,0 тыс. рублей:
2015 год - 8 890,1 тыс. рублей;
2016 год - 5 486,3 тыс. рублей;
2017 год - 2 204,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 226,8 тыс. рублей;
2019 год - 2500,0 тыс. рублей;
2020 год - 2500,0 тыс. рублей;
2021 год - 2500,0 тыс. рублей;
2022 год - 2500,0 тыс. рублей;
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 год - 2500,0 тыс. рублей".
1.11. В приложении N 8 к Программе:
1.11.1 в паспорте подпрограммы "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит - 43 124,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 7 620,1 тыс. рублей;
2019 год - 6 334,1 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 834,1 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 41 494,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 6 489,9 тыс. рублей;
2019 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 834,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1 630,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1 130,2 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей".
1.11.2 в разделе 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы" абзацы 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области" составляет 43 124,7 тыс. рублей, в том числе бюджет города - 41 494,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 630,2 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2018 год - 7 620,1 тыс. рублей;
2019 год - 6 334,1 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 834,1 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 41 494,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 6 489,9 тыс. рублей;
2019 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2020 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2021 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2022 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2023 год - 5 834,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 834,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 1 630,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1 130,2 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мичуринская правда" и сетевом издании "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Л.В. Китайчик.
Глава города Мичуринска Тамбовской области |
М.В. Харников |
Первый заместитель главы администрации |
С.В. Родюков |
Первый заместитель главы администрации |
С.В. Родюков |
Первый заместитель главы администрации |
С.В. Родюков |
Первый заместитель главы администрации |
С.В. Родюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 14 февраля 2019 г. N 220 "О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (в редакции от 02.06.2015 N 1209, от 25.03.2016 N 567, от 16.03.2017 N 518, от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944)"
Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 20 февраля 2019 г., в газете "Мичуринская правда" от 20 февраля 2019 2019 г. N 14 (26170), в газете "Мичуринская правда" от 19 июня 2019 г. N 48 (26204)