Постановление Администрации города Белогорска Амурской области
от 14 марта 2019 г. N 358
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы"
В соответствии с постановлениями Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 N 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" (в редакции от 26.04.2018 N 592), от 04.08.2014 N 1344 "Об утверждении Перечня муниципальных программ г. Белогорск" (в редакции от 26.04.2018 N 593) в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 29.12.2018 N 2092), внести следующие изменения,
постановляю:
1. В заголовке и далее по тексту постановления и приложениях к нему наименование муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Белогорске на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске".
2. Строки восьмую, девятую, десятую паспорта программы изложить в следующей редакции:
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2025, этапы не выделяются |
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 655919,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 64651,40 тыс. рублей; 2016 год - 83203,96 тыс. рублей; 2017 год - 75067,66 тыс. рублей; 2018 год - 94067,52 тыс. рублей; 2019 год - 47604,20 тыс. рублей; 2020 год - 50804,20 тыс. рублей; 2021 год - 48104,20 тыс. рублей; 2022 год - 48104,20 тыс. рублей; 2023 год - 48104,20 тыс. рублей; 2024 год - 48104,20 тыс. рублей; 2025 год - 48104,20 тыс. рублей Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49897,70 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 256074,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 25000,00 тыс. рублей; 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 29439,20 тыс. рублей; 2020 год - 29439,20 тыс. рублей; 2021 год - 29439,20 тыс. рублей; 2022 год - 29439,20 тыс. рублей; 2023 год - 29439,20 тыс. рублей; 2024 год - 29439,20 тыс. рублей; 2025 год - 29439,20 тыс. рублей |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 11016 человек. 2. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, до 90%. 3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения до 70%. 4. Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием, до 12,1%. 5. Увеличение посещаемости учреждений культуры до 193200 человек. |
3. В разделе третьем муниципальной программы слова "с 2016 по 2020 год" заменить словами "с 2015 по 2025 год".
4. В столбце пятом таблицы "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела третьего слова "2015 - 2020" заменить словами "2016 - 2025".
5. Таблицу 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
6. Раздел четвертый "Описание системы подпрограмм" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
7. Раздел шестой муниципальной программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
8. В разделе седьмом "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы":
- в пункте первом слова "до 10066 человек в 2020 году" заменить словами "до 11016 человек";
- в пункте втором слова "до 90% в 2020 году" заменить словами "до 90%";
- в пункте третьем слова "до 70% в 2020 году" заменить словами "до 70%";
- в пункте четвертом слова "до 11,6% в 2020 году" заменить словами "до 12,1%";
- в пункте пятом слова "до 192919 человек в 2020 году" заменить словами "до 193200 человек".
9. Графу третью, строки третьей паспорта подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" дополнить словами "МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха", МАУК "Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск".
10. Строки пятую, шестую, седьмую, восьмую паспорта подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие сети учреждений культуры. 2. Обеспечение сохранности, популяризации и государственной охраны историко-культурного наследия. |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 274583,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 48985,01 тыс. рублей; 2017 год - 36094,23 тыс. рублей; 2018 год - 43403,78 тыс. рублей; 2019 год - 20842,90 тыс. рублей; 2020 год - 21042,90 тыс. рублей; 2021 год - 20842,90 тыс. рублей; 2022 год - 20842,90 тыс. рублей; 2023 год - 20842,90 тыс. рублей; 2024 год - 20842,90 тыс. рублей; 2025 год - 20842,90 тыс. рублей Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 231074,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 29439,20 тыс. рублей; 2020 год - 29439,20 тыс. рублей; 2021 год - 29439,20 тыс. рублей; 2022 год - 29439,20 тыс. рублей; 2023 год - 29439,20 тыс. рублей; 2024 год - 29439,20 тыс. рублей; 2025 год - 29439,20 тыс. рублей Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетный) |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли обеспеченности зрительскими местами за счет введения в эксплуатацию здания учреждения культуры до 37%. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 41%. |
11. В абзаце пятом раздела второго подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" слова "до 36% в 2020 году" заменить словами "до 41%".
12. В разделе третьем подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства":
- пункт первый изложить в новой редакции: "Развитие сети учреждений культуры";
- пункт третий исключить;
- период "2016 - 2020 гг." заменить периодом "2016 - 2025 гг.";
- пункт первый абзаца пятого дополнить словами "до 37%";
- слова "до 36% в 2020 году" заменить словами "до 41%".
13. Раздел 4 "Описание системы подпрограмм" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
14. Абзац первый, второй раздела пятого "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 274583,32 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 год - 48985,01 тыс. рублей;
2017 год - 36094,23 тыс. рублей;
2018 год - 43403,78 тыс. рублей;
2019 год - 20842,90 тыс. рублей;
2020 год - 21042,90 тыс. рублей;
2021 год - 20842,90 тыс. рублей;
2022 год - 20842,90 тыс. рублей;
2023 год - 20842,90 тыс. рублей;
2024 год - 20842,90 тыс. рублей;
2025 год - 20842,90 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 231074,40 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 29439,20 тыс. рублей;
2020 год - 29439,20 тыс. рублей;
2021 год - 29439,20 тыс. рублей;
2022 год - 29439,20 тыс. рублей;
2023 год - 29439,20 тыс. рублей;
2024 год - 29439,20 тыс. рублей;
2025 год - 29439,20 тыс. рублей".
15. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" слова "до 29,3% в 2020 году" заменить словами "до 37%", слова "до 36% в 2020 году" заменить словами "до 41%".
16. Таблицу "Коэффициенты значимости показателей" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,25 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4. |
Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области" |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Мероприятие 1.1.3. "Строительство административного здания в Городском парке культуры и отдыха" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
6. |
Мероприятий 1.1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
7. |
Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
9. |
Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры" |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
10. |
Мероприятий 1.2.3. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
11. |
Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,25 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
13. |
Мероприятий 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
17. Строки шестую, седьмую, восьмую паспорта подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 316685,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34218,95 тыс. рублей; 2017 год - 38973,43 тыс. рублей; 2018 год - 50663,74 тыс. рублей; 2019 год - 26761,30 тыс. рублей; 2020 год - 29761,30 тыс. рублей; 2021 год - 27261,30 тыс. рублей; 2022 год - 27261,30 тыс. рублей; 2023 год - 27261,30 тыс. рублей; 2024 год - 27261,30 тыс. рублей; 2025 год - 27261,30 тыс. рублей Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетный) |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100% |
18. В разделе третьем "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"
- период "2016 - 2020 гг." заменить словами "2016 - 2025 гг.";
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Показателем конечных результатов подпрограммы является отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100%".
19. Абзац первый раздела пятого "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 316685,22 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 год - 34218,95 тыс. рублей;
2017 год - 38973,43 тыс. рублей;
2018 год - 50663,74 тыс. рублей;
2019 год - 26761,30 тыс. рублей;
2020 год - 29761,30 тыс. рублей;
2021 год - 27261,30 тыс. рублей;
2022 год - 27261,30 тыс. рублей;
2023 год - 27261,30 тыс. рублей;
2024 год - 27261,30 тыс. рублей;
2025 год - 27261,30 тыс. рублей".
20. Абзац первый раздела шестого "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Показателем конечных результатов подпрограммы является отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100%".
21. Таблицу "Коэффициенты значимости показателей" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4. |
Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
5. |
Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
6. |
Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
7. |
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях" |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
9. |
Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы" |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
10. |
Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала работников культуры" |
0,2 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
11. |
Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей" |
- |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
22. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
23. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе признать утратившим силу.
24. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозное (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
25. Опубликовать в газете "Белогорский вестник".
26. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
27. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 14 марта 2019 г. N 358 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 21 марта 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 20 марта 2019 г. N 11, от 28 марта 2019 г. N 12
Постановлением Администрации города Белогорска Амурской области от 9 сентября 2024 г. N 2081 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.