Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 11.03.2019 N 031-06-144/9
Таблица 3
Направления реализации мероприятий программы
N п/п |
Наименование направлений |
Источник финансирования |
Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |
||||||||
Всего |
в том числе по годам: |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | |||||||||||
1.1. |
Строительство объектов образования |
|
6 483 293,9 |
341 400,9 |
789 461,8 |
|
384 781,0 |
|
1 496 513,0 |
774 018,2 |
|
бюджет г.Иркутска |
3 605 431,0 |
185 746,0 |
543 611,0 |
*(1) |
286 281,0 |
*(3) |
736 232,0 |
744 899,0 |
*(4) |
||
областной бюджет |
836 291,7 |
155 654,9 |
225 850,8 |
*(2) |
98 500,0 |
|
68 484,3 |
29 119,2 |
|
||
федеральный бюджет |
2 021 571,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
691 796,7 |
0,0 |
|
||
внебюджетные источники |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
||
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||||||||
2.1. |
Строительство объектов здравоохранения |
бюджет г.Иркутска |
254 738,0 |
254 738,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения | |||||||||||
3.1. |
Строительство объектов физкультуры и спорта |
|
1 108 030,5 |
228 804,0 |
78 720,0 |
|
146 625,0 |
|
0,0 |
100 244,0 |
|
бюджет г.Иркутска |
1 014 966,0 |
228 804,0 |
78 720,0 |
|
146 625,0 |
|
0,0 |
77 674,0 |
|
||
областной бюджет |
93 064,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
22 570,0 |
|
||
4. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
бюджет г.Иркутска |
723 901,3 |
37 774,3 |
41 299,0 |
|
41 685,0 |
|
108 374,0 |
91 829,0 |
|
Итого по программе |
|
8 569 963,7 |
862 717,2 |
909 480,8 |
|
573 091,0 |
|
1 604 887,0 |
966 091,2 |
|
|
бюджет г.Иркутска |
5 599 036,3 |
707 062,3 |
663 630,0 |
*(1) |
474 591,0 |
*(3) |
844 606,0 |
914 402,0 |
*(4) |
||
областной бюджет |
929 356,2 |
155 654,9 |
225 850,8 |
*(2) |
98 500,0 |
|
68 484,3 |
51 689,2 |
|
||
федеральный бюджет |
2 021 571,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
691 796,7 |
0,0 |
|
||
внебюджетные источники |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
N п/п |
Наименование направлений |
Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель, Исполнитель |
|||||
в том числе по годам: | |||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | |||||||||
1.1. |
Строительство объектов образования |
1 903 876,0 |
|
|
774 686,0 |
285 188,0 |
0,0 |
Ввод в эксплуатацию 16 объект дошкольного образования на 3240 мест, в том числе 1 объект дошкольного образования на 110 мест на месте снесенного, не соответствующего требованиям сейсмической устойчивости, 5 общеобразовательных школ на 3816 мест |
КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) |
596 253,0 |
*(5) |
|
395 352,0 |
285 188,0 |
0,0 |
||||
299 630,9 |
|
|
57 551,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 007 992,1 |
|
|
321 782,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||||||
2.1. |
Строительство объектов здравоохранения |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения на 95 койкомест |
КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) |
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения | |||||||||
3.1. |
Строительство объектов физкультуры и спорта |
126 877,0 |
|
|
182 005,5 |
248 467,0 |
0,0 |
Устройство 5266 кв.м. плоскостных спортсооружений |
КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) |
101 877,0 |
*(6) |
136 511,0 |
248 467,0 |
0,0 |
|||||
25 000,0 |
|
|
45 494,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
100 429,0 |
|
|
100 426,0 |
100 986,0 |
101 099,0 |
Функционирование МКУ "УКС г.Иркутска" |
КГСП (ДРГСП, финансово-экономический отдел) |
Итого по программе |
2 131 182,0 |
|
|
1 057 117,5 |
634 641,0 |
101 099,0 |
|
|
|
798 559,0 |
*(5) |
*(6) |
632 289,0 |
634 641,0 |
101 099,0 |
||||
324 630,9 |
|
|
103 046,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 007 992,1 |
|
|
321 782,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*(1) в том числе денежные средства в размере 45653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
*(2) в том числе денежные средства в размере 98500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
*(3) в том числе денежные средства в размере 90678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью и перенесены на 2016 год;
*(4) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2018 год.
*(5) в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
*(6) в том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной |
А.Х.Ким |
Заместитель начальника департамента - начальник отдела |
А.С.Андрюхина |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 11 марта 2019 г. N 031-06-144/9 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.