Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 3 июня 2019 г. N 659
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 18.02.2019 N 248) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 34894,7645 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 3338,3505 тыс. руб.; 2020 год - 2574,7 тыс. руб.; 2021 год - 2574,7 тыс. руб.; 2022 год - 2698,2 тыс. руб.; 2023 год - 2698,2 тыс. руб.; 2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 00,0 тыс. руб.; 2021 год - 00,0 тыс. руб.; 2022 год - 00,0 тыс. руб.; 2023 год - 00,0 тыс. руб.; 2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 936,9704 тыс. руб.; 2020 год - 872,7 тыс. руб.; 2021 год - 872,7 тыс. руб.; 2022 год - 826,2 тыс. руб.; 2023 год - 826,2 тыс. руб.; 2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 16930,9935 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 1738,5505 тыс. руб.; 2020 год - 1685,0 тыс. руб.; 2021 год - 1685,0 тыс. руб.; 2022 год - 1855,0 тыс. руб.; 2023 год - 1855,0 тыс. руб.; 2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 17,0 тыс. руб.; 2020 год - 17,0 тыс. руб.; 2021 год - 17.0 тыс. руб.; 2022 год - 17,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 34894,7645 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 3338,3505 тыс. руб.;
2020 год - 2574,7 тыс. руб.;
2021 год - 2574,7 тыс. руб.;
2022 год - 2698,2 тыс. руб.;
2023 год - 2698,2 тыс. руб.;
2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 00,0 тыс. руб.;
2021 год - 00,0 тыс. руб.;
2022 год - 00,0 тыс. руб.;
2023 год - 00,0 тыс. руб.;
2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе:
областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 936,9704 тыс. руб.;
2020 год - 872,7 тыс. руб.;
2021 год - 872,7 тыс. руб.;
2022 год - 826,2 тыс. руб.;
2023 год - 826,2 тыс. руб.;
2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе:
районный бюджет - 16930,9935 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 1738,5505 тыс. руб.;
2020 год - 1685,0 тыс. руб.;
2021 год - 1685,0 тыс. руб.;
2022 год - 1855,0 тыс. руб.;
2023 год - 1855,0 тыс. руб.;
2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе:
внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 17,0 тыс. руб.;
2020 год -17,0 тыс. руб.;
2021 год -17,0 тыс. руб.;
2022 год - 17,0 тыс. руб.;
2023 год - 17,0 тыс. руб.;
2024 год - 17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Культура":
1.3.1.1. пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
1.6. |
Проведение районного фестиваля "Играй гармонь" |
отдел культуры молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероп. |
единиц |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
- |
2015 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2017 |
1 |
- |
|
|
- |
- |
|||||
2018 |
1 |
5,0 |
|
|
- |
5,0 |
|||||
2019 |
1 |
5,0 |
|
|
- |
5,0 |
|||||
2020 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2021 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2022 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2023 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2024 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
130,0 |
|
|
90,0 |
40,0 |
1.3.1.2. пункт 1.21. изложить в следующей редакции:
1.21. |
Оказание финансовой помощи в издании книги "Афганистан болит в душе моей", литературно-исторического журнала "Александръ" с материалами, которые посвящены 90-летию образования Мичуринского района, приобретение литературы местных авторов, учебного пособия "Военная история России" |
МБУК "МЦБ Мичуринского района"; ММО ТО "Российский Союз ветеранов Афганистана", АНО "Социальный центр "Александръ"; Центральное казачье войско "Тамбовские казаки" |
количество экземпляров |
экземпляров |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2018 |
150 |
39,780 |
|
|
39,780 |
|
|||||
2019 |
17 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2020 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2021 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2022 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2023 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2024 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
214,78 |
|
|
214,78 |
|
1.3.1.3. пункт 1.25. изложить в следующей редакции:
1.25. |
Проведение мероприятия, посвященного Дню медицинского работника |
отдел культуры молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
1 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2019 |
1 |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
40,0 |
|
|
40,0 |
|
1.3.2. в подпрограмме "Наследие":
1.3.2.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
2.2. |
Проведение ремонтно реставрационных работ обелисков павшим воинам |
муниципальные заказчики |
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
единиц |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2021 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2022 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
250,0 |
|
|
250,0 |
|
1.3.2.2. дополнить пунктом 2.15. в следующей редакции:
2.15. |
Торжественная церемония открытия военно-исторических Мемориалов памяти воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. |
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
муниципальные заказчики |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
2 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
1.3.3. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.3.1. пункты 4.3.- 4.6. изложить в следующей редакции:
4.3. |
Субсидии на мероприятия по развитию учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года |
процент |
2014 |
110 |
73,2 |
|
73,2 |
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
110 |
200,0 |
173,3 |
26,7 |
|
|
|||||
2018 |
110 |
217,10614 |
196,58366 |
19,44234 |
1,08014 |
|
|||||
2019 |
110 |
663,3 |
600,6 |
59,4 |
3,3 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
1153,60614 |
970,48366 |
178,74234 |
4,38014 |
|
4.4. |
Содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры |
муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
ед |
2014 |
- |
- |
|
|
- |
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
1 |
118,0 |
|
|
118,0 |
|
|||||
2017 |
1 |
289,1 |
|
|
289,1 |
|
|||||
2018 |
1 |
39,543 |
|
|
39,543 |
|
|||||
2019 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
446,643 |
|
|
446,643 |
|
4.5. |
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
3 |
37,0 |
32,2 |
4,8 |
|
|
|||||
2018 |
3 |
30,15 |
27,3 |
2,7 |
0,15 |
|
|||||
2019 |
3 |
39,6975 |
35,944 |
3,556 |
0,1975 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
106,8475 |
95,444 |
11,056 |
0,3475 |
|
4.6. |
Комплектование библиотечных фондов из областного и федерального бюджета |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды |
экземпляров |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
50 |
11,0 |
9,6 |
1,4 |
|
|
|||||
2018 |
50 |
11,256 |
10,192 |
1,008 |
0,056 |
|
|||||
2019 |
50 |
10,653 |
9,2856 |
1,3144 |
0,053 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
32,909 |
29,0776 |
3,7224 |
0,109 |
|
1.3.3.2. дополнить пунктом 4.8. в следующей редакции:
4.8. |
Строительство и реконструкция зданий и помещений культуры |
муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
ед |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20 18 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
1 |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|
1.3.3.3. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
2014 |
|
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
1045,15514 |
234,07566 |
770,25034 |
40,82914 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
1905,7505 |
645,8296 |
856,3704 |
403,5505 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
792,1 |
0,0 |
792,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 |
|
792,1 |
0,0 |
792,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
9546,60564 |
1172,30526 |
7522,82074 |
851,47964 |
0,0 |
1.3.3.4. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Программе |
|
|
|
2014 |
|
1975,745 |
523,145 |
943,6 |
487,0 |
22,0 |
2015 |
|
1846,6 |
367,2 |
684,9 |
765,5 |
29,0 |
|||||
2016 |
|
1756,8 |
161,9 |
850,1 |
727,8 |
17,0 |
|||||
2017 |
|
5180,6 |
1171,1 |
2147,8 |
1846,7 |
15,0 |
|||||
2018 |
|
7552,669 |
234,07566 |
4871,15034 |
2430,443 |
17,0 |
|||||
2019 |
|
3338,3505 |
645,8296 |
936,9704 |
1738,5505 |
17,0 |
|||||
2020 |
|
2574,7 |
0,0 |
872,7 |
1685,0 |
17,0 |
|||||
2021 |
|
2574,7 |
0,0 |
872,7 |
1685,0 |
17,0 |
|||||
2022 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2023 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2024 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого по Программе |
|
|
|
|
|
34894,7645 |
3103,25026 |
14658,52074 |
16930,9935 |
202,0 |
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 7 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 9546,60564 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1045,15514 тыс. руб.; 2019 год - 1905,7505 тыс. руб.; 2020 год - 792,1 тыс. руб.; 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 234,07566 тыс. рублей; 2019 год - 645,8296 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 770,25034 тыс. рублей; 2019 год - 856,3704 тыс. рублей; 2020 год - 792,1 тыс. рублей. 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 851,47964 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 40,82914 тыс. рублей; 2019 год - 403,5505 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 9546,60564 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2019 год - 1905,7505 тыс. руб.;
2020 год - 792,1 тыс. руб.;
2021 год - 792,1 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 856,3704 тыс. рублей;
2020 год - 792,1 тыс. рублей.
2021 год - 792,1 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 851,47964 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 403,5505 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени (свидетельство ЭЛ N ФС77-74008 от 29.10.2018, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 3 июня 2019 г. N 659 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Настоящее постановление вступает в силу с 27 июня 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 26 июня 2019 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу