Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2024 годы"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 - 55201,138 тыс. руб. | ||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Мероприятия 1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение количества поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета превышает 70% |
Ед. |
1 год до 4-х поселений |
1 год |
|
2062,8 |
5488,9 |
|
2 год до 4-х поселений |
2 год |
|
3703,3 |
6920,638 |
|
|||||
3 год до 4-х поселений |
3 год |
|
2567,4 |
1250,0 |
|
|||||
4 год - до 2 поселений |
4 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
|||||
5 год - до 2-х поселений |
5 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
|||||
6 год - до 2-х поселений |
6 год |
|
2771,9 |
1550,0 |
|
|||||
7 год - до 2-х поселений |
7 год |
|
2538,6 |
1550,0 |
|
|||||
8 год - до 2-х поселений |
8 год |
|
2485,8 |
1550,0 |
|
|||||
9 год - до 2-х поселений |
9 год |
|
2773,6 |
1550,0 |
|
|||||
10 год - до 2-х поселений |
10 год |
|
2773,6 |
1550,0 |
|
|||||
11 год - до 2-х поселений |
11 год |
|
2773,6 |
1550,0 |
|
|||||
Подпрограмма 2 - 11404,971 тыс. руб. |
|
|||||||||
1. |
1. Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Мероприятия: Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия Мероприятия: иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Расходы по выполнению комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение доли кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета; |
% |
1 год до 0,2%; 2 год до 0,2%; 3 год до 0,2%; 4 год до 0,1%; 5 год до 0,1%; 6 год до 0,1%; 7 год - 11 год до 0,1% |
3-й год 4-й год 5-й год |
|
|
892,9 350,0 560,0 |
|
Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% |
1 год до 115,2%; 2 год до 115,2%; 3 год до 115,2%; 4 год до 130,7%; 5 год до 130,7%; 6 год до 130,7%; 7 год до 130,7% |
3-й год 4-й год 5-й год 4-й год |
|
|
3745,271 2400,0 628,0 2828,8 |
|
|||
Подпрограмма 3 - 40,0 тыс. руб. | ||||||||||
1 |
Основное мероприятие: 1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Рост доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках целевых программ; |
% |
1 год до 55%; 2 год до 55%; 3 год до 55%; 4 год до 80%; 5 год до 80%; 6 год до 80%; 7 год до 80% |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне |
|
Снижение количества поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства; |
Ед. |
1 год до 4-х поселений; 2 год до 4-х поселений; 3 год до 4-х поселений; 4 год до 2-х поселений; 5 год до 2-х поселений; 6 год до 2-х поселений; 7 год до 2-х поселений; |
|
|
|
|
|
|
Рост количества поселений, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
ед. |
1 год до 4-х поселений; 2 год до 4-х поселений; 3 год до 4-х поселений; 4 год до 6-ти поселений; 5 год до 6-ти поселений; 6 год до 6-ти поселений; 7 год до 6-ти поселений |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 4 Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, муниципальной программы 25455,5 тыс. руб. |
|||||||||
1. |
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа. Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг. Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
Создание условий для обеспечения деятельности финансового органа |
Ед. |
2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 11-й год |
|
|
|
3095,3 2969,5 2895,2 3012,0 2642,5 2120,2 2120,2 2220,2 2220,2 2220,2 |
|
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным долгом" 0 тыс. руб. | ||||||||||
1. |
Основное мероприятие: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Уваровского района |
финансовый отдел администрации района |
Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита бюджета, своевременное и полное погашение муниципального долга |
ед. |
К 2024 году отношение расходов на обслуживание муниципального долга в среднем к объему муниципального долга составит не более 15% |
|
|
|
|
|
5-й год |
|
|
|
0 |
||||||
6-й год |
|
|
|
0 |
||||||
7-й год |
|
|
|
0 |
||||||
|
ВСЕГО по программе 92161,609 |
|
|
|
|
|
29491,6 |
62670,009 |
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2024 годы" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы Уваровского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа Уваровского района Тамбовской области |
"Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2024 годы" |
Всего 92161,609 руб. |
1 год |
|
2062,8 |
5508,9 |
|
2 год |
|
3703,3 |
10035,938 |
|
|||
3 год |
|
2567,4 |
8857,671 |
|
|||
4 год |
|
2504,6 |
9724,0 |
|
|||
5 год |
|
2536,4 |
5700,0 |
|
|||
6 год |
|
2771,9 |
4192,5 |
|
|||
7 год |
|
2538,6 |
3670,2 |
|
|||
8 год |
|
2485,8 |
3670,2 |
|
|||
9 год |
|
2773,6 |
3770,2 |
|
|||
10 год |
|
2773,6 |
3770,2 |
|
|||
11 год |
|
2773,6 |
3770,2 |
|
|||
ответственный исполнитель муниципальной программы Уваровского района Тамбовской области финансовый отдел администрации района соисполнитель 1 - поселения |
|
|
29491,6 |
62670,009 |
|
||
Подпрограмма 1 |
"Выполнение задач по совершенствованию системы распределения и перераспределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов муниципальных образований" Основное мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Мероприятия: 1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений. 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Всего 55201,138 руб. |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района |
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год |
|
2062,8 3703,3 2567,4 2504,6 2536,4 2771,9 2538,6 2485,8 2773,6 2773,6 2773,6 |
5488,9 6920,638 1250,0 1250,0 1500,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0 |
|
||
соисполнитель 1 - поселения |
114870,409 |
|
29491,6 |
25709,538 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений" Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований |
Всего - 11404,971 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Мероприятия: 1. Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия |
|
3-й год 4-й год 5-й год |
|
|
892,9 350,0 560,0 |
|
|
2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
|
3-й год 4-й год 5-й год |
|
|
3745,271 2400,0 628,0 |
|
|
3. Расходы на выполнение комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
|
4-й год |
|
|
2828,8 |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 поселения |
|
|
|
11404,971 |
|
Подпрограмма 3 |
"Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами. Мероприятия: Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства на местном уровне |
Всего - 40,0 тыс. руб. ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района, соисполнитель 1 поселения |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
Подпрограмма 4 "Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы" - 25515,5 тыс. руб. | |||||||
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы |
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности финансового органа. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг. Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 11-й год |
|
|
3095,3 2969,5 2895,2 3012,0 2642,5 2120,2 2120,2 2220,2 2220,2 2220,2 |
|
|
|
|
|
|
|
25455,5 |
|
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным долгом" - 0 тыс. руб. | |||||||
Основное мероприятие: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Уваровского района |
Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита бюджета, своевременное и полное погашение |
финансовый отдел администрации района |
5-й год 6-й год 7-й год |
|
|
0 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Итого по программе |
92161,609 |
|
29491,6 |
62670,009 |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Уваровского района Тамбовской области от 29 марта 2019 г. N 120 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.